制程巡检检验记录表
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IPQC制程巡检记录表
IPQC制程巡检记录表客户: 订单/生产单号:巡查项目 1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件,然后对首样生产 2.静电手腕带及其它静电防护是否良好;烙铁温度是否设置正确,有无接地 3.生产员工是否按作业、装配指导书作业,动作方式是否正确 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理 5.抽查人工焊后PCB板有无锡孔,锡珠、锡渣及其它不良 6.抽查插件线是否有漏插元件、错插、极性插反 7.各工位堆放PCB板方式是否正确(有无堆积、员工野蛮作业) 8.锡炉是否按规定温度设置。 9.剪脚成型机振筒是否良好接地及清理干净 10.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等 11.焊接工序有无假焊、虚焊、漏焊等、电源线、信号线破皮或刺破等 12.灯杯或灯管产品内有无锡渣、螺丝、弹垫、杂物等未清理干净 13.产品打胶是否按供应商说明书调配;打胶后是否有少胶、多胶、漏打、漏灌 14.打胶灌胶后的产品有无裂缝、脱胶等异常 15.产品振动测试、绝缘电阻测试有无异常 16.信号线、电源线焊接是否正确与订单、排产单是否相符,是否符合安规要求 17.所有产品来料有无不良现象如:尺寸、划痕、变形、变色、电子元件损坏 18.丝印有无印错及划伤等 19.产品功能测试(电流、电压、功率
IPQC制程巡检记录表
IPQC制程巡检记录表
IPQC制程巡检记录表 表单编号:
生产日期:
生产线:
客户: 订单/生产单号: 产品名称 产品型号/规格:
巡查项目 巡查结果
8:00—10:00 10:00—12:00 13:30—15:30 15:30—17:30 18:30—
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件,然后对首样生产
2.生产员工是否按作业、装配指导书作业,动作方式是否正确,工具等是否正确
制程巡检检验规范
制程巡检检验规范文件编号:分发范围:
版本:A 修订:0 页数:1/6实施日期:2013.3.25
YY-QA-7003QC、生产部、技术部、
受控编号:
修订
说明
签名 编制 审核 批准
无
初版
刘旭平
倪建明
杨再兴
管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。
管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。
制程巡检检验规范文件编号:检验标准 检验流程 工序名称 检验项目 关键度 缺陷等级 A级面 B级面 C级面 检测频率 巡检频次 检测方法/仪器 责任人
版本:A 修订:0 页数:2/6实施日期:2013.3.25
YY-QA-7003
相关记录
异常处理
备注
1 首件检验
包含以下2、3 、4、5项目的 检测项目。
1
/
依据以下2、3、4、5项目的检验标准执行。
首件
首件
使用以下2、3 、4、5项目的 检测方法。
停机调试完 PQC&激光切割 首检记录单 成后再进行 生产小组长 首检检验。
锈蚀
2
B
原材料表面不得有锈蚀及腐蚀等现象。 划痕及划伤深度应≤ 0.5 mm,长度应≤35 mm,且30 mm²内不允 许有三处。
每批
目视
划痕及划伤
2
C
不允许
不允许
毛刺高度 2 外观质量 激光切割 孔数确认 孔位确认 激光熔点 激光熔渣 平面度 尺寸 3 尺寸检验
制程巡检检验规范
制程巡检检验规范文件编号:分发范围:
版本:A 修订:0 页数:1/6实施日期:2013.3.25
YY-QA-7003QC、生产部、技术部、
受控编号:
修订
说明
签名 编制 审核 批准
无
初版
刘旭平
倪建明
杨再兴
管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。
管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。
制程巡检检验规范文件编号:检验标准 检验流程 工序名称 检验项目 关键度 缺陷等级 A级面 B级面 C级面 检测频率 巡检频次 检测方法/仪器 责任人
版本:A 修订:0 页数:2/6实施日期:2013.3.25
YY-QA-7003
相关记录
异常处理
备注
1 首件检验
包含以下2、3 、4、5项目的 检测项目。
1
/
依据以下2、3、4、5项目的检验标准执行。
首件
首件
使用以下2、3 、4、5项目的 检测方法。
停机调试完 PQC&激光切割 首检记录单 成后再进行 生产小组长 首检检验。
锈蚀
2
B
原材料表面不得有锈蚀及腐蚀等现象。 划痕及划伤深度应≤ 0.5 mm,长度应≤35 mm,且30 mm²内不允 许有三处。
每批
目视
划痕及划伤
2
C
不允许
不允许
毛刺高度 2 外观质量 激光切割 孔数确认 孔位确认 激光熔点 激光熔渣 平面度 尺寸 3 尺寸检验
巡检记录表
适用于制造企业
质量部生产现场检验记录表Production site inspection records
车间名
班别:
白班
夜班
上班时间
日期
现场值班人员
第一替岗人
第二替岗人
生产产品名称
线别
所需零部件投入
产出量(ok品)
生产产品名称
生产余料
不良数
半成品
成品
不良来源
原因分析
生产过程中重大批量不良现象
临时解决方案及对策
巡检员
永久解决对策
主管质量工程师
纠正预防措施
临时
永久
质量部部长/质量副总
需协助部门部长/副总签字确认 生产 开发 采购
常务副总
品质关注:产品、工艺、 品质关注:产品、工艺、设备变更售后不良等共享质量信息附相关图纸与实物
1
签名
2
签名
3 品质建议以及提议
签名
1 巡检员必须认真、无望、真实填写检验记录表 2 该记录的电子档缓存,质量部共享必要对会将电子档审核后发给其他部门领导编制: 编制: 审核: 审核: 批准: 批准:
SHD Inspection recordOctober ,2011
质量部生产现场检验记录表
Production site inspection records
SHD Inspection record
October ,2011
设备巡检记录表
设备巡检记录表车间: 班组: 年 月 日
项目 设备名称
巡检部位 巡检时间检查方式
存在问题
解决处理
备注
注:检查方式有:看、听、闻、摸、仪器检测;问题表象:滴、漏、松、异味、异响、超温、超压、超电流。巡检人: 车间主任: 设备主管: 页
设备巡检记录表
车间: 班组: 年 月 日注:检查方式有:看、听、闻、摸、仪器检测;问题表象:滴、漏、松、异味、异响、超温、超压、超电流。巡检人:车间主任:设备主管: 页
污水泵巡检记录表
污水泵巡检记录表项目:半山艾马仕 内 日 期 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 容 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 控制箱 水泵及管线 自动测试 手动测试 水位(高 运行状况 中低) 巡检人 编号:AMS/GC/009 备注
说明:1、巡视周期:每年防洪汛期(5-9月)每日一次,其他时间每周周三一次,极端天气加强巡视周期,由上级领导不定时现场审核; 2、工作人员需按时要求填写记录表格,运行正常打“√”运行不正常打“×”,并在备注栏注明情况; 3、巡检时需做手自动测试,观察控制箱,管线,阀门等是否正常,有无松动,发烫发热,跑冒滴漏,卡堵等现象,日常 转换在自动状态。 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司成都分公司
污水泵巡检记录表
项目:半山艾马仕
编号:AMS/GC/009 2、工作人员需按时要求填写记录表格,运行正常打“√”运行不正常打“×”,并在备注栏注明情况;
3、巡检时需做手自动测试,观察控制箱,管线,阀门等是否正常,有无松动,发烫发热,跑冒滴漏,卡堵等现象,日常
制程巡检月度绩效考核评分表2016
绩效考核评分表部门 质量部 项目 指标内容办公自动化运用 专业技能 工作能力 (10分) 沟通能力 分析思维能力 控制能力 责任感 态度 (20分) 合作意识 乐于接受任务 主动性 整理整顿 5S (10分) 清扫清洁 安全、素养 无旷工记录 考勤 (10分) 无迟到、早退 无请假记录 检验及时性 工作记录记录 工作质量 (50分) 顾客投诉 顾客正式抱怨 厂内错漏检 考评人员 初核得分 姓名 0
岗位 巡检员 指标要求
姓名
入职日期
考核月份
权重2 2 2 2 2 6 4 6 4 3 3 4
A2 2 2 2 2 6 4 6 4 3 3 4
B1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 4.8 3.2 4.8 3.2 2.4 2.4 3.2
C1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 3.6 2.4 3.6 2.4 1.8 1.8 2.4
D0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.8 1.2 1.8 1.2 0.9 0.9 1.2
考核评分
能熟练应用自动化办公相关软件,提高工作效率和工作品质 对本人工作职责理解清晰透彻,有独立开展和有效运作的技能 能有效沟通、协调,顺利完成工作的能力,对他人的需求具有高度的洞察力 理清事情的内在逻辑关系并得出可行性解决办法的
制程岗位巡检规定
东莞市汉铁犁五金科技有限公司 标 题 文件编号 制定部门 制程岗位巡检规定 品管部 页次 版本 1/2 A/00 生效日期 制定日期 修订日期 2015.7.1 2015.7.1 2015.7.1 1.目的 规范制程岗位的巡验方法、抽样频率及巡检的相关要求,确保生产过程的稳定性,以保证企业产品质量. 2.适用范围 适用于本公司制程岗位的检验及试验。 3.职责 3.1制程巡检员负责对产品的外观检查、尺寸、性能测试及首件品的确认。 3.2生产部负责及时对检验中发现的不合格品进行处理. 4.操作步骤 4.1首件的检验与质量控制 4.1.1,各生产线作业员应于每次生产前或生产中换料、更换型号、模具、设备后实施首件确认,并填写好相关内容,然后交给领班进行确认,确认无误后提交给对应巡检员,巡检员按照《QC工程图ctp》规定的内容实施首件检验。 4.1.2巡检员确认首件品合格时,将样品悬挂在现场,并在报告上及样品上签名确认.若检验不合格时,则通知领班进行调试,直至调试合格后才可以生产。 4.2制程自主检验与质量控制 4.2.1批量生产时,各工序岗位人员随时对自己及上道工序品质状态进行自检及互检,每15钟需核对一次,以确保不使用
制程岗位巡检规定
东莞市汉铁犁五金科技有限公司 标 题 文件编号 制定部门 制程岗位巡检规定 品管部 页次 版本 1/2 A/00 生效日期 制定日期 修订日期 2015.7.1 2015.7.1 2015.7.1 1.目的 规范制程岗位的巡验方法、抽样频率及巡检的相关要求,确保生产过程的稳定性,以保证企业产品质量. 2.适用范围 适用于本公司制程岗位的检验及试验。 3.职责 3.1制程巡检员负责对产品的外观检查、尺寸、性能测试及首件品的确认。 3.2生产部负责及时对检验中发现的不合格品进行处理. 4.操作步骤 4.1首件的检验与质量控制 4.1.1,各生产线作业员应于每次生产前或生产中换料、更换型号、模具、设备后实施首件确认,并填写好相关内容,然后交给领班进行确认,确认无误后提交给对应巡检员,巡检员按照《QC工程图ctp》规定的内容实施首件检验。 4.1.2巡检员确认首件品合格时,将样品悬挂在现场,并在报告上及样品上签名确认.若检验不合格时,则通知领班进行调试,直至调试合格后才可以生产。 4.2制程自主检验与质量控制 4.2.1批量生产时,各工序岗位人员随时对自己及上道工序品质状态进行自检及互检,每15钟需核对一次,以确保不使用