农商银行审计工作总结

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银行审计工作总结

标签:文库时间:2024-10-01
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银行审计工作总结1

时代新威通过与银行合作经验总结出银行主要存在两大问题:激励约束机制不完善和审计人员素质不高。

审计人员素质不高的表现:

1.审计人员安于现状,认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余,再说升职机会很少会眷顾审计人员,人生失去了追求和奋斗目标,影响了内部审计质量;

2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段,平时缺乏审计经验的积累,在审计时无法正确判断经济活动的合规性;

3.在审计中检查不力,对该发现的问题未发现,引起严重后果的审计风险;

4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德,审计时为了不得罪人,对相识的人审计走过场,自我防范能力差,自我保护意识差,风险意识淡薄,这样审计出的内部审计质量肯定不高,使审计缺乏客观、权威性。

由此,北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法:

(1)强化风险防范意识

(2)提高银行内部审计的独立性

(3)合理配备审计人员,提高审计人员素质

(4)创新银行内部审计理念,开拓审计人员视野

(5)完善激励约束机制

每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患,在审计时要时刻注意风险防范,克服麻痹大意,避免可能出现的风险,要强化员工的风险防范意识培育,加强审计人员规避审计风险的能力,银行内部审

监察审计工作总结

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监察审计工作总结

【篇一:监察审计部2014年年中工作总结】

监察审计部2014年半年工作总结 一、工作完成情况及亮点 (一)审计工作开展情况:

1.完成了农网工程项目共计45个结算的外委审计工作。(其中:2011年31个,调整计划为1996万元,送审金额为1886万,审减39.42万元。审减率占工程投资的2%。2012年14个,调整计划为1453万元,送审金额为1364万元,审减14.84万元。审减率占工程投资1%。)。

2.完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计(送审金额239.87万元,审减11.55万元,审减率占工程投资的5%。)

3. 根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18条审计意见及建议,逐条落实和限期整改,于5月中旬完成了问题整改的回复上报工作。

4.根据年初计划安排,在3月份完成了车辆管理专项审计调查。通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等,对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计,发现存在问题5条,提出审计建议6条。

5.持续开展依法治企工作。多次召开专题会议,明确任务、落实责任、自查自纠,边查边改,建立了依法治企周

酒店财务审计工作总结

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酒店财务审计工作总结

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:

(一)夜审班前准备

班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

(二)夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。

医院监察审计工作总结计划

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一、本月工作总结

1、党风廉政建设

1)  按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控,做到100%全覆盖。

2)   “清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工,阅读量达1328余人次。

3)  配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

2、  行业纠风工作

1)10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

2)完成10月份院长接待日的工作安排与配合,包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

3)已完成10月份医德医风大查房,患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

4)配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题,重点进行整改并跟踪随访,督促科室完成整改。

5)10月份拒收红包1人次,共计500元,收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

6)配合党办、科室主任我院2018年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。

8)10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。

3.医德考评建设

1) 完成10月份各科室、病区人员的医

公司内部审计工作总结

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******公司

**内部审计工作总结及下一年工作计划

**内部审计工作总结

****公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。

2.存货项目审计:

(1)**2月审计**年度存货项目; (2)**8月审计**度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促

大学内部审计工作总结范文

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( 工作总结 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

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大学内部审计工作总结范文

A summary of university internal audit

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工作总结大学内部审计工作总结范文

篇一

xxxx年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进一步加强,保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支审计1项,评建专项资金审计2项,专项审计调查2项,预决算审计2项,

第2页

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工作总结审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计

市审计局年度审计工作总结和2022年审计工作安排

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市审计局年度审计工作总结和下一步审计工作安排

  今年,我局在市委、市府和上级审计机关的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的“十九大”精神,紧紧围绕我市经济工作中心,积极开展“审计转型年”和“作风建设年”活动,以审计“五个转变,五个促进”为目标,加大对“全部政府性资金审计、绩效审计和计算机审计”三个重点的突破力度,不断推进审计信息化建设,提高依法审计、开拓创新和服务大局的能力,全面提升审计监督水平。

  一、xxxx年审计工作情况回顾

  截止到xx月中旬,我局已完成审计项目xx个,审计查出各类违纪违规金额xxxx万元,管理不规范金额xxxx万元。其中应交财政金额xxx万元,应调账处理金额xxxx万元,应归还原渠道资金xxx万元,审计发现损害人民群众利益xxx万元,审计后挽回(避免)损失xxx万元。向纪检监察部门移送案件x件,涉及人员x人。审计核减基建工程造价xxx万元。编发《审计情况反映》xx期xx篇,编发《审计要情专报》x期。提交的审计信息分别被省厅采用x篇、xx审计采用x

市审计局年度审计工作总结和2022年审计工作规划

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  20xx年,市审计局按照市委市政府、审计委员会和上级审计机关的部署要求,强化政治机关意识,把牢政治方向,以战时状态和举措,依法全面履行审计监督职责,各项工作取得较好成效。

  一、拼争抢创,全面达成目标任务

  完成实施审计项目xx个,争取并完成省级审计数字化改革试点任务x项,获评x市表彰项目x个、x市优秀大数据审计案例x个;被评为“x市先进基层党组织”“x市生态文明建设成绩突出集体”“xx市重点项目建设优质服务单位”,获“xx市党组书记领办党建项目三等奖”,助力“百局联百村”结对村获评“xx市十佳村”。

  二、服务中心,统筹推进重点工作

  1.聚焦主业抓重点,助力打赢全市“五大会战”。开展交通项目竣工决算审计,助力打赢综合交通大会战。开展平台建设项目审计,助力打赢平台建设大会战。开展社会救助资金等审计,提高财政资金绩效,助力打赢城市品质提升大会战。开展领导干部自然资源资产离任审计,助力打赢生态环境改善大会战。完成领导干部经济责任审计和离任事项交接,助力打赢现代治理大会战。

  

工程部年度审计工作总结

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员工个人年度工作总结报告

姓名:xxxxxx 级别:xxxxxx

xxx年x月至xx年x月,作为xxxxx全过程跟踪审计驻场的唯一人员,一直在工地上负责区管中心项目的驻外审计工作。

一.具体工作内容如下:

1.协助财务部明确项目各参与方管理职责,理顺业务流程;2.监督项目招投标过程的合规性、合法性;3.审核拟签订和已签订合同,发现问题及时向上级领导和财务部反馈;4.审核合同预算书;5.项目实施过程中查看设计变更和现场签证的签署、工程进度款的支付、材料设备价格确认、施工索赔的处理情况,发现问题向上级领导及财务反应并出具管理建议书;6.审核竣工结算;7.总结整个项目跟踪审计过程中存在的问题及值得发扬的经验,并提交项目审计报告书。

在进行跟踪审计活动中,我始终按照公司审计组的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点偏远,但我会经常到工程现场巡查,全面地了解工程施工情况和其他事项,参加监理例会,回复业主的造价咨询和工作要求,并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照

以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准

年度内部审计工作总结报告

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XXXXXX有限公司 2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工