保密风险评估管理制度
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风险评估和控制管理制度
风险评估和控制管理制度
1 目的
为全面、系统地识别公司存在的各类危险有害因素,并在科学风险分析的基础上采取有效的控制措施,最大限度地降低安全风险,防止各类事故的发生,最大限度的减少人员伤亡和公司财产损失,创造最佳的安全效益和社会效益,特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司风险识别、风险评价和控制管理。涉及范围应覆盖公司所有的生产经营场所和活动。具体包括:
2.1常规和非常规活动; 2.2事故及潜在的紧急情况; 2.3所有进入作业场所人员的活动;
2.4原辅材料、半成品、产品的运输、存放和装卸过程; 2.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。 3 职责
3.1总经理负责风险管理及控制的最终决策和不可接受风险控制措施的审批,并提供人力、财力、物力等的支持。
3.2副总经理负责危险源识别与风险评价的组织领导和不可接受风险控制策划方案的审核。
3.3办公室负责危险源识别、风险评价与控制策划的具体组织、协调、监督;负责组织不可接受风险及其控制措施的策划和制定。
3.4各部门负责所属范围内的危险源识别与风险评价工作,并将结果汇总以书面形式报办公室;负责所属范围内的不可接受风险控制措施方案的制定与实施。
4 工作要求
4.1危险源识别、风
风险评估和控制管理制度
风险评估和控制管理制度
1、目的
为进一步控制安全风险,推动企业本质安全管理水平,制定本制度。 2、范围
本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。 3、工作职责
3.1 生产运营部负责提供重大风险控制所需的资源; 3.2 安全保障部
3.2.1 组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系;
3.2.2 负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善;
3.2.3 监督安全风险评估重大问题的整改工作; 3.2.4 及时采取有针对性措施,降低安全风险; 3.2.5 建立公司级《重大风险清单》。 3.3各单位:
3.3.1 组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作,并形成记录;
3.3.2 做好安全风险评估的动态管理; 3.3.3 建立本部门的《重大风险清单》。
4、风险评估方式
4.1 安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次;公司在各部门自评估后,每年至少组织开展一次公司级评估。
4.2部门自评估的风险,用于指导本部门加强日常安全风险管控。 4.3 公司评估的结论,用于指导公司的安全风险管控
风险评估和控制管理制度
风险评估和控制管理制度
1、目的
为进一步控制安全风险,推动企业本质安全管理水平,制定本制度。 2、范围
本制度适用于公司的经营、管理及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价、风险控制。 3、工作职责
3.1 生产运营部负责提供重大风险控制所需的资源; 3.2 安全保障部
3.2.1 组织、指导公司各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作建立安全风险评估工作体系;
3.2.2 负责“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”的不断改进和完善;
3.2.3 监督安全风险评估重大问题的整改工作; 3.2.4 及时采取有针对性措施,降低安全风险; 3.2.5 建立公司级《重大风险清单》。 3.3各单位:
3.3.1 组织实施本部门业务范围内的危险源辨识、风险控制工作,并形成记录;
3.3.2 做好安全风险评估的动态管理; 3.3.3 建立本部门的《重大风险清单》。
4、风险评估方式
4.1 安全风险评估分为部门自评估、公司评估两种方式。部门的自评估每年至少全面开展一次;公司在各部门自评估后,每年至少组织开展一次公司级评估。
4.2部门自评估的风险,用于指导本部门加强日常安全风险管控。 4.3 公司评估的结论,用于指导公司的安全风险管控
医院风险评估和控制管理制度
医院风险评估和控制管理制度
为预防和减少社会矛盾,规范医院风险评估和控制管理工作,维护正常的医院工作秩序,结合医院实际,制定本制度。
一、医院风险评估和控制管理内涵 (一)概述
1.医院风险是指所有可能影响医院目标实现的事项。
2.医院风险评估和控制管理是医院通过风险组织建设、风险识别、风险评估、风险控制、风险处理等一系列活动来发现、了解、处理风险,促成医院减少失败、降低不确定事项、实现目标的一种方式。它是由一个不同部门不同层次人员共同参与的过程。医院风险评估和控制管理,是指在我院工作范围内与社会群众、广大患者和医院职工切身利益密切相关的重大决策、重要改革措施、重大工程建设项目,以及与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前,对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查,科学的预测、分析和评估,制定风险应对策略和预案。这是医院风险评估和控制管理的最重要的工作。
二、医院风险评估和控制管理坚持的原则
风险评估和控制管理工作要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,坚持稳定是硬任务,建立健全医院风险化解制度,准确预测、提示、规避和化解风险,防止和克服因决策、政策、项目、改革、医患纠纷等引发不稳定
风险防范管理制度
党风廉政建设风险防范管理制度
为了进一步加强党风廉政建设,推进党风廉政建设风险防范管理逐步实现廉政建设的标准化、规范化和制度化,打造人口计生局风清气正形象,人口计生局党支部制定以下党风廉政建设风险防范管理制度。
1、领导班子及其成员党风廉政建设责任制。 2、党组会议制度。 3、民主监督制度。
4、重大事项议事报告制度。 5、思想政治工作制度。 6、廉政谈话诫勉制度。 7、严禁不正之风相关规定。
8、领导干部收入申报和收受礼品制度。 9、工程建设廉政管理制度。 10、财务管理制度。
11、物资财产采购和管理制度。 12、小车管理制度的通知。
领导班子及其成员党风廉政建设责任制
根据旗委、政府要求,制定领导班子党风廉政建设责任制意见。
一、责任制分工 (一)领导班子责任分工
人口计生局党支部对全局党风廉政建设负全面领导责任。 (二)领导班子成员责任分工 1、局长那仁夫
负责人口计生局行政全面工作。分管人事、财务工作。负责党政线的工作检查。
2、党支部书、副局长记祁春玲
负责人口计生局党务全面工作。分管办公室、规划统计股和流动人口管理股及党建、工、青、妇、信访、档案管理、电子政务信息
跌倒风险管理制度
题 目: 跌倒风险管理制度 生效日期: 2014年5月9日 修改日期:
文件号: 济医附院制度—HL—03 版本号: 1.0 页 码: 1 / 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、目的
准确评估患者跌倒风险,落实预防措施,减少跌倒的发生,保障患者安全。 二、要求
本制度是对医院全体员工在日常工作中为防止患者跌倒所制定的工作程序和要求,全体员工必须认真掌握并严格执行。
三、定义
跌倒是指突发、不自主的、非故意的体位改变,倒在地上或更低的平面上。按照国际疾病分类(ICD-10),跌倒包括以下两类:(1)从一个平面至另一个平面的跌落;(2)同一平面的跌倒。本制度中的跌倒包含坠床的含义。
四、相关人员职责
1、全体员工:协助保持环境安全、防止跌倒的发生,对跌倒患者进行正确处理和汇报。 2、护理人员:准确及时利用(评估表)评估患者跌倒的风险等级,并落实相应的措施。 3、医疗人员:对高风险患者采取有效的干预措施。
4、保洁员:保持地面干燥,拖地或地面潮湿时放置警示标识,通道无障碍物。 5、药剂科人员:对易跌倒药物进行界定和警示。
6、质量管理人员:对高风险患者防止跌倒措施落实的依从性及患者
房县风险管理制度
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房县风险管理制度
(1)制定计划,进行风险管理准备 1) 确定风险评估议题:
①日常风险评估建立在对不同来源监测数据分析的基础上,根据监测数据的异常变化、疾病和突发公共卫生事件的特点及趋势、政府和公众关注的程度等确定评估议题。监测信息的来源通常包括突发公共卫生事件监测系统、各类疾病监测系统、突发公共卫生事件相关的媒体检索信息、公共卫生服务热线及信息通报等。
②专题风险评估,其评估议题一是来自日常风险评估发现的重要疾病和突发事件信息,二是来自大型活动和各种重要自然灾害、事故灾难信息,三是卫生行政部门指定的重要评估议题。
2) 确定评估方法与人员
应根据风险评估议题和评估目的,选
涉密测绘外业安全保密管理制度
为切实保障涉密测绘外业安全,维护国家安全和利益,防止外业测绘泄密事件发生,特制定本测绘外业安全保密管理制度。
一、涉密项目测绘工作人员须严格遵守《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《保密法》和公司测绘安全保密管理制度,切实做好涉密测绘外业安全保密工作。
二、建立涉密测绘外业项目安全保密管理责任制,项目负责人承担涉密测绘外业安全保密管理领导责任,作业组长承担涉密测绘外业安全保密管理责任。项目部与公司签订保密承诺书。
三、要强化外业技术人员的保密教育,切实增强保密意识,筑牢严防国家秘密的思想防线。涉密测绘外业开始前开展培训工作,通过涉密教育规范化培训,提高对涉密测绘外业安全保密的重要性。
四、作业过程中,严守秘密,不得以任何方式向第三者提供泄露国家秘密的外业测绘成果,包括原始测量数据、工作底图、过程检查数据以及相应电子数据或相片、视频资料等。外业测绘成果及测绘仪器设备有专人负责保管,做到登记有序,帐物相符,资料完整。
五、测绘外业计算机,须严格遵守《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等计算机信息系统保密管理的有关规定,杜绝外传、丢失、泄密事件的发生。
六、测绘外业处理、外输、储存涉密测绘成果数据
评估公司管理制度
**************管理制度
(内部使用) 财务管理制度
第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 公司财务管理制度范本
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据
安全风险评价管理制度
安全风险评价管理制度
1 目的
危险、有害因素识别、风险评价与风险控制, 是安全标准化管理工作的核心。 为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价, 价结果,有针对性地采取风险预防和控制措施,
使风险达到可接受的程度,
生产活动安全进行,保障员工生命安全、身体健康,有效预防和控制生产事故, 特制订本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理: 1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; 2)常规和非常规活动; 3)事故及潜在的紧急情况;
4)所有进入作业场所的人员的活动; 5)原材料、产品的运输和使用过程;
6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; 7)丢弃、废弃、拆除与处置; 4)企业周围坏境;
9)气候、地震及其他自然灾害等。 3 职责与分工
3.1 依据风险评价准则,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度,定期
和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价分析。
3.2 建立风险评价组织, 组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干 组成。
(1)总经理(或分管副总) 负责组织生产活动中危险、 有害因素风险识别、 评价、更新和控