采购产品控制程序

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绿色采购控制程序

标签:文库时间:2025-03-17
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绿色采购控制程序

绿色采购控制程序

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绿色采购控制程序

绿色采购控制程序

1目的.

规范环保物料的采购流程,配合生产需要,使采购之环保物料及辅料符合客户对环境管理物质方面的要求.有效地控制环保物料进入,使工厂之生产得以顺利进行,环保产品得以按期出货. 2适用范围.

此程序适用于公司所有环保物料的采购. 3定义. 无 4权责.

4.1 资材部采购.

联络环保供货商恰谈有关釆购事宜及下采购单 ,协助环境测定小组完成环保供货商改

善及评估动作,确保环保产品符合我司对环境管理物质方面的要求. 4.2 工程研发部.

4.2.1提供相应环保产品的工程数据以配合釆购确认样品材料.

4.2.2对客人订单进行评审,以确保环保物料供应能力可以满足要求. 4.3 生管.

4.3.2根据订单制定排期及环保物料需求计划表, 并协助处理与环保物料有关的事件. 4.4环境测定小组.

对进料是否满足环境要求进行确认 . 4.5品质部

对进料的品质进行检验. 5作业内容.

5.1绿色采购作业流程见附件1.

5.2生管收到订单,根据BOM和核算库存后开出物料需求表.

5.3釆购按照物料需求表及《环保合格供货商一览表》完整地填写《采购单》.

5.4采购单填写完整后,交董

09采购控制程序

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公司名称:广州市盘洋船舶机械有限公司 文件名称:采购管理控制程序 文件编号:COP-PY-009 生效日期:2009-10-15 版 本:A/1 页 码:1 / 3

1.目的

对原材料、外购件等采购活动进行控制,确保符合规定要求。 2.范围

适用于公司对原材料、外协件、外购件的采购。 3.定义

外购件:直接从供应商购买,能直接出现在产品上主要的部件。 原材料:直接从供应商购买,用于产品加工的主要材料。 4.职责

4.1商务部负责调查了解供应商,并组织对供应商的选择与评定及采购计划编制及实施。 4.2生产部门负责提供原材料、外购件技术资料。 4.3 质检部负责对外购件进行验证,并保存相关记录。 4.4管理者代表负责批准采购计划,并确定合格供方。 5.工作程序 5.1供应商开发

5.1.1对于常用物料,商务部必须保证每种物料有一家或以上合格供应商存在。其中条件优越者作为优先,其余作为后备,确保发生异常时可以及时调整。

5.1.2在确保物料供应正常的同时,商务部根据降低物料成本及提高质量水平的要求,必须不断地开发新供应

采购作业控制程序

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深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号:GLC-CG-02-02 版 本:A.0

生效日期:2013年06月20日 受控印章:

编 制

受控文件,禁止翻印!

- 1 -

审 核 批 准

深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号:GLC-CG-02-02 版本:A.0 页次:1/3

一、目的用途

规定对采购作业过程进行控制,确保证所采购的产品符合规定的需求。 二、适用范围

适用于本公司对生产所须材料的采购作业的控制。 三、定义注释

1.主要物资:指构成最终产品的主要组成部分或关键部分,直接影响最终产品

的使用和安全性能,可能导致客户严重投诉的物资;

2.辅助性物资:对最终产品起辅助作用的物资和非直接用于产品本身的包装材

料等。

四、职责权限

1.各部门: 负责提出采购申请.

2.采购部:负责“采购单”的批准并执行采购作业。 3.品质部:负责对进购物料的质量鉴定。 五、运作程序

(一)、采购作业控制流程图

通知需求部门 - 2 - 采购需求与申请 审批 采购计划 选择合格供方 询、比、议、定 价 实施采购作业 采购物资

产品防护控制程序

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产品防护控制程序 编 制: 审 核: 批 准: 版 次: B 1.0 分发号: 受控状态: 2018-01-02发布 2018-01-02实施

更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注

目次

封面………………………………………………………………………………………………………………0 更改控制页………………………………………………………………………………………………………1 目次…………………………………………………………………………………………

产品审核控制程序

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1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求,获得产品的质量信息,为产品质量改进提供依据; 2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核,包括生产和交付阶段的产品。 3、职责

3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

3.2 管理代表: 负责召集会议及会议资料处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 销售部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 各管理部门: 组织架构与资源配置. 4、名词定义 4.1产品审核:

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查,包括对检测细节的测划,实施评定和记录存档即: 检验特性:定量和定性的特性。 检验对象:有形产品。

检验时间:在一个生产工序结束后,交给下一个顾客(指外部顾客)前。 检验根据:额定要求(产品执行标准) 检验人员:独立的审核员。

关键缺陷:预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷:非关键缺陷,预计会导致产品事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷:预计按照规定的用途使用不会受到多大影响,或与适用的标准有偏差,但对

产品防护控制程序

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产品防护控制程序 编 制: 审 核: 批 准: 版 次: B 1.0 分发号: 受控状态: 2018-01-02发布 2018-01-02实施

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产品审核控制程序

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1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求,获得产品的质量信息,为产品质量改进提供依据; 2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核,包括生产和交付阶段的产品。 3、职责

3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

3.2 管理代表: 负责召集会议及会议资料处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 销售部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 各管理部门: 组织架构与资源配置. 4、名词定义 4.1产品审核:

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查,包括对检测细节的测划,实施评定和记录存档即: 检验特性:定量和定性的特性。 检验对象:有形产品。

检验时间:在一个生产工序结束后,交给下一个顾客(指外部顾客)前。 检验根据:额定要求(产品执行标准) 检验人员:独立的审核员。

关键缺陷:预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷:非关键缺陷,预计会导致产品事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷:预计按照规定的用途使用不会受到多大影响,或与适用的标准有偏差,但对

能源公司采购控制程序

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采购控制程序

修订 日期 2011/03/30 修订 单号 / 修订内容摘要 系统文件新制定 页次 版次 4 A/0

修订 / 审核 / 好好学习社区

批准 / 更多免费资料下载请进:http://bbs.55top.com

批准:

审核: 编制:

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采购控制程序

1目的

对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2范围

适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制;对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部

a)负责按企业的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;

b)负责制定采购计划,执行采购作业。

c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证,确认合格供方评定准则

产品实现策划控制程序

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苏州龙鼎精密模具有限公司

产品实现策划控制程序

QP701-B

1. 目的:

建立一个产品实现策划程序,确保产品批量投产后达到顾客的要求。 2. 适用范围:

本程序适用于汽车零部件新产品的开发,从立项、批准、直至产品正式批量 生产,并交付完成的整个开发过程。 3. 术语:

3.1 产品实现策划(APQP):本公司无产品设计责任,产品实现控制指从过程设计 起至规模生产止这一阶段各项质量活动的控制。

3.2 新产品:是指汽车客户需求的并且与公司现有加工产品不同的产品。 3.3 特殊特性符号“●”:过程失效模式(PFMEA)、控制计划(CP)中“●”符号 表示该特性为本公司产品或过程的关键特殊特性,须对其进行重点控制的特性项 目。顾客指定的按顾客要求执行。 4. 责任:

4.1 技术部负责组织成立APQP小组,并指定该小组组长;负责为新产品设计/ 开发及符合法律法规提供资料和技术服务。

4.2 APQP小组负责监督、协调相关部门实施新产品设计/开发、试生产和批量 生产过程中承担的质量控制工作;负责产品、过程特殊特性的开发及最终确定; 负责失效模式及后果分析的评审,负责制

新产品导入控制程序

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深圳市保凌影像科技有限公司

二级文件 版 本: A0 页 数: 5 编制人: 朱勇 文件名: 新产品导入控制程序 文件编号: QP/TD-02 编制部门: 技术部 编制日期: 2009-05-20 生效日期: 修改履历 版本 A 修改日期 2009/05/20 新版制定 责任人 品质部 采购部 会审 研发部 技术部 生产部 管理者代表审核 签字 总经理批准 日期 备注 修改内容 编制人 朱勇 文件分发部门 序号 1 2 3 4 5 部门 □ 总经办 ■ 销售部 ■ 财务部 ■ 行政部 ■ 研发部 签收者 序号 6 7 8 9 10 部门 ■ 生产部 ■ 技术部 ■ 物流部 ■ 品质部 ■ 采购部 签收者

新产品导入控制程序