物资领用管理制度领用人赔偿
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物资领用管理制度
物资领用管理制度
第一章 总则
第一条 为节约生产经营费用,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章 物资领用程序
第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。
一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。
二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时,仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。
三、《物资领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。
第四条 《物资领料单》的填写
一、所有仓库物、料出库,一律填写《物资领料单》。
二、《物资领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。
第五条《物资领料单》审批
一、《物资领料单》填写完毕,由
物资领用管理制度
经志消防物资领用管理制度
第一章 总则
第一条 为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章 物资领用程序
第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。
第三章 物资的申领原则
第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。
第四章 办公用品的领用
第五条 办公用品的分类
一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。 二、易
物资领用管理制度
经志消防物资领用管理制度
第一章 总则
第一条 为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章 物资领用程序
第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。
第三章 物资的申领原则
第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。
第四章 办公用品的领用
第五条 办公用品的分类
一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。 二、易
煤矿材料领用管理制度
煤矿材料领用管理制度
为进一步加强分公司材料管理力度,杜绝浪费和流失现象,真正做到节支降耗,特制定本制度。
一、预算申报
每月22-27日,各部门根据下月工作计划或生产需求编制本部门预算,经部门负责人和分管领导审核后,上报企业科,企业科根据实际进行预算调整后执行。
二、计划申报与准备
1、材料计划包括日常计划和追加计划两部分。日常计划是指日常正常生产用料计划;追加计划是指计划外生产急需或因地质条件影响等造成的材料支出。
2、计划申报。各部门根据生产需要,及时编制材料计划,经部门负责人审核签字后,报库管科。
3、材料准备。库管科接到材料计划后,要根据库存情况,编制《材料采购计划》,并及时报送供应科,供应科要积极组织货源,严格按计划进货,确保材料质量合格,供货及时,不得影响生产。
三、材料领取
(一)生产系统材料领取程序:
1、各部门使用材料时,必须填写《用料申请单》向调度室提出用料申请,经调度室核算组、核算中心审核后,根据月度预算开具《望云煤矿领料单》,申请部门持《望云煤矿领料单》到仓库领取。
2、材料审批过程中,支出总金额5000元以下的由调度室核算组审批;5000元—15000元由调度室主任审批;15000元以上的必须经生产副经理审批。属机电材料的,还必须经机电
办公室物品领用管理制度
办公室物品领用管理制度
为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,保证工作正常进行,提高办公用品及备品利用率,根据我公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理
(一) 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放,并控制使用。
(二) 行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三) 办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四) 办公设备:电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的,不得挪为他用,不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品,员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失,由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放
(一) 办公用品实行个人领用,本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名.
(二) 办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》,经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三) 办公用品由行政部门统一管理,并指定保管人。
(四) 新入职的员工根据其工作需要,在其入职当天给其发放办公用品 ,并入账登记。
三、办公用品的物
学校物资采购入库领用制度
学校物资采购、入库、领用制度
为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性,加大经费支出管理力度,提高资金使用效益,减少开支,杜绝浪费,根据国家有关法规和上级有关规定,结合我校实际情况,特制定本制度。 一、物资采购 第一条
为加强对采购工作的领导、监督,保证物资采购工作的公开、透明,减少办学成本,我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长,分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长,成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成(领导小组成员名单附后)。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项,具体职能包括:负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条
学校采购工作领导小组下设采购办公室,挂靠总务处,具体执行采购业务,并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任,要求各成员具备良好的政治思想素质,能够坚持原则,秉公办事。 第三条
学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购
物资管理制度
篇一:物资管理规定
物资管理规定
1.目的
为提高矿井内部材料物资管控水平,明确职责范围,规范材料物资管理的操作流程,在保证安全生产的前提下,以科学合理的投入,实现矿井生产成本费用的削减,提高经济效益。
2.范围
适用于矿井各单位。
3.职责
3.1 矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队,或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。
3.2 各单位负责本单位使用材料的控制。
3.3 经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。
3.4 办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作。
4.运行程序
4.1 指标分解
4.1.1 根据年度生产经营规划安排,由矿根据测算经营指标确定材料费指标。
4.1.2 材料费按指标承包分配到单位。各单位材料费节超与工资100%挂钩,零星工程按单项工程及限额费用考核,其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总额。
4.2 计划管理
4.2.1 月度计划
使用单位依据生产任务和生产条件,合理编制月度材料计划,按要求注明
急救药品管理和使用及领用、补充管理制度及流程
备用急救药品管理和使用
及领用、补充管理制度及流程
为加强各科室备用药品的领用、补充管理,规范领用、补充流程,保证药品质量,确保患者用药安全有效,制定本制度。
一、急救等备用药品是按照各科室实际需要储存于科室供临床急救和周转的必备药品,备用药品分为全院统一配置药品和科室用药,并固定品种及数量。
二、统一配置药品品种及数量目录由医院药事管理与药物治疗学委员会制定。科室首次选择领用统一配置药品,由科主任、护士长签字后办理出库。
三、科室用药品种及数量由科主任、护士长签字,报药库整理,上报药事管理与药物治疗学委员会审批后,方可配置。
四、备用药品中含有麻醉药品、精神药品、高危药品的,须填写《领用必备药品审批表》,并在审批表上填写所备药品名称、规格、数量等信息。
五、备用药品品种及数量审批后,原则上不再变动。因临床需要,确需增加品种、数量的,须书面写明详细理由、列出变动药品明细,报药库整理,上报药事管理与药物治疗学委员会审批后,方可变动。
六、 领用备用药品的新增科室,确属临床急需等特殊情况的,须填写《领用必备药品审批表》,药品明细参考专业相同科室配置。
七、科室备用药品数量,原则上不予补充。因特殊情况确需补充,
须填写《补充必备药品审批表》,说明理由,并附补充药品明细
工程材料领用制度
材 料 领 用 制 度
为了保证仓库物质数量正确,质量完好,配件完整的要求,为达到保障生产降低消耗,杜绝浪费的目的,具体规定要求如下:
一、 材料入库前必须认真清点入库物质数量、规格、是否与供货清单相符,发现问题及时与供货单位联系落实,杜绝不合格、有质量问题的材料、工具入库。
二、 材料入库后要按规格型号、数量登记造册,分类存放。
三、 各施工队领用材料时必须提前填写材料领用单,材料领用单必须将工程名称、物料名称、规格型号、单位数量等内容填写规范、齐全,领料人及领料单位主管必须签字,经项目部领导审核签字后方可领用,否则不予发放。
四、 物质的发放要做到先进先出的原则,以避免物资保管时间过长而造成损坏和老化变质现象。
五、 凡属交旧领新的材料,要严格执行交旧领新制度,否则不予发放。 六、 根据生产情况的变化,正确控制库存量,对易损件的补充,必须及时报采购人员采购,保证货源的储备数量。
七、 对于施工使用的各类设备、工具在工程完工后必须如数完整的交回库房保管,材料领用单位要爱护各类设备及工具,由于人为原因造成的设备、器具损坏、丢失,要按原价赔偿。
包头市岳峰机械制造有限责任公司
工程材料领用制度
材 料 领 用 制 度
为了保证仓库物质数量正确,质量完好,配件完整的要求,为达到保障生产降低消耗,杜绝浪费的目的,具体规定要求如下:
一、 材料入库前必须认真清点入库物质数量、规格、是否与供货清单相符,发现问题及时与供货单位联系落实,杜绝不合格、有质量问题的材料、工具入库。
二、 材料入库后要按规格型号、数量登记造册,分类存放。
三、 各施工队领用材料时必须提前填写材料领用单,材料领用单必须将工程名称、物料名称、规格型号、单位数量等内容填写规范、齐全,领料人及领料单位主管必须签字,经项目部领导审核签字后方可领用,否则不予发放。
四、 物质的发放要做到先进先出的原则,以避免物资保管时间过长而造成损坏和老化变质现象。
五、 凡属交旧领新的材料,要严格执行交旧领新制度,否则不予发放。 六、 根据生产情况的变化,正确控制库存量,对易损件的补充,必须及时报采购人员采购,保证货源的储备数量。
七、 对于施工使用的各类设备、工具在工程完工后必须如数完整的交回库房保管,材料领用单位要爱护各类设备及工具,由于人为原因造成的设备、器具损坏、丢失,要按原价赔偿。
包头市岳峰机械制造有限责任公司