20XX年度审计工作总结及述职报告

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20XX年内部审计工作计划

标签:文库时间:2024-10-02
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为实行《北京市教育委员会关于做好XX年教育审计作业的定见》的文件精力和我院XX年作业的整体要求,高质量完结国家示范性高职学院建造使命,进一步树立健全内部审计准则,强化内部审计功用,发挥内部审计的“免疫系统”功用,完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计作业方针,特拟定XX年审计。具体内容如下: 一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路,进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法(试行)》,深化开展预算实行审计。本年关键对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计,加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计,努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果,促进各部分进一步加强财政预算办理,严格实行各项财政准则,进步预算资金运用效益和效果,保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作,做好干部任期经济职责审计,进一步深化经济职责审计的内容,坚持以领导干部实行经济职责为主线,关键重视领

20XX年内部审计工作计划范文

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为实行《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计作业的定见》的文件精力和我院xx年作业的整体要求,高质量完结国家示范性高职学院建造使命,进一步树立健全内部审计准则,强化内部审计功用,发挥内部审计的“免疫体系”功用,完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计作业方针,特拟定xx年审计。详细内容如下:

一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路,进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法(试行)》,深化开展预算实行审计。本年要点对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计,加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计,努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果,促进各部分进一步加强财政预算办理,严格实行各项财政准则,进步预算资金运用效益和效果,保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作,做好干部任期经济职责审计,进一步深化经济职责审计的内容,坚持以领导干部实行经济职责为主线,要点重

年度内部审计工作总结报告

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XXXXXX有限公司 2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工

工程部年度审计工作总结

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员工个人年度工作总结报告

姓名:xxxxxx 级别:xxxxxx

xxx年x月至xx年x月,作为xxxxx全过程跟踪审计驻场的唯一人员,一直在工地上负责区管中心项目的驻外审计工作。

一.具体工作内容如下:

1.协助财务部明确项目各参与方管理职责,理顺业务流程;2.监督项目招投标过程的合规性、合法性;3.审核拟签订和已签订合同,发现问题及时向上级领导和财务部反馈;4.审核合同预算书;5.项目实施过程中查看设计变更和现场签证的签署、工程进度款的支付、材料设备价格确认、施工索赔的处理情况,发现问题向上级领导及财务反应并出具管理建议书;6.审核竣工结算;7.总结整个项目跟踪审计过程中存在的问题及值得发扬的经验,并提交项目审计报告书。

在进行跟踪审计活动中,我始终按照公司审计组的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点偏远,但我会经常到工程现场巡查,全面地了解工程施工情况和其他事项,参加监理例会,回复业主的造价咨询和工作要求,并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察,参加隐蔽工程验收,以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照

以存档备查,掌握详实的工程原始资料,确保工程计量工作的准

市审计局年度审计工作总结和2022年审计工作安排

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市审计局年度审计工作总结和下一步审计工作安排

  今年,我局在市委、市府和上级审计机关的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的“十九大”精神,紧紧围绕我市经济工作中心,积极开展“审计转型年”和“作风建设年”活动,以审计“五个转变,五个促进”为目标,加大对“全部政府性资金审计、绩效审计和计算机审计”三个重点的突破力度,不断推进审计信息化建设,提高依法审计、开拓创新和服务大局的能力,全面提升审计监督水平。

  一、xxxx年审计工作情况回顾

  截止到xx月中旬,我局已完成审计项目xx个,审计查出各类违纪违规金额xxxx万元,管理不规范金额xxxx万元。其中应交财政金额xxx万元,应调账处理金额xxxx万元,应归还原渠道资金xxx万元,审计发现损害人民群众利益xxx万元,审计后挽回(避免)损失xxx万元。向纪检监察部门移送案件x件,涉及人员x人。审计核减基建工程造价xxx万元。编发《审计情况反映》xx期xx篇,编发《审计要情专报》x期。提交的审计信息分别被省厅采用x篇、xx审计采用x

监察审计工作总结

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监察审计工作总结

【篇一:监察审计部2014年年中工作总结】

监察审计部2014年半年工作总结 一、工作完成情况及亮点 (一)审计工作开展情况:

1.完成了农网工程项目共计45个结算的外委审计工作。(其中:2011年31个,调整计划为1996万元,送审金额为1886万,审减39.42万元。审减率占工程投资的2%。2012年14个,调整计划为1453万元,送审金额为1364万元,审减14.84万元。审减率占工程投资1%。)。

2.完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计(送审金额239.87万元,审减11.55万元,审减率占工程投资的5%。)

3. 根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18条审计意见及建议,逐条落实和限期整改,于5月中旬完成了问题整改的回复上报工作。

4.根据年初计划安排,在3月份完成了车辆管理专项审计调查。通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等,对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计,发现存在问题5条,提出审计建议6条。

5.持续开展依法治企工作。多次召开专题会议,明确任务、落实责任、自查自纠,边查边改,建立了依法治企周

银行审计工作总结

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银行审计工作总结1

时代新威通过与银行合作经验总结出银行主要存在两大问题:激励约束机制不完善和审计人员素质不高。

审计人员素质不高的表现:

1.审计人员安于现状,认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余,再说升职机会很少会眷顾审计人员,人生失去了追求和奋斗目标,影响了内部审计质量;

2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段,平时缺乏审计经验的积累,在审计时无法正确判断经济活动的合规性;

3.在审计中检查不力,对该发现的问题未发现,引起严重后果的审计风险;

4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德,审计时为了不得罪人,对相识的人审计走过场,自我防范能力差,自我保护意识差,风险意识淡薄,这样审计出的内部审计质量肯定不高,使审计缺乏客观、权威性。

由此,北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法:

(1)强化风险防范意识

(2)提高银行内部审计的独立性

(3)合理配备审计人员,提高审计人员素质

(4)创新银行内部审计理念,开拓审计人员视野

(5)完善激励约束机制

每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患,在审计时要时刻注意风险防范,克服麻痹大意,避免可能出现的风险,要强化员工的风险防范意识培育,加强审计人员规避审计风险的能力,银行内部审

市审计局年度审计工作总结和2022年审计工作规划

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  20xx年,市审计局按照市委市政府、审计委员会和上级审计机关的部署要求,强化政治机关意识,把牢政治方向,以战时状态和举措,依法全面履行审计监督职责,各项工作取得较好成效。

  一、拼争抢创,全面达成目标任务

  完成实施审计项目xx个,争取并完成省级审计数字化改革试点任务x项,获评x市表彰项目x个、x市优秀大数据审计案例x个;被评为“x市先进基层党组织”“x市生态文明建设成绩突出集体”“xx市重点项目建设优质服务单位”,获“xx市党组书记领办党建项目三等奖”,助力“百局联百村”结对村获评“xx市十佳村”。

  二、服务中心,统筹推进重点工作

  1.聚焦主业抓重点,助力打赢全市“五大会战”。开展交通项目竣工决算审计,助力打赢综合交通大会战。开展平台建设项目审计,助力打赢平台建设大会战。开展社会救助资金等审计,提高财政资金绩效,助力打赢城市品质提升大会战。开展领导干部自然资源资产离任审计,助力打赢生态环境改善大会战。完成领导干部经济责任审计和离任事项交接,助力打赢现代治理大会战。

  

20xx年度公司工作总结

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20xx年度公司工作总结

  20xx年在各部门的协调配合下,我们紧紧围绕公司奋斗目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面工作都取得了显著成绩的一年。在过去的一年里,公司全体员工充分发扬了热情、顽强、向上的企业精神,大力倡导和践行适应时代发展的经营管理理念,同心同德、真抓实干,基本完成了年度生产经营计划,企业各项主要经济指标均达到了历史最好水平。

  公司全年完成产值x万元,比上年同期增长%;完成销售收入万元,比上年同期增%;实现利税万元,比上年同期增长%;工业增加值万元,比上年同期增长%。并对年初提出企业存在的问题,大部份予以落实。完成上述指标,我们主要做了以下工作。

  1、狠抓安全不放松,重视基础求发展。

  安全生产和软硬件基础环境是公司得以生存发展的根本。在全年的工作中,做到人员落实,制度落实,机构落实,责任落实,经费落实。坚持加强现场安全管理,及时发现、消除隐患;坚持制止各种违章行为;坚持加强员工安全教育,提高员工们的安全意识;生产部坚持每周例行的检查以及日常巡查工作,同时公司也坚持定期不定期的抽查跟踪,及时整改安全隐患,加大安全硬件设施投入和特种作业人员的培训取证工作,安全事故得到了有效的遏制。

  20xx年,公司在软硬

酒店财务审计工作总结

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酒店财务审计工作总结

收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:

(一)夜审班前准备

班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:

1、前台客房结账单及收银日报表。

2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。

3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

(二)夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。