材料领用管理制度

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煤矿材料领用管理制度

标签:文库时间:2024-11-19
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煤矿材料领用管理制度

为进一步加强分公司材料管理力度,杜绝浪费和流失现象,真正做到节支降耗,特制定本制度。

一、预算申报

每月22-27日,各部门根据下月工作计划或生产需求编制本部门预算,经部门负责人和分管领导审核后,上报企业科,企业科根据实际进行预算调整后执行。

二、计划申报与准备

1、材料计划包括日常计划和追加计划两部分。日常计划是指日常正常生产用料计划;追加计划是指计划外生产急需或因地质条件影响等造成的材料支出。

2、计划申报。各部门根据生产需要,及时编制材料计划,经部门负责人审核签字后,报库管科。

3、材料准备。库管科接到材料计划后,要根据库存情况,编制《材料采购计划》,并及时报送供应科,供应科要积极组织货源,严格按计划进货,确保材料质量合格,供货及时,不得影响生产。

三、材料领取

(一)生产系统材料领取程序:

1、各部门使用材料时,必须填写《用料申请单》向调度室提出用料申请,经调度室核算组、核算中心审核后,根据月度预算开具《望云煤矿领料单》,申请部门持《望云煤矿领料单》到仓库领取。

2、材料审批过程中,支出总金额5000元以下的由调度室核算组审批;5000元—15000元由调度室主任审批;15000元以上的必须经生产副经理审批。属机电材料的,还必须经机电

物资领用管理制度

标签:文库时间:2024-11-19
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物资领用管理制度

第一章 总则

第一条 为节约生产经营费用,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章 物资领用程序

第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。

一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。

二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时,仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。

三、《物资领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。

第四条 《物资领料单》的填写

一、所有仓库物、料出库,一律填写《物资领料单》。

二、《物资领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。

第五条《物资领料单》审批

一、《物资领料单》填写完毕,由

物资领用管理制度

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经志消防物资领用管理制度

第一章 总则

第一条 为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章 物资领用程序

第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

第三章 物资的申领原则

第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。

第四章 办公用品的领用

第五条 办公用品的分类

一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。 二、易

物资领用管理制度

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经志消防物资领用管理制度

第一章 总则

第一条 为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章 物资领用程序

第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

第三章 物资的申领原则

第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭,反对浪费; 二、合理申请,从工作角度出发; 三、加强保管,责任到个人; 四、手续简便,易操作。

第四章 办公用品的领用

第五条 办公用品的分类

一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。 二、易

办公室物品领用管理制度

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办公室物品领用管理制度

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,保证工作正常进行,提高办公用品及备品利用率,根据我公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理

(一) 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放,并控制使用。

(二) 行政部设立办公用品台帐进行设账管理。

(三) 办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四) 办公设备:电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的,不得挪为他用,不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品,员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失,由其按价赔偿。

二、办公用品领取和发放

(一) 办公用品实行个人领用,本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名.

(二) 办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》,经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三) 办公用品由行政部门统一管理,并指定保管人。

(四) 新入职的员工根据其工作需要,在其入职当天给其发放办公用品 ,并入账登记。

三、办公用品的物

原材料管理制度

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篇一:原材料管理制度

京石改扩建高速公路JS15标项目部

中铁五局(集团)有限公司

第一工程有限责任公司

二〇一三年一月

1.管理总则 ......................................................................... 3

2、编制依据 ......................................................................... 3

3.原材料的采购制度 ......................................................... 4

3.1采购原则 .................................................................... 4

3.2 一般原材料的采购 ................................................... 4

3.3主要原材料的采购 .................................................... 5

4.原材料进厂检验制度 ......

库存材料管理制度

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库存材料管理制度

公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件,工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制,当实际存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

一、材料入库

首先,规范统一的物料名称,便于财务、保管、生产同步记账,避免出现账实不符现象。

1、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由材料保管员检验后方可入库。其中,专用配件新入库时,由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库,统一出库口径,避免出现重复。

2、办理电脑入库手续时,材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符,如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映,并拒绝验收入库。

3、现金(本地)采购的材料,必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证,交财务审核相符并经总经理签字后才能付款;银行汇款(外地)采购的材料,必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后,开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后,通过银行汇款。

4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。

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二、材料出库

1、材料出库时,车

公司材料管理制度

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公司材料管理制度

1. 项目进场时,应根据项目实际情况,制定材料设备进场方案,根据项目实际安装情况,分层、分段安排材料进场。严格按照图纸、设计变更通知单、工程洽商记录等技术文件安排材料进场。图纸中有尚未确定因素,因素确定后才能进场,否则不能进场。 2. 材料采购时,项目部人员和预算部人员必须对材料进行审核并在材料申购单上签字,必须以工程图纸实际工程量为采购材料依据,如果工程材料出现超支,项目部人员和预算人员和现场施工工长必须找出问题,并承担相应责任。

3. 材料员应经常到现场检查材料的领用、使用和摆放情况。 4. 材料员应配合项目部检查材料、设备的进场情况,对型号、规格、质量和数量进行查验。

5. 对材料、设备收/发过程中发现的不合格、有缺陷产品进行标识、隔离,并协助项目负责人办理设备、材料的退、换货手续。材料员采购材料时要对材料质量、规格进行审核,如果采购的材料质量不合格或规格型号与项目申购材料不相符,要承担相应责任。 6. 材料保管员应建立并做好材料、设备收/发账目,定期盘点,做到账物相符,收/发/退手续齐全。

7. 现场施工时,项目部人员应深刻理解图纸,并了解与我方交叉方,例如空调方等施工方的图纸,尽量减少交叉作业,合理优化施工图纸,做

库存材料管理制度

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库存材料管理制度

公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件,工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制,当实际存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

一、材料入库

首先,规范统一的物料名称,便于财务、保管、生产同步记账,避免出现账实不符现象。

1、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由材料保管员检验后方可入库。其中,专用配件新入库时,由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库,统一出库口径,避免出现重复。

2、办理电脑入库手续时,材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符,如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映,并拒绝验收入库。

3、现金(本地)采购的材料,必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证,交财务审核相符并经总经理签字后才能付款;银行汇款(外地)采购的材料,必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后,开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后,通过银行汇款。

4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。

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二、材料出库

1、材料出库时,车

材料采购管理制度

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河南洛阳上德集团文件

[2015]上德字第2 号 签发人:

洛阳上德集团材料采购管理制度

集团各公司、各部门:

为了进一步加强材料管理,降低工程成本,规范材料管理、采购、周转过程,增收节支,提高企业经济效益,本着分清职责,保证材料正常供应的原则,现结合实际情况,经研究,特制定本制度。

第一条、采购人员、监事长和分管领导工作职责

1、采购人员将新建、维修、零星修缮、购置材料、设备租赁材料的采购供应工作汇报给监事长或分管领导。监事长、分管领导编制材料成本及利润工作报告,加强工程材料设备及原材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制,及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、采购人员负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的

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采购、运输、调拨、报废等工作。

3、采购人员负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集,建立建全材料合格供应商信息库。

4、采购人员负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作。

监事长及分管领导对所进材料进行对比后决定供应商。监督、使用及统一调拨管理。

5、监事长及分管领导负责对材料、设备、周转材料的使用管理及材料账目的