用友u8应收单据已生成凭证如何修改
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用友u8导出试题10套做好的凭证
一
1、1月4日,管理部购买办公用品500元,以现金支付。 借:管理费用 贷:库存现金
2、1月6日,偿还上海丰阁货款50000元,通过工行转账支付,转账支票zz01。 借:应付账款 贷:银行存款
3、1月8日,管理部张叶报销差旅费1800元,交回现金200元。 借:库存现金 200
管理费用 1800
贷:其他应收款 2000
4、1月13日,从北京达达公司采购乙材料20000元,增值税3400元,材料已验收入库,款未付。
借:原材料-乙材料 20000
应缴税费-应缴增值税(进项税) 3400
贷:应付账款 23400 5、1月16日,生产产品领用甲材料10000元。 借:生产成本
贷:原材料-甲材料
6、1月20日,销售产品一批,不含税收入80000元,增值税13600元,款项已存入工行,转账支票zz02。
借:银行存款 93600
贷:主营业务收入 80000
应缴税费-应缴增值税(销项税) 13600
7、1月30日,生产产品完成入库,实际成本70000元。 借:库存商品 贷:生产成本
8、1月31日,计提本月固定资产折旧2400元,全部记入管理费用。
用友u8导出试题10套做好的凭证
一
1、1月4日,管理部购买办公用品500元,以现金支付。 借:管理费用 贷:库存现金
2、1月6日,偿还上海丰阁货款50000元,通过工行转账支付,转账支票zz01。 借:应付账款 贷:银行存款
3、1月8日,管理部张叶报销差旅费1800元,交回现金200元。 借:库存现金 200
管理费用 1800
贷:其他应收款 2000
4、1月13日,从北京达达公司采购乙材料20000元,增值税3400元,材料已验收入库,款未付。
借:原材料-乙材料 20000
应缴税费-应缴增值税(进项税) 3400
贷:应付账款 23400 5、1月16日,生产产品领用甲材料10000元。 借:生产成本
贷:原材料-甲材料
6、1月20日,销售产品一批,不含税收入80000元,增值税13600元,款项已存入工行,转账支票zz02。
借:银行存款 93600
贷:主营业务收入 80000
应缴税费-应缴增值税(销项税) 13600
7、1月30日,生产产品完成入库,实际成本70000元。 借:库存商品 贷:生产成本
8、1月31日,计提本月固定资产折旧2400元,全部记入管理费用。
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法!【本币金额式】
纵向
左:27.4上:8.1
右:19.5下:7.2
纵向
左:
右:
在用友
然后在“凭证,账簿套打”前面打勾,
“纸型D(用友U8)”前面打勾,
选择右边的“使用标准版”,“连续”
然后点确定保存就OK了,
仅供个人学习参考
若没有专业用凭证纸,要使用普通A4纸打印的,只用把套打的勾取消,选择非连续,就可以了,至于格式,网上有很多下载的,搜索下“glpzje”文件就可以了
1)在(windows98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),
在(windows2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\glpzje**(**代表所要
(3
,
1
2
3
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
问题:LQ-635K打印机如何设置打印用友财务软件的记账凭证?
现象:第一张和第二张间距没有问题,第三张和第二张就错位,间距隔的太多了??
推荐答案:
仅供个人学习参考
进入打印机和
U8开发之单据控件 - 图文
U8知识库文档
U8开发之单据控件
摘要
单据控件是U8ERP业务单据不可或缺的功能组件。是一个标准的OCX控件,使用符合OCX控件规范。方便业务组快速开发应用单据。
什么是单据控件?
基本概念及其关系
单据[Voucher] 1 单据工具栏 Voucher Toolbar 1 标题拦[Caption Band] 0..n 快速功能[Quick button] 0..1 单头[Header] 0..1 0..n 单体[Detail] 单体工具栏[Detail Toolbar] 0..1 单尾[Footer] 1..n 0..1 助手视图[Side Panel] 主题[Subject Panel]
www.yonyou.com
U8知识库文档
排版与布局规范
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单据工具栏作为单据界面的一部分,放置在顶部,用RIBBON工具栏风格。 单据CAPTION BAND紧邻单据工具栏下方,单据CAPTION水平居中。 单据定位搜索等快速功能放在单据CAPTION BAND有侧。(V11特性) 单据内容显示空间自CAPTION BAND之下开始。 单头自动紧贴单据内
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法分解
用友U8专用记账凭证打印纸的设置方法!
【本币金额式】 纵向
左:27.4 上:8.1 右:19.5 下:7.2 垂直方向: 凭证间距:14 预览页面:1 【数量外币式】 纵向
左:23.8 上:8.4 右:5.5 下:7.2 垂直方向: 凭证间距:14 预览页面:1
在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后, 在弹出来的框框里面选择“账簿”, 然后在“凭证,账簿套打”前面打勾, “纸型D(用友U8)”前面打勾, 选择右边的“使用标准版”,“连续” 然后点确定保存就OK了,
若没有专业用凭证纸,要使用普通A4纸打印的,只用把套打的勾取
消,选择非连续,就可以了,至于格式,网上有很多下载的,搜索下“glpzje”文件就可以了
1)在(windows 98)中找到c:\\windows\\system32\%ufcomsql\\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),
在(windows 2000/xp)中找到c:\\winnt\\system32\%ufcomsql\\glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),然
应收单据录入及凭证生成操作手册
用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册
应收单据录入及凭证生成操作手册
一、功能说明:单据录入指用户录入收付款及划账结算业务单据的工作。 二、操作步骤:
1、点击【财务会计】—【应收管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据录入】
2、【增加】—【自制单据】—【行操作】—【增行】(1):
(2):
3、在这个功能能模块里进行数据录入,其中【客商名称】是直接双击选取。
用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册
(1)如果在【客商名称】那里查找不到对应的客商,那就需要切换到集团用户那里进行数据分配。【快速切换】—【公司】—【0001集团】—【登录】
(2)进入到集团界面后,点击左上角【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商基本档案】—【查询】
(3):在【查询】那查找对应的客商名称,把对应的客商找出来以后,点击客商按【分配】—【选择目标组织】—【105】—【下一步】—【客商编码】(或者【客商名称】)—【下一步】— 点击筛选出来的客商—【分配】
用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册
(4):如果在集团用户里出查找不到所需客商的,就需要到【客商基本档案】那里进行新增,在新增前需要先明确客商的法定名称后再按使用需要确定新增客商的地区分类,再按顺序制定客
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程
进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”,特殊情况不需要系统自动计算单价,而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,否则记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前:
应查询采购系统的未完成业务表,查看是否还有未结算的采购入库单和发票,
确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账,选择未审核单据,查看是否还有未审核单据,一般情况下全部单据都应审核,特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量,不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。5 I! y: P, Y9 w l5 V Y
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时,首先要查询该存货的明细表,要查看对应自由项核算的明细账,查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的
用友U8存货核算流程
存货核算注意事项:
进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”,特殊情况不需要系统自动计算单价,而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,否则记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前:
应查询采购系统的未完成业务表,查看是否还有未结算的采购入库单和发票,
确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账,选择未审核单据,查看是否还有未审核单据,一般情况下全部单据都应审核,特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量,不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时,首先要查询该存货的明细表,要查看对应自由项核算的明细账,查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账,查看是何原因,通常会有本月销售出库,下月通过形态转换单调整入库的
用友U8财务软件 应收、应付款管理转账说明
U8应收、应付转账说明
前言
U8的应收、应付款管理模块,通过从销售、采购管理模块传递来的发票,本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,其中转账处理是财务的常用功能之一。
以下是应收款管理初始设置的常用科目设置(“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”)
其中科目对应如下: 1131——应收帐款 2131——预收账款
5101——主营业务收入
21710105——应交税金*应交增值税*销项税额 以下是应付款管理初始设置的常用科目设置(“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”)
其中科目对应如下:
212101——应付账款*应付账款(票到报销) 1151——预付账款
1201——物资采购
21710101——应交税金*应交增值税*进项税额
用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。
对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款,将预付科目设置成应付账款,这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作,应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。应收账款贷方即是预收账款,应付账款借方既
用友U8系统管理
第1章 系统管理
一、 进入系统管理
在应用服务器端,运行程序组-用友ERP-U8-系统服务-系统管理,进入系统管理界面。以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能;以帐套主管的身份注册,可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。
二、 增加角色及操作员
角色管理:在系统管理中,建立若干个角色,一个角色相当于一个用户组:
双击一个角色,可以选择属于该角色的用户。一个角色可以包括若干用户,具有相同的权限,从事相同的工作。
用户管理:在系统管理中,用户管理可以建立若干用户,包括使用系统的所有用户:
双击一个用户可以修改该用户的口令,设置该用户所属角色,一个用户可以属于多个角色,具有多个角色的权限:
三、 建立帐套
建立新帐套:打开“创建帐套”向导;根据向导提示,键入单位帐套信息(企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算),单击“完成”按钮。 单击帐套下的新建菜单,进入新建帐套的功能:输入新建的帐套号及帐套名称后,单击下一步:
输入企业的相应信息后,单击下一步,选择企业类型、行业性质、账套主管,及是否要预置科目:
选择相应的选项后,单击下一步,设置存货、客户及供应商是否要分类管理,