校园环境绿化卫生和管护管理制度执行情况

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校园环境绿化卫生和管护管理制度

标签:文库时间:2024-10-04
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为了更好地为全校师生创造一个干净整洁、文明舒适、安全便利的学习、工作、生活环境全面提高物业管理服务质量校园环境管护部坚持以物业管理中心的岗位绩效考核办法为指导方针以物业服务协议的各项条款为基本要求紧密结合部门工作的实际情况特制定本考核实施细则。

一、考核管理及程序

1、由部门主任、副主任、班组长组成校园环境管护部岗位绩效考核工作小组以下简称考核工作小组主任为考核工作小组组长。

其职责为

1组织落实物管中心岗位绩效考核办法

2制定、修订和落实本部门岗位绩效考核实施细则

3负责本部门物业管理服务工作阶段全面检查与考核

4负责本部门物业服务工作月终小结及综合考评工作

5确定本部门岗位绩效考核结果。

2、校园环境管护部将确定一名主任或副主任作为部门兼职考核员负责本部门物业管理服务工作的日常检查考核工作。

3、月终实行例会制度例会的主要内容包括

①全面总结当月的工作完成情况

②通报日常及阶段检查考核情况

③对本部门职工进行综合考评

④确定本部门岗位绩效考核结果。

4、严格按照考评结果发放当月岗位绩效工资。

二、考核的主要内容

一工作态度

1不服从工作安排工作敷衍了事造成工作失误和不良影响者当月岗位绩效考核直接降为三等。

2有上班酗酒、酒醉后

质量管理制度执行情况定期检查和考核记录

标签:文库时间:2024-10-04
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质量管理制度执行情况考核记录表

检查日期: 检查人员:

制度名称 质量管理体系文件 的管理制度 产品质量否决制度 质量方针和目标 管理制度 考核内容 考核方法 检查情况 及存在的问题 整改措施 责任人 1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序; 查现场;查记录 符合要求 2、质量管理体系文件的合法、合理性 查是否依据质量标准进行否决;否决权是否查现场;查记录 符合要求 得到贯彻 质量方针的策划、执行、检查、改进是否按查材料 符合要求 要求执行 查现场;查记录 符合要求 查现场;查记录 符合要求 查现场 查记录 符合要求 质量检查验收管理制度 1、验收率100%;2、验收记录真实、完善 1、每天进行温湿度记录; 产品管理制度 2、按规定进行产品检查; 3、检查记录完整 1、产品存放规范; 仓库管理制度 2、存储产品按要求存放 有关记录和凭证 1、记录应规范填写,不得乱涂乱改; 管理制度 2、记录应按要求保存。 1、存放不合格区;

各部门质量管理制度执行情况自查表

标签:文库时间:2024-10-04
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各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

******有限公司

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

(由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容)

编 号:YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

试剂入库 验收,保 管养护, 出库复核 制度

1,职责明确,责任到人; 2,按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 3,严格把关,手续齐全,责任明确; 4,不合格品有效控制; 5,验收记录台帐准确,规范,妥善保管; 6,保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂; 7,试剂按不同贮存要求分类存放; 8, 试剂按温湿度要求分别存放于冷库, 阴凉库和常温库, 温湿度控制管理有效; 9,试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放; 10,护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管 理和试剂效期管理; 11,做好色标管理和试剂效期管理; 12 在库试剂执行日记日清,动态复核,月对季盘制度, 帐货相符率达到 99.8%以上; 13 试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人 发

部门质量管理制度执行情况检查表 - 图文

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部门质量管理制度执行情况检查表

检查部门 检查日期 检查人员 得分 制度名称 标准分 考 核 内 容 及 评 分 标 准 每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁,加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分 药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进,购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定,购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分 考核方法 扣分原因 负责人 质量教育培训管理制度 10 看现场 查记录 看现场 查记录 看现场 查记录 卫生和人员健康状态管理制度 10 药品购进质量管理制度 10 3

首营品种和首营企业 审核制度

质量管理制度执行情况检查考核表(20190823220927)

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XXXXXXXX 医药公司 质量管理制度执行情况检查考核表

制度名称

检 查 项 目 内 容

责任部门

检查方法

检查结果

整改意见

1. 公司应制定和实施质量方针, 并由总经理颁布实施。 2. 公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标,并

由总经理签署并书面下达实施。

一、质量方针和目

标管理制度

3. 质量目标应量化可行,有一定的先进性和实际性。 4. 各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传,确 定各部门各岗位的质量目标 , 行。

5. 质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质量领导小组在每年底组织年度考核。

促使全体员工贯彻执

采供部 质管部

营销部 财务部

查看相关资 □符合规定 料、现场询问

□不符合规定

综合办 运营部

采供部 质管部 营销部 财务部

1. 各部门首先自行检查考核, 采用岗位自查或岗位交

二、质量管理工作 检查和考核制度

叉检查的形式。

2. 公司质管部组织专项检查和考核。

查看相关资□符合规定

料、现场询问

□不符合规定

3. 查看质量原始记录, 从中了解质量管理制度的执行 情况,并作好检查考核记录。

综合办 运营部

第-1-页共 16页

制度名称

检查项目内容

责任部门

检查方法

检查结果 整

质量管理制度执行情况检查考核表 - 图文

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质量管理制度执行情况检查考核表 (编号:MJ-JL109-1)

检查人: 检查日期: 年 月 日 制度名称 质量方针 目标管理 制度 考核内容 1、公司制定和实施质量方针。 2、公司应每年制定和实施质量目标。 3、各部门负责起草各部门质量目标。 得分 存在问题 改进措施 实施人 签名 4、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次自查;年终进行检查考核、 与奖惩挂钩。 1、质量体系的审核工作,由公司主要负责人组织质量管理领导小组进行。 2、每年对质量体系进行一次全面的审核、评价和完善。 3、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书,并予以实施。 质量体系 审核制度 有关部门、1、明确本部门、岗位的质量责任 组织和人员2、对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉,并认真执行。 的质量责任 质量否决 权制度

企业质量管理制度执行情况检查考核表 - 图文

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企 业 药 品 经 营 质 量 管 理 制 度 汇 编

连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表

连锁有限公司 第 连锁店 20 年 月 日

检查考核项目 检查内容 1、无违规购进药品行为。 2、验收时按购进票据与实物对照、核对,做到药品进货票货相符。 和验收质3、进口药品验收时应留存口岸检查报告书等资量管理制料的复印件。 度 4、验收人员验收完毕应在购进票据作验收结论并签字;购进票据应分月装订备查;购进票据保存时间不得少于两年。 1、处方药、非处方药分开摆放并按用途或剂型分类陈列;处方药不得开架陈列。 2、药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分柜陈列。 药品陈列3、拆零药品集中存放于抓零专柜,保留原包装管理制度 的标签。 4、药品陈列分类标识清晰,摆放准确。 5、药品陈列环境和陈列条件应按制度规定按期检查并做好记录。 1、做好店堂温湿度记录,每天上午9:30左右,下午3:00左右各记录一次,对超出正常范围的温湿度情况应采取调控措施,并做好调控后温湿度情况记录。 2、大型药店按药品养护“三三四”制原则,对药品检查陈列或储存药品每月分批检查养护,每委度循检养护管理一次,中、小

企业质量管理制度执行情况检查考核表 - 图文

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企 业 药 品 经 营 质 量 管 理 制 度 汇 编

连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表

连锁有限公司 第 连锁店 20 年 月 日

检查考核项目 检查内容 1、无违规购进药品行为。 2、验收时按购进票据与实物对照、核对,做到药品进货票货相符。 和验收质3、进口药品验收时应留存口岸检查报告书等资量管理制料的复印件。 度 4、验收人员验收完毕应在购进票据作验收结论并签字;购进票据应分月装订备查;购进票据保存时间不得少于两年。 1、处方药、非处方药分开摆放并按用途或剂型分类陈列;处方药不得开架陈列。 2、药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分柜陈列。 药品陈列3、拆零药品集中存放于抓零专柜,保留原包装管理制度 的标签。 4、药品陈列分类标识清晰,摆放准确。 5、药品陈列环境和陈列条件应按制度规定按期检查并做好记录。 1、做好店堂温湿度记录,每天上午9:30左右,下午3:00左右各记录一次,对超出正常范围的温湿度情况应采取调控措施,并做好调控后温湿度情况记录。 2、大型药店按药品养护“三三四”制原则,对药品检查陈列或储存药品每月分批检查养护,每委度循检养护管理一次,中、小

网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及其执行情况

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网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况的说明

一、备份的基本要求

1、正式使用的应用系统、操作系统、数据库系统、网络系统等业务数据和系统数据必须进行有效备份且具备可复原性。

2、备份数据必须定期(每周日)、完整、真实、准确地转储到永久介质上,并明显标识。

3、应定时检查备份文件中是否存在备份实在的记录,如发现有备份任务失败的记录,需要检查故障原因,并进行排除。

4、备份人员必须认真、如实、详细填写《数据备份记录表》以备后查。

二、备份介质

1、备份介质要有专人负责保管工作,备份介质要严格管理,妥善保存,必要时课件里专门的管理制度。

2、备份介质应该指定的数据保险室或者指定场所保管,保存地点应有防火,防热,防潮,防尘,防磁,防盗设施。

3、备份介质要集中和异地保存,按照各系统规定的保存期限存放。

4、备份介质要根据其存储数据的最高密级,确定介质密级,涉密介质和普通应该分别管理,涉密介质按照密级纸质文件的管理要求,进行登记,审批,手法,传递,存放,并由专人负责保管,存储过涉密信息的媒体不能降低密级使用,不再使用的相关介质应按有关规定在指定单位及时消磁,销毁,涉密介质遗失应立即向本单位及上级保密部门报告并组织查处。

三、数据恢复

1、一旦发生系统故障或者

核心制度执行情况检查记录

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核心制度执行情况检查记录

( 年第 季度)

科室: 检查日期: 年 月 日 得分: 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握,每人每项扣2分,掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况,检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的,每人(次)扣2分;首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分,概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况,每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录,每份扣1分;主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历),检查本相同,每发现1次扣1分;主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的,发现1次扣1分 疑难病