剧组制片人的工作流程

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制片人的工作流程

标签:文库时间:2024-08-25
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制片人的工作流程

制片人的工作流程:


1. 寻找故事、剧本和编剧——阅读和敏锐眼力
在好莱坞,拥有好故事和好剧本是制片人手中的王牌。寻找好故事是制片人的日常工作,是制片人工作的起点,其他一切工作的前提。好莱坞制片人每天都在找剧本和看剧本。制片人有无自己的优势,能否在激烈的制片人竞争中立于不败之地,均取决于制片人手中是否独家享有独一无二的电影故事和最好的剧本。阅读剧本也是制片人的日常生活内容。此外,制片人每天还要以敏锐的电影嗅觉阅读大量报刊杂志,寻找故事线索,寻找故事情节。制片人还要时刻关注出版业动向,小说、传记销售排行榜,以便在第一时间获得此书的电影拍摄权。每一个电影故事都伴随着制作成本,制片人选择故事必须兼顾与预算的平衡关系。

2. 评估、确立电影项目——敏锐的判断力
评估拍摄成本,评估电影类型,评估电影市场,评估电影观众群,评估票房。制片人为投资人提供理性、客观的评估方案,对项目的潜在风险也要做出客观估计,为投资人的投资决策提供充分参考。一旦投资决策失误,投资将血本无归,制片人承担的责任重大。这个工作环节是一个普通导演无法胜任的。

3. 融资——拍电影的“职业经理人”
制片人精通各种电影融资渠道和融资方式,熟知电影投资人。寻找投资人或投资公司;游

66电视节目制片人

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电视节目制片人

《电视节目制片人》教学大纲

课程编号: 04180 适用专业:广播电视编导 总学时数:32学时 总 学 分:2学分

参考教材:1、《电视制片管理学》 王 莆 吴丰军 著 复旦大学出版 2005年1月第一版 2、《电视节目制作与播出管理》徐威主编 中国广播电视出版社 2005年

一、课程说明

电视节目制片人是艺术与传播系广播电视编导专业的一门专业基础课程,本课程的教学目标是通过学习及实践,使本系各个专业的学生在研究其学科相关问题时,能够获得电视节目制片人的理论视野,运用电视制片管理学本原理和方法,来分析具体的电视制片管理现象、指导具体的电视制片管理实践。

在讲授这门课程的时候,要结合我院“应用性、技能性”的人才培养目标,以及我系立足于网络的专业特色,以新媒介时代传播生态的深刻变革为背景,来具体的安排这门课程的内容。突破一般高等院校教学方法,着重挖掘这门课程自身的内在属性,使学生贯通的电视制片管理学基本理论,以此为基础,把握我系不同专业

在电视制片管理领域所具有的特殊性,如广播电视编导专业和广告学专业的艺术类倾向,寻找适当的切入点,使学生具备传电视节目制片人维度上的的专业视野,能够利用所学的学电视制片管理学理论

工作流程

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资料员工作流程

第一部分:开工前资料

1、 中标通知书及施工许可证 2、 施工合同

3、 委托监理工程的监理合同

4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书

6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录

9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告

11、 质量管理体系登记表

12、 施工现场质量管理检查记录 13、 技术交底记录 14、 测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、 地基验槽记录

2、 基桩工程质量验收报告 3、 地基处理工程质量验收报告

4、 地基与基础分部工程质量验收报告 5、 主体结构分部工程质量验收报告 6、 特殊分部工程质量验收报告 7、 线路敷设验收报告

8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、 智能分部及所含子分

出纳的工作流程

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出纳工作流程

出纳基本工作流程: 货币资金核算:

办理现金收付,严格按规定收付款项。

办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 登记日记账,保证日清月结。 保管库存现金,保管有价证券。 保管有关印章,登记注销支票。 复核收入凭证,办理销售结算。 ②往来结算:

办理往来结算,建立清算制度。

核算其他往来款项,防止坏账损失。 ③工资结算:

执行工资计划,监督工资使用。 审核工资单据,发放工资奖金。 负责工资核算,提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么? ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票,汇票,发票,收据管理。

做银行账和现金账,并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

?员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

现金收付的,要当面点清金额

出纳的工作流程

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出纳工作流程

出纳基本工作流程: 货币资金核算:

办理现金收付,严格按规定收付款项。

办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 登记日记账,保证日清月结。 保管库存现金,保管有价证券。 保管有关印章,登记注销支票。 复核收入凭证,办理销售结算。 ②往来结算:

办理往来结算,建立清算制度。

核算其他往来款项,防止坏账损失。 ③工资结算:

执行工资计划,监督工资使用。 审核工资单据,发放工资奖金。 负责工资核算,提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么? ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票,汇票,发票,收据管理。

做银行账和现金账,并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

?员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

现金收付的,要当面点清金额

督导工作流程

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新郎督导

首先,当一个婚礼需要全天跟的督导时,我们需要提前跟新人沟通好,让他们准备好当天婚礼需要用到的物品。(详情请参考新人物料清单)

然后,婚前会议是要开的,婚礼前三天或者一天,召集婚礼帮帮团(伴郎、伴娘、兄弟姐妹、婚礼总管、车队总管等相关人员)开会。开会内容是新人需知里给到新人的资料,全部给他们再过一遍,安排好当天人员到位的时间、检查所需物品。车队路线要提前走一遍,预测是否有堵车的情况发生等事项。 当天流程:

1.督导早上到达新郎家,要看看是否新郎起床了,督促他起来梳洗

2.新郎、伴郎的衣服、早餐(提醒兄弟和新郎吃早餐,婚前会议时要着重提醒安排)、发型等

3.车队是否到位,装花车、每个车上配备一个对讲机,对讲机准备好(租赁我们公司的对讲机,30-50/部)

4.检查茶杯(敬茶用的)、汤圆、礼炮、戒指、手捧花、胸花是否准备好了 在吉时前20分钟准备出发的相关事宜。 5.出新郎家门前,要拍照,(事先督导跟摄影摄像商量是否教拍照pose),如:兄弟排两排,新郎从中间走过,跟每个兄弟击掌。如果是主题婚礼,可事先跟新人沟通是否按照婚礼主题来拍摄一些与婚礼主题相关的动作等。

6.拍完照,下楼去到婚车前与婚车合影,新郎和兄弟们拍照,(可活跃一点,跳起来

招聘工作流程

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招聘流程管理细则

1、招聘原由:

1.1缺员的补充:因员工异动,按现编制需要予以补充;

1.2扩大编制:因公司发展迅速,需扩大现有的人员规模及编制; 1.3新规划事业:因公司发展,需设置新的部门或创办新的公司;

1.4储备人才:为了促进公司战略规划目标的实现,而需储备一定数量的各类管理与专业技术类人才。

2、用人原则:因事设岗,人岗匹配,先德后才。 3、招聘流程:

3.1用人部门招聘时,由部门负责人填写《人员增补申请表》或者工作联系单提出书面申请,说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的《人员增补申请表》的时效为自审批之日起一个月,特殊情况可适当缩短或延长。

3.2用人计划必须行政总监做出评估,提出内聘和外聘的建议,再交由人力资源部执行。

申请表提交流程图: 初步评估 审核 人力资源部 结果反馈 审核反馈 行政总监 用人部门

4、人员招聘

4.1人力资源部根据行政总监审核后的《人员增补申请表》或者工作联系单,开始组织和安排招聘工作。 4.2内部选聘;

4.2.1招聘应首先考虑公司内部进行选聘,审定公司内部是否有合适和富余的人员; 4.2.2如果选择内聘,则通过群发网络通知以及公司宣传栏张贴

出纳岗位的工作流程

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篇一:出纳员岗位工作流程

出纳员岗位工作流程

一、现金出纳报销准备工作

二、银行业务办理工作 (一)支票业务办理流程 1

(二)汇票、电汇等结算方式操作流程

(三)其他银行业务办理

2

三、编制、上报资金日报表

每天按照集团规定时间,查询出各账户资金余额,根据当日资金增、减变动情况,编制资金日报表,上报集团资金部。

(一)资金日报表报送流程:登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。如图所示:

注意:选择打开报表功能后,系统默认的是月报表,此时选择“日报表”(圈内所示)才能查看到“资金余额日报表”。

3

(二)编制方法:资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数(系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数,即系统暂不支持“实时”功能,如圈内所示),需手工填报,操作步骤:

1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表,并进行报表保存;

2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表,(上日余额、本日增减列必须定义单元公式)。

3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审

四、 日常费用报销

根据《

DCRC工作流程

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DCRC日常工作流程

一、客户关怀与联系

销售回访、维修回访、生日祝福、假日关怀、客户活动通知、活动邀约、车主俱乐部、保养提醒、流失客户回访、失联客

户回访等等

1. 销售回访:在新车交付后七日内回访-先生/小姐 您好!我们是 贺州运泰汽车销售有限公司客服部xx ,您提车已经七天 现在给您做个回访,不知您是否方便? NO1.您对购车总体过程是否完全满意?

NO2.您对销售顾问的业务水平以及对陆风品牌的了解是否完全满意?

NO3.您在购车过程中是否进行了试乘试驾?对于试驾车内卫生是否完全满意?

NO4.您对销售顾问服务过程中诚实与真诚是否完全满意? NO5.接车时车辆配置是否与承诺相符? NO6.售车后销售顾问是否与您联系过?

NO7.销售顾问对您做出的承诺是否可以跟踪实现? NO8.装饰的服务和质量您是否完全满意? 最后核对一下客户的邮寄地址以及个人信息。

2. 维修回访:先生/小姐 您好!我们是运泰陆风汽车销售有限公司客服部xx ,前几天您在我们这边做了保养/维修,现在给您做

个回访,不知您是否方便?(维修回访在DMS系统中有针对于机修和钣喷的客户回访问题既厂家下发) 3. 生日祝福:

在DMS系统中预先输入好客户的生日,临近

招标工作流程

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招标工作进度一览表

项目名称: 项目编号:

工作内容 工程报建 招标备案 拟定招标公告、资格预审文件 发布招标公告 接受报名 资格预审 招标文件、答疑补遗、工程量清单、拦标价、图纸 发售招标文件、工程量清单、拦标价、图纸 保证金 现场踏勘及投所需材料 一、签订招标代理合同 二、前期备案阶段 1、工程项目报建表(一式三份); 2、立项批复文件; 3、资金证明; 4、国有土地使用证。 1、招标备案表(一式二份,设计标三份); 2、立项批复文件; 3、资金证明; 4、国有土地使用证; 5、建筑工程规划许可证; 6、施工图审查合格书; 7、工程项目报建表。 三、招标阶段 1、项目概况; 2、招标规模; 3、时间、地点安排; 4、资质要求或最低资格要求; 5、招标方式及评审办法; 1、加盖招标人公章的招标公告发布登记表; 2、招标公告。 1、准备报名登记表; 2、向财务提交投标单位报名情况表; 3、报名情况汇