费用报销管控的三个要点
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费用报销流程
费用报销流程
文件信息和属性 上层文件 流程体系责任人 文件编号 关丽 规划图层级 关键词 版本 04-02-01-02 费用报销、可控费 V1.0
初版拟制和批准 拟制 校对 审核 批准 日期 日期 日期 日期
修订记录 版本 修改描述 修订人 批准人 日期
1 目的
为加强对***公司(以下简称“公司”)费用开支管理,规范其开支范围和标准,明确费用报销流程,制定本流程。 2 适用范围
适用于公司费用报销审批程序。 3 名词定义 3.1市场费用
市场费用是指市场部门在开展投标、市场开拓过程中发生的招待费、购买礼品等费用支出。 3.2部门可控费用
部门可控费用是指部门开展日常工作支出的办公费、市内交通费用、差旅费、会议费、评审费及临时性劳务支出、通讯费、工作餐、业务招待费等费用支出。 3.3特殊限额费用
特殊限额费用是指单笔金额在5000元以上的会议费、评审费、招待费、办公用品,个人发放金额单次大于300元的评审费,大于1000元的劳务费支出。 4 输入与输出
输入:正规发票。
输出:付款结算后的报销单。 5 角色职责 5.1经办人
经办人根据工作业务需求,应在
费用报销台账
山西三源电梯销售有限公司
2016年费用台账开支报表项目 费用台账合计 1、办公费 税费 房租 手机费 固话费 快递费 招投标费 2、薪酬 其中:工资 配件提成 业务提成 3、车辆管理费 其中:油费 通行费 车辆保养费 车辆修理费 车身广告费 4、出差补助 其中:车票费 住宿费 餐费 本月金额 累计 备注 项目 5、配件费 其中:配件 手续费 6、其他费用 其中:劳保费 租赁费 维修费 杂支 办公用品合计 其中:文具纸张 办公用具 低值易耗品合计 其中:办公桌 办公椅 文件柜 工具 费用开支总计 本月金额 累计 备注
合
计
0.00
制表人:
办公室负责人:
总经理:
山西三源电梯销售有限公司
2016年费用台账开支报表
制表人:办公室负责人:总经理:
费用报销制度 2014
XX科技费用报销制度
目 的:为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益
原 则:遵循“指令性、系统性、协调性、实用性”四原则 适应范围:本制度适应公司各部门; 内容:
1.日常费用报销流程:
1.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、招聘费等 1.2 费用报销的一般流程:
1)、报销人(或经办人)整理报销单据并填写《费用报销单》。 2)、单据由部门经理审核签字后,交财务部按照费用额度复核。 3)、总经理审批签字。 4)、到出纳处领款签字。
1.3 出差交通费:车程在12小时以内的,员工(包括讲师)选择大巴或者火车
卧铺出行,公司最高报销火车票普卧价格;如果车程在12小时以上,可向市场部经理申请选择飞机出行
1.4 出差住宿费:单人住宿每天不超过120元,两人住宿不得超过180元,多人住宿人均不超过80元;公司如有培训等活动,工作餐人均不超过50元。员工应在回公司后两个工作日之内填写费用报销单
1.5 金额在5000元以上的支出,原则上不采用报销的形式,直接填写《付款申请
单》,审核后由财务部直接转账;
1.6 所有的费用
费用报销单格式
费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字: 审核人
费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字: 审核人
费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字: 审核人
费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字: 审核人
年 月 日
公司费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批; (3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解
第三
公司费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第三条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批; (3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
借款流程图解
第三
公司费用报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、 税费支出、 业务相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》 按批准额度办理借款, 出差返回第一个周周五下午或周六办理报销还款手续。
(二) 一般的业务出差原则山不允许借款, 如果因公司事务招待或大客户事务, 所涉及到费用超过1500元时允许借款。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部和总经理备款。
(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销,超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐;
(五) 借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条 借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、 借款金额(大小写须完全一致, 不得
费用报销考试题
根据“费用报销培训”提取的试题
试 题
一、不定项选择题(多选题多选、少选均不得分,多选题5分/题,单选2分/题,共70分)
1、以下哪类票据不可以报销( ABCD )
A、有涂改、污染的票据
B、未盖发票专用章的票据
C、假发票
D、空白发票
2、填写报销单据时不能用哪种笔书写( ABD )
A、铅笔
B、红色笔
C、黑色水笔
D、圆珠笔
3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法( ACD )
A、大头针串别
B、液体胶粘贴
C、回形针串别
D、订书机针订
4、开支项目可以填差旅费的有( ABF )
A、出差的车票
B、出差的火车票
C、加油票
D、停车费
E、洗车费
F、出差的住宿费
5、应与正规发票分开粘贴的有( ABC )
A、收据
B、无票80%报销的
C、收条
D、火车票
6、报销维修材料费应该有( BCD )
A、购买或租赁时的收条、收据等凭证
B、原材料入库单
C、生产领用单(部长签字)
D、购买维修材料收条、收据等凭证(部长签字)
7、报销单据书写错误,是否可以修改( B )
A、是
B、否
8、哪些是办公费( ABCEF )
A、电脑耗材、硒鼓、碳粉
B、办公用品
根据“费用报销培训”提取的试题
C、清洁工具费
D、
01费用报销制度1
精选资料
费用报销审批规程
为适应公司发展需要,严格报销审批手续,规范财务核算,节约开支,提高办事效率,制定本规程。
第一部分 报销审批权限及流程
一、报销流程:
经办人签字——审批人签字——财务复核——出纳付款 二、审批权限:
(一)管理费用(包括:工资、福利费、差旅费、办公费、汽车费、业务费、培训费等): 1、业务费及招待费:
无论金额大小均由所在部门(区域)经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付;
2、职能部门除业务费及招待费的其他管理费用:
单笔支出10000元以下,由所在部门(区域)经理、财务经理审批后支付;
单笔支出10000元以上,由所在部门(区域)经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付。
4、各项目部除业务费及招待费的其他管理费用:
单笔支出5000元以下,由项目经理、区域经理审批后支付; 单笔支出5000元以上,由各区域经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付。
(二)大宗材料费用(材料采购部购买部分):
可修改编辑
精选资料
无论金额大小均由材料采购经理、财务经理、工程公司总经理审批后支付;
(三)工程人工费、材料费、机械费
1、单笔支出10000元以下,由项目经理、区域经理审批后支付; 2、单笔支出10000元以上,
xx公司费用报销制度
篇一:某集团公司费用报销制度
某某集团费用报销制度
1. 报销制度
1.1 总则
为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销.
1.2 报销流程
流程说明:
1、 经办人员按要求填写《费用报销单》《差旅费报销单》(注明用途是项目支出
或其他费用支出),并整齐地粘贴原始单据; 2、 所属部门经理证明确认;
3、 报销单据由副总裁或各事业部总经理审批; 4、 财务部审核票据的合法性、准确性 5、 报销单据上报总裁签批; 6、 出纳员复核后办理付款。
1.3 报销原始凭证内容要求
1、 发票的接受单位要正确,写明XXXX有限公司; 2、 发票日期应如实填写;
3、 内容填写齐全,金额计算正确,大小写数字应一致,如有误,以大写为准; 4、 原始凭证不得涂改、挖补,发现原始凭证有误,应当由开出单位重开; 5、 填开单据单位印鉴清楚、完整;
6、 票据必须真实合法,并印有“税务部门监制”或“财政部门监制”字样;如是
增值税专用发票,必须符合国家有关规定。 7、 及时索取发票,发票不得遗失,若无正当理由,财务部有权不予报销.发生发票遗失
情况须书面向财务部说明,以同类发票替代,若无同类发票,须向财务部咨询以何