单位资金管理自查报告

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资金管理自查报告

标签:文库时间:2024-08-12
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资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工

作进行了自查,现将自查情况说明如下: 一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

资金管理自查报告

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资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工

作进行了自查,现将自查情况说明如下: 一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

资金管理自查报告

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资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工

作进行了自查,现将自查情况说明如下: 一、 制度建立及执行情况

1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现 行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

单位资产管理自查报告

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资产管理情况自查报告1

根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查工作总体状况分析

(一)资产清查工作基准日:20**年XX月XX日——XX月XX日

(二)资产清查范围:固定资产第二——第九类

(三)资产清查工作具体实施情况:

我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常

财政资金管理自查报告

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财政资金管理自查报告1

按照你局《关于进一步加强财政资金管理使用的通知》(x财[20xx年财政资金管理使用情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、加强领导、及时自查。召开班子成员和财务人员会议,研究自查方案,由局长亲自牵头、分管领导具体负责,财务人员具体操作,对20xx年财政资金管理情况进行了深入自查。

二、切实落实好财政资金管理和使用的主体责任,严格财政资金管理和使用,建立重大支出必须坚持集体研究决策制度,确保专款专用。全年无截留、侵占、挪用财政资金(包括灾后重建资金和捐赠资金)现象发生。

项目单位自查报告

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第1篇:单位自查报告

单位自查报告范文

单位自查报告范文,现在公众对于政府部门的工作作风都非常的关注,管理资料下载网为您带来一篇单位自查报告范文,全文如下:

一、开展水行政执法工作的基本情况

近几年,我局在市委、市政府的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以贯彻落实科学发展观为核心,以中央《关于加快水利改革发展的决定》为指导,按照全市深化和完善行政执法责任制工作的要求,周密组织实施,逐级落实责任,注重开拓创新,加大执法力度,全面推进了行政执法责任制工作的落实。

(一)提高思想认识,加强组织领导

组织全体水行政执法人员,认真学习上级有关水行政执法工作要求,坚持把依法行政作为推动水利工作科学发展的大事抓紧抓好,将此项工作列入年度的重要内容,专题研究部署,制定工作计划,努力提高水行政执法水平和依法管理水事活动的能力。

(二)实行目标管理,抓好责任落实

实施行政执法责任制,是依法行政、依法治国的具体体现,也是推进水利工作的重要保证。我局水政科(水政监察大队)把抓好目标管理作为突破口,逐级逐项落实责任制。一是完善行政执法规定制度。根据上级要求,我们在调研论证的基础上,重点围绕水行政执法责任制、监察人员岗位责任制、考核办法、岗位培训、执法统计工作和

乡镇专项资金自查报告

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第1篇:专项资金自查报告

专项资金自查报告

根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求,我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查,现将自查情况报告如下:一、工作落实1、自县强农惠农资金专项清理工作会后,乡立即召开党委扩大会,就县会议精神及相关文件进行了传达和学习,并就此项工作如何开展进行了安排。2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会,会上传达和学习了县会议精神及相关文件,对我乡自查工作进行全面部署,并以阙政字[20xx年强农惠农资金进行全面核现核查,各村在乡政府部门的配合下,对强农惠农资金特别是打卡发放到户资金,对照发放条件进行逐项核查。二、自查结果1、打卡发放类:根据自查表,我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个项目。20xx年,以上资金由县财政拔付到乡财政,乡财政足额将资金打卡到户。20xx年乡财政根据县核定的数据及时上传相关到户信息资料,由县财政直接打卡到户。存在问题,是在本次自查之前,在库区移民直补到人资金发放中,由于时间跨度长,移民人口情况复杂,加之少数村刚申报时对政策把握不准,出现错登,造成资金错发现象。如:20xx年度何店村错登84人,打卡资金额为37800

公益林资金自查报告

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公益林资金自查报告1

根据省人社厅《关于开展省直机关事业单位公益性岗位用工检查的通知》的文件精神,为进一步规范学院公益性岗位开发管理工作,配合省人社厅关于省直机关事业单位公益性岗位用工检查工作,我院自8月24日至9月3日对学院现有公益性岗位用工情况从各方面进行了细致彻底的摸底调查,现将自查情况作如下汇报:

一、公益性岗位基本情况

我院现有公益性岗位 人,其中后勤管理处 人,学生公寓 人,各岗位工作内容为:

电工、管道工岗位要保证学院教育教学工作的正常运行,做好后勤保障及时维修故障,平常做好维护设备、设施的工作;

校园环境卫生岗位要保证学院环境卫生,校园道路干净整洁无垃圾,垃圾桶每日清理无堆积。

公寓保洁员要保持公寓、教学楼内部整洁,要求楼道无杂物,厕所无异味,窗台、玻璃干净。

公寓门卫要保证学生人身、财产安全,禁止非本楼人员入内;严格监管学生执行学院规定的作息时间,禁止学生旷课、晚归。

维持学生公寓楼内的安全、秩序。

各公益性岗位工作时间、休息休假均比照同岗位正式人员,节假日加班按学院有关规定执行。

二、现有公益性岗位用工情况

1、本着“谁用人、谁管理”的原则,按工作性质、岗位职责,我院公益性岗位人员由各用工部门专人负责,实行日考勤制度,不能到岗的须办理请假手续。

贫困资金互助协会自查报告

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巡司镇沙林村关于2010年贫困村村级发展互助

资金项目实施情况自查报告

筠连县扶贫开发办公室:

按照省、市扶贫办的统一部署,为积极探索和完善财政扶贫资金使用管理的新机制,通过帮助贫困户发展生产、增加收入,提高贫困村、贫困户自我积累、持续发展的能力,我村今年4月正式启动互助资金项目,现将有关情况报告于后:

一、互助资金来源:1.通过宣传发动,使广大村民认识和了解扶贫互助资金的概念,吸收入会会员140户,其中贫困户32户,入会会员交纳会费100-500不等,共交纳会费30500元;2.财政扶贫资金90000元,两项共计120500元;

二、互助资金以小组互助联保的方式使用,按照自愿原则,由5-7名成员组成一个负有连带责任的互助小组,选出小组长,共组互助小组29个;

三、沙林村属筠连县少数名族贫困村,互助协会借款占用费率,由理事会讨论决定:一般农户占用费率为7厘,贫困户为5厘; 四、2010年4月,我村互助协会对互助资金进行借贷,借款资金600-2000元/户,共下放49户,计91600元,农户借款主要用于种养殖业;

五、还款方式:根据村民大会讨论,采取与银行同步,每季度收取,六月已收取占用费1549.4元;

六、存在问题:

1.整借零还还款方式问题大,如一农户借款

单位自查报告范文(精选)

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篇1

根据深圳证监局深证局发【20xx】109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求,我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员