员工借款管理制度及流程
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借款与报销管理制度
借款与报销管理制度
借款与报销管理制度
目 录
一、借款标准及审批制度
1、借款标准 2、借款程序 3、借款审批人责任 二、费用支付标准及审批制度
1、差旅费报销标准 2、财务核算细则 3、报销程序
借款与报销管理制度
借款标准及审批制度
为进一步完善公司财务管理,严格借款及报销程序。结合公司实际情况,特制定本制度。 一、借款标准
二、借款程序
㈠出差借款信息化程序
1.员工因公出差借款,先在办公室行政办公人员处领取电子档“出差申请单”或到OA网站上下载此单据(见附表1 “出差申请单”);
2.出差人将填写完成的电子档“出差申请单”传给总经理或施工派出人签批; 3.总经理或施工派出人再将签批过的“出差申请单”传给财务主管;
4.出差人员若借款需填写《借款申请单》(见附表三),由总经理依借款标准(见表1)核定借款金额并审批签字;出差者需不需要提交《出差报告》由总经理在《出差申请单》中批示说明。否则,出差者出差归来,必须提交《出差报告》。
5.财务经理见签批过的《借款申请单》安排出纳员付款;
借款与报销管理制度
6.财务经理将最终的“出差申请单”传给出差人(传到OA个人邮箱中),留做出差人出差归来
仓库管理制度及流程
仓库管理制度范本
1、目的:
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。
2、范围:
针对物流部仓库和理货区。
3、内容:
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。
公司员工管理制度员工出勤管理制度
公司员工管理制度员工出勤管理制度
第一次修改20 / /
第一章 总 则
一、为确定生产秩序正常运作,持续营造良好的工作环境,促进本企业的发展,结合
本企业的实情况特制订本制度。
二、本规定适用于本公司相关全体员工。 第二章 员工管理
一、 工作时间内所有员工倡导普通话,在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。
二、 全体员工须按要求佩戴厂牌(应正面向上佩戴于胸前)。必须穿公司拖鞋进入车间;不得把公司拖鞋穿出车间;第一次警告,如再犯者一次拖公司地板一次;依次循环。
三、每月三十号发放工资。本办法涉及到的具体时间如有调整,另行通知。
第三章 考勤管理规定
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。考勤是本公司管理工作的基础,是计发工资奖金、劳保福利待遇的主要依据,各级人员都必须高度重视。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位。外出办理业务,十五分钟以内,须口头征得本部门负责人同意。超过十五分钟不足一日的,须填写请假登记表。
三、严格请、销假制度。所有请假需填写请
员工管理制度
御制贡茶奶茶店管理制度
为加强门店管理、明确责任,实现工作规范化和制度化,提高管理水平和服务水平,特制定本规章制度。
一、作息时间
门店每天营业时间为:9:00-20:00(所有人员均需提前半个小时到店进行交接及相关 的准备工作),(若需请假必须找到其他人员进行换班),店长根据人员情况进行合理 安排。 二、考勤
所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。 三、员工请假规定 3.1员工应提前填写《请假条》交由店长审核及批准,店长做好请假资料的登记和保管。 3.2员工若因不可抗力无法提前办理请假手续时,应及时用电话向店长报 告,并在返岗后办理补假手续。(必须落实好换班人员) 四、处罚规定
为规范员工的行为、维护本店的经营秩序,员工有以下情形之一,经查证属实的, 予以相应处理:
4.1员工上班时间必须着工作服,且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生,严 禁工作期间穿拖鞋。上班时间内一律不得携带背包或者挎包等。其他与工作无关的 物品可放在置物柜中或统一放置在指定位置。
4.2员工对客人购买饮料,要主动热情,文明用语,不得说粗话和脏话,顶撞顾客违反 一次扣款10元。
4.3工作时间不得打扑克、下棋、吃零食和任何有异味的食品;利用办公电脑玩游戏游 戏和
IT管理制度 流程
IT管理制度
目 录
第一章 总则 .................................................................................................... 3
一、目的 ....................................................................................................... 3
二、适用范围................................................................................................. 3
三、原则 ....................................................................................................... 3
四、管理职责划分 .............................................................................
员工管理制度
御制贡茶奶茶店管理制度
为加强门店管理、明确责任,实现工作规范化和制度化,提高管理水平和服务水平,特制定本规章制度。
一、作息时间
门店每天营业时间为:9:00-20:00(所有人员均需提前半个小时到店进行交接及相关 的准备工作),(若需请假必须找到其他人员进行换班),店长根据人员情况进行合理 安排。 二、考勤
所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。 三、员工请假规定 3.1员工应提前填写《请假条》交由店长审核及批准,店长做好请假资料的登记和保管。 3.2员工若因不可抗力无法提前办理请假手续时,应及时用电话向店长报 告,并在返岗后办理补假手续。(必须落实好换班人员) 四、处罚规定
为规范员工的行为、维护本店的经营秩序,员工有以下情形之一,经查证属实的, 予以相应处理:
4.1员工上班时间必须着工作服,且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生,严 禁工作期间穿拖鞋。上班时间内一律不得携带背包或者挎包等。其他与工作无关的 物品可放在置物柜中或统一放置在指定位置。
4.2员工对客人购买饮料,要主动热情,文明用语,不得说粗话和脏话,顶撞顾客违反 一次扣款10元。
4.3工作时间不得打扑克、下棋、吃零食和任何有异味的食品;利用办公电脑玩游戏游 戏和
公司内部借款管理制度
****实业有限责任公司
内部借款管理制度
(2018年12月修订)
第一章总则
第一条目的
为了加强和规范****实业有限责任公司(以下简称:“公司”)与公司下属子公司内部借款的管理,强化内部控制,防范资金风险,加速资金周转,提高资金使用效率和经营收益,实现公司经营目标,制定本制度。
第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司日常经营活动和新业务的开展不能用于对外投资含固定资产投资等其他方面的活动。
第三条依据
本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《****实业有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》及其他财务管理方面的有关规定编制。
第四条适用范围
本制度适用于本公司,公司的全资或控股子公司参照本制度制定本单位内部借款管理制度。
第二章管理职责
第五条公司经营班子会/支委会/董事会负责对公司及下属子公司内部借款事项审批。
第六条公司内部借款执行机构为公司财务部,负责根据资金调配需要提出申请,按照制度流程要求逐层审批,向公司内部各级公司出借或借
用资金。
第七条公司审计部负责按照审计计划对内部借款执行情况不定期监督检查。
第三章借款审批程序
第八条内部借款管理原则:严格审批、有偿使用、到期归还。如向集团公司内部其他子公司发放内部借
资产管理制度及流程59437
资产管理制度
一、目的
为了加强管理公司的资产管理,保证资产的安全、完整,合理进行资产配置,充分发挥资产的效能,使固定资产流程化,充分发挥低值易耗品的效能,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于管理公司各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。
三、定义
本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机具设备、电脑及通讯设备、办公设备及器具及炊事设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。
四、管理职能及分工
(一)综合事业部
1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准;
2、制定、审核资产经营管理方案;
3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作;
4、监督管理资产处置情况,指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配,提高利用效率和经济效益;
5、配合财务审计部组织资产清查清理,对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等;
6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。
(二)维修保养人员应当履行下列职责:
1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检;
2、根据安全技术规范和实际使用状况,对游乐设施进行日常保养;
3、对检查
印章管理制度及使用流程
关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知
各部门:
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》,请各部门遵照执行。 特此通知。
附件一:《印章管理制度及使用流程》 附件二:《盖章登记表》 附件三:《印章借用登记表》
二〇一六年四月十九日
附件一:
印章管理制度及使用流程
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定:
一、印章保管
由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章(原章)、法人章(原章)、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员(拓本留底)、造价师(拓本留底)、建造师章等,综合部负责人为第一负责人;
由公司财务部负责人保管公司财务专用章,财务部负责人为第一负责人;
由公司市场部负责人保管公司公章(第二套)、法人章(第二套)、造价员(原章)、造价师章(原章)专门为公司投标使用,市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用
有工作需要需将公司印章带出,需先经公司OA系统审批,所在部门负责人为第一审批人,印章保管部门负责
印章管理制度及使用流程
关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知
各部门:
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》,请各部门遵照执行。 特此通知。
附件一:《印章管理制度及使用流程》 附件二:《盖章登记表》 附件三:《印章借用登记表》
二〇一六年四月十九日
附件一:
印章管理制度及使用流程
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定:
一、印章保管
由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章(原章)、法人章(原章)、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员(拓本留底)、造价师(拓本留底)、建造师章等,综合部负责人为第一负责人;
由公司财务部负责人保管公司财务专用章,财务部负责人为第一负责人;
由公司市场部负责人保管公司公章(第二套)、法人章(第二套)、造价员(原章)、造价师章(原章)专门为公司投标使用,市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用
有工作需要需将公司印章带出,需先经公司OA系统审批,所在部门负责人为第一审批人,印章保管部门负责