财务支出审批制度
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财务支出审批权限管理制度
财务支出审批权限管理制度
为规范*****商会财务管理工作中的审批行为,明确商会财务支出的内部流程及审批权限,完善健全商会内控制度,确保健康持续发展,制订本制度。 第一章 审批权限
第一条 商会财务收支实行日常开支由副会长审批,大额支出,单笔支出在30万元(含)以下的,按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在30万元至100万元(含)的,则按照审批程序先由副会长审核,最后由会长负责批准;单笔支出在100万元以上的,由商会副秘书长办公会议决议负责审批。 第二章 审批范围
第二条 财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。 第三章 审批要求
第三条 任何费用在发生之前都应先履行请示义务,非经副会长允许,超时间、超范围发生的费用一概不予报销。 第四章 审批程序
第四条 支出审批及报销流程:经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。 第五章 审批责任
第五条 各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务,对于与
实际情况不相符且违反制度规定,或有超标准、超限额开支,经办手续不齐全等问题的,均不得办理款项收支和相关手续,如遇特殊及重大问题应
财务支出审批权限管理制度
财务支出审批权限管理制度
为规范*****商会财务管理工作中的审批行为,明确商会财务支出的内部流程及审批权限,完善健全商会内控制度,确保健康持续发展,制订本制度。 第一章 审批权限
第一条 商会财务收支实行日常开支由副会长审批,大额支出,单笔支出在30万元(含)以下的,按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在30万元至100万元(含)的,则按照审批程序先由副会长审核,最后由会长负责批准;单笔支出在100万元以上的,由商会副秘书长办公会议决议负责审批。 第二章 审批范围
第二条 财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。 第三章 审批要求
第三条 任何费用在发生之前都应先履行请示义务,非经副会长允许,超时间、超范围发生的费用一概不予报销。 第四章 审批程序
第四条 支出审批及报销流程:经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。 第五章 审批责任
第五条 各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务,对于与
实际情况不相符且违反制度规定,或有超标准、超限额开支,经办手续不齐全等问题的,均不得办理款项收支和相关手续,如遇特殊及重大问题应
村级财务管理审批制度
村级财务审批管理制度
为了加强村级财务管理,提高村级资金运行效率和使用效益,促进农村经济健康发展,根据财政部《村合作经济组织财务制度(试行)》的有关规定,制定本制度。
一、收入的管理:
1、各种收入票据一律由村报账员在财政所领取、使用。任何人不得代领、代开。
2、村集体资金收入主要包括:“一事一议”资金;发包及上交收入;集体统一经营收入;土地补偿费;上级部门拔款和奖励;财政转移支付村级的补助资金;各种代收、借款等其他资金;以资代劳;其他收入。凡村集体取得的各项收入都必须先全额缴入“村集体资金代管银行专户”内。
二、支出的管理:村级一切开支均应取得合法凭证。杜绝白纸条。凡从企事业单位、商业经营单位和个体工商户购买商品或向有关部门缴款等须持正式发票报销入账。各种付款凭证要注明事由及其数量、单价和金额,要有经手人、证明人和审批人签字。手续不全的,不予报销入账。村级的日常开支,由财政所根据各村经济业务的大小,核给每村一定数额的备用金,季末或年末结账,据实报销。大额开支须由村委会提出申请,编制用款计划,由处分管领导签字,财政所审核后方可支出。
1、村级财务实行按季报账。每季末由村报账员收集合理、合法有效的原始凭证报送财政所,经审核后,由资金会计开据现金支票到所在开
村级财务管理审批制度
村级财务审批管理制度
为了加强村级财务管理,提高村级资金运行效率和使用效益,促进农村经济健康发展,根据财政部《村合作经济组织财务制度(试行)》的有关规定,制定本制度。
一、收入的管理:
1、各种收入票据一律由村报账员在财政所领取、使用。任何人不得代领、代开。
2、村集体资金收入主要包括:“一事一议”资金;发包及上交收入;集体统一经营收入;土地补偿费;上级部门拔款和奖励;财政转移支付村级的补助资金;各种代收、借款等其他资金;以资代劳;其他收入。凡村集体取得的各项收入都必须先全额缴入“村集体资金代管银行专户”内。
二、支出的管理:村级一切开支均应取得合法凭证。杜绝白纸条。凡从企事业单位、商业经营单位和个体工商户购买商品或向有关部门缴款等须持正式发票报销入账。各种付款凭证要注明事由及其数量、单价和金额,要有经手人、证明人和审批人签字。手续不全的,不予报销入账。村级的日常开支,由财政所根据各村经济业务的大小,核给每村一定数额的备用金,季末或年末结账,据实报销。大额开支须由村委会提出申请,编制用款计划,由处分管领导签字,财政所审核后方可支出。
1、村级财务实行按季报账。每季末由村报账员收集合理、合法有效的原始凭证报送财政所,经审核后,由资金会计开据现金支票到所在开
公司财务审核审批制度
公司财务审核审批制度
为加强财务管理,提高工作效率,明确审核审批职责与权限,根据我公司有关规定和公司实际情况,特制定本制度。 一、 请款的审核审批
1、 员工因公费用请款的审核、审批
(1) 员工因公请款,请款人须填制请款单,注明请款是由; (2) 2000元以下(含)请款由部门主管审核→财务审核→分管副总
审批;请款金额超过2000元的,报总经理审批。
(3)供销外办业务员差旅费请款,部门经理审批,内勤登记备查,
从备用金中支付;办事处和其他员工需要保留备用金的,每三个月清偿一次,清偿后额度重新核定,备用金额度由总经理审批;
(3) 请款人必须及时报销还款,回单位后必须三日内填制费用报销
单经财务审核。超过一个月无特殊情况不报销的,按请款金额扣罚利息,并罚款100元。部门主管负责督促请款人还款责任。除固定备用金外,前款不清后款不请。 2、采购物资请款的审核、审批
采购物资付款前编制付款计划单,计划单由分管副总经理审批。 (1) 采购主要原材料货到付款:根据过磅码单数量,来料计划单上
价格计算,50%以下(含50%)付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批;超过50%付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→
财务开支授权审批与报销制度
财务开支授权审批与报销制度V1.0
颁发部门 文件编码 编写人 日 期 财务中心 SD通[2013]号 2012年月日 分发部门 新订 修订 复审 原文件编码:无 批准人 日 期 2012年月日 审核人 日 期 2012年月日
1 1.1 1.2 2 2.1
目的
明确财务开支的审批、审核流转环节。 规范财务开支的报销要求。 适用范围
总部、海外分公司的财务开支,但不含商品采购付款事项及加纳房地产公司的业务。
3 3.1 3.1.1
核心条款 管控办法
预算管理:通过费用预算的编制、审批、执行、检查和考核奖罚,来实现费用管控。
3.1.2 授权审批管理:所有的费用开支在预算管理的同时,实行授权审批管理,一切开支必须经授权审批人审批同意后支付,严禁未经授权或超授权审批支付。
3.1.3 限额管理:费用开支在预算管理、授权审批管理的前提下,应在一定的标准额度范围内控制使用,如差旅费用、手机话费、福利费等。
3.1.4 3.1.4.1
归口管理
审批归口:建材线、快消线、五金线、财务线的开支报总部各职能中心总监审批。各分公司MD不对建材线、快消线、五金线、财务线的财务开支承担审批职责。分公司的清关、仓库、行政、HR由MD承担职能
雷柏费用支出审批细则
热键科技(深圳)有限公司
MLK Industries (Shen Zhen) Limited
核准:日期:
分发号:
三阶文件
费用支出审批实施细则
文件编号:MLK-H-013 版本号:A.0
项目 页次 0.0 封页………………………………………………1 1.0 目的………………………………………………2 2.0 范围………………………………………………2 3.0 定义………………………………………………2 4.0 职责………………………………………………2 5.0 作业内容…………………………………………2 6.0 参考文件…………………………………………12
审核: 日期:
编制: 日期: 热键科技(深圳)有限公司 MLK Industries (Shen Zhen) Limited MLK-H-013 费用支出、审批实施细则 Page 2 of 13 Rev: A.0 三阶文件 1.0目的
为规范费用
支出审批程序及权限规定
支出审批程序及权限规定
1
目的
为规范经济业务支出的审批权限及程序,明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任,特制定本制度。
2
适用范围
本公司各种经济业务支出。 3
相关定义及支出分类
3.1 “预付货款”指未收到对方货物或未接受对方劳务或服务而按合同预先支付款项,含货到票
未到的款项支付。
3.2 “个人借支”指以个人名义向财务部申请的借款。 3.3 “支付货款”指按合同规定支付货款。
3.4 “报销核销”指借支销账、预付货款销账及个人借款还款等。 4
支出分类
支出分类明细表
5
支出审批权限规定
5.1 公司各项经济业务的审批分为“业务办理审批”和“资金支付审批”两大类。其中,“业务办
理审批”是指公司是否允许经济业务发生及办理的审批;“资金支付审批”是指公司是否安排货币资金支付的审批。
5.2 业务办理审批(费用发生前申请): 根据业务内容及限额分别由区域负责人、部门负责人、
中心总经理、总裁及董事会审批。其中,公司的物资采购、固定资产购置、基建技改、对外投资等重大业务办理必须与对方单位签订经济合同或协议,并到财务部办理备案。根据公司实际情况,业务办理审批分为营销中心经办业务费用申请审批及厂部经办业务费用申请审批,权限规定具体见表1.1及表1.2。
5.3 资金支
雷柏费用支出审批细则
热键科技(深圳)有限公司
MLK Industries (Shen Zhen) Limited
核准:日期:
分发号:
三阶文件
费用支出审批实施细则
文件编号:MLK-H-013 版本号:A.0
项目 页次 0.0 封页………………………………………………1 1.0 目的………………………………………………2 2.0 范围………………………………………………2 3.0 定义………………………………………………2 4.0 职责………………………………………………2 5.0 作业内容…………………………………………2 6.0 参考文件…………………………………………12
审核: 日期:
编制: 日期: 热键科技(深圳)有限公司 MLK Industries (Shen Zhen) Limited MLK-H-013 费用支出、审批实施细则 Page 2 of 13 Rev: A.0 三阶文件 1.0目的
为规范费用
行政事业单位财务支出报销审批程序的优化
阴财会月刊全国优秀经济期刊·
行政事业单位财务支出报销审批程序的优化
储长应
渊230022冤
“先批后审”改【摘要】财务支出报销审批程序对管理公共资源的行政事业单位来说意义重大。有人提出将审批程序由良为“先审后批”,但仍然存在诸多问题。本文提出要根据单位实际、针对不同情况、结合预算和授权管理等来重新设计财务支出报销审批程序。这一程序也体现了程序控制的牵制性原则,并具有较好的程序经济性和有效性。
【关键词】财务支出报销审批程序设计
很多关于财务支出报销审批程序方面的文章提出,将传统的领导在会计人员审核之前审批变为领导在会计人员审核之后审批。笔者结合多年的工作实践,认为这一观点值得进一步探讨。下文针对行政事业单位财务支出报销审批程序的优化作简要分析。
变为“先审后批”后存在的问题一、“先批后审”
钟爱军(2005)指出,传统的财务支出报销审批程序是:经办人员在原始凭证上签字寅有关负责人审批寅会计人员核算寅报账和入账,他同时指出了这一程序存在的问题。在此基即:经办人出具础上他提出了优化的财务支出报销审批程序,
财务收支凭据寅部门负责人证明业务的真实性寅根据有关计划、合同、政策等进行财会审核寅主管领导或单位负责人批准寅会计人员处理并入账。
这一程序确实在一定