机关单位差旅费报销标准

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差旅费报销标准

标签:文库时间:2024-12-15
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篇一

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下:

1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注: a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派

国内差旅费报销标准

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大连思凡服装服饰有限公司文件

文件编号:SF/Q03-F-02-2008

关于国内差旅费报销标准的规定

一、目的

为完善本公司员工因公出差各项支出,现对公司员工出差开支作如下规定。 二、适用范围

本规定适用于大连思凡服装服饰有限公司全体员工。 三、相关条款

(一)乘坐交通工具等级标准

1、董事长、总经理、董事,可以乘坐任何交通工具,但必须本着节约的原则。 2、 副总经理、总经理助理、总监、部门经理赴直辖市可乘坐火车中的软座(须12小时以上),长途客车或二等舱以下客船;赴其他城市可乘坐火车中的硬座、硬卧(须6小时以上),长途客车或高速客轮。乘坐飞机订购五折以下折扣机票无须报批,五折以上机票须经总经理书面批准。机场大巴可以报销。

3、 其他人员出差可乘坐火车中的硬座、硬卧(须6小时以上),长途客车(不包含豪华大巴)或三等舱以下的客船。乘坐飞机所购机票+燃油费+机场建设费金额低于火车票/船票金额无须报批,否则需报部门经理审核,总经理审批。机场大巴可以报销。

4、 员工出差,凡在当地有夕发朝至火车车次的要求一律乘座此车次到达目的地,如不按此规定执行,所发生的住宿及交通费一律自行承担。 (二)差旅费用报销办法

1、出差人员按上述乘坐交通工具等级标准发生

差旅费标准及报销办法

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差旅费标准及报销办法

一、根据本公司的具体情况,制定差旅费开支标准及报销办法,本办法自公司行文公布之日起生效。

1、公司员工在省外出差,住宿费在规定的标准内实报实销,不包干使用;伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。

2、公司员工出差,执行公司统一补助标准(按所到地类区有所不同);补助标准由公司根据实际情况合理确定。

3、差旅费标准,一般包括交通费、住宿费和伙食补助,主要从所到地类区、公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准进行控制。 4、出差补助标准?? 职务 开支标准 副总经理 部门经理 其他人员 当日往返 在 途 交通工具标准 飞机 普通舱 经总经理批准 经总经理批准 住宿费标准 省外 300 240 240 —— 省内 200 180 180 —— 伙食补助 省外 50 30 30 15 15 省内 50 30 30 15 15 火车 硬卧 硬卧 硬卧 以上标准均为上限额度。 二、差旅费报销、补助标准细则

1、乘火车从晚上8时起至次日晨7时之间,时间超过6小时;或连续乘车时间超过8小时的,可购卧铺票。

2、根据出差补助标准,乘坐飞机、火车或汽车等交通工具,按实报

销。如出差人员由本公司、接待单位或其他单位免费

差旅费报销制度

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文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号

一、总则

1、 为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司内部差旅费报销业务,结合本公

司的实际情况,特制订本制度。

2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联,一联用于财务部

办理出差借款及报销差旅费,第二联用于人事统计考勤用,第三联用于行政订票。 如临时出差,不在出差计划内填写【出差申请单】,出差申请单一式三联,第一联用于报销差旅费时,第二联用于人事统计考勤用,第三联用于财务部办理出差借款时用。

3、差旅费借款及报销实行审批管理,审批权限及流程具体如下: 【出差借款审批流程】

文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项,如多人同行,只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清,借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款,并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报

汉滨区机关和事业单位差旅费管理办法

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汉滨区机关和事业单位差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为加强和规范我区党政机关和事业单位国内差旅费管理,进一步健全和完善差旅费管理制度,根据安康市财政局印发《市级机关差旅费管理办法》(安财行 [2014] 46号)文件精神,并结合实际我区实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于我区党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。

第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数的天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

1

第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,乘坐交通工具的等级见下表:

交 通 工 级 具 别 火车(含高铁、动车、全列软席列

差旅费报销标准参考资料

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关于差旅费报销标准的规定

公司所属各部门:

为了保证出差人员工作与生活的需要,根据本公司情况制订如下办法。

第一条 差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支(如车船订票费、长途电话费等)。

(1)交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。 (2)车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各部门必须严格控制。

(3)出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。 第二条 乘座交通工具报销标准

交通工具 报销标准 职务 一般管理人员 副总及以上 高管人员 需总 经理批准 实报 硬卧 硬卧/软卧 实报 实报 三等舱 二等舱 飞机 火车 汽车 轮船 (1)公司级领导出差因工作需要,随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。 (2)一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制,因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。

(3)未经批准自行超标准乘坐交通工具者,按标准交通工具票价报销。

第三条 住宿费报销标准 项目 标准 (元) 职务 一般职员 县级市及地级市周边区域 100 地级市

汉滨区机关和事业单位差旅费管理办法

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汉滨区机关和事业单位差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为加强和规范我区党政机关和事业单位国内差旅费管理,进一步健全和完善差旅费管理制度,根据安康市财政局印发《市级机关差旅费管理办法》(安财行 [2014] 46号)文件精神,并结合实际我区实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于我区党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。

第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数的天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

1

第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,乘坐交通工具的等级见下表:

交 通 工 级 具 别 火车(含高铁、动车、全列软席列

公司差旅费报销制度

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篇一:差旅费报销制度(小公司实用型)

差旅费报销制度(草稿)

一、目的:

为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容:

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。

3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜:

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印

差旅费报销管理规定

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差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理,提高财务管理水平,统一各部门的报销程序,结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销,须经该部门的经理签字后,5000元以下的由分管总监批准,财务部审核, 5000元以上的报总经理批准,财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”(见附表1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币(大写)伍仟捌佰元正 ¥5800.00 汇款到对方帐户,凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后,应填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,(返回后5个工作日),并结清出差价款。

4、填写出差报销单时(见附表2),应字体清晰并按分类粘贴与填写,如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后,到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

《差旅费报销管理办法》

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目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要,进一步加强成本管理,严格控制费用支出,根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定,并结合公司具体情况,特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司