检测机构风险和机遇识别及控制措施

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24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方

标签:文库时间:2024-07-13
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24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表 注:风险发生严重程度为5级时,直接定义为高风险;评分为50-125分以上的为高风险,16-49分为中级风险需采取措施降低风险,15分以下为低风险; 过程 序号 类别 环境/要求 环境/要求描述 风险点 风险分析 严重 发生 处置难风险风险 程度 频率 易度 系数 级别 1.修订内部有害物质管控标准; 2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查; 产品有害物质超标 5 1 4 20 高 3.供应商签订不使用有害物质声明; 相关文件: 《供应商管理控制程序》 《有害物质禁限用管理程序》 采购原材料及生产品质部 有效 产品符合欧盟/环保法律法规要求。 合规义务 控制措施/方案 措施有效性 机遇 备注 责任单位 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和1 限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加 外部环境 2 3 法律法规 2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规,近年来各地违法企业倒闭,按日计罚案件不计其数 三废排放不达标导致被监管机构处罚,停产停业整顿等风险。 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽

检测机构管理制度及质量控制措施

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检测机构管理制度及质量控制措施

一、检测工作管理类

1、检测工作(程序)管理制度; 2、标准、规范、技术资料管理制度; 3、试验样品管理制度; 4、委托试验及报告签发制度; 5、检测工作保密制度;

6、受理投诉、质量异议与仲裁管理制度; 7、检测试验工作安全管理制度; 二、 仪器设备与试剂管理

8、仪器设备购置及验收制度;

9、仪器设备保管维护与使用维修制度; 10、仪器设备检定校准及标志管理制度; 11、仪器设备档案管理制度; 12、仪器设备报废处理制度; 13、化学试剂管理制度; 三、 人员管理

14、技术人员聘用及档案管理制度; 15、各类人员岗位职责; 16、试验检测人员培训制度; 四、 试验环境条件管理

17、标准养护室管理制度; 18、试验环境条件管理制度; 五、质量控制措施

19、质量管理文件制定、颁发、修改与执行情况监督检查制度; 20、试验室内部质量监督控制措施;

21、检测不合格项目台帐制度与检测不合格结果报告制度; 22试验环境条件控制与保障制度;

23、各项试验操作规程;

感染风险评估及感染控制措施

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门急诊室医院感染风险评估及感染控制措施

目标评估 重点环节 风险评估 控制措施 1、患者集中,感染源不1、严格无菌操作; 明 2、传播途径不明确 2、加强治疗室及输液大厅的消毒隔离工作 3、医务人员无菌观念3、定期对紫外线灯管强度进行监欠缺 4、手卫生执行不到位 测,不合格要及时更换 4、按照规范做好环境卫生学监测 5、严格限制病陪人进入治疗室 6、工作人员严格执行手卫生 重点人群 年龄>75岁、婴幼儿、1、加强年老、婴幼儿免疫功能低长期卧床、免疫功能低下、激素、抗菌药物大量应用等病人 下患者营养支持管理,提高患者机体免疫力。 2、加强无菌观念,重视手卫生,,凡患有感染性疾病的医护人员应暂离工作岗位。 3、提高病房环境质量,保持室内空气新鲜,环境整洁。 高危因素 建筑布局不合理,区域建筑布局严格分为缓冲区、无菌划分不符合规范,存在操作区和输液区。 洁污交叉隐患

产房医院感染风险评估及感染控制措施 目标评估 重点环节 风险评估 1. 手卫生执行不到位 2. 陪人进出; 控制措施 1. 强化手卫生意识,提高手卫生依从性 3. 通风不良,温湿度达不到 2. 控制陪人进入,必须时戴鞋套 4. 产妇有原发感染性疾病 5. 职业

风险防范控制措施及制度

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风险防范控制措施及制度

为保证工程造价咨询质量,我公司制定制定了《业务质量控制制度》、《审前报告制度》、《建设工程预(结)决算审核(核)验证办法》、《员工职业道德准则》和《员工个人风险基金制度》等内部管理制度。对审核风险的防范、审核人员的廉政执业、审核质量的保障均做出了详尽的规定,同时建立了定期学习、交流、宣传工程造价咨询风险防范的机制,现将上述管理制度中有关审核风险防范及质量控制措施的要点归纳如下:

㈠审核风险的评估

我们认为,审核风险是指被审核项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报,而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。

固有风险是指不存在相关内部控制制度时,某一事项产生重大错报或漏报的可能性。

控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。检查风险是指某一事项存在重大错报或漏报,但审核人员在实施必要的审核后仍未能发现予以发现的可能性。

因此,在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性,合理运用专业判断,对审核风险进行评估,制定并实施相应的审核程序,以将审核风险降低到可接受的程度。基于以上认识,结合我们多年的审核经验,我们将采取以下审核风险防范

企业知识产权风险及控制措施

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企业知识产权风险及控制措施

摘 要:企业知识产权风险存在着企业生产经营的全过程中,在企业研发、生产、经营、销售使用新产品、新技术的全过程中,均应加强对知识产权的管理,采取相应措施防范知识产权风险,以最大限度地降低风险,保障企业各项经济活动顺利开展。 关键词:知识产权 风险控制 企业

知识产权是指也称为智力成果权,“权利人对其所创作的治理劳动成果所享有的专有权利”,是一种具备专有性、时间性和地域性的无形资产,包括专利权、商标权、版权、商业机密等。在知识经济时代下,知识产权在企业竞争中有着重要的地位,已成为企业竞争的重要手段,知识产权风险也一直贯穿于企业经营活动的全过程中。 一、知识产权风险及其成因

知识产权风险是指专利、商标、商业机密等在研发、生产经营、使用过程中产生的被非法占有、流失、遭受侵权纠纷等,从企业的角度来看,即使在企业生产经营的过程中有意或无意对他人知识产权构成侵权或者由于多种原因给自身造成的知识产权侵权风险。企业知识产权风险主要有知识产权无效预警、知识产权流失、知识被非法占有和遭受侵权纠纷。根据企业生产经营活动,结合经营业务,企业知识产权风险可分解为研发活动期风险、生产活动期风险和贸易活动期风险。

危险源识别风险评价和风险控制措施的确定控制程序(公开)

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1.目的

对本所的各项活动进行危险源辨识、风险评价,并确定相应的风险控制措施,以确保本所各项风险得到有效的控制。 2.范围

适用于本所管理体系范围内的各项活动及其相关工作场所内的和工作场所外可对工作人员造成健康安全危害的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定。 3.职责

3.1管理者代表负责责批准《重大风险清单》。

3.2各部位应成立危险源辨识工作组,负责组织实施本部门危险源的辨识、评价。 3.3质量安全处负责组织实施公司危险源的综合辨识和评价,确定其是否可接受,制定相应重大风险(不可接受风险)控制措施。。 4.工作程序 4.1危险源辨识

4.1.1质量安全处负责在每年年初,将《危险源辨识、风险评价及风险控制表》发到各部门,组织本所职业健康安全状态普查。

4.1.2各部门按照主管部门要求对其部门业务范围内活动进行危险源辨识,危险源辨识应考虑所:

a) 常规活动和非常规活动;

b) 所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动; c) 人的行为、能力和其他人为因素;

d)源于本所工作场所外,能够对本所工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;

e) 在本所工作场所附近,由本所控制下的相关活动所产生的危险源;

风险和机遇应对措施管理控制程序

标签:文库时间:2024-07-13
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程序文件

TZ/QEO241 版次/更改:

A/3

机遇和风险应对措施管理控制程序

1、目的

为建立风险和机遇的应对措施,明确包括:风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量/环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2、范围

本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:

a. 业务开发、市场调查过程的风险和机遇管理;

b. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理; d. 生产过程的风险和机遇管理;

e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理; f. 设备的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;

g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理; h. 持续改进过程的风险和机遇管理;

i. 当适用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 3、职责

3.1总经理:负责风险管理所需资源的提供,及可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风

风险和机遇应对措施管理控制程序

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程序文件

TZ/QEO241 版次/更改:

A/3

机遇和风险应对措施管理控制程序

1、目的

为建立风险和机遇的应对措施,明确包括:风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量/环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2、范围

本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:

a. 业务开发、市场调查过程的风险和机遇管理;

b. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理; d. 生产过程的风险和机遇管理;

e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理; f. 设备的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;

g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理; h. 持续改进过程的风险和机遇管理;

i. 当适用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 3、职责

3.1总经理:负责风险管理所需资源的提供,及可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风

风险和机遇的应对措施控制程序

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风险和机遇的应对措施控制程序 Q/WEJ-CX-01-2016

1. 目的:

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价,有效应对风险和机遇。 2. 范围:

本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。 3. 权责:

3.1. 总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的 各种内外部环境因素的识别与评价的确认,应对风险和机遇策划的审批。

3.2. 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职 责的实施 3.3. 技术部负责内外部环境因素识别与评价,策划应对风险和机遇方案,并监 督实施。 4. 定义:

4.1. 环境因素:对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果 的正面和负面要素或条件。

4.2. 机遇:可能导致采用新的实践,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴 关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。 5. 工作流程:

5.1. 内外部环境因素信息的获取应考虑: 5.1.1. 可能对企业的目标造成影响的变

八大危险作业风险分析及控制措施

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八大危险作业风险分析及控制措施

一、动火作业风险分析 序号 风险分析 安全措施 1.易燃易爆有害物质:

①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。

④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。

2.火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。

3.动火点周围有易燃物

①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。

②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4.泄漏电流(感应电)危害

电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5.火星飞溅

①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6.气瓶间距不足或放置不当

①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。

7.电、气焊工具有缺