公司的内控制度

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内控制度

标签:文库时间:2024-10-07
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关于印发《太原市农村社会保险 经办机构内部控制实施细则》的通知

各县(市、区)农保经办机构、中心各科室:

为了加强全市农村社会保险经办机构内部管理与监督,提高内控执行力,确保农村社会保险基金安全运营,根据山西省人力资源和社会保障厅《山西省社会保险经办机构内部控制实施细则》和山西省农村养老保险管理服务中心《山西省农村社会养老保险审计稽核管理工作暂行办法》,结合我市实际情况,制定《太原市农村社会保险经办机构内部控制实施细则》。现印发给你们,请认真贯彻执行。

附:太原市农村社会保险经办机构内部控制实施细则

二○一○年七月二十日

太原市农村社会保险经办机构内部控制实施细则

第一章 总则

第一条 为切实做好我市农村社会养老保险的内部管理与监督工作,规范内部管理行为,防范和化解经办风险,确保国家的方针政策和各项管理制度的贯彻执行,保障我市农村社会养老保险基金的安全运行,根据《社会保险稽核办法》、《山西省社会保险经办机构内部控制实施细则》和《山西省农村社会养老保险审计稽核管理工作暂行办法》等法规制度,制订《太原市农村社会保险经办机构内部控制实施细则》(以下简称“细则”)。

第二条 本细

内控制度审计

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内控制度审计

我们首先看一个案例,通过案例内容,审查该单位内控制度存在哪些缺陷和错弊: 案件简介:

某A煤炭销售公司在江西有一B公司销售代理商。P先生是该公司负责江西煤炭销售主管,并与当地的各销售代理商做好发货收货及双方对帐工作。2006年12月21,P先生冒充B公司的名义,并私刻B公司的公章,伪造了一份“要货计划书”发送给A公司,并指明送货地址是“江西萍乡某区某街道某号”(后查明,该地址不是B公司的办公地址),该笔煤炭货款价值为20万元; 2007年4月A公司与B公司进行季度对帐工作时候发现该笔款项有疑问,当即打电话给所在地的销售主管P,而P一口咬定是B公司内部管理混乱,是B公司内部员工所为。为慎重起见,A公司与B公司将该笔款项所附带的“货物运输合同”仔细查看,发现签收的收货人不是B公司,而是C公司。通过向C公司追问,才发觉,这笔货是P先生委托C公司代为签收,然后再由P先生回签的。这笔货早已被P提走。至此,真相大白,A公司立即报案,后P被公安机关抓获,检察院以职务侵占罪提起公诉,经法院审理,判P犯职务侵占罪,判处有期徒刑2年。但P

1

已经将所提的煤炭已经低价销售给了其他经销商,P本人也无偿还能力,A公司即使通过民事诉讼程序,也很难去

内控制度(20141205)

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采购生产内部控制制度

目 录

采购生产内部控制制度 ............................................................................................................. 1 目 录 ..................................................................................................................................... 1

第一章 采购内部控制制度 ............................................................................................. 1

第一节 内控概述 ..................................................................................................... 1 第二节 组织机构职责 .........

银华基金管理有限公司内控制度

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内部资料 不得外传 公司内部机构设置及其职能

中财国瑞投资基金管理有限公司

内部机构设置及其职能

第一部分 公司治理结构及其职能

公司组织机构图----------------------------------------1 第一章 公司治理结构----------------------------------2 第二章 股东会----------------------------------------2 第三章 董事会----------------------------------------5 第四章 监事会----------------------------------------13 第五章 总经理办公会----------------------------------16 第六章 风险控制委员会--------------------------------18 第七章 投资决策委员会--------------------------------21 第八章 督察员--------------

银华基金管理有限公司内控制度

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内部资料 不得外传 公司内部机构设置及其职能

银华基金管理有限公司

内部机构设置及其职能

第一部分 公司治理结构及其职能

公司组织机构图----------------------------------------1

第一章 公司治理结构----------------------------------2

第二章 股东会----------------------------------------2

第三章 董事会----------------------------------------5

第四章 监事会----------------------------------------13

第五章 总经理办公会----------------------------------16

第六章 风险控制委员会--------------------------------18

第七章 投资决策委员会--------------------------------21

第八章 督察员--------------------------------

内部往来管理内控制度

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青岛啤酒股份有限公司

Tsingtao Brewery CO.,LTD

管理标准

为了进一步规范公司与公司内部各单位之间以及公司内部各单位之间(以下如无特别说明,统称“公司内部各单位”)内部往来项目的结算、日常管理及内部控制相关工作,防范公司资金风险,提高资金使用效率,特制订本制度。

2、适用范围及文件转化规定

适用范围:本制度适用于青岛啤酒股份有限公司。

文件转化规定:本制度不需转化。

3、术语及相关文件清单

3.1术语

本制度的内部往来项目包括公司内部各单位之间因原材料集中采购、啤酒产品购销业务、内部提供劳务及其他代收代付等事项产生的内部债权及债务,包括公司内部各单位之间的应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等。

内部应收账款:指公司内部工厂和销售单位之间、工厂之间以及销售单位之间因发生产品或原材料购销业务,销售方应向购买方收取的款项;

内部预付账款:指内部销售单位向存在采购产品业务关系的工厂支付的预付款;以及根据公司集中采购协议,工厂向公司总部预付的采购款;

内部应收票据:指工厂向公司内部销售单位销售产品,内部销售单位向工厂支付的银行承兑汇票;

内部其他应收款:指除内部应收账款、内部预付账款以及内部应收票据以外的其他各种应收、

内控制度(热门17篇)

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会员为你整理了“内控制度”17篇范文,希望对你有参考作用。

篇一:内控制度

建立财务体系内控七原则

1、合法性原则,就是指企业必须以国家的法律法规为准绳,在国家的规章制度范围内,制定本企业切实可行的财务内控制度。

2、整体性原则,就是指企业的财务内控制度必须充分涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制,它既要符合企业的长期规划,又要注重企业的短期目标,还要与企业的其他内控制度相互协调。

3、针对性原则,是指内控制度的建立要根据企业的实际情况,针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切实有效的内控制度,将各个环节和细节加以有效控制,以提高企业的财务会计水平。

4、一贯性原则,就是指企业的财务内控制度必须具有连续性和一致性。

5、适应性原则,指企业财务内控制度应根据企业变化了的情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充企业的财务内控制度。

6、经济性原则,是指企业的财务内控制度的建立要考虑成本效益原则也就是说企业财务控制度的操作性要强,要切实可行。

7、发展性原则,制定企业财务内控制度要充分考虑宏观政策和企业的发展,密切洞察竞争者的动向,制定出具有发展性或未来着眼点的规章制度。

篇二:内控制度

摘要:内部控制制度是伴随社会经济的发展而产生的,它贯穿于企业管理经营的各

最全企业财务内控制度

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目 录

目 录

(一) 货币资金内部控制制度

货币资金管理制度 4-8 现金管理制度 支票及印章的管理制度 (二) 实物资产管理制度

财产清查制度 低值易耗品管理制度 材料管理制度

贵研铂业内控制度汇编及内控手册

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贵研铂业内控制度汇编及内控手册 研铂业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则

第一条 为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管 理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,保护投资者 的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基 本规范》及其配套指引、《股票上市规则》、《上市公司内部 控制指引》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的相关 规定,制定本制度。

第二条 本制度所称内部控制:是指由公司董事会、监 事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。

第三条 内部控制的目标是: (一) 保证公司经营管理合法合规。 (二) 保障公司资产安全。

(三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 (四) 提高公司经营效率和效果。 (五) 促进公司实现发展战略。

第四条 公司建立与实施内部控制制度,应遵循下列原 则:

(一) 全面性原则:内部控制贯穿决策、执行和监督 全过程,覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。

(二) 重要性原则:内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域。

(三) 制衡性原则:内部控制在治理结构、机构设置 及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同 时兼顾运营效率。

(四) 适

银行内控制度试题(答案)

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天津津南村镇银行营业部制度综合试题 姓名:

一、单选题(每题1分,共30分)

1 存款人办理日常转账结算和现金需要,只能在银行开立一个( A )银行结算账户

A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.临时存款账户 2 临时机构在其驻在地能开立几个临时户( A )

A .1 B .2 C .3 D .4 3 基本户开户许可证以下哪些是不可变更事项( C ) A.账户名称 B.法定代表人及负责人 C.账号 D.开户银行名称

4 临时存款账户的有效期限应根据有关证明文件确定的期限活存款人的需要确定,但有效期限最长不得超过( B )年

A .1 B .2 C. 3 D. 4 5 柜员临时离柜应及时签退系统,做到( A ),凭证、现金入柜保管。 A. 人离