文件控制程序流程图

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技术文件控制程序 - 图文

标签:文库时间:2024-07-08
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XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号:QP- 版 本: A/0 页 码: 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号:QP- 版 本: A/0 页 码: 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所,使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理,并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理,负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理,确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

技术公司文件控制程序

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技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的:

为使文件管制作业具有一致性,因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则,并说明文件管制作业之细节活动,以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标,从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围:

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时,必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义: 3.1 文件制作:

3.1.1 目的:编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围:界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义:说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责:叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容:叙述那些人员在何种时机或状况,以何种方式或流

程执行某件工作,并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件:将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录,于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件:详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件: 3.2.1 品质(一阶文件)

文件和资料控制程序

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XXX项目 文件和资料控制程序

文件编号 文件状态 当前版本 拟 制 审 核 批 准

[ ]草稿 [ ] 正式发布 [ ]正在修改 日期 日期 日期 修订历史记录

变更版本号 A - 增加 M - 修订 D - 删除 摘 要 日期 变更类型 (A*M*D) 修改人 备注

目 录

1目的 ................................................................................................................................................................ 4 2 适用范围 ....................................................................................................................................

文件控制程序(含表格)

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文件控制程序

(ISO9001/14001:2015)

1 目的

1.1 为有效控制公司各类文件的发行和控制,确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。 2 范围

2.1 适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。 3 职责

3.1文控中心(DCC):负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核;

3.2各部门:负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放,负责受控

文件的接收、使用和保管,并对现场使用的各类文件进行保护和防护。 4 定义

4.1体系文件:含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等;

4.2技术类文件:含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等; 4.3外来文件:客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告 等客户资料;质量/环境方面标准、法律法规;设备说明书等。 5程序

5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号 ◆ 公司代码:

公司代码表

◆ 文件性质代码:

文件性质代码表

◆ 部门代码:

部门代码表

◆ 文件系列号:

文件系列号

5.2 文件编号规则

德信诚培训网

文件编号规则

进度控制程序图28个

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监理进度控制程序图

6-1监理工作总程序图

监理进度控制程序图

图6-2 质量控制程序图

监理进度控制程序图

图6-3 测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

监理进度控制程序图

图6-4 分包单位资质审查程序图

监理进度控制程序图

图6-5 施工组织设计(方案)审查程序图

注:对工程有重大影响的关键部位及施工难点(支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等)的施工技术方案,特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案,应进行重点审查,必要时,可提议业主邀请有关专家进行分析论证,以确保方案的可行性。

监理进度控制程序图

图6-6 施工图会审(含设计交底)程序图

注:施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录(一)、(二)”表格,并按其表格的要求签字、盖章(参与单位均盖公章)。

监理进度控制程序图

图6-7 工程材料与构配件质量监控程序图

同意使用

※ 水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时,可以降级使用,但必须经设计单位同意。

监理进度控制程序图

图6-8 新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

监理进度控制程序图

图6-9 设备进场检验及安装验收程序图

监理进度控制程序图

图6-10 隐蔽工程验收程序图

下道工序

01文件控制程序

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文 件 编 号: HL-QPM-0401 修 订 记 录 文件控制程序 文件编号: SCHL-QP01-2014 页 版本 / 版次 总 页 数 总 6 页数 6 张赤 核 准 审 查 制 作 制修订 日 期 制修订 DCN.NO 修订内容摘要 修 订 记 录 次 20020518 日 期 20070903 发 行 修订内容摘要 页 次 版本 A/0 / 修改状态 A/1 赵胜 批 准赵胜 审 核吴永红 编 制 表单修订 部分文字错误修订 2010 程序文件改版 B/0 13 四川海隆石油技术有限公司 文件控制程序 文件编号 版本/修改状态 发行日期 页次 SCHL-QP01-2014 A/0 2014-02-18 第1页 共5 页 第一条 目的

确保质量管理体系所使用的文件处理迅速﹑正确流通﹑

安全生产控制程序文件 - 图文

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程序文件 标题:安全生产控制程序 编写: 审核: 批准: 版次 编号: 版本/次 : 日期 : 总页数:5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色,此程序为非正式文件。所有程序文件的进行,只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员,并在需要时提供此文件作参考。 正本图章: 控制图章: 此份拷贝持有部门: 第 1 页,共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号: 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一,预防为主”安全工作方针,切实加强本厂生产安全管理工作,预防和减少安全事故,规范本厂的安全管理,提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序: 第 2 页,共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号: 版次 : 各部门

紧急订单流程控制程序 - 图文

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ISO9001质量管理体系文件 紧急订单流程控制程序 文件编号:HQ-PF-09 版 本:B/1 生效日期:2010-07-20 页 次:第1页/共3页 修 訂 履 歷 序號 版本 修 訂 內 容 新版发行 修訂者 日期 批准 1 A/0 編制/日期 肖刚2010.07.20 審核/日期 批准/日期 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****

ISO9001质量管理体系文件 一、目的: 规范紧急订单流程处理方式,为更快满足客户需求提供保障。 二、范围 客户要求在48小时内交货的所有订单。 三、流程: 紧急订单流程控制程序 文件编号:HQ-PF-09 版 本:B/1 生效日期:2010-07-20 页 次:第1页/共3页 3.1业助收到客户紧急订单后,1小时内将客户订单转化为《紧急订单评审记录表》;同时,将《紧急订单评审记录表》亲自交技术课。 3.2技术课收到《紧急订单评审记录表》后,0.5小时内处理完成技术评定,需要更新图纸或工程资料的,在1小时内出具临时图纸或工程资料,

设备控制程序

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程 序 文 件 文件编号: FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制: 审 核: 1、 目的 产品质量,特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次: 修改状态: 修改日期:2007-06-16 批 准: 为加强对设备的维护和保养,使其处于完好状态,以保证过程能力,确保

3.1 采购部负责生产设备购置,生产部负责对设备的管理和控制,设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》;

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况,实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、,以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》;

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

记录控制程序

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的:

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制,确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本;对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制,确保必要时提供证据和实施分析追溯,也是持续改进的依据。 2. 范围:

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录,也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责:

3.1公司综合部是文件控制的主管部门,负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办,负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门,负责质量体系记录的标识;其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门,负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序: 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制: 4.2.1文件的分类: 按具