医疗器械出库复核操作规程

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医疗器械操作规程内容

标签:文库时间:2024-07-17
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医疗器械采购操作规程

一、采购计划的制定程序

1、采购员根据实际库存消耗制定年度、季度或月份进货采购计划。 2、采购计划提交质量负责人、修改、审定。

3、质量负责人对计划所列商品合法性及其供货渠道的质量信誉与质量保证能力进行审核,采购负责人审批后交采购员具体执行。

4、每月采购员与销售员沟通商品在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题,以便及时调整购进计划。 二、合格供货单位的选择程序

1、采购员应协助质量负责人建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。

3、对拟采购的医疗器械,查看其合法的产品注册证,了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。

4、对拟采购进口医疗器械,收集国外厂商在我国国家医疗器械监督管理局已注册的证书,收集进口医疗器械注册证及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章,进口医疗器械必须要有中文说明书、中文标签。

5、根据购货计划表,以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。

6相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。 三、采购合同的签订程序

1、采购员应严格执行业务经营质量管理制度。

2、标准合同应明确签订以下质量条款:产品应符合质量标准和有关质量要

药品出库复核操作规程

标签:文库时间:2024-07-17
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药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作,确保出库药品质量合格,避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作,并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货: 4.1.1 凭销售清单拣货:

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后,须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”,经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货:

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP,进入“波次管理”界面,选择需要拣选的销售发货单,然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能,选择所需销售发货单据,点击“打印”,选择“拣货单”,使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP,使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”,依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

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药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作,确保出库药品质量合格,避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作,并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货: 4.1.1 凭销售清单拣货:

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后,须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”,经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货:

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP,进入“波次管理”界面,选择需要拣选的销售发货单,然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能,选择所需销售发货单据,点击“打印”,选择“拣货单”,使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP,使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”,依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

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药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作,确保出库药品质量合格,避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作,并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货: 4.1.1 凭销售清单拣货:

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后,须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”,经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货:

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP,进入“波次管理”界面,选择需要拣选的销售发货单,然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能,选择所需销售发货单据,点击“打印”,选择“拣货单”,使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP,使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”,依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库及复核操作规程

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一、目的:保证公司药品在出库过程中的质量以及出库时的准确性 二、职责:保管员负责药品出库操作、出库复核员负责复核的操作,

质量管理员负责对药品出库复核的技术指导和工作监督 三、范围:适用于药品出库及复核的操作 四、主要内容:

1、已经审核的《销售订单》(随货通行单)在系统中传递到仓库自动生成未审核的《销售出库单》,先不进行审核,保管员凭《销售出库单》将应发实物移到“药品待发区”,如是零货应放置在拆零区并打包到拼箱工作台上

2、保管员要逐一核对收货单位、收货地址、开票日期,核对批号、品名、规格、数量及发货日期等,无误后方可保存《销售出库单》,并将货物移交给复核员进行复核,出现以下问题不得进行出库操作: 2.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题;

2.2包装内有异常响动或者液体渗漏;

2.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符; 2.4药品已超过有效期;

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2.5怀疑质量变化、未经质管部门确认质量状况的药品。 2.6其他异常情况的药品。

3、复核员要按批号进行核实,确认质量状况完好后移交给运输员,运输员方可发货,复核员在计算机系统中填写《销售出库质量复核记录单》并审核,之后保管员才能审核《销售出库单》。

4、如

单体店医疗器械质量管理操作规程

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单体药店,医疗器械

医疗器械质量管理操作规程

单位名称

2018年1月

单体药店,医疗器械

1、医疗器械文件管理操作程序

一、目的:为规范医疗器械文件管理操作制定本程序。

二、依据:《医疗器械经营质量管理规范》

三、内容:

(一)文件分类

本店质量文件包括质量管理制度、岗位职责、操作程序、档案、报告、记录和凭证等,具体分为如下四类:

(1)质量管理制度类;

(2)岗位职责类;

(3)操作程序类;

(4)档案、报告、记录及凭证类。

(二)编制原则

1.符合国家法律法规要求,符合本店经营管理实际。

2.全部文件标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。

3.文字应当准确、清晰、易懂。

(三)文件编号

单体药店,医疗器械

(1)文件的编号

文件编号由2个英文字母(代表本店)、2-3位英文字母(代表文件类别)、3位阿拉伯数字(代表序号)、4位阿拉伯数字(代表年号)、2位阿拉伯数字(代表修订号)组合而成,详见如下图:

□□---□□□□□□---□□□□—□□

本店简称—文件类别文件序号---年号—修订号

本店简称,用“CAOL”表示;

文件类别

A、质量制度类,用“QM”表示;

B、部门及岗位职责类,用“DR(JD)”表示;

C、操作程序类,用“SOP”表示;

D、档案、报告、记录及凭证类,用“QR”表示。

出库原油装车操作规程

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Q/SH 原油田企业标准

中Q/SH1025 XXXXX—XXXX

出库原油装车操作规程

(送审稿)

2011 - XX - XX发布 2011 - XX - XX实施

中原油田 发布 Q/SH1025 XXXXX—XXXX

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中原油田油气储运专业标准化委员会提出并归口。 本标准起草单位:中原油田分公司油气储运管理处。

本标准主要起草人:应 斌、赵统永、胡才训、侯念忠、肖庆福、焦亚龙、代二去。

I

Q/SH1025 XXXXX—XXXX

出库原油装车操作规程

1 范围

本标准规定了出库原油装车前的准备、装车、停止作业、计量称量、化验分析及HSE要求。 本标准适用于油田站(库)净化原油装车过程的操作,含水原油装车可参照执行。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 4756 石油液体手工取样法 GB/T 7723 固定式电子衡器

医疗器械操作管理程序 - 图文

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2015年版 医疗器械操作规程

编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 文件名称 质量管理体系文件编制、修订审批操作规程 质量管理体系文件撤消操作规程 质量管理体系的检查、考核操作规程 质量管理体系内部评审操作规程 制度执行检查操作规程 医疗器械采购操作规程 首营企业和首营品种审核操作规程 医疗器械收货操作规程 医疗器械验收操作规程 医疗器械储存操作规程 医疗器械盘点操作规程 医疗器械养护操作规程 医疗器械销售操作规程 医疗器械出库复核操作规程 医疗器械拆零拼箱操作规程 医疗器械运输操作规程 医疗器械购进退出操作规程 医疗器械销售退回操作规程 医疗器械召回操作规程操作规程 不合格医疗器械的确认和处理操作规程 投诉管理操作规程 设施设备使用维护管理操作规程 冷链设施设备验证操作规程 质量风险评估、审核控制操作规程 冷链医疗器械储存与运输操作规程 冷链医疗器械偏差处理操作规

小料投料与复核岗位操作规程

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饲料质量安全管理规范文件 文件编号: ***-*-*** 第1页 共1页 制度文件 第A版 第*次修订 小料投料与复核岗位操作规程 颁布日期: ****年*月**日 小料投料与复核岗位操作规程

1.目的

确保主车间小料人工投料口投放准确、及时,满足配方要求与生产需要。

2.适用范围

适用于主车间小料人工投料口小料投料与复核作业过程的控制。

3.管理职责

小料投料工根据中控要求进行投料与复核。

4.具体条款规定

4.1 小料投料口准备

4.1.1 由中控工将当天生产计划转换为各品种小料投料与复核记录单。下发给小料投料工;投料工根据生产的品种到预混合车间领取相应的小料核心料品种,并放置到制定地点;准备生产的品种放置到小料投料口处;

4.1.2 生产前对小料复核秤进行校准,校准时用20KG砝码放置在配料秤中间区域校秤,校准误差要控制在±0.02Kg以内,并填写《电子秤校准记录》;当校准误差超出该范围时,报告品控部经理,并进行调整,合格后再进行投料。 4.2 小料投放指令

4.2.1中控员根据生产计划,将需要投放小料的品种、数量写到小料投料口上方的黑板之上。

4.2.2 每批投料时,中控室通过声光发出小料投料指令,投料报

医疗器械客人邮件

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