三体系内部审核报告怎么写

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三体系内部审核报告

标签:文库时间:2024-10-05
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成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词:管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号:2008-01

审核组长:刘永琴

审批人:

1

一、审核目的:

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围:

Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O:同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划) 三、审核准则: 1)GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期:

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员: 审核组组长:刘永琴

分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

三体系内部审核报告

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成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词:管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号:2008-01

审核组长:刘永琴

审批人:

1

一、审核目的:

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围:

Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O:同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划) 三、审核准则: 1)GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期:

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员: 审核组组长:刘永琴

分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

三体系内部审核检查表

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精品文档

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2012年质量管理体系内部审核报告

标签:文库时间:2024-10-05
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质量管理体系内部审核报告

(2013年度)

永春县医药公司

二○一三年一月二十一日

- 1 -

2013年度内部审核报告

第1页 共2页

- 2 -

第2页 共3页

- 3 -

第3页 共3页

- 4 -

附录

内部审核不合格项分布统计表

说明:本表中只列出了出现不合格项的过程条款。

- 1 -

HACCP体系内部审核检查表

标签:文库时间:2024-10-05
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体系内部审核检查表

HACCP 体系内部审核检查表编号: 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 原辅材料检验记录、水质检验记录、食品 感官检验记录、理化检验记录、商业无菌 检验记录、工艺卫生状况检查记录、封口 结构检验记录、杀菌记录(杀菌自动记录 及跟踪记录) 、杀菌冷却水含氯量测量记 录、出厂包装查验记录、保温记录、杀菌 锅热分布记录、废次品处理及分析记录、 质量事故分析报告等。再查杀菌记录表式 是否包括 GB8590-98 中之下列规定内容: 生产日期、产品名称、罐头规格、杀菌锅 编号、杀菌篮数、罐数、杀菌间蒸汽总压、 罐头初温、进蒸汽时间、锅温到达杀菌温 度时间、 停止进蒸汽时间、 排气结束时间、 排气结束时到达的温度、杀菌期间玻璃水 银温度计与温充记录仪的校对读数及其它 必要的数据。温度记录仪图表纸上是否标 明日期、杀菌锅编号和其它必备数据,是 否与手工记录符合一致等。 记 录 组 页码: 长 评价

HACCP 体系内部审核检查表编号: 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码

: 长 评价

1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” ( 对 应 各条 方法:对照—5.1 中各条提问,现场查

TS16949质量管理体系内部审核报告

标签:文库时间:2024-10-05
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篇一:TS16949质量管理体系审核总结报告

2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告

(内部审核)

分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/

品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库

抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事

制作:章样成 审核: 核准:

2015年内部审核总结报告(实际情况)

依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下(本次审核进行全公司所有部门审核):

一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..

1. 生产部门还存在使用未受控文件,部分表单还存在无受控编号使用。

2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件,此会严重影响生产作业品质。

3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。

二.人员教育培训:

在本次审核中,各部门上岗培训教育实施情况非常差。

1.各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍,无复核员工是否真正懂得

内部质量管理体系审核报告(正式版)

标签:文库时间:2024-10-05
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内部质量管理体系审核报告(正式版)

中山市海湾国际有限公司

ME—ED--09内审报告共3页第页一、目的

对本公司质量管理体系运行情况,进行一次全面审查,检查本公司是否符合ISO9001:2000标准的需求,以及公司所确定的质量管理体系的要求,确保质量管理体系是有效的,充分的和适宜的。

二、范围

产品:烧烤炉

部门:《质量手册》覆盖的所有部门

三、审核报告

a)ISO9001:2000标准

b)质量手册、程序文件、管理文件及相关作业文件。

c)相关的法律法规和产品标准。

四、审核基本情况

1、审核准备

为了解公司质量管理体系的现状,按文件要求于5月28日召开了内审准备会议,李总主持了此次会议,会议决定于6

月3—4日进行一次覆盖公司各部门及标准所有过程的内部质

理审核活动。

成立了以品管部副总覃业伟为组长,生产部总经理吴应轩、企管部副总叶华锋为副组长,采购部经理洪建华、生产部

内部质量管理体系审核报告(正式版)

中山市海湾国际有限公司

ME—ED--09内审报告共3页第页经理吴景文、黄雄、张乃蓉、胡天期、谢明春、陈翠为组员的内审小组,进行相关的部训和内审准备工作。

2、审核实施

根据内审计划,内审小组分为三个小组,对体系所覆盖的一个产品七个部门和管理层,按核查表、体系文件以及ISO9

测量管理体系内部审核报告5p - 图文

标签:文库时间:2024-10-05
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大型企业经典管理资料模板,WORD文档,欢迎下载交流 分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想。分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功。 2012年测量管理体系内部审核报告 MD/CL JL-07-2011 1.审核目的 1.1评价、确定企业测量管理体系运行的符合性、有效性 和适应性; 1.2及时发现测量管理体系运行中存在的薄弱环节和改进机会,并进行及时有效地改进,确保企业测量管理体系的有效运行。 2.审核范围 2.1测量管理体系覆盖的相关部门和标准覆盖的条款。 3.审核准则 3.1 ISO10012:2003idt GB/T19022-2003; 3.2企业测量管理体系文件、标准、规范和相关的法律法规。 4.审核组 组长:李福林 组员:张理灵、柳卫宾 5.审核日期 2012年5月21~22日 6.审核概况 根据企业2012年度计量管理体系内部审核计划安排,审核组3人于2012年5月21~22日对企业计量体系进行了为期2天的例行年度内部审核。本次审核得到了各受审部门负责人的支持与配合,使审

IATF-I6949内部体系审核程序

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达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第1页,共 6页 分发栏 ■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.业务部 ■ 5.PMC部 修正栏 版次 1.0 修正内容 新发行 生效日期 2015-4-15 编辑 批准栏 编 写: 审 批: 批 准: 印章控制栏 ? 如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控之文件。 ? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第2页,共 6页 1.0 目的 对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各

HACCP体系内部审核员试卷1

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HACCP体系内部审核员试卷1

姓名: 工作单位: 考试日期: 部 分 得 分 最高分 10 1 10 2 20 3 20 4 10 5 100 总分 阅卷人签名:A B 复核人签名:

? 试卷分为五部分,共 5 页,考试时间为2个小时,总分为100分,及格分为70分;

? 第一至第三部分答案必须写在试卷上,第四、五部分可答在附加纸上; ? 考试时,可以携带教材及课堂笔记;答题者应独立完成考试,不准讨论。

第一部分 选择题(每题1分,共10分)

要求判断出最佳答案,并将其前面的字母(A、B、C、D)用圆圈圈上。

1.01 监控计划是指:

√A 对CCP点监控什么、怎样监控、监控频率及谁来监控的计划 B 制定一份监控的范围 C HACCP计划 D 以上都不是

1.02 建立和实施HACCP过程中,下列人员应该经过培训: A 验证人员

B HACCP小组的负责人员 C 记录审核人员 √D 以上都是

1.03 在建立