企业vi设计一整套大概收费
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工业企业会计的一整套会计分录
工业企业会计的一整套会计分录
1、采购原材料
借:原材料
应交税金—应交增值税—进项税额
贷:银行存款(应付帐款、票据)
2、生产领用材料
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:原材料
3、分配工资
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬-工资
4、计提福利费
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬-福利费
5、发工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款(库存现金)
6、平时车间费用
借:制造费用
贷:库存现金
7、月末结转
借:生产成本
贷:制造费用
8、结转完工产品
借:生产成本
贷:库存商品
9、销售商品
借:银行存款(应收帐款、应收票据)
贷:主营业务收入
应交税金—应交增值税-销项税额
10、结转销售商品成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
11、计交税金
借:营业税金及附加
贷:应交税费—城建税
—教育费附加
-地方教育费附加
12、结转厂部费用
借:本年利润
贷:管理费用
13、发声借款利息
①支出 借:财务费用
贷:银行存款(库存现金)
②收入
借:银行存款(库存现金)
贷:财务费用
14、结转各项收入
借:主营业务收入
其他业务收入
投资收益
营业外收入
贷:本年利润
15、结转各项费用
借:本年利润
贷:主营业务成本
其他业务支出
主营业务税金及附加
管理费用
营业费用
财务费用
营业外支
16、计交所得税
借:所得税费用
贷:应交税
建立一整套安全生产管理档案
安全生产管理档案要求 准备多个档案盒(档案夹),在每个档案夹侧面贴上标签。
各档案内容需符合以下要求(不一定要12个档案,可根据公司具体情况增加或减少档案盒):
1. 《安全生产目标管理》企业应制定自己的安全生产方针及目标, 并有安全预算和考核制度。
2. 《安全生产责任制》有安全责任人、防火安全责任人任命书,安全生产责任书、安全防火责任书(需盖章、签名),责任制应分部门,分级别,分职位制定。
3. 《安全生产规章制度》应盖章、签字,企业需提供设备清单,每种设备有对应的操作规程。岗位任命书应具体指向职责。
4. 《安全教育》有三级安全教育卡(厂部、车间、班组)、三级安全教育考试试卷、分数统计表,有2010年的培训记录。
《安全教育》内的“试题”需打印多份,让每位员工答题并统一改卷,填写《成绩汇总表》,档案盒内应有员工培训试卷。
5. 《安全生产“三同时”》 相关文件复印件 6. 《安全生产现场监管》包括日常安全检查记录、各类安全检查记录、安全生产奖惩记录。不能是空白表格,应填写有内容。
7. 《事故应急救援预案管理》制定有事故应急预案(预案正面需盖章、发布令)、签名表(有演练人员名单、签名)、演练照片(如何使用灭火器、消火栓等
一整套市政工程资料填写范例
预算考试
1、施管表填写
施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 (1)施工组织设计。
(2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。
(4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。
(5)施工试验资料。 (6)施工记录。
(7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。
(14)工程竣工验收文件。
文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为
预算考试
例示范见后。
1.2 施管表2的填写
存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写
施工组织设
最新ISO13485:2016一整套程序文件
最新ISO13485:2016一整套程序文件
文件控制程序
1. 目的
确保质量管理体系文件得到有效的实施和控制,指导和规范质量管理体系的相关工作,并确保与质量管理体系有关的场所能够及时获得和使用文件的有效版本。
2. 适用范围
本程序适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件及技术类文件和外来文件的管制。
3. 定义和术语
3.1质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、作业文件、记录和表单。
3.2外来文件包括:
3.2.1医疗器械行业/国际/国家标准;
3.2.2质量管理体系标准;
3.2.3政府部门和行业主管部门下发的法律法规文件;
3.2.4客户的相关要求。
3.3技术文件(产品档案)包括:
3.3.1产品标准;
3.3.2产品风险分析文件;
3.3.3产品技术图纸;
3.3.4产品注册文件;
3.3.5产品加工工艺文件(作业流程/作业指导书等);
3.3.6产品质量检验文件;
3.3.7与该产品相关的技术变更记录;
3.3.8其它必须保留的与产品技术有关的文件。
4. 职责与权限
4.1 总经理:负责质量手册、程序文件的批准。
4.2 管理者代表:负责按照YY/T0287-2017/ISO13485:2016,加拿大SQR/98-282、美国21 CFR 820标准要求策划本
最新两化融合体系一整套记录表单(GBT23001-2017)
***企业集团有限公司 两化融合体系文件、记录目录
编号:BK-RH-04-001 A/0版
序号 文件编号
文件名称 版本 起草部门 备注 ***企业集团有限公司 两化融合文件评审记录表
编号:BK-RH-04-002 A/0版
文件名称 文件编号 文件类别 评审人员: 评审意见: 文件版本 发布日期 修订日期 评审日期: 审核意见: 审核: 日期: 批准意见: 批准: 日期: 编制:
***企业集团有限公司 两化融合文件作废/销毁审批单
编号:BK-RH-04-003 A/0版
文件编号 文件名称 版本 数量 文件编号 文件名称 版本 数量
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
FY/QP 2001-2017 版本号:A/0
最新两化融合一整套程序文件
01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
02两化融合实施策划管理程序
03两化融合文件控制程序
04两化融合记录控制程序
05两化融合人力资源管理程序
06两化融合设施设备管理
07两化融合信息资源管理程序
08两化融合信息安全管理程序
09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10两化融合实现过程技术实现管理程序
11两化融合匹配与规范管理程序
12两化融合实施过程运行维护管理程序
1
FY/QP 2001-2017 版本号:A/0
13两化融合数据开发和利用管理程序
14两化融合动态调整管理程序
15两化融合评估、测量与考核管理程序
16两化融合内部审核控制程序
17两化融合管理评审控制程序
18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序
19两化融合管理体系评价激励管理程序
20两化融合财务管理制度
21两化融合信息化投资项目管理程序
2
FY/QP 2001-2017 版本号:A/0 FY
FY/QP 2001-2017
版 本 号:A/0
内外部环境和相关方要求控制程序
编制:
审核:
批准:
最新ISO22000:2018一整套程序文件(食品安全管理体系)
最新ISO22000:2018一整套程序文件
XX食品有限公司
程序文件
版次:A2版
文件编码: ZCFW-B-2012
受控状态:
编 制: 日 期:
评 审: 日 期:
批 准: 日 期:
食 品 有 限 公 司
目录 程序文件 1
序号:ZCFW/B-0.0 序 号 ZCFW/B-1.0 ZCFW/B-2.0 ZCFW/B-3.0 ZCFW/B-4.0 ZCFW/B-5.0 ZCFW/B-6.0 ZCFW/B-7.0 ZCFW/B-8.0 ZCFW/B-9.0 ZCFW/B-10.0 ZCFW/B-11.0 ZCFW/B-12.0 ZCFW/B-13.0 ZCFW/B-14.0 ZCFW/B-15.0 ZCFW/B-16.0
目 录 文件控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 不合格产品控制程序 纠正控制程序 纠正措施控制
最新GBT29490:2013知识产权管理体系一整套程序文件
最新GBT29490:2013知识产权管理体系一整套程序文件
IPMS-0201-2016知识产权文件控制程序
IPMS-0202-2016知识产权外来文件与记录控制程序
IPMS-0203-2016法律法规程序
IPMS-0204-2016知识产权信息资源控制程序
IPMS-0205-2016知识产权管理评审控制程序
IPMS-0206-2016知识产权人力资源控制程序
IPMS-0207-2016知识产权基础设施控制程序
IPMS-0208-2016知识产权财务资源控制程序
IPMS-0210-2016知识产权获取控制程序
IPMS-0211-2016知识产权维护控制程序
IPMS-0212-2016知识产权运用控制程序
IPMS-0213-2016知识产权风险管理控制程序
IPMS-0214-2016知识产权争议处理控制程序
IPMS-0215-2016知识产权合同管理控制程序
IPMS-0216-2016知识产权保密控制程序
IPMS-0217-2016研发知识产权控制程序
IPMS-0218-2016采购知识产权控制程序
IPMS-0219-2016生产知识产权控制程序
IPMS-0220-2016销
最新GJB9001C:2017国军标一整套程序文件(含全套表单)
文件编号:Q/YC–P001–2018/A 0 归口管理:行政部
GJB9001C-2017
第 1 页 共 267 页
程序文件汇编 文件编号:Q/YC–P001–2018/A 0 归口管理:行政部
01文件控制程序.doc
02图样和技术文件的审签程序.doc 03工艺文件编制与管理程序.doc 04图样及技术文件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc
06质量职责制定与分配程序.doc 07沟通与协调控制程序.doc 08管理评审控制程序.doc 09人员能力培训管理程序.doc 10生产设备管理程序.doc 11工作环境控制程序.doc 12质量信息控制程序.doc 13产品实现策划管理程序.doc
14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制(设计和开发)策划程序.doc 16产品研制总程序.doc 17装备研制过程控制程序.doc 18设计更改控制程序.doc 19软件设计开发控制程序.doc
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
FY/QP 2001-2017 版本号:A/0
最新两化融合一整套程序文件
01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
02两化融合实施策划管理程序
03两化融合文件控制程序
04两化融合记录控制程序
05两化融合人力资源管理程序
06两化融合设施设备管理
07两化融合信息资源管理程序
08两化融合信息安全管理程序
09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10两化融合实现过程技术实现管理程序
11两化融合匹配与规范管理程序
12两化融合实施过程运行维护管理程序
1
FY/QP 2001-2017 版本号:A/0
13两化融合数据开发和利用管理程序
14两化融合动态调整管理程序
15两化融合评估、测量与考核管理程序
16两化融合内部审核控制程序
17两化融合管理评审控制程序
18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序
19两化融合管理体系评价激励管理程序
20两化融合财务管理制度
21两化融合信息化投资项目管理程序
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FY/QP 2001-2017 版本号:A/0 FY
FY/QP 2001-2017
版 本 号:A/0
内外部环境和相关方要求控制程序
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审核:
批准: