制程检验规范及报告

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制程检验规范

标签:文库时间:2024-07-08
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XXXX有限公司 作业指导书 制程检验规范 文件编号 文件版本 发布日期 生效日期 页码 第 1 页 共 5 页 1. 目的

依据产品质量控制文件的要求,对产品生产过程的各个环节实施有效控制,确保加工过程中每道工序的质量都是合格的。 2. 范围

适用于本公司产品生产操作的全过程。 3. 职责

3.1过程检验员负责对生产全过程进行监视和测量。 3.2统计车间生产过程中产生的不良品并上报。 3.3负责车间过程检验资料的收集整理并上报存档。 4. 流程

生产者生产样品,并开具“送检单”送检 IPQC对送检样品进行封样,同时在“送检单”IPQC首检 上签字确认,并将送检单位联反馈给生产车间 IPQC在“送检单”上注明不良现象,并将送检单位联反馈给生产车间 IPQC巡检 1次/2小时 IPQC在“工序流转卡”上签字确认 开始量产 生产车间采取措施重新调试,制作样品再次送检 IPQC立即通知生产车间,并要求马上停机整改 IPQC检验

5. 控制过程

XXXX有限公司 作业指导书 制程检验规范 文件编号 文件版本 发布日期 生效日期 页码 第 2 页 共 5 页 5.1. 产品零件检验

5.1.1. 生产车间在进行生产前,必须提请过程

制程巡检检验规范

标签:文库时间:2024-07-08
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制程巡检检验规范文件编号:分发范围:

版本:A 修订:0 页数:1/6实施日期:2013.3.25

YY-QA-7003QC、生产部、技术部、

受控编号:

修订

说明

签名 编制 审核 批准

初版

刘旭平

倪建明

杨再兴

管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。

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制程巡检检验规范文件编号:检验标准 检验流程 工序名称 检验项目 关键度 缺陷等级 A级面 B级面 C级面 检测频率 巡检频次 检测方法/仪器 责任人

版本:A 修订:0 页数:2/6实施日期:2013.3.25

YY-QA-7003

相关记录

异常处理

备注

1 首件检验

包含以下2、3 、4、5项目的 检测项目。

1

/

依据以下2、3、4、5项目的检验标准执行。

首件

首件

使用以下2、3 、4、5项目的 检测方法。

停机调试完 PQC&激光切割 首检记录单 成后再进行 生产小组长 首检检验。

锈蚀

2

B

原材料表面不得有锈蚀及腐蚀等现象。 划痕及划伤深度应≤ 0.5 mm,长度应≤35 mm,且30 mm²内不允 许有三处。

每批

目视

划痕及划伤

2

C

不允许

不允许

毛刺高度 2 外观质量 激光切割 孔数确认 孔位确认 激光熔点 激光熔渣 平面度 尺寸 3 尺寸检验

制程巡检检验规范

标签:文库时间:2024-07-08
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制程巡检检验规范文件编号:分发范围:

版本:A 修订:0 页数:1/6实施日期:2013.3.25

YY-QA-7003QC、生产部、技术部、

受控编号:

修订

说明

签名 编制 审核 批准

初版

刘旭平

倪建明

杨再兴

管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。

管制文件禁止复印,并不得于该打印稿上做任何修改。

制程巡检检验规范文件编号:检验标准 检验流程 工序名称 检验项目 关键度 缺陷等级 A级面 B级面 C级面 检测频率 巡检频次 检测方法/仪器 责任人

版本:A 修订:0 页数:2/6实施日期:2013.3.25

YY-QA-7003

相关记录

异常处理

备注

1 首件检验

包含以下2、3 、4、5项目的 检测项目。

1

/

依据以下2、3、4、5项目的检验标准执行。

首件

首件

使用以下2、3 、4、5项目的 检测方法。

停机调试完 PQC&激光切割 首检记录单 成后再进行 生产小组长 首检检验。

锈蚀

2

B

原材料表面不得有锈蚀及腐蚀等现象。 划痕及划伤深度应≤ 0.5 mm,长度应≤35 mm,且30 mm²内不允 许有三处。

每批

目视

划痕及划伤

2

C

不允许

不允许

毛刺高度 2 外观质量 激光切割 孔数确认 孔位确认 激光熔点 激光熔渣 平面度 尺寸 3 尺寸检验

252SMD固晶制程检验规范 - 图文

标签:文库时间:2024-07-08
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文件名称:

SMD固晶制程检验规范 文件编号:

版本:

A 版次:

A0

页次:

1/5

生效日期:

2006-09-20

1.范 围:已固晶之半成品(SMD)。 2.使用设备:显微镜﹑镊子、推力计。 3.检验方式:以“片”为单位进行抽检。 4.检验项目:标示检查、外观检查、特性检查。 5.抽样计划(1)每2小时抽检3片的数量进行外观检查。 (2).特性检查:特性检查以机台进行抽样,要求每台机每批材料抽5PCS做芯片推力试验,做完试验的材料需夹芯片处理。 6.判定标准:(1).外观检查: ?不良率出现在P管制图以下(a)-(e)异常情形则开立“制程矫正措施单”且追溯前2小时之批量材料再Q检,Q检不良率在(a)-(e)情形,则将此两批材料全数退回生产线重工全检. (a)点超出管制上限. (b)点落在P管制上限线上时. (c)连续7点落在中心线之上或之下. (d)连续7点上升或下降. (e)任何其它明显非随机的图形. 芯片暗裂,芯片固重,混料有1PCS不良时,生产线停机调整,IPQC开立“制程矫正措施单”IPQC追溯前2小时材料抽检,生产线须对前2小时材 料进行全检,超过1%(含)

制袋制程及最终检验标准QC

标签:文库时间:2024-07-08
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QC-QS-08 【制袋制程及最终检验标准】 版本

1.0 Page 1 of 4

适用范围:

本标准适用于制袋工序生产过程中生产人员对所生产产品的自检、质量控制及品管人员对制袋产品的制程检验和制袋成品包装缴库时的完工检验和出货前的出厂检验。 标准内容: 1.抽取样本

1.1依制袋机生产顺序,确定检验对象,在已确定的品种被制袋成型为成品状态的产品中随机抽样。 生产人员每一百只自检一次,制程检验人员每两小时抽查一次。

1.3成品包装缴库前进行完工检验。产品出货前作出厂检验。完工检验和出厂检验的抽样规格及数量执行以下标准:

以产品个数抽样的抽样标准

批量(万只) 抽样数(扎) 每扎抽样数(只) 0.1-1 3 1.1-2.5 10 2.6-4 20 4.1-6 40 6.1-10 60 3 11-20 80 3 21以上 100以上 3 3 3 3 3 以产品包装件数抽样的抽样标准 1-2 2 3 3-5 3 3 6-10 4 3 11-20 6 3 批量(箱) 抽样数(扎) 每扎抽样数(只) 21-50 8 3 51以上 10或以上 3 1.4遇特殊客户有特殊要求,由品管部确定适当提高抽查比例,甚至10

制程检验工作职责

标签:文库时间:2024-07-08
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IPQC制程检验员工作职责

IPQC检验职责操作规范

过程检验(IPQC,in process quality contrl):

目的是为了防止出现大批不合格品,避免不合格品流入下道工序去继续进行加工。因此,过程检验不仅要检验产品,还要检定影响产品质量的主要工序要素。因此,过程检验可起到两种作用:

1. 根据检测结果对产品做出判走,即产品质量是否符合规格和标准的要求;

2. 根据检测结果对工序做出判定,即过程各个要素是否处于正常的稳定状态, 从而决定工序是否应该继续进行生产。为了达到这一目的,过程检验中常常与使用控制图相结合 。

过程检验通常有三种形式:

(1)首件检验:

首件检验也称为“首检制”,长期实践经验证明,首检制是一项尽早发现问题、防止产品成批报废的有效措施。通过首件检验,可以发现诸如工夹具严重磨损或安装定位错误、测量仪器精度变差、看错图纸、投料或配方错误等系统性原因存在,从而采取纠正或改进措施,以防止批次性不合格品发生 。

通常在下列情况下应该进行首件检验:

IPQC制程检验员工作职责

一, 一批产品开始投产时;

二, 设备重新调整或工艺有重大变化时;

三, 轮班或操作工人变化时;

四, 毛坯种类或材料发生变化时

来料检验控制程序

标签:文库时间:2024-07-08
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高先电子(深圳)有限公司文件编号:MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期:2004/05/17 版本: 5 页号: 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验,防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责:

3.1 总部物控仓库:负责本公司进料数量点收、品名规格及料号(最小包装)的核对; 3.2 制造周转仓库:负责OEM物料数量点收、品名规格及料号(最小包装)的核对; 3.3 品管部IQC:负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验;

3.4 总部品管:负责本公司原材料特采的最终批准,以及本公司免检物料的批准; 3.5 业务部:负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义:

MRB:Material Revi

来料检验控制程序

标签:文库时间:2024-07-08
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高先电子(深圳)有限公司文件编号:MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期:2004/05/17 版本: 5 页号: 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验,防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责:

3.1 总部物控仓库:负责本公司进料数量点收、品名规格及料号(最小包装)的核对; 3.2 制造周转仓库:负责OEM物料数量点收、品名规格及料号(最小包装)的核对; 3.3 品管部IQC:负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验;

3.4 总部品管:负责本公司原材料特采的最终批准,以及本公司免检物料的批准; 3.5 业务部:负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义:

MRB:Material Revi

来料检验控制程序

标签:文库时间:2024-07-08
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★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 1/11

编制部门: 适用范围: 拟稿人: 发行: 受控状态: 秘密等级:

文件发行/修订履历

版本号 A/0 A/1 生效日期 2010-11-30 修改内容 初版发行 拟稿 帅玲玲 陈文杰 审核 唐娜/ 司少青 高建虎/ 司少青 第十九事业部品质部 第十九事业部 陈文杰 第十九事业部文档中心 □非受控■受控受控号: □绝密□机密■秘密□一般

批准 柳相军 柳相军 2012-06-04 1、文件更名,删除“第十九事业部”字样;2、全文修订;3、作废表单【上线物料使用记录表】、新增表单【进货交接验收单】。 Copyright ? BYD Company Limited

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 2/11

皮料检验规范及标准

标签:文库时间:2024-07-08
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皮料检验标准

为了规范公司的皮料质量检验,避免皮料的质量检验程序不规范或者漏检导致出现皮料问题而影响生产,以及避免不合格皮料流入到生产给公司造成经济损失。

一、适用范围

所有真皮(动物皮料)

二、选皮

不同的级别,皮料的质量及使用率不同,皮料分为 A.B.C.D级,可利用S A T R A皮料分级之评估方法来判断每一级之预计截断使用率.

三、标识

每一张皮料必须注明清楚级别(例如A1;A2;B3;B4;C5;)。

G R A D E I=100-96%(平均使用率97%)

G R A D E I I=95-91%(平均使用率93%)

G R A D E I I I=90-86%(平均使用率88%)

G R A D E I V=85-81%(平均使用率83%)

G R A D E V=80-76%(平均使用率78%)

G R A D E V I=75-71%(平均使用率73%)

四、等级划分

T R级:由 A.B.C级组成

A级=S A T R A的I&II级(S A T R A的平均使用率95%)

B级=S A T R A的I I I&I V级(S A T R A的平均使用率85.5%)

C级=S A T R A的V级(S A T R A的平均使用率78