公安执法内部监督制度

“公安执法内部监督制度”相关的资料有哪些?“公安执法内部监督制度”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“公安执法内部监督制度”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。

财务内部监督制度

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

永仁县中和镇中心卫生院

财务内部监督制度

为了适应医院快速发展的需要,进一步加强医院财务管理制度化、规范化,使医院财务体系得以有效运行,以确保医院资产完整及会计信息的真实性、准确性,特制定财务内部监督检査制度。 一、组织健全

设立财务监督检査小组,组长:副院长,成员:门诊和住院负责人, 药房管理人员,在人员变动时顺延。检査小组定期、不定期的对医院财务执行情况进行监督检査,对发现的问题和薄弱环节,要采取有效督导措施,改进和完善医院财务管理制度。 二、实施细则

1.财务预算监督检査

医院财务是否按制度编制财务预算,一切收入、支出是否全部纳入预算管理。财务预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则,是否科学合理。检査预算的执行情况,是否按已编制的预算组织收入、安排支出。对预算执行中的问题,是否做出科学、客观分析并采取了改进措施。 2.财务收入监督检査

各项收入的取得是否符合国家的有关法律和政策规定,是否由财务部门统一核算、统 一管理,是否设立帐外帐和“小金库”。门诊收款员、出纳员是否按规定的收款程序和要求进行工作,有无不按规定

办理的现象。收费人员是否将所收的款项按财务规定时间缴存银行。出

公司内部监督制度

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

××股份有限公司 财务内部监督制度

第一条 为规范公司内部法人治理结构,完善公司法人治理机制,根据《公司法》等相关法律,制定本制度。

第二条 公司各项经济活动、财务收支,必须接受所有者、债权人的监督、检查;公司内部应不断完善对财务管理、会计核算的审计、监督、控制机制,促进公司健康稳定发展。

第三条 监事会有权监督、检查公司的财务会计工作,对公司董事、经理人员违反财务纪律的行为进行监督,并可委托内部审计部门及社会中介机构,对有关财务问题进行审计检查。

第四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督,对监事会负责并报告工作。审计人员对财务行使下列职权:

(一)审查公司各部门及所属单位会计核算、财务管理和控制制度中存在的问题,发现管理上的薄弱环节并提出完善和改进的措施;

(二)审查各项经济活动和财务收支的合法性、真实性和正确性,审查会计账目和财务报表;

(三)检查财务预算执行情况及经济目标责任的落实完成情况; (四)组织、参与离任审计工作。

物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专

医院财务内部监督制度和经济责任制

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

医院财务内部监督制度和经济责任制

医院财务内监督制度和经济责任制

为了适应医院快速发展的需要,进一步加强医院财务管理制度化、规范化,使医院财务体系得以有效运行,以确保医院资产完整及会计信息的真实性、准确性,特制定财务内部监督检查制度。

一、设立财务监督检查小组

检查小组定期、不定期的对医院财务执行情况进行监督检查,对发现的问题和薄弱环节,要采取有效督导措施,改进和完善医院财务管理制度。

二、实施细则

(一)、财务预算监督检查

1.医院财务是否按制度编制财务预算,一切收入、支出是否全部纳入预算管理。

2.财务预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则,是否科学合理。

3.检查预算的执行情况,是否按已编制的预算组织收入、安排支出。

4.对预算执行中的问题,是否做出科学、客观地分析并采取了改进措施。

(二)、财务收入监督检查

1.各项收入的取得是否符合国家的有关法律和政策规定,是否由财务部门统一核算、统一管理,是否设立帐外帐和“小金库”。

2.门诊收款员、出纳员是否按规定的收款程序和要求进行工作,有无不按规定办理的现象。

3.各位收费人员是否将当日所收的款项按财务规定时间交给出纳员,有无不及时交款或不交款现象。

4.出纳员是否按时将发生的收入及时入账。

5.票据管理

医院财务内部监督制度及经济责任制

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

医院财务内监督制度及经济责任制

为了适应医院快速发展的需要,进一步加强医院财务管理制度化、规范化,使医院财务体系得以有效运行,以确保医院资产完整及会计信息的真实性、准确性,特制定财务内部监督检查制度。

一、设立财务监督检查小组

检查小组定期、不定期的对医院财务执行情况进行监督检查,对发现的问题和薄弱环节,要采取有效督导措施,改进和完善医院财务管理制度。 二、实施细则

(一)、财务预算监督检查

1.医院财务是否按制度编制财务预算,一切收入、支出是否全部纳入预算管理。 2.财务预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则,是否科学合理。 3.检查预算的执行情况,是否按已编制的预算组织收入、安排支出。 4.对预算执行中的问题,是否做出科学、客观地分析并采取了改进措施。 (二)、财务收入监督检查

1.各项收入的取得是否符合国家的有关法律和政策规定,是否由财务部门统一核算、统一管理,是否设立帐外帐和“小金库”。

2.门诊收款员、出纳员是否按规定的收款程序和要求进行工作,有无不按规定办理的现象。

3.各位收费人员是否将当日所收的款项按财务规定时间交给出纳员,有无不及时交款或不交款现象。

4.出纳员是否按时将发生的收入及时入账。

5.票据管理员

医院财务内部监督制度及经济责任制

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

医院财务内监督制度及经济责任制

为了适应医院快速发展的需要,进一步加强医院财务管理制度化、规范化,使医院财务体系得以有效运行,以确保医院资产完整及会计信息的真实性、准确性,特制定财务内部监督检查制度。

一、设立财务监督检查小组

检查小组定期、不定期的对医院财务执行情况进行监督检查,对发现的问题和薄弱环节,要采取有效督导措施,改进和完善医院财务管理制度。 二、实施细则

(一)、财务预算监督检查

1.医院财务是否按制度编制财务预算,一切收入、支出是否全部纳入预算管理。 2.财务预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则,是否科学合理。 3.检查预算的执行情况,是否按已编制的预算组织收入、安排支出。 4.对预算执行中的问题,是否做出科学、客观地分析并采取了改进措施。 (二)、财务收入监督检查

1.各项收入的取得是否符合国家的有关法律和政策规定,是否由财务部门统一核算、统一管理,是否设立帐外帐和“小金库”。

2.门诊收款员、出纳员是否按规定的收款程序和要求进行工作,有无不按规定办理的现象。

3.各位收费人员是否将当日所收的款项按财务规定时间交给出纳员,有无不及时交款或不交款现象。

4.出纳员是否按时将发生的收入及时入账。

5.票据管理员

动物卫生监督制度

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

动物卫生监督行政执法人员培训制度

一、为了加强我县动物卫生监督执法队伍建设,提高执法人员的综合素质,切实做到依法行政,制定本制度。由县 所负责本辖区内检疫人员的培训工作。

二、动物卫生监督行政执法人员的培训,按照理论与实际相结合、定期与不定期相结合、培训与考试相结合的原则按需施教,做到学以致用,讲究实效。

三、培训分为动物卫生监督专业技能培训和综合法律培训两种。

四、实行定期培训。除参加上级组织的培训外,至少举办三期培训,要确保培训效果,实行有效的培训考核。考核结果应作为考核行政执法人员执法资格的一项只要内容,并纳入年度考核内容。

五、定期举办执法人员研讨与交流活动。研究解决执法过程中遇到的新情况、新问题,切实提高执法水平。

六、对新任用的动物卫生监督执法人员要严格执行“先培训后上岗”的原则。培训内容为法律法规、技术知识、职业道德和岗位工作职责,上岗前培训不得少于一周。

规模动物饲养场监督管理制度

一、为了加强对全县动物饲养场的监督管理,根据《动物防疫法》等相关法律、法规的规定,制定本制度。

二、各级动物卫生监督机构要明确专人负责辖区内规模养殖场的监督管理,层层签订责任状,严格落实责任追究制。

三、乡镇级动物卫生监督站要对辖区内的规模养殖场动物防疫条件进行初审,

“双向制约”能否增进内部监督实效

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

“双向制约”能否增进内部监督实效

关仕新

“检察权内部监督制约机制的设立,有助于提高检察机关立检为公、执法为民的社会主义法治理念和检察队伍素质,对防止检察权滥用和确保司法公正,具有积极的意义。”这是“检察权内部监督制约机制探索与完善”研讨会与会代表的共识。此次研讨会由《国家检察官学院学报》、湖南省检察院主办,益阳市检察院承办,于8月1日在湖南益阳召开。来自最高人民检察院、国家检察官学院、湖南省检察系统和知名高校的20余名专家学者参加了研讨会。

内部监督制约机制:大命题小实践

“内部监督比外部监督更具有针对性、及时性、更容易被接受。”不少与会专家表达了这个看法。湖南大学法学院教授聂资鲁说,依据内部监督的理论,对权力的控制既有赖于外部环境,更取决于内部各权力主体的自律意识和对自身活动的判断、控制能力。“由于检察机关的权力具有多种属性,职能体系较为复杂,外部监督介入的深度、范围及效果有限,往往是囿于事后救济或责任追究,所以,内部监督机制对于检察权行使过程的规范和约束有不可替代的作用。”

最高人民检察院法律政策研究室副主任王守安认为,各地对内部监督制约机制的探索具有现实意义。“地方进行机制探索

医院社会监督制度

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

医院社会监督制度

社会监督制度

一、公开监督、投诉电话,设立患者意见箱、院长联系

箱,专人负责,定期开启,作好记录,及时处理。

二、定期、不定期向门诊、住院、出院患者发放 征求

意见卡 ,进行 满意度 调查。

三、定期召开患者、陪伴座谈会,听取对医院工作的意

见和建议。

四、面向社会聘请行风评议员,加强与行风评议员联系

和沟通,定期召开行风评议员座谈会,主动听取意见和建议。

五、医院实施下列公开制度:

1.上岗人员必须佩戴附有本人照片、姓名、编号、职称

或职务等内容的胸卡;

2.公开投诉电话,包括接待部门和医院行风纪律;

3.公开主要收费项目和药品价格,设立患者费用查询点;

出院患者实行预审清单签字制和费用清单,门诊患者出具药品清单;

4.公开专家门诊姓名、职称、科别、时间及挂号费标准;

5.公开重大检查项目、时间和手术安排。

医院社会监督制度

医德医风

一、指导思想

坚持以 三个代表 重要思想和科学发展观为指导,紧

紧围绕医院工作总目标,进一步提高医疗服务质量,加强医德医风建设,建立健全医德医风监督、考核、管理工作长效机制;强化 以患者为中心 的职业道德、职业纪律、职业责任,建立和谐的医患关系;预防和纠正医药购销和医疗服务中的不正之风;更好地为人民群众提供 诚信、优质、便捷、高效 的

乡财务审计监督制度

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

乡财务审计监督制度

第一条 为了加强对乡财政财务的审计监督,提高乡财政资金的使用效益,维护和促进农村改革发展稳定大局,推进我县社会主义新农村建设步伐,根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》,结合我乡实际,制定本制度。

第二条 县审计局负责各乡财政财务的审计监督工作。 对其审计管辖范围内乡财政财务的重大审计事项,认为需要由上级审计机关审计的,经县人民政府同意,可以报请上级审计机关审计。

第三条 审计机关依法独立行使乡财政财务审计监督权,被审计单位不得拒绝、阻碍,其他行政机关、社会团体和个人不得干涉。

第四条 本制度所称乡财政财务审计监督的范围包括: (一)依法对乡镇人民政府财政决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

(二)依法对乡镇人民政府和基层站所的财政收支、财务收支情况进行审计监督。

(三)依法对乡镇政府投资和以乡镇政府投资为主的基本建设项目、技术改造项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

(四)依法对乡财政财务进行审计监督的部门、单位和村委进行专项审计或专项审计调查。 (五)法律、法规规定的其他事项。

第五条 依法对乡镇政府财政财务进行审计监督的主要内容包括:

(一)乡镇人民政府财政决算以及其他财政资金的征

企业内部安全生产检查与监督制度通用范本

标签:文库时间:2024-10-06
【bwwdw.com - 博文网】

内部编号:AN-QP-HT468

版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its

Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements.

编辑:__________________

审核:__________________

单位:__________________

企业内部安全生产检查与监督制度通

用范本

精制制度系列编号:AN-QP-HT468

企业内部安全生产检查与监督制度通用

范本

使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可