村财务审计整改报告范文
“村财务审计整改报告范文”相关的资料有哪些?“村财务审计整改报告范文”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“村财务审计整改报告范文”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
工会审计整改报告范文_整改报告
工会审计整改报告范文篇一
20xx年2月,杭州市审计局派出审计组对杭州市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯,出具了《20xx年度“春风行动”专项资金审计报告》(杭审社报[20xx]16号),重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议,提出了有关问题,对此我们做了以下整改,具体如下:
一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改
报告指出:20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元(其中:本金1亿元),20xx年到20xx年,共计救助外来务工人员160人,累计支出143.46万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召开座谈会,广泛听取街道、社区工会干部,企业工会干部,以及广大外来务工人员的意见建议,发放有关政策宣传册200余份,面对面了解了当前外来务工人员的实际困难,心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发[20xx]1号文件《关于深入开展杭州市20xx年“春风行动”的通知》精神,对《杭州市外来务工人员特殊困难救
审计整改报告范文往来款
竭诚为您提供优质文档/双击可除
审计整改报告范文往来款
篇一:财务工作整改报告(共6篇) 篇一:关于财务工作整改情况报告20XX 关于财务工作整改情况报告 青羊区交通局内审领导小组:
一、往来款长期挂帐,未及时清理的问题
二、会计基础工作不规范,会计核算有待进一步提高的问题整改措施:交管所20XX年7-12月,银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,615.55元,而银行存款日记账余额为667,804.55元,两者不一致;经查询,出纳帐中漏计一笔20XX年参公人员住房公积金转出帐务,现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全,入账金额与原始附件金额不一致的情况,我所已根据审计老师指导的要求补齐。
三、加强财务管理,完善内控制度
四、加强财经法规、业务知识的学习,不断提高业务能力 整改措施:通过这次审计,我所对财务人员加强了《会 计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。 青羊区交通运输管理所 20XX年11月16日
篇二:会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除
广北县农村信用合作联社
广信整字[20XX]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点
会计基础
审计整改工作报告范文
第一篇范例:整改报告审计整改报告
20xx单位审计整改报告范文
篇一
我代表市人民政府,向市四届人大常委会第十二次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作
市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。
截至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个,已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个,涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家,刑事拘留16人,取保候审12人,批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元,取得了较好
关于财务审计存在问题的整改报告
自xxxx年xx月xx日至xx月xx日,**县审计局对我局xxxx年一-xxxx年度预算执行及其他财政收支情况进行专项.审计。局领导高度重视,要求相关工作人员积极支持配合审计组开展工作,现审计已结束。按照镇政审报字(2016) 18号和镇政审决字(2016) 9号文件决定,立即召开干部职工会,通报了审计组反馈财务存在的问题,明确了整改要求和整改内容,重申了今后的财经纪律,完善了财经制度。现将整改情况报告如下:
一、组织领导
成立安监局财务审计整改工作领导小组,由局长段绍严任组长,副局长王新荣、李新良任副组长,成员由xxx、xxx、xxx、xxx,下设办公在局办公室,由xxx任办公室主任,负责处理日常事务。
针对存在的问题,我局主要从以下几个方面进行整改
1、对xxxx年一xxxx年度公款私存448210.37元,根据《财政违反行为处罚处分条例》的相关规定,单位和个人违反财务管理的规定,私存私放财政资金或其他公款的,责令改正。鉴于当时是现转现取,资金已全额列支,按照相关规定我局已进行严格整改:由主要负责人xxx、分管领导xxx、财务人员xxx写出深刻检讨。
2、对违反“八项规定”公款娱乐消费2800元,根据中共中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规
2016财务审计报告范文
2016财务审计报告范文
第1篇:财务收支的审计报告
×××市审计局:
根据××审综字[19××]×号审计计划安排,审计小组于19××年×月×日至×月×日,对××市日用杂品公司19××年度财务收支进行了就地审计。审计总金额825万元,违纪总金额为344144.07元。应缴金额为48166.40元。现将审计结果报告如下:
一、基本情况
××市日用杂品公司是××市供销社所属中型企业19××年度与市供销社签订承包合同,实行利润递增包干。公司下属11个独立核算单位。
该公司于l9××年×月由行政管理型公司变成了经济实体公司(由原日杂采购站和生活采购站合并而成)。现分为3个业务经营科室和8个行政职能科室。主营日用杂品、兼营五交化及家用电器、家具等。现有职工111人,固定资产103万元,自有流动资金39万元。全年销售额l972万元,实现利润总额67.4万元。
二、发现的问题
1.弄虚作假套取资金,给×××路仓库发奖金8000元。l9××年末,市日杂公司决定日杂站和生活站给××路仓库(都是公司所属独立核算单位)承担8000元劳动分红奖。该款应该在税后留利中支付,而两站采取弄虚作假的手段,在1998年1月份分别用转账支票,从销售款中套出现金给仓
乡镇审计整改报告
三、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题,湖南省局召开办公会议,通报总局审计决定,采取四项措施:一是省局向各被审计单位转发了审计决定,强调被审计单位要高度重视、认真讨论,制定整改措施,落实审计决定;二是对审计决定中指出的部分问题,省局已进行了直接督办,并责成对个别违规行为进行严肃处理;三是督促被审计单位整改,完善各项管理制度;四是充分利用审计结果,促进财务管理,省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报,并结合领导班
子考核对审计情况进行讲评。 根据整改情况报告,对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题,湖南省局在编制2005年预算时已进行了纠正;对调剂的基建项目资金,已于2004年底用自筹资金进行了安排,按总局的预算批复落实到位;对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕,如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等;违规银行账户已进行了清理,撤销了违
医院关于审计整改报告
***市******医院
关于做好预算执行审计整改工作
的情况报告
为响应市政府、市审计局关于对2015年度预算执行和其他财政收支的审计工作文件精神,我单位积极配合市审计局的审计工作,本着实事求是的原则,根据审计报告,贯彻落实严格的整改要求,将********项目预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况存在的问题进行了整改,对审计局提出的建议进行了采纳,并强化执行力度,落实了审计决定。10月中旬我单位已完成整改任务。现将我单位整改情况做出报告。
一、存在问题及整改情况
1、项目建设部分工程未严格执行招投标程序,部分采购未执行政府集中采购规定。
对于审计报告关于未公开招标确定实施单位及政府采购存在的问题,医院已按规定将罚款交于财政非税收入账户,并对此问题进行了整改,我单位在以后的工作中将严格执行国家相关政策,坚决按照相关招投标规定、集中采购政策办理业务。
2、*****项目需审减项目及工程。
关于***工程项目以及***工程审减金额进行了整改,财务调整了相关账务处理,并与施工单位进行了账务结算。
3、我单位概算、施工单位存在的问题。
关于概算编制不全、超概算问题,我单位认识到了建设工程
规范管理的重要性,在今后工作中将认真学习相关方面的知识法规,
财务自查自纠整改报告|财务自查自纠报告范文【精选】
财务自查自纠整改报告篇一
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改
一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。
二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三公经费”管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
村卫生室医保整改报告
篇一
尧都区卫生局:
根据《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业条例》以及《尧都区卫生局关于进一步规范村卫生室管理的通知》 的精神和镇卫生院对我所年终验收、 年度校验时提出的有关问题, 我所全体人员以及所长为首, 认真学习有关文件, 分析提出的问题, 找不足寻差距, 利用一周时间提出整改意见。 特此报告______村卫生室 2017 年1 月 13 日村卫生室医保整改报告 尊敬的 XXX: 为进一步加强新农合基金运行管理规范定点医疗机构服务行业行为, 提高补偿效益和加大监管力度, 切实把这项解决农民“看病难”、“看病贵”和“因病致贫”,“因病返贫” 的重大举措抓紧、 抓实、 抓好, 全力推进新农合医疗工作在我村健康、 稳固、 可持续发展, 根据上级要求和县合管中心 9月 14 日专项会议精神, 现将 XXX 村卫生室 2017 年新型农村合作医疗工作自查自纠情况汇报如下:
一、 工作开展情况
1、 严格遵照省、 市、 县各级文件精神和我县卫生局及合管中心各项相关规定, 协助完成我村资金筹集工作。
2、 坚持以病人为中心的服务准则, 严格遵照新农合的药品目录, 合理规范用药, 不开大处方, 不分解处方。
3、 参合农民就诊时确认身份后, 使用新农合专用处方,
工会审计2021年整改报告
20xx年2月,杭州市审计局派出审计组对杭州市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯,出具了《20xx年度“春风行动”专项资金审计报告》(杭审社报[20xx]16号),重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议,提出了有关问题,对此我们做了以下整改,具体如下:
一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改
报告指出:20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元(其中:本金1亿元),20xx年到20xx年,共计救助外来务工人员160人,累计支出143.46万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召开座谈会,广泛听取街道、社区工会干部,企业工会干部,以及广大外来务工人员的意见建议,发放有关政策宣传册200余份,面对面了解了当前外来务工人员的实际困难,心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办