生产异常管理规定
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异常管理规定
汕头市好的实业有限公司 文件编号 版本/版次 生效日期 页 码 HD-WI-HR-OO9 A/0 2011年 月 日 第1页,共3页。 异常管理规定 二、异常事件定义
一、目的:规范异常事件的处理,厘清责任以防范异常事件的发生。
单位或个人未按规定程序或方法作业导致的事件。 三、范围:全体人员 四、内容
1、生产(工作)中的异常事件管理。
①、流程接口处异常事件的处理。正常情况我们规定上一道工序的工作
或物品必须由上一工序的操作者亲自送到下一工序操作者那里,由接受者确认好后前工序者才能放手,否则由此产生的责任由前工序的人承担。后工序者确认并接手后产生的问题由后工序者承担责任。
②、生产(工作)中操作者不遵守操作规程导致责任事故发生,则由操
作者承担50%责任。
③、生产(工作)中操作者恶意破坏导致责任事故发生,则由操作者承
担完全责任外还要承担一定经济处罚或民事(或刑事)责任。
④、生产(工作)中操作者麻痹大意导致责任事故发生,则由操作者承
担30%经济责任,操作者的直接上级承担10%经济责任。
⑤、生产(工作)中操作者因不懂操作规程而在上级的安排下工作导致
责任事故发生,则由操作者的直接上级承担30%责任。
⑥、生产(工作)中操
异常物料管理规定
题 目 编 号 版 本 WL/MP-08-53 第一版 起 草 发布日期 蔚林生产部异常物料管理规定 闫善松 2010-11-8 审 核 实施日期 批 准 修订状态 0 一、 目的
为了彻底防止异物混入合格品,保证产品质量,满足顾客和市场竞争的要求和需要,特制定本管理规定。 二、 适用范围
本管理规定仅适用于濮阳蔚林化工股份有限公司生产清洁管理过程中产生的可能有异物混入的物料的管理及处理,正常生产过程中产生的不合格品的管理执行公司的程序文件《不合格品控制程序》。 三、 工作职责
1. 各生产岗位负责本岗位产生的有异物混入的物料的现场管理,包括计量,存放,标
识,防护并保持相关记录;
2. 各生产岗位按照生产部的处理指令对异常物料进行处理;
3. 生产部负责所有异常物料的监督管理和异常物料的处理方案的制定。 四、 管理规定
1. 各生产岗位应对本班产生的异常物料进行分类存放,并进行相应标识(包装袋上及
存放地点标识),标识内容包括品名、批号、生产日期等,以示区别,并按类别在记录本上记录本班产生的数量;
2. 各生产岗位在交接班时必须对上班产生的异常物料进行确认交接;
3. 各部门负责人必须针对本岗位产生异常物料的原因进行分析,并制定
生产车间管理规定
SOP-S- REV: 01/0
EFFECTIVE DATE: 12/06/15
Page 1 of 6
江苏东瑞磁材科技有限公司 ORIENT MAGNET TECHNOLOGY
生产车间管理规定
编制日期: 12/06/15
文件编码:SOP-S- 新文件
分发号: 页 码: 1 OF 6
文件是否受控: YES 是
执行前是否需要培训: YES 是
NO 否
NO 否
生效日期:
版本号/修订次:01/0
修订版
生产部
(生产调度管理规定)
生产调度管理规定
教学目标及要求:
通过学习生产调度管理规定,明确全矿各部门和生产单位的职责,为矿井生产的有序指挥提供依据。 教学重点:
生产调度管理规定 教学难点:
生产调度管理规定 教学内容:
生产调度管理规定
第1条 随着矿井生产规模不断扩大,为确保我矿生产均衡稳定和安全高效,促进生产管理的科学化、信息化、规范化和制度化,特制定本规定。
第2条 强化以调度为中心协调组织日常生产的观念,同级业务部门和基层单位必须服从调度指挥,做到“有令必行、有禁必止”。否则,调度室可依照本规定对有关单位、部门和个人进行处罚。
第3条 根据工作需要,调度室可随时向有关部门和单位了解安全
生产经营等情况、领导指示和工作安排的落实情况,有关单位和个人必须如实汇报,对弄虚作假、瞒报迟报和拒不汇报者,调度室可按照本规定对其实施处罚。
第4条 矿属各单位必须严格按照生产作业计划、矿要求和有关规定组织生产施工和检修,及时圆满完成各项任务和矿领导交办的临时性工作。特殊情况下需调整或改变生产检修时间的,必须经当日矿值班长及调度室值班主任同意。
第5条 实际生产中没有列出的职责、任务和工作,视具体情况,由生产矿长或调度室平衡协调。推诿扯皮或拒不接受者,按领导交办任务
生产车间管理规定
SOP-S- REV: 01/0
EFFECTIVE DATE: 12/06/15
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生产车间管理规定
编制日期: 12/06/15
文件编码:SOP-S- 新文件
分发号: 页 码: 1 OF 6
文件是否受控: YES 是
执行前是否需要培训: YES 是
NO 否
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生效日期:
版本号/修订次:01/0
修订版
生产部
01品质超标与异常处理管理规定
质量管理细则文件:
品质超标与异常处理管理规定1.0 目的
文件编号 修订状态 生效日期
PG-QS-001D.0 2007.12.28
为了对生产过程中品质超标与异常处理得到及时处理并有效的控制,从而提高生产效率,确 保产品的质量。 2.0 适用范围 适用于电器产品所有品质超标与异常处理的管理规定。 3.0 职责 3.1 品管部门负责对品质超标与异常处理报告确认审批, 。 3.2 各部门主管负责对品质超标与异常报告填写原因和改善措施。 3.3 生产经理对各部门主管填写的原因分析和改善措施进行评审并最终决定不合批的处理方 式。 4.0 定义 4.1 品质超标:品管在抽样检验中发现的不符合产品接受准则的不合格品超出规定的可接收 水平,要求生产单位对该不合格品进行返工/返修处理,相关记录“制程品质超 标通知及处理记录” “成品检验报告” 。 4.2 品质异常:品管在首样检验和巡查检验中发现产品的质量特性不符合规定的要求,要求 生产单位对不合格品进行处理并采取措施防止问题的再次发生,相关记录“品质 异常反馈处理报告” 。 程序流程: 5.0 程序流程: 5.1 制程品质超标的处理流程(附表样“制程品质超标通知及处理记录”: )品管员抽样检验判定 批不合格后
01品质超标与异常处理管理规定
质量管理细则文件:
品质超标与异常处理管理规定1.0 目的
文件编号 修订状态 生效日期
PG-QS-001D.0 2007.12.28
为了对生产过程中品质超标与异常处理得到及时处理并有效的控制,从而提高生产效率,确 保产品的质量。 2.0 适用范围 适用于电器产品所有品质超标与异常处理的管理规定。 3.0 职责 3.1 品管部门负责对品质超标与异常处理报告确认审批, 。 3.2 各部门主管负责对品质超标与异常报告填写原因和改善措施。 3.3 生产经理对各部门主管填写的原因分析和改善措施进行评审并最终决定不合批的处理方 式。 4.0 定义 4.1 品质超标:品管在抽样检验中发现的不符合产品接受准则的不合格品超出规定的可接收 水平,要求生产单位对该不合格品进行返工/返修处理,相关记录“制程品质超 标通知及处理记录” “成品检验报告” 。 4.2 品质异常:品管在首样检验和巡查检验中发现产品的质量特性不符合规定的要求,要求 生产单位对不合格品进行处理并采取措施防止问题的再次发生,相关记录“品质 异常反馈处理报告” 。 程序流程: 5.0 程序流程: 5.1 制程品质超标的处理流程(附表样“制程品质超标通知及处理记录”: )品管员抽样检验判定 批不合格后
生产现场定置管理规定
生产现场定置管理规定
目的:
为了使5S管理活动的长期有效和深入进行,实现文明办公、安全生产,使生产现场达到科学化、标准化和制度化,特制定本制度。 适用范围:
本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、素养活动,对生产现场、工作间、库
房、休息室、办公室、工具jig室、文件柜及特别物品的定置,实现文明生产,达到科学化、标准化和制度化。 实施内容:
1.通道标识与车辆停放 通道标识,列表如下: 类 别 通道宽度 颜色 物流通道 4~6m 黄色 通 道 线 宽度 50mm 50mm 线型 实线 以主大门中心线为轴线对称分布 作业员通道 2.8~4m 黄色 实线 以通道最窄处中垂线为对称分布线 参观通道 道口、危险区 1~2m 间隔等线宽 黄色 黄色 50mm 50mm 实线 3000mm 4000mm 区域形成方式 转弯半径 斑马线 叉车、物流车辆,要划定停放区域线(线宽为50mm的黄色实线区划),停放地应不妨碍交通和厂容观瞻。
2. 相关区域划分标识:
区 域 线 类 别 颜色 宽度 50mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50mm 线型 标识牌 字体 工作区或生产线 待检区 合格区 不合格
生产运行管理规定
版本号: 修改码: 页码/页数:1/7 存档编号:
管理体系作业文件 编 号 编 制 审 核 批 准 生产运行管理规定 (V0.05) 实施日期
1 目的:对生产计划的制定、实施和产品实现过程进行有效控制,以确保满足顾客的要求
和期望,并达成公司规定的各项目标。
2 适用范围:生产运行系统各相关部门。适用于对生产计划的制定、实施以及产品形成过
程的控制。 3 术语和定义:
3.1 标准配置车型:由设计部门根据市场需求确定的整车基本配置车型。该类车型的特
征是具有《产品配置明细》备案。
3.2 计划内目录:营销部根据市场需求,在标准配置车型中选定的,进行日常计划生产
备库的整车车型目录。
3.3 计划内目录订单:所订整车车型全部属于“计划内目录”车型的订单。 3.4 特殊订单:标准配置车型以外,经评审可实现生产的产品订单。
3.5 工作联系单:一种用于部门之间进行工作联系的表单,是一种特殊形式的文件。由
发放部门拟定工作联系单内容,经发放部门经理签字后发出,经接收部门经理签字认可后即可生效。所有相关部门存档。
4 职责:
4.1
营销部负责接收顾客订单、组织评审、编制“营
安全生产应急管理规定
河北省安全生产应急管理规定
第一章 总 则
第一条 为及时有效地控制、减少和消除生产安全事故及其造成的危害,规范安全生产应急管理工作,保障社会公众生命财产安全,根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《河北省安全生产条例》等法律、法规,结合本省实际,制定本规定。
第二条 本规定适用于本省行政区域内生产安全事故的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援等应急管理活动。
第三条 本省建立统一领导、综合协调、分级负责、分类管理、属地管理为主的安全生产应急管理工作体制。
县级以上人民政府对本行政区域内的安全生产应急管理工作负责,指挥、协调所属有关部门和下级人民政府开展生产安全事故应急管理工作,建立健全安全生产应急管理工作责任制。
第四条 县级以上人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内的安全生产应急综合管理工作,县级以上人民政府其他有关部门在其职责范围内负责相应的安全生产应急管理工作。
省人民政府设立的安全生产应急救援指挥机构,具体承担重特大生产安全事故应急救援指挥协调工作,以及应急值守、应急救援培训、应急演练、应急信息化建设、重大危险源监控管理等工作。省政府有关部门设立的安全生产应急管理机构,