学校内部审计工作计划

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内部审计工作计划范文

标签:文库时间:2024-10-06
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 目录:【医院内部审计】、【银行内部审计】、【行政内部审计】。

 

  【医院内部审计】

  一、提高审计质量,发挥审计监督作用

  1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。

  2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

  3、改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。

  4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。

  二、更新审计理念,提高审计工作层次

  内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询,帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策、经

关于高校内部审计工作的思考

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关于高校内部审计工作的思考

翟朝霞

【摘要】高校内部审计是我国审计体系的重要组成部分.对于促进高校管理,维护学校合法权益,提高教育资金使用效益,推动学校事业目标实现有着不可替代的重要作用.目前国内高校已不再是由国家财政拨款的单一的办学模式,而是逐步朝着多元化的筹资办学方向发展,故而其办学规模不断扩大,经济活动也日趋复杂化、多样化.为了保障高校的稳定运转,提高资金的使用效益.笔者结合当前国内高校发展的实际现状以及自身在高校内部审计工作中的实践经验,对当前高校内部审计工作中存在的问题及解决问题的方式方法提出有针对性的研究和探讨,以期为高校内部审计工作的强化完善提供有益参考.

【期刊名称】《陕西广播电视大学学报》

【年(卷),期】2013(015)003

【总页数】3页(P60-62)

【关键词】高校;内部审计;机构;职能;方式方法

【作者】翟朝霞

【作者单位】陕西广播电视大学财务处,陕西西安710119

【正文语种】中文

【中图分类】教科文艺

2013 -09 -15第 15 卷第 3 期【管理科学]陕西广播电视大学学报SHAANXJRTVUJOURNAL 关于高校内部审计工作的思专瞿朝霞(陕西广播电视

20XX年内部审计工作计划

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袄芇膀羀蒃膇膇20XX年内部审计工作计划

为实行《北京市教育委员会关于做好XX年教育审计作业的定见》的文件精力和我院XX年作业的整体要求,高质量完结国家示范性高职学院建造使命,进一步树立健全内部审计准则,强化内部审计功用,发挥内部审计的“免疫系统”功用,完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计作业方针,特拟定XX年审计。具体内容如下: 一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路,进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法(试行)》,深化开展预算实行审计。本年关键对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计,加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计,努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果,促进各部分进一步加强财政预算办理,严格实行各项财政准则,进步预算资金运用效益和效果,保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作,做好干部任期经济职责审计,进一步深化经济职责审计的内容,坚持以领导干部实行经济职责为主线,关键重视领

2015年度内部审计工作计划

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2015年度内部审计工作计划

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、2015年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围绕集团经营目标展开。

⑶完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,

逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进二级单位加强经营管理,

医院内部审计工作计划范本精选

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医院内部审计工作计划范本

____年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习,领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实>,>和国家相关法律法规.以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点,重点,难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据.共开展各项审计10余项,为医院节约了资金.在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用. 一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年,医疗,科研,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们审计科认真贯彻落实卫生局,审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展.坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构.

1,规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管.

2,参与制定了医院物资采购,设备管理及相关规章制度若干项.规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化,制度化和规范化.

3,在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限.使内

医院内部审计工作计划范本精选

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医院内部审计工作计划范本

____年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习,领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实>,>和国家相关法律法规.以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点,重点,难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据.共开展各项审计10余项,为医院节约了资金.在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用. 一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年,医疗,科研,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们审计科认真贯彻落实卫生局,审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展.坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构.

1,规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管.

2,参与制定了医院物资采购,设备管理及相关规章制度若干项.规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化,制度化和规范化.

3,在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限.使内

20XX年内部审计工作计划范文

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羁袇荿聿袃袆蚈20XX年内部审计工作计划范文

为实行《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计作业的定见》的文件精力和我院xx年作业的整体要求,高质量完结国家示范性高职学院建造使命,进一步树立健全内部审计准则,强化内部审计功用,发挥内部审计的“免疫体系”功用,完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计作业方针,特拟定xx年审计。详细内容如下:

一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路,进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法(试行)》,深化开展预算实行审计。本年要点对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计,加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计,努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果,促进各部分进一步加强财政预算办理,严格实行各项财政准则,进步预算资金运用效益和效果,保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作,做好干部任期经济职责审计,进一步深化经济职责审计的内容,坚持以领导干部实行经济职责为主线,要点重

内部审计工作标准

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内部审计工作标准

编制: 审批:

生效时间:20 年 月 日

目 录

第一章 总则…………………………………………………… 2

第二章 内部审计方案编制规范………………………………

第三章 内部审计证据规范……………………………………

第四章 内部审计工作底稿规范………………………………

第五章 内部审计报告规范……………………………………

第六章 内部审计档案管理规范………………………………

第七章 附则……………………………………………………

2 3 4 5 6 7 2

内部审计工作标准

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司内部审计工作,明确内审责任,提高内审质量,根据

国家有关法律、法规和公司《内部审计管理标准》,制定本标准。 第二条 本规范适用于北川维斯特农业科技集团有限公司法务稽查部在编制审计

方案、收集审计证据、记录审计工作底稿、编写审计报告、保存审计档案等过程中的管理。

第二章 内审计方案编制规范

第三条 本标准所称的内部审计方案是指审计人员为顺利完成各项内审业务,达

到预期内审目标所编制的

内部审计工作手册

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修订记录

内部审计工作手册 版号:A/0 页码:第 1 页 共84页 [XX]集团 内部审计工作手册

编制 日期 审核 日期

审批 日期 批准

日期

1 / 84

内部审计工作手册 版号:A/0 页码:第 2 页 共84页 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

2 / 84

内部审计工作手册 版号:A/0 页码:第 3 页 共84页 目录

1 内部审计组织架构、职责权限及行为准则

1.1 内部审计组织架构 -------------------------------------------------- 3 1.2 内部审计职责权限 -------------------------------------------------- 3 1.3 内部审计行为准则 -------------------------------------------------- 5 2 内部审计工作程序

2.1 内部审计项目角色分工、岗位职责 ------------------------------------ 7 2.2

某集团公司内部审计工作计划及要点

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2007年内部审计工作要点

2007年,公司内部审计工作将继续按照国资委、监事会和国家审计署的要求,在集团公司党组的领导下,探索推进SOX法案遵循工作的常态化机制,以风险为导向,完善公司风险管理和内部控制体系,服务于公司“新跨越战略”重要举措的落实和公司 “软实力”的提升;充分发挥内部审计监督作用,除弊兴利;创新审计技术和领域,建立健全内部审计规章制度体系,探索完善内部审计管理体系,强化双重管理机制,加强内审团队建设;加强内部沟通,推动良好审计文化的形成,营造良好工作氛围;加强外部交流,扩大内部审计影响。围绕“增值、创新、和谐”,打造“世界一流内审”。

1、巩固法案遵循成果,建立常态内控机制

巩固2006年SOX遵循项目成果,将法案遵循工作向常态化转变。逐步将内控手册的维护、内部控制的测试工作与企业的日常经营管理活动相融合,形成常规化、制度化、规范化的常态工作机制,逐步使内部控制成为业务流程的一个有机部分并得到持续有效的执行。将原有开展的“十四个核心业务流程和管理机制”的风险及运营审计工作与SOX法案遵循测试工作、总部的独立测试与各子公司的自我测试工作有机结合,统筹安排,节约审计资源,提高工作效率。对于内部控制缺陷加大修补和执行的监督力度。继