差旅报销制度

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差旅费报销制度

标签:文库时间:2024-10-02
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文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号

一、总则

1、 为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司内部差旅费报销业务,结合本公

司的实际情况,特制订本制度。

2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联,一联用于财务部

办理出差借款及报销差旅费,第二联用于人事统计考勤用,第三联用于行政订票。 如临时出差,不在出差计划内填写【出差申请单】,出差申请单一式三联,第一联用于报销差旅费时,第二联用于人事统计考勤用,第三联用于财务部办理出差借款时用。

3、差旅费借款及报销实行审批管理,审批权限及流程具体如下: 【出差借款审批流程】

文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项,如多人同行,只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清,借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款,并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报

公司差旅费报销制度

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篇一:差旅费报销制度(小公司实用型)

差旅费报销制度(草稿)

一、目的:

为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容:

(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。

3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜:

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印

公司差旅费用管理与报销制度

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公司差旅费用管理与报销制度

第1条:总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型:

1、当日出差:出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提

公司差旅费用管理与报销制度

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公司差旅费用管理与报销制度

第1条:总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型:

1、当日出差:出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提

差旅费报销标准及管理制度

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【财务管理】

差旅费报销标准及管理制度

一、凡经公司领导批准(凭出差申请单)出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销(原则上出差乘坐出租车不准报销,但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销),出差人员往来各地的车票必须是电脑票,否则不予报销。

二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销,超额自理,节约有奖的办法(在限额内如有节约,可按节约部分的50%奖励出差人员),无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费,在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效;对出差在边远山区的城镇,确实无法索取原始住宿税务发票的,应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。伙食补助费实行包干办法,按出差的自然天数计算,凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的,当日伙食补助费则按半天计算。具体标准和补助标准详见附表。

三、出差人员因工作需要在外接待客人,经请示

差旅费报销标准

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篇一

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下:

1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注: a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派

借款及报销制度、差旅招待费等相关制度规定

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财务借款及报销制度

1目的

加强公司财务制度,规范借款管理,清晰员工费用报销手续,减少资金不合理占用,规避借款坏帐损失风险,特制订本规定。

2范围

适用于公司各职能部门人员借款及报销。 3文件执行者

3.1财务管理部:负责制定与修正本制度。 3.2会计中心:为费用报销的监控部门。 4正文 4.1借款规定

4.1.1借款是因业务需要的临时借款,包括出差差旅费借款、日常办公用品的采购、固定资产采购及各种临时性借款。借款按性质和用途不同分为:员工因公借款、备用周转金借款。

4.1.2借款原则:当月借款当月报销,前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的,不得另行借款。“前账不清,后款不借”的原则。

4.1.3借款人规定:

(1)员工因公借款,坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批, 并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。

(2)对于因公借款的,当事人应使用借款单并附相关公派书面证明,借款单由借款当事人部门负责人签批、由财务部、总经理审核批准。如果是借支差旅费的还需要出具借款当事人部门负责人或分管领导核准的“出差申请“,财务部门根据差旅费限

差旅报销有关规定

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一、差旅费报销规定如下: 1、交通费用报销

1.1、市内交通费实报实销,在现代公交非常便利的情况下请员工本着为公司节约成本的原则,出门办事优先选择公交车及地铁出行;搭乘出租车的报销车票上需注明乘车人员、事由、起止地点。

1.2工作人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外: A、出差目的偏远,没有公共交通工具的;

B、携有巨款(1万以上现金或1万元以上支票)或重要文件必须确保安全的; C、收、发货物笨重,搬运困难或时间急迫的; D、陪同重要客户外出;

E、执行特殊任务(以办事效率最大化为据)或夜间办事不方便的; 2、住宿费报销规定

2.1、出差人员的住宿费实行凭据报销,报销时需提供入住酒店清单。

2.2、出差人员有接待单位、公司办事处提供住宿及住在亲友家的一律不予以报销住宿费; 2.3、住宿费标准:见下表 地区 珠三角(广州、深圳、佛山、东莞、珠江、中山、珠海、江门、惠州等)、及上海等发达一线城市 上述所列城市外的其他地区 普通员工 每人每天250元以内 经理以上 每人每天300元以内 每人每天200元以内 每人每天250元以内 2.4、可按行政部提供的住宿推荐表选择酒店,连锁商务酒店优先。

2.5、若为同性二人以上同时出差,本着最大合理

差旅费及业务招待费报销制度分析

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关于差旅费用及业务招待费用报销的规定

关于差旅费及业务招待费报销的规定

目录

第一章 总则

第二章 出差申请流程 第三章 差旅费报销规定 第四章 业务招待费报销规定 第五章 罚则 第六章 附则

编者按:该制度用于规范国内出差费用报销行为,详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定,强调了报销过程中的注意事项,以指导员工的财务报销,降低财务风险。

关于差旅费用及业务招待费用报销的规定

第一章 总则

第一节 目的

第一条 为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理,规范报销流程和报销表格单据,明确员工申请程序、费用的归集与分摊,特制订本规定。

第二节 适用范围

第二条 公司之所有员工必须遵从此项制度。

第二章 出差申请流程

第一节 出差预算申请

第三条 员工因工作需要去外埠出差,应先通过工作流填写出差申请流程, 按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费(含自行解决的住宿补贴)、综合补贴(公杂费)等的汇总金额;若还有其他类型费用,请在“其他费用”栏填写金额, 如签证费、零星发生的办公用品费用等。只有流程审批通过后,员工方可发生出差费用。特殊情况下,员工在出差

销售部差旅费报销管理制度

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差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高销售部业务人员的办事效率,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批、总经理批准后方可借款。

3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项,大区经理当月可借5000元;区域经理(营销人员)当月可借3000元。

4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时,由业务人员逐级报批到财务部,由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。

5、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。 6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

7、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,特殊情况除外。

8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,

延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部