出口监管仓的业务流程
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海事监管类业务流程
海事监管类业务流程
第一部分通航管理类
1、动态巡查业务流程
2、航行通(警)告发布业务流程
3、通航环境安全评审业务流程
4、水上交通事故调查与处理业务流程
5、水上事故险情应急反应业务流程
第二部分船舶管理类
6、船舶安全检查业务流程
7、开航前检查业务流程
8、港口国监督检查业务流程
9、船舶现场监督检查业务流程
10、重点跟踪船舶上报和脱离业务流程
11、船舶监督协查业务流程
第三部分危管防污类
12、船舶污染事故调查与处理业务流程
13、船舶防污染作业现场监督检查业务流程
14、船舶污染事故应急反应业务流程
第四部分船员管理类
15、船员违法记分业务流程
16、船员考试业务流程
17、船员评估业务流程
18、船员服务机构监管业务流程
19、船员培训机构监管业务流程
20、船员实际操作和安全知识检查业务流程
第五部分公司类
21、船公司安全监督管理业务流程
22、船公司及船舶安全管理体系审核组组成和审核员调用业务流程第六部分综合类
23、海事行政处罚业务流程
24、海事行政强制业务流程
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动态巡查业务流程
一、执法依据
(一)《中华人民共和国海上交通安全法》
(二)《中华人民共和国海洋环境保护法》
(三)《中华人民共和国港口法》
(四)《中华人民共和国安全生产法》
(五)《中华人民共和国水污染防治
海关监管类业务流程
海关监管类业务流程
(1)申报
申报是指进口货物的收货人、出口货物的发货人或者他们的代理人在进出口货物时,在海关规定的期限内,以电子数据报关单和纸质报关单申报方式向海关申报其进出口货物的情况,并随附有关货运和商业单证,申请海关审查放行,并对所申报内容的真实准确性承担法律责任的行为。
进出口企业向海关申报时必须提供合同、发票、装箱单、提运单、载货清单、报关单、代理报关授权委托协议、出口收汇核销单(出口)、进口许可证件、减免税证明、加工贸易备案手册(纸质或电子数据的)及其他进出口有关单证。其中,进口货物的收货人或其代理人应自运输工具申报进境之日起十四日内向海关申报,逾期申报的,由海关按规定征收滞金。出口货物除海关特许的外,应当在货物运抵海关监管区后、装货二十四小时之前,向海关申报。
(2)查验
根据《中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法》,查验是指海关为确定进出口货物收发货人向海关为确定进出口货物收发货人向海关申报的内容是否与进出口货物的真实情况相符,或者为确定商品的归类、价格、原产地等,依法对进出口货物进行实际核查的执法行为。查验货物时,进出口货物收发货人或者其代理人应当到场,负责按照海关要求搬移货物,开拆和重封货物的馐,并如实回答查验人员
质押监管业务流程及操作规范
编写:质押管理部 审核: 审批: 受控状态: 发布:2012-3-22 修改: 分发号: 1.0目的 规范质押监管业务流程及操作。 2.0适用范围
本办法适用于公司所属各单位以及中储总公司委托管理单位的质押监管业务的管理与操作。 3.0职责
3.1公司质押管理部职责
公司质押管理部负责《质押监管业务流程及操作规范》的制定和修改,并对实施情况进行监督。
3.2被管理单位职责
各单位根据本办法的要求,可在此办法的基础上制定适合本单位的操作规范。各单位主管领导对质押监管业务流程及操作规范进行总体控制,质押监管部门具体执行本办法。
4.0工作过程描述
机构和岗位设 前期作业步骤 业务模式及流程 置及主要职责
4.1机构设置及主耍职责 4.1.1质押监管部
开展质押监管业务的单位必须设质押监管部和专门人员从事管理和业务操作,明确组织机构,落实负责人和岗位人员。对关键业务环节和关键岗位必须分权控制管理,合理授权。质押监管部的主要职责如下:
a〕负责客户的开发、合同的洽谈、合同评审和向主管领导提供签订合同的依据。 b〕负责库外监管场所的选择、评价和跟踪评价。 c〕负责合同管理和客户档案管理。
d〕会同质权人、出质人,必须在第一次对质物确认时对质
海上班轮出口货运代理业务流程
指导教师 马国龙 指导教师 马国龙
指导教师 张慧文
海上班轮出口货运代理业务流:指国际货运代理以代理人身份代表货主办理货物经海运班轮出口,从发货人手中 揽取货物,接受货物到将货物交会承运人承运这一过程所需要 通过的环节、所需要办理的手续及必备的单证等业务过程。订 舱 及 订 舱 处 理 办 理 货 物 保 险
揽 货 接 单
理 单 制 单
提 取 空 箱
货 物 报 验 与 报 关
货 物 装 箱
货 物 的 交 接 与 签 收
监 装 船
完 船 信 息 通 告 及 缮 制 提 单
付 费 取 单
处 理 装 船 后 有 关 事 宜
揽货接单揽货接单:是货主与货运代理签署委托代理合同的过程。
在揽货接单中,客户与货代的职责揽货
申请订舱
客 户提交订舱 委托书和 其他有关 单证
货 运 代 理
审核,接受 订单要求 签署客户订 舱委托书 接受有关报 关资料作为 订舱确认
揽货接单一般流程确认 3
货 方
1
电话询价
货 代2
报价
4
确认填订舱单委托书
理货制单在接受客户委托后,货运代理把客户的委托书及 相应的资料录入计算机生成货物托运单,货代根 据生成的货物流转表或台账,跟踪每个工作的环 节,对货物的最新动态进行更新。
订舱及订舱处理订舱是指货运代理代表货方向承运人或其代理提出托运申请
外贸出口企业ERP实施的会计业务流程探讨
上海交通大学本科毕业论文外贸出口企业ERP实施的会计业务流程探讨
外贸出口企业ERP实施的会计业务流程探讨
——以X公司杭州分公司为例
摘要
本文通过介绍会计业务流程重组和ERP的概念、关键思想和实施及其作用,揭示会计业务流程重组是ERP实施的前提和基础以及ERP实施是BPR的保障这一相辅相成的关系,来阐述会计业务流程重组在外贸企业实施ERP过程中的地位及如何进行会计业务流程重组,以期提高会计系统的信息化,对我国外贸企业管理信息化有所帮助。本文的研究目标在于,在ERP环境下的外贸企业实施信息化系统,如何借鉴业务流程重组的理念,利用信息技术,从多方面对传统的会计业务流程进行重组,通过三者的协调并行,建立一个全新的会计模式。从而充分发挥ERP给企业会计业务带来的优势,以满足会计信息使用者、现代企业管理的需要。
关键词:外贸出口企业;ERP;会计业务流程
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Research on the Accounting Business Process of The Export
Enterprise ERP
ABSTRACT
This paper accounting BPR and ERP concept, the key ideas and implemen
监管业务流程与操作手册范本
项目初评 签订协议
监管业务流程及操作手册
工作流程示意图:
监管部介入
业务洽谈 初始盘点 项目结项
监督管理
第一部分:业务洽谈
1、营销部根据公司任务拟定开发客户策略,制定客户开发计划,确定目标客户。
2、锁定目标客户后,营销员填写“客户资料调查表”并签字后以电子版模式发送至公司总
部。(见附件一:客户资料调查表)
3、营销员与企业、银行进一步沟通,确定好签订协议的时间与地点,然后以电话或者网络
方式通知受理审核部,做好达到约定点签合同的所有准备工作。
第二部分:项目初评
1、受理部将营销部提供的“客户资料调查表”分别转交财务部、风控部、监管部,从
不同的角度进行初步评估,提出意见并由各部门部长签字。
2、将“客户资料调查表”交由分管副总及总经理签字确认。做到项目开展前领导及各
部门部长都能熟知概况,将风险控制在可控范围内。
第三部分:初始盘点
1、受理审核员、风控员、监管员按照业务部约定的时间、地点及其它要求到达后开始开展
工作。
2、受理审核员与企业、银行进行对接,向企业索要基础资料,从银行工作人员了解更多的
该企业贷款信息及其它金融情况。
3、在银行工作人员的监督下,出质方与我方受理审核员、监管员开始进行盘点,盘点过程
中,风控员对质物数量、规格、品质等确认核查,并对现场情况
外贸业务流程
三、签订合同与接受信用证
15 起草外销合同。退出邮件页面,点"业务中心"里标志为"进口商"的建筑物,在弹出页面中点"起草合同"。输入合同号(如"Contract001"),输入对应的进口商编号(如xyz), 再输入办理相关业务的出口地银行编号(如xyz),并勾选选项"设置为主合同",再点"确定",弹出合同表单,填写内容如下:
外销合同 (填写说明可点击表头名称蓝色字体处查看)
(注:合同既可由出口商起草,也可由进口商起草)
填写完成后点"保存",再在业务画面中点"检查合同",确认合同填写无误;接下来就应制作出口预算表,方法为:点"添加单据",选中"出口预算表"前的单选钮,点"确定",然后在"查看单据列表"中点出口预算表对应的单据编号(以后添加与填写单据都用此方法),弹出表单,填写如下:
出口预算表 (计算方法请参照在线帮助中的"出口预算表的填写")
业务流程,销售标准流程
深圳市亮群电子有限公司 市场部业务流程程序 文件编号 制订日期 批 准 QP72-01 2006年8月15日 会 签 总版本 生效日期 审 查 A 2006年8月15日 制 订 文件修订记录 No 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者 深圳市亮群电子有限公司
文件名称 文件编号 1 2 3
目的
规范销售流程。 适用范围
适用于公司销售环节的活动。 定义
新 客 户——未与公司建立业务关系的所有客户。
有效客户——目前未与公司发生业务关系,但有可预见的合作前景并保持良好关系的客户。 打样客户——有需求、有可能用到产品,根据“客户拜访记录”表中的内容收集评估后确认,并征得特助同意进行打样的客户。
报价客户——对客户经过综合评估,对样品确认后,并征得特助同意进行报价的客户。 成交客户——与公司产生订单业务,后续持续跟踪服务的客户。
无效客户——经过深入准确评估,有不良纪录或有交易风险的或不适合公司产品的客户。 4
权责
4.1 业务专员:进行与产品销售有关的活动;参加市场部例行会议(晨、夕、周会等)和接受公司专
业培训的市场部员工。
4.2 部门经理:进行市
信贷业务流程
阅读提示:本期文章为一套完整的信贷业务流程,在流程中根据业务进程加入了本平台精华文章的链接,可直接点开阅读,本期文章适合收藏起来慢慢读,在做业务过程中遇到什么问题也可打开查阅一下,还在等什么,赶紧收藏起来吧!当然,除了收藏,别忘了将本文发送给你公司的信贷人员。 前言
小额信贷业务是流程性非常强的工作,从操作流程上大体上可分为客户申请、受理、贷前调查、贷款审查与审批、贷款发放、贷后管理及逾期贷款清收等几个阶段。信贷机构经营的是信用,管理的是风险,从事信贷业务的企业其核心竞争力本质上体现为管理风险的能力,尤其是管理法律风险的能力,信贷机构的基本职能就是预测、承担和管理风险,要提升上述相关行业管理风险的能力需要从文化、理念、流程和制度、技术和人才培养等多方面入手进行建设。要想做好信贷业务,对信用、风险、授信、还款意愿和还款能力、违约成本和违约率、财务信息和非财务信息等基本概念要有详细的了解,具体可参见本平台文章做好信贷业务必须了解这八大问题!以及文章把民间借贷知识浓缩为六十个问题(上)——放假了,想充电的同学赶紧收藏!和把民间借贷知识浓缩为六十个问题(下)——假期近半,想充电的同学赶紧收藏!
笔者一直将组织架构及岗位职责、业务流程、文本和表
直运业务流程(用友)
直运业务流程
一、直运业务
是指产品无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务,没有实物的出入库,货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置
1、销售管理:
设置-销售选项-业务控制-启用直运销售业务 设置-销售选项-业务控制-直运销售必有订单
2、《采购管理》:
设置-采购选项-业务及权限控制-业务选项-直运业务必有订单 显示《销售系统》相应选项,不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”,不需要加入收发类别为“直运采购”,因为无库存。
三、流程图及描述
<直运业务流程><销售管理><采购管理><应收付管理><存货管理>销售订单采购订单采购发票成本凭证销售发票直运发票记账收入凭证 流程说明:
部门 销售订单 采购订单 销售发票 采购发票 收入凭证 业务说明 填制销售订单,业务类型必须选择“直运销售” 参照销售订单生产采购订单,业务类型为“直运采购” 参照销售订单生产销售发票 参照采购订单生产采购发票 销售发票在应收款管理模块进行审核,生成凭证 借:应收账款 贷:销售收入