项目管理制度及流程

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仓库管理制度及流程

标签:文库时间:2024-11-06
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 仓库管理制度范本

1、目的:

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。

2、范围:

针对物流部仓库和理货区。

3、内容:

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。

IT管理制度 流程

标签:文库时间:2024-11-06
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IT管理制度

目 录

第一章 总则 .................................................................................................... 3

一、目的 ....................................................................................................... 3

二、适用范围................................................................................................. 3

三、原则 ....................................................................................................... 3

四、管理职责划分 .............................................................................

工程项目材料入场流程及管理制度

标签:文库时间:2024-11-06
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介绍工程项目材料入场流程及付款管理办法

广州深青机电设备有限公司青海分公司

工程项目物资入场流程及管理制度

第一条 总则

为加强公司各项目对材料入场的管理和控制,提高项目物资管理

水平和经济效益,本着节约生产和高效利用的原则,特制定本办法。

第二条 物资入场流程

1、编制材料计划。公司项目工地开工前,在核实库存情况后,由项

目技术员在项目经理的指导下编制《设备材料计划表》。

2、审批。项目技术员按标准完成《设备材料计划表》后报公司审批。

急需物资和土建零散材料的项目临时物资采购计划表可由项目经理

审批。

3、物资采购。公司审批《设备材料计划表》后安排由商务市场部进

行采购和运送。项目临时物资采购计划表中的急需物资和土建零散材

料由项目工地自行采购。

4、入场验收。采购的物资送达工地后,由项目工地组织清点和验收,

填写《物资入场登记表》(附件1)。

5、登记台账。物资入场清点、验收后,及时办理入库手续;材料领

用,也应及时办理出库手续,并检查、记录库存。

6、监督检查。公司有权定期对项目物资的采购、台账和库存进行监

介绍工程项目材料入场流程及付款管理办法

督检查。

第三条 物资入场管理制度

1、根据《广州深青工程项目管理办法》规定,项目物资入场应满足

以下两个原则:满足工程需要的原则;

资产管理制度及流程59437

标签:文库时间:2024-11-06
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资产管理制度

一、目的

为了加强管理公司的资产管理,保证资产的安全、完整,合理进行资产配置,充分发挥资产的效能,使固定资产流程化,充分发挥低值易耗品的效能,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于管理公司各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。

三、定义

本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机具设备、电脑及通讯设备、办公设备及器具及炊事设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。

四、管理职能及分工

(一)综合事业部

1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准;

2、制定、审核资产经营管理方案;

3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作;

4、监督管理资产处置情况,指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配,提高利用效率和经济效益;

5、配合财务审计部组织资产清查清理,对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等;

6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。

(二)维修保养人员应当履行下列职责:

1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检;

2、根据安全技术规范和实际使用状况,对游乐设施进行日常保养;

3、对检查

印章管理制度及使用流程

标签:文库时间:2024-11-06
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关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知

各部门:

为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》,请各部门遵照执行。 特此通知。

附件一:《印章管理制度及使用流程》 附件二:《盖章登记表》 附件三:《印章借用登记表》

二〇一六年四月十九日

附件一:

印章管理制度及使用流程

为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定:

一、印章保管

由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章(原章)、法人章(原章)、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员(拓本留底)、造价师(拓本留底)、建造师章等,综合部负责人为第一负责人;

由公司财务部负责人保管公司财务专用章,财务部负责人为第一负责人;

由公司市场部负责人保管公司公章(第二套)、法人章(第二套)、造价员(原章)、造价师章(原章)专门为公司投标使用,市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用

有工作需要需将公司印章带出,需先经公司OA系统审批,所在部门负责人为第一审批人,印章保管部门负责

印章管理制度及使用流程

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关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知

各部门:

为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》,请各部门遵照执行。 特此通知。

附件一:《印章管理制度及使用流程》 附件二:《盖章登记表》 附件三:《印章借用登记表》

二〇一六年四月十九日

附件一:

印章管理制度及使用流程

为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定:

一、印章保管

由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章(原章)、法人章(原章)、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员(拓本留底)、造价师(拓本留底)、建造师章等,综合部负责人为第一负责人;

由公司财务部负责人保管公司财务专用章,财务部负责人为第一负责人;

由公司市场部负责人保管公司公章(第二套)、法人章(第二套)、造价员(原章)、造价师章(原章)专门为公司投标使用,市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用

有工作需要需将公司印章带出,需先经公司OA系统审批,所在部门负责人为第一审批人,印章保管部门负责

信访投诉管理制度及流程

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医院信访投诉管理制度及流程

第一章 总 则

第一条 为加强医院信访投诉管理,方便群众信访投诉,规范信访投诉处置,提高工作效率,维护群众合法权益,建立医疗服务社会监督机制,不断提高医疗服务质量和水平,提升医院形象,依据国务院《信访条例》、《医疗事故处理条例》和卫生部《投诉管理办法(试行)》等规定,结合本院实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所称信访投诉,主要是指患者及其家属等有关人员(以下简称投诉人)对医院提供的医疗、护理服务及环境设施等不满意,以来信、来电、来访等方式向医院反映问题,提出意见和要求的行为。

第三条 医院信访投诉管理工作坚持依法、公正、及时、便民的原则,以及“谁主管,谁负责”与疏导教育相结合的原则。

第四条 医院坚持“以病人为中心”的服务理念,加强医务人员的职业道德管理教育,增强医务人员服务意识和法律意识,不断提高医疗管理水平和医疗服务质量,努力构建和谐的医患关系。

第五条 医院设立信访办公室(院办),负责医院信访投诉管理工作。医院设置信访投诉专用接待场所,保障工作正常开展。信访投诉管理工作实行“对口受理,集中接待,内部流转,归口办理”工作模式,以方便群众

面试及录用管理制度流程

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面试及录用管理制度流程

一、 面试选拔的目的和原则

1. 面试选拔目的:为合适的岗位寻找到合适的人选。

2.面试选拔原则:进行内外部公开选拔、全面考核、择优录取为原则,从价值观、品格、认知能力、综合素质、专业经验等方面全面审核。

3.面试选拔工作分工

3.1候选人资历审核及筛选:

用人部门主管根据申请表上的相关要求对应聘人员资料进行初步资历审核,并将有初步

意向的候选人转达人力资源行政管理中心通知并安排面试。

直线上级也可委托人力资源行政管理中心根据招聘申请表上的相关要求对应聘人员资

历进行审核筛选,并通知有初步意向的候选人与直线上级进行初试。

3.2面试组织:

3.3 非热门、高端或专业型人才,尽量本土化招聘。以使用工成本合理化。

3.4 面试组织方式选择根据岗位特点和评价需要设定,保证低成本和高成效。原则上面谈不

超过3次,时间跨度不超过两周。(面试评价参见表单《候选人面试评估表》)

根据招聘岗位的工作分析,确定岗位关键特征以确定选拔评价工具和方法并做好记录。(具体见《候选人面试评估表》)选拔要做到有效、可靠、客观和广博。

二、 人员录用:

1. 录用审批

1.1各部门确定拟录用的人员必须由空缺岗位直线上级面试、各中心负责人、人力资源行政

管理中心复试通过,关键岗位

企业合同管理制度及流程

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企业合同管理制度及流程

第一节 目 的

第一条 为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益,特制定本规范。

第二节 适用范围

第二条 本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。

第三节 合同管理部门及职责

第三条 董事长负责法定代表人授权委托书的签署,资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳

动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。

第四条 集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:

(一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 (二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。

(三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并向法定代表人提交审查意见;

(四)监督检查合同履行情况,对履

采购管理制度及采购流程

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篇一

一、目的:

规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

(三)采购流程图如下:

四、制度细则

(一)采购需求的提请

1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:
3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

l 请购的部门;

l 请购物品所属项目;

l 请购的用途;

l 请购的物品名;

l 请购的物品数量;

l 请购的物品规格;

l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;

l 请购物品的需求时间;

l 请购如有特殊需要请备注;

l 请购单填写人;

l 请购的部门负责人;

l 请购单的审核人;

l 财务审核人;

l 公司总经理。

4、请购单及其提请规定

l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

l 请购部门在提交