品质异常处理程序文件

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程序文件

标签:文库时间:2025-03-05
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状态标识:受控 发放编号:

程序文件汇编

文件编号:AB/P

版本/版次:A/0

编制/日期:贯标小组 2011年03月10日

审核/日期: BBB 2011年03月10日

批准/日期: AAA 2011年03月10日

发布日期:2011年03月10日 实施日期:2011年03月10日

公司的名称 发布

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 程序文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《经营计划控制程序》 《内外部沟通程序》 《管理评审程序》 《培训控制程序》 《员工激励和评价控制程序》 《设施、设备策划及管理程序》 对应过程编号 S1 S1 M1 S2 M2 S3 S3 S4 C1 C2 C2 S5 C3 C4 S4 C3 C5 S6 C5 M3 S7 S7 M4 M4 文件编号 AB/P01 AB/P02 AB/P03 AB/P04 AB/P05 AB/P06 AB/P07 AB/P08 AB/P09 AB/P10 AB/P11 AB/P12 AB/P13 AB/P14 AB/P15 AB/P16 AB/

变压器生产制作-品质异常处理程序

标签:文库时间:2025-03-05
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变压器生产制作-品质异常处理程序

过程异常的组成: 1.进料异常 2.制程异常

3.最终检验异常 4.客诉异常

第一章:进料异常

①进料检验异常:

? 来料检验判定不合格的材料,IQC在来料批放置“待处理”标识牌予以标识

隔离;填写《不良材料评审报告》随附不良样品交资材部负责人组织评审;依评审结果对不合格批次材料给予处理:

A:特采、分选:

? 在不合格批次材料的外箱贴黄色特采标签,并在标签上注明特采内容; ? B:退货

? 在不合格批材料的外箱贴红色拒收标签,并标签上注明不良内容;

? IQC依判定在《进料检验报告》上填写上 《不良材料评审报告》的管

理号;

? IQC填写《供方不良材料通知书》交资材部反馈供方并保留不良样品以

备供方确认;

IQC应跟进供方改善后的品质状况并将结果记录于《供方来料不良改善通知

书》;

②制程反馈材料不良的处理:

? IQC在接到生产部、品质部、技术部反馈制程中发现的的原材料不良时,

应前往生产线现场确认是否为来料不良;经确认为来料不良时应将此上线批材料作如下处理:

? A:如上线批材料不可使用时应标识隔离并通知生产部统计数量后退回材

料仓库退货区;

B:如此线材料批可选

程序文件

标签:文库时间:2025-03-05
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安装有限公司 程序文件

文件控制程序

YSYF—B--01

1、目的和适用范围

确保投入运行的文件完整、统一、有效; 适用于本公司质量体系所有文件和资料的控制。 2、职责

2.1 检查科负责质量体系文件及技术文件的控制和管理;

2.2 各职能部门负责本部门文件管理,配合检查科做好文件管理工作。 3、工作程序 3.1 文件的编制

3.1.1体系文件由检查科组织编写; 3.1.2 技术文件由技术科负责编制。 3.1.3文件编号

a. 一级文件(质量手册): YSYF-------A------XX

安装公司缩写

b.二级文件(程序文件): YSYF-------B------XX

安装有限公司缩写

第 1 页 共 25 页

版本号 一级文件

序号 二级文件

安装有限公司 程序文件

c. 其他文件(如规章制度等): YSYF-----GD------XX

安装有限公司缩写

3.2 文件的审批及评审

3.2.1 质量管理体系文件在发

程序文件

标签:文库时间:2025-03-05
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衢州警安消防检测有限公司

JAXFJC/CX01-2009~JAXFJC/CX28-2009

程序文件

编 制 审 核 批 准 批准日期

计量认证体系编写小组

年 月 日

受控状态: 分 发 号: 持 有 人:

2009-02-15发布 2009-02-16实施

衢州警安消防检测有限公司发布

JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施

0.1 修订页

序号 页码 修 订 内 容 批准人 日期 文件编号 1

JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施

0.2 程序文件目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

现场品质异常处理流程

标签:文库时间:2025-03-05
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现场品质异常处理流程

文件 高安市汉唐高晶 光电有限公司 名称 制定日期 2011 年 03 月 18 日

现场品质异常处理流程生效日期 2011 年 03 月 18 日

文件编号 页 版 次 次

QP/HTGJ 2/2 A1

现场品质异常处理流程

流程图

责任单位

相关说明

使用表单

现场品质 异常发现

发现部门

1.要求对不良现象描述清楚详细; 2.不良比例及发生场所,不良品的 现场品质异常通知单 型号,单号要求记录清楚;

不合格品记录

发现部门

做好相应的记录

相应记录表单

不良品标识隔离

发现部门和现 场 QC 产品标识与可追溯性程序

不合格标签

原因分析和责任 部门确定

品 质 部 门 主 导 品质部主导原因分析并确认不良 原 因 分 析 和 确 引起的责任单位(必要时请工程部 现场品质异常通知单 定责任部门 技术部协助)

现场品质处理通知与 现场及时处理及信息 反馈

品质部依据原因分析通知责任部 门现场的异常临时性处理(必要时 品质召集相应部门负责人一起现 品质部门主导 场解决)要求处理时效 30 分到位,现 场 品 质 异 常 通 知 单 , 处理的结果:要求信息及时反馈给 相关部门

责任部门 预防改善措施的提出

责任部门应在 2 天内给出有效的预 防改善措施 现场品质异常通知

程序文件(2016)

标签:文库时间:2025-03-05
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某某检测公司管理体系文件

ZNJC/CP(01-32)

依据《实验室资质认定评审准则》编写

程 序 文 件

PROCEDURE DOCUMENT

发行版本: 2/0 控制状态: 发放序号: 持 有 人:

2016年3月20日发布 2016年3月20日实施

某某检测公司 发布

某某检测公司

程 序 文 件

编 写: 审 核: 批 准:

批准日期: 年 月

程 序 文 件 文 件 号:ZNJC/CP 主题:颁布令 第1页 共1页 第2版 第0次修订 颁布日期: 2016年3月20日 颁布令

为保某某检测公司(以下检测“检测公司)质量控制活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性,依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求,编制了《程序文件》(2016第02版)。

《程序文件》阐述了检测公司进行质量控制活动各环节的控制要求和控制过程,规定了质量

2程序文件

标签:文库时间:2025-03-05
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北京北咨工程管理有限公司 QEO程序文件

程 序 文 件

受控状态

分发编号

二○一一年 月 日发布实施

北京北咨工程管理有限公司 QEO程序文件

编号:BZ/J-C 版次:E/0

程 序 文 件 清 单

附加说明:

公司共编制质量管理体系程序17个,经相关部门负责人审核,管理者代表批准后发布实施。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人员培训控制程序 与委托人和相关方有关过程控制程序 人员采购控制程序 监理服务控制程序 内部审核控制程序 不合格服务控制程序 改进控制程序 环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识、风险评价与控制程序 法律、法规及其他要求控制程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 职业健康安全监测和测量控制

工序异常处理文件

标签:文库时间:2025-03-05
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管理标准 主 题 工序异常管理流程 版本 A 修订 0 标准编号 Q/SIT-A-0716 生效日期 2014-08-10

编制

工序异常管理流程

分发部门: ■ IQC ■ IPQC ■ OQC □ CQS

沈阳敏像科技有限公司

日期

审核

日期

批准

2014.8.8 日期

管理标准 主 题 工序异常管理流程 版本 A 文件履历表

修订 0 标准编号 Q/SIT-A-0716 生效日期 2014-08-10 版次 更改页 变更理由 变更内容 无 生效日期 2014.8.10 无 新版发行

1 总则

1

管理标准 主 题 版本 修订 标准编号 工序异常管理流程 A 0 Q/SIT-A-0716

2 处置方法

3 质量记录

4 附则

压力管道程序文件

标签:文库时间:2025-03-05
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山西沪晋市政工程有限公司

压力管道安装

程序文件

文件编号:HJSZ/CX(PE)-2015 版 次:C/0 受控状态:受控 发放编号: 持 有 人:

2015-01-03发布 2015-01-05实施

目 录

与TSG Z0004 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件名称 基本要素对照 管理评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序 合同控制 图纸会审和技术交底控制程序 材料、零部件控制程序 作业(工艺)控制程序 焊接控制程序 理化检验控制程序 检验与试验控制程序 设备和检验与试验装置控制 不合格品(项)控制程序 内部审核控制程序 工程防护控制程序 隐蔽工程控制程序 安全生产控制程序 人力资源控制程序 培训管理控制程序 执行特种设备许可制度控制程序 附录1 程序文件修改控制页 1 3 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 码 1 4 10 13 15 17 22 25 28 31 35 39 43 48 51 54 60 63 66 71 页

管理评审控制程序

1 目的

程序文件汇编

标签:文库时间:2025-03-05
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山东恒润水泥有限公司

SHANDONG HENRUN CEMENT CO.,LTD

程序文件汇编

PROCEDURE FILE COLLECTION

(第一版)

2007-12-26发布 2008-1-1实施

山 东 恒 润 水 泥 有 限 公 司 发布

程序文件目录

1、 文件控制程序…………………………………Q/HR〃PF001 2、 质量记录控制程序……………………………Q/HR〃PF002 3、 管理评审程序…………………………………Q/HR〃PF003 4、 人力资源管理程序……………………………Q/HR〃PF004 5、 基础设施管理程序……………………………Q/HR〃PF005 6、 与顾客有关的过程控制程序…………………Q/HR〃PF006 7、 顾客财产控制程序……………………………Q/HR〃PF007 8、 采购程序………………………………………Q/HR〃PF008 9、 过程控制程序…………………………………Q/HR〃PF009 10、 检验和试验程序………………………………Q/HR〃PF010 11、 检测岗位人员密码抽查程序…