财务制度报销流程
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医院财务报销制度及报销流程
晴隆县人民医院财务报销
规定及流程
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规,为建立规范的经济工作程序,按照“统一领导,集中管理”的原则,提高医院资金的使用效益,进一步完善各种费用的审批权限,为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,根据医院的具体情况,特制订本规定。 第一条 总则
(一)、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。
(二)、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则,执行“三重一大”的规定,坚持财务开支授权审批、层层负责的原则,分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。
(三)、加强财务科的管理职能,医院的各项资金必须纳入财务科统一管理,不允许帐外帐和私设“小金库”。
(四)、医院各科室的费用在使用前,需事先提出计划,经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。
(五)、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。由经办人(签明具体情况)、审核人、财务负责人签字后报送领导审批,然后由院长(负责
财务报销制度及报销流程1
文件编号 wf-2011-006 版本 001
文件名称 财务报销制度及报销流程 密级 ★★★
财务报销制度及报销流程
编写部门 审核部门 批 准 人事部 签 署 签 署 贺鹃 日期 日期 日期 2011-8-16
生效日期:2011年8月16日
财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切
以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用,工薪福利及相关费用、业务相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费等,借款人员应及时报账,借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须
采购与付款流程财务制度
采购与付款流程财务制度
采购与付款流程财务制度
采购与付款流程财务制度目的: 一、 目的: 为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的管理, 保证公司资产的安全,特制定本制度。 适用范围: 二、 适用范围: 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限于购买 材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 业务流程说明 流程说明: 三、 业务流程说明: (一)业务流程图:供应商 请款人 釆购 报关 IQC 财务
需求 格 库存资料 请购单 供应商开发
核准
供应商调查 请购单 询价
比价、议价
no
PO 或合同
核准
y
2008 年 10 月 21 日版 页
第 1 页 共 13
采购与付款流程财务制度
采购与付款流程财务制度
PO 或合同
PO 或合同
货物 收货单 不合格单 不合格单 点收、 检验 收货单 不合格单
y报关单 入库 报关单 发票 发票 发票 发票
发票
请款单
请款单
请款单
请款单
(二)业务流程分类说明: (1) 材料采购: 第一步:下定单:釆购 PO 经部门经理批准后下给供应商。 第二步:收货:供应商将货物按时送到 IQC,IQC 在二个工作日内完 成点货、检验。如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开 MRB 会义并取得不合格
建筑项目财务制度及流程
建筑项目财务制度及实施办法
第一部分总则
第一章总则
第一条:为规范财务管理行为,建立健全内部管理制度,保证公司长期稳定、有序发展,根据《企业会计制度》及其有关规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条:财务管理的目标是实现企业效益最大化,保障财产安全与持续经营,增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业资产,提高经济效益。
第三条:财务管理的基本原则是:严格执行国家有关财政法规和财经纪律,建立健全财务管理制度,做好财务管理的基础工作,维护企业合法权益,,并以企业会计准则为核算基础,如实反映单位的财务状况和经营成果。
第四条:财务管理的实施策略是:以提高经济效益为目的,以资金管理为中心、以预算管理为手段,以成本管理、内部控制制度为重点,确保公司资产安全、真实、完整,最终实现公司利润最大化。
第五条:本办法适用范围:项目部全体员工。
第二部分财务审批制度
第一章财务业务审批规定
第一条:公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。
第二条:公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,审批人按授权权限
公司财务制度和流程(完整)
财务制度和流程
FINANCE POLICES &
PROCEDURES
财务制度和流程
财务制度和流程
FINANCE POLICES & PROCEDURES
文件名称 DOCUMENT NAME 财务制度和流程 Finance Policies & Procedures **** 修订人 Prepared / Amended By 批准人 Approved By
文件编号 版本 页数 PAGES DOC.NO. REVISION 19 F0001 1 ****
版本更新记录 Revision Track Records 修订日期 Prepared / Amended Date 版本 Revi sion
页码 Pages
内容 Contents
New Release
财务制度和流程
索引 目 录 页码 1.0 序言 ………………………………………………………………………………………………………………
2.0 日常事务审批权限 ………………………………………………………………………………………
3.0 财务制度及操作流程 ……………………………………………………………………………………
3.1 总账明细账管理
财务制度
湖北江恒源科技实业有限公司财务部
管理制度
财务主管岗位职责
一、规章制度建设
1.负责组织制定(或修订,下同)公司财务管理制度。 2.负责组织制定公司的内部控制制度。 3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4.负责组织制定公司回款考核管理办法。 5.参与公司其他基本制度的建设和制定。
二、组织会计核算和监督,准确反应经营成果
1.负责财务部业务流程细化及团队管理协调,对内部人员及软件的权限进行设置,备份数据,保证会计工作的正常运行。
2.审核日常会计凭证,保证会计记录的准确性和合法性。
3.督促完成成本计算、月末结转、对账和结账,编制会计报表。
4.组织部门及时向公司领导及外部管理部门提交各类财务和统计报表。 5.组织公司财务报表分析及成本费用控制。 6.对财务工作进行日常检查和监督。 7.编制年终利润分配方案并上报。
三、对外报表报送、证件年审和关系协调
1. 1.按时完成纳税申报(含国税、地税网上申报和手工报表)及年终汇算工作。 2. 2.及时专票认证、抄报税和发票购买,保证发票供应。 3. 3.按时完成增值税退税资料的准备、上报和退税工作。
4. 4.协调和融洽税企、银企、统计、财政等对外关系,密切双方合作。 5. 5.负责
财务制度设计
财务制度设计-期末考试卷
一、单项选择题 ( 15分)
1.在我国会计规范体系中,居于最高层次的规范是( A )
A.《中华人们共和国会计法》 B.《企业财务会计报告条例》 C.《企业会计制度》 D.《会计基础工作规范
2我国《会计法》规定,国有和国有资产占控股地位的大中型企业必须设置( B ) A总经济师B总会计师C财务总监D审计人员
3为保证各会计期间费用的合理负担,应当设置“待摊费用”、“长期待摊费用”和“预提费用”科目,遵循的会计原则是(A
A 权责发生制 B 收付实现制 C 客观性 D 重要性 4我国现行的利润表的格式为(B) A单步式B多步式C账户式D报告式 5仓储和会计部门距离较远的企业适合采用货物明细分类核算的方法是(B) A一套帐 B二套帐 C三套帐 D四套帐 6根据生产计划编制日常采购计划的部门是(D) A. 计划部门B.财会部门C.生产部门D.供应部门 7库存现金日记账应采用的格式为(A) A订本式 B活页式 C卡片式 D以上均可 8企业资金周转的第一个环节是( A )
A采购业务B存货业务C生产业务D
财务制度范本
篇一:小公司财务管理制度最新范本
公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准:
1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取 “借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门
财务报销,财务报销制度三篇
篇一:财务报销制度及财务管理制度
编号: 02
锄禾农业发展有限公司
财务报销制度及财务管理制度
二0XX年 X 月 XX 日
第一部分财务报销制度
第一节 财务各类报销制度
1、目的
根据财务制度的有关规定,进一步规范公司内部报销、付款程序,严格有关手续。
2、适用范围
适用于公司各部门和全体员工。
3、职责
(1)财务核算部统一办理公司所有财务结算,进行集中管理。
(2)财务核算部对分公司及各项目管理部的开支情况进行总体控制,并执行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。 4、程序
(1)审批权限
各级管理人员按照公司规定的权限签批;
财务经理对所有的支付业务均应审查签字;
各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。
对不符合规定的货币资金支付业务,审批人应当拒绝批准。
(2)报销程序
3)原始凭证必须具备以下主要内容:
购物发票、收据应有:
品名(收费项目),数量、单价(收费标准),金额,收款人签章(签字)。 合同应有:有效数量、价款(酬金)、付款期限。
4)填制报销凭证
对外付款审批单; 费用报销单;
借款单; 差旅费报销单;
6)报销原则及过失责任
坚持谁发生谁报销的原则,严禁代报。
坚持报销人、审批人分权原则,财务人员必须拒绝报销审批人和报销
XX集团财务制度
XX集团公司 财务会计制度汇编
二O一三年一月
目 录 1)会计事务处理一般规定
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XX集团公司
会计事务处理一般规定
一、总 则
第一条 本公司所有会计事务处理遵循《中华人民共和国会计法》,并依此法执行。 第二条 本公司会计事务应由持有会计证,并具备相应会计专业技术职称的主办人员及其
助理人员处理。
第三条 本公司会计核算基础采用权责发生制,会计计价原则采用历史成本原则。 第四条 具体会计原则与会计方法之采用,应以能够公允地表达本公司及所属企业经营成
果和财务状况为最高目标,各项会计政策应保持前后一致,不得任意变更,基于重大原因必须变更的,应报公司主管领导并依规定程序办理,会计政策的变更原因及其影响应当注明于财务报表内。
第五条 公司营业决算之会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 第六条 会计核算结果之表达与会计事项之确认、计量及记录,应并予重视。
第七条 会计科目及会计帐户的设置,应报总公司财务部审核,并以能够清晰记录各项资
产负债及所有者权益的