生产车间现场审核检查表

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ISO9000现场审核检查表

标签:文库时间:2024-12-15
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中质协质量保证中心(QAC)

质量管理体系现场审核检查指导清单

项 目 编 号: 受审核方名称: 审核人员: 审核组长: 审核日期: ??

使用说明?

1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。

2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。

3.在现场审核时,请审核员结合本清单的要求,按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。

例如:对7.4采购过程的审核,可从以下方面考虑: 一、策划阶段:

1.采购过程所要达到的目标是什么,目标制定是否合理?(5.4.1)

2.采购工作的流程(过程)是否明确,与其他过程(部门)之间的接口关系?(

生产车间巡回检查表

标签:文库时间:2024-12-15
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车间班组安全巡回检查表

检查人: 检查时间:

计划 每班安全巡回检查 检查项目 序号 整改内容 检查结果 完好 缺陷 1 环境卫生是否整洁 2 操作记录是否及时填写、真实 3 机泵运行是否平稳无杂音 4 降速机运行是否平稳无杂音、机油是否正常 5 安全阀是否灵敏 6 有无人员窜岗.睡岗.脱岗干与生产无关的事 7 8 9 警示标牌是否齐全 班前会议是否正常召开 仪器仪表是否灵敏准确 10 交接班现场对口交接情况

车间安全巡回检查表

检查时间:

计划 每班安全巡回检查 检查项目 有无违章违纪 有无跑冒滴漏 消防器材是否完备 有无原材料在生产岗位 离心机有无异常响声 工艺执行情况 车间照明是否良好 劳动防护用品穿戴情况 有无迟到.早退情况 有无班前饮酒情况 序号 整改内容 检查结果 完好 缺陷 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 有无带火机到车间.班上玩手机现象 22

其他突发情况

江苏昊华精细化工有限公司

生产车间巡回检查表

二0一一年八月

现场审核检查表(物业管理部)

标签:文库时间:2024-12-15
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QMS EMS FMS体系适用

物业管理部 现场审核检查表

编码:G/8.2.2C—03 NO:

QMS EMS FMS体系适用

7、是否按照程序的要求对体系 覆盖范围内的活动、产品和服务中 能够施加影响的环境因素。环境因 素的识别是否考虑到了新开发、新 修改的活动、产品或服务?(2)

8、是否识别和确认具有、或可 能具有重大环境影响的因素?(即 重要环境因素)(2)

9、是否分解了公司的环境目 标?环境目标是否可测量?(2) 10、 组织所有员工是否清楚本职 责范围并被有效履行?询问 1—3 名员工, 看其是否清楚本岗位职责。 (2) 11、组织对资源的确定、提供、 使用是否进行管理、验证,消除了 不适当资源、不适当使用,提高资 源利用率。 (3) 12、 是否就食品安全的相关要求 与供应商、承包方进行了沟通?是 否指定人员应具有规定的职责和权 限以进行有关食品安全信息的对外 沟通,这些沟通的信息是否作为了 管理评审的输入?(3)

13、环保管理、处理人员是否经过 了专门的技术培训上岗?(2)

14、环保管理、处理人员是否了解 环保运行控制偏离规定的

工程建设施工现场审核检查表

标签:文库时间:2024-12-15
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编号:

受审部门 管理体系标准条款 审核检查表 序号:1

时间 年 月 日 时~ 时 记录 评价 工程建设施工现场 Q7.4.3采购产品的验证 CQ8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 E4.3.1环境因素 O4.3.1危险源辨识 Q7.5.1生产和服务提供的控制 Q8.2.4产品的监视和测量 E4.4.6、7 O4.4.6、7 运行控制、应急准备和响应 审核内容、方式 1、是否有符合要求的《材料、构配 件进场检验记录》和《设备、软件验收交付记录》? 2、是否进行了项目的环境因素和危险源的辨识并留有记录? 3、提出了什么预防或降低风险的措施? 4、施工现场是否有有效的图纸和必要的作业指导书? 5、问施工人员是否了解操作要求?是否有上岗资格? 6、是否按照《施工组织设计》和部门作业指导书的要求进行实施?有什么记录?(现场勘查、技术交底、安全技术交底、施工日志、培训等) 审核员:

生产车间5S检查表(2)

标签:文库时间:2024-12-15
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5S检查表责任区域/责任人: 项次 检查内容 工作区域、工作台是否有与工作无关的东西 物料、工具及盒子等摆放是否整齐有序(一)

检查日期:

日 缺点事项

配分 得分 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 100

整理

空置台面、工作台上是否有不需要的东西 成品、半成品、样品、原辅料是否分类放置在指定位置 小计 工作区域是否有落地配件。落地配件是否有固定位置摆放 工作区域通道是否畅通,界线是否清晰

(二) 各种生产报表、记录本是否标识、摆放整齐 整顿 设备上不用工具是否清理并定位存放

不良品及不良区域是否使用红色标识 小计 工作区域、机台、工具是否整洁,是否有尘垢(三) 清扫

不合格品、废料、废物是否及时处理并送到指定位置。 车间垃圾是否当天及时处理 小计 各种白板书写是否及时、整齐、美观 进入车间时是否穿戴厂服、厂牌、

(四) 清洁 车间内是否有卫生死角。

整个车间规划是否合理、顺畅、整洁 小计 员工是否完全明白5S的含义 下班或者员工较长时间离开工作岗位是否关闭电灯、设备电源、开闭 门窗(五) 素养 员工是否遵守厂纪厂规、不串岗、不大声讲话、不玩手机、不迟到早

退。

员工是否带食品、与工作

2014审核检查表4.2.003

标签:文库时间:2024-12-15
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瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表

JS/R-6.2.2.1-03 编号: 01 审核部门:总经理 部门经理: 接待人:池小春 要素 4.1 审核员:刘进发 第 1 页 共 5 页 日 期:2014年04月04日 内 容 实施 未实施 不适用 记录 质量管理体系 4.1.1 总要求 简单描述组织是如何按ISO9001:2008、API Q1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持,并持续改进其有效性,应注意: a. 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 是按ISO9001:2008&API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。 b. 确定这些过程的顺序和相互作用 ? 查顾客满意调查; 有会议记录和一些通知,确保内部能保持沟通。 总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准,建立质量管理体系的目的,为提高全员

GAP内部审核检查表

标签:文库时间:2024-12-15
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良好农业规范(GAP)自查报告

GB/T20014.2 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性

4 要求

4.1 记录保存和内审 序号 控制点 符合性要求 农场能够提供所有要求的且至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)的记录。申请注册之前对记录没有要求。初次申请方检查前有至少三个月的完整记录。全部适用。(结合GB/T 20014.6中4.3.2和GB/T 20014.9中4.1.3及4.4.3的条款进行检查,此记录应保存3年) 有记录证明对照标准进行年度内审。全部适用。 有完成本标准检查表内所有项目的书面材料。全部适用。 实施有效的纠正措施并记录。全部适用。 等级 2级 组织自查 符合性 4.1.1 文件记录至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)。 4.1.2 每年对照标准至少进行一次内审。 4.1.3 有内审的文件和记录。 4.1.4 对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 4.1.5 采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。 1级 1级 1级 有证据证实已经制定和实施了以往外部检查中发现的2级不符合项的纠正措施计划,并对相应的不符

施工现场安全生产检查表7998291 - 图文

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附件1:

施工现场安全生产检查表

工程名称:

施工单位: 项目经理: 项目 序分类 号 检查项目 检查情况 已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明确落实到人,签订人符合要求。 已经建立安全生产责任制,责任未完全落实到人。 未完善安全生产责任制度。 2 安全文明施工方案制定及落实情况 制定安全文明施工方案,并已认真组织落实。 项目经理 X2-4 5分 X2-5 5分 制定安全文明施工方案,基本落实。 专职安全员 A2-3 5分 未制定安全文明施工方案或未落实。 按规定编制生产安全事故应急预案,并按规定施工企业 SQ3-4 3分 组织演练;在施工现场公示重大危险源,并落项目经理 X3-6 3分 专职安全员 A4-2 1分 实专人管理。 基本按规定编制生产安全事故应急预案,演练基本达到要求;在施工现场公示重大危险源,落实专人管理。 未按规定编制生产安全事故应急救援预案,并按规定组织演练;或未在施工现场公示重大危险源,并落实专人管理。 按照要求和规

三体系内部审核检查表

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精品文档

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HACCP小组内部审核检查表

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内部审核检查表部门:HACCP 小组 负责人: 日期: 页次:1/2

编号1 2 3

审核内容有什么证据证明管理层实施了 HACCP 体系? 企业是否制定了食品安全方针? 是否制定了 HACCP 计划?此计划是 否涵盖了与食品安全相关的各个方 面? 是否建立了 HACCP 小组? HACCP 小组由哪些成员成? HACCP 小组成员能否代表企业的各 个部门? 是否指定了 HACCP 小组组长并规定 是否指定了 HACCP 小组成员并规定 其职责和权限? HACCP 小组成员的知识水平如何? (检查培训证书、资格、经验等) HACCP 小组组长是如何协调 HACCP 小组工作的? 是否对产品或类似产品进行了详细的 说明? 是否对关于产品安全的条件进行了说 明?(如 PH、AW 等) 是否对原料和辅料(包括受限辅料与 非受限辅料)进行了详细说明? 是否对包装形式进行了说明? 是否对贮存条件进行了说明? 是否有标签说明? 是否有销售方式进行说明? 是否对保质期进行说明?(在什么温 度条件下?)

审核人情况简述

判定结果

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

内部审核检查表部门:HACCP 小组 负责人: 日期: 页次:2