物资采购流程及管理
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采购流程及采购流程管理
一,下单:
1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。
二,跟催:
采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
三,入库:
一).实物入库:
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库:
采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
四,退货:
采购填写退货单,进行订单退货。
五,对帐:
一),月结表:
每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
河源东江医院
物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理
制度
一、总则
1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作,杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定
(一)、申购
1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联,所有字签完以后,申购部门自己留存一联作为部门留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付
物资采购管理办法
物资采购管理办法
为规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保所采购的产品符合规定要求,特制定《物资采购管理办法》。
附件:集中采购(原材料、设备)设备列表
采购流程图
江苏八达园林建设股份有限公司
物资采购管理办法
第一章 总 则 第二章 职责及权限
第三章 采购管理申请程序、内容及计划 第四章 供应商管理制度 第五章 验收与验证,以及索赔 第六章 采购合同 第七章 招标采购制度 第八章 责任与奖罚 第九章 附 则 第十章 表格流程
第一章 总则
第一条 为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,堵塞采购环节中的漏洞,
防止国有资产流失,抵制不正之风,对采购产品及其供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的要求,特制定本办法。
第二条 本规定适用于总公司、各下级、二级分公司、项目部对公司生产经营活动所需各类物资、设备采购行为的控制。
第二章 职责及权限
第三条 采购部职责及权限
(一)负责收集采购物资、设备的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资信息变化,建立统一、高效的物资采购管理体系、采购标准和信息系统。
(二)负责公司主要施工原材料、大型设备、其他设备的供方考察、评价和采购工作。
物业公司物资采购制度与流程
知名物业公司物资采购制度1
一、 目的
规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。 三、职责
1. 项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请,
并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算;
2. 综合事务部:采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、
把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等; 3. 客服总监:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。 四、采购物资的分类
A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价<1000元 B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元 特殊类:大金额固定资产,单价>10000元 五、采购、入库、报销流程 1. 提出采购申请
各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况,在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求,须备注说明)。 2. 审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,
1000>采购管理制度及采购流程
篇一
一、目的:
规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
(三)采购流程图如下:
四、制度细则
(一)采购需求的提请
1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
l 请购的部门;
l 请购物品所属项目;
l 请购的用途;
l 请购的物品名;
l 请购的物品数量;
l 请购的物品规格;
l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;
l 请购物品的需求时间;
l 请购如有特殊需要请备注;
l 请购单填写人;
l 请购的部门负责人;
l 请购单的审核人;
l 财务审核人;
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交
涉及食品安全之物资采购流程
管理
涉及食品卫生安全的采购工作流程图
请购单
处长签批
课长审分
内勤登记分单
采购员
供应商提供相关证照
品研确认资质
询比议价
课长初审
处长复审
稽核签批
签订合同
下单
品研确认品质
入库验收
报帐
涉
及
食 品 卫 生 安 全 的 采 购 工 作 流 程 图
管理
物资采购计划管理对生产及采购成本的影响研究
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物资采购计划管理对生产及采购成本的影响研究
作者:孙佳
来源:《现代企业文化·理论版》2017年第19期
摘要 在企业正常生产以及运营过程中需要大量物资投入,加强物资采购管理,降低物资采购成本是任何一家企业都面临的重要管理工作。在企业管理工作开展中,提升对物资采购的管理,可以有效地降低成本,提升企业经济效益的最大化。尤其是针对小批量产品、客户个}生定制化较多的生产运营模式,物资采购计划的管理重要性更加明显。因此,在现阶段的企业经营管理过程中物资分析以及探讨是工作中的热点问题。 关键词 物资采购 计划管理 生产及采购成本
随着市场竞争的不断加剧,物资采购对于保持企业核心竞争力起着越来越重要的作用。物资采购工作不仅是一项生产前的准备工作,还是开元节流的一项重要工作。因此,为了降低成本,增加利润以及提高市场竞争力,企业必须制定出正确的采购策略。 一、物资采购管理概述
所谓物资采购管理,指的是企业对在日常生产经营当中所需要的各种资源,例如主要的原材料、相关辅助材料、电器设备以及燃料等的选择或是购买所进行的计划定制
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度
说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则
1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则
2.1采购部岗位职责
(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管; (4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;
(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工
工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法
1、总则
分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的
规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围
本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工
4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式
经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式
材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材
采购管理流程
运营手册
包头市蒙康医药连锁有限公司
2016 年 01 月 01 日
(内部资料、严谨外泄)
1
蒙康药房采购、配送管理
蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送,相关流程如下:
1、普药、中药计划(流程图1)
门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收,并从系统提取配送申请单
完成审核入库并打印入库验收单
进入结算流程
由商业公司直接送货至相应门店 商业(升华、信泰恒、腾翔等)各门店电话报计划至相应商业(升华、信泰恒、腾翔等)并说明门店名称
各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息(批号、效期、电子监管码等)发至益福医药,由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认,将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款
业务员凭签字票据换取益福入库票据
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2、统采产品计划
为了防止断货,降低成本,统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法
因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业,故每周六由连锁采购部填写调拨申请单,经代理人同意后,按照2015年益福医药结算价(详见附