有关内部审核
“有关内部审核”相关的资料有哪些?“有关内部审核”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“有关内部审核”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
机关内部管理规定
篇一:行政事业单位内部控制制度
承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本)
第一章总则
第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号),现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。
第二条 本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。
第二章财务管理制度
第三条 财务机构工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求,认真做好记账、算账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。
4、按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供
机关内部管理规定
篇一:行政事业单位内部控制制度
承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本)
第一章总则
第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号),现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。
第二条 本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。
第二章财务管理制度
第三条 财务机构工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求,认真做好记账、算账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。
4、按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供
船舶内部审核-审核要素
船务有限公司
SHIPPING COMPNAY LIMITED 体系管理-内审 附录6
船舶内部审核
---审核要素
船舶审核具体方法、内容及步骤与岸基活动审核有许多相似之处,但在船舶审核时要注意不能等同于对船舶的安全检查、海事调查或船舶检验,即不能过分拘泥于对船舶及其设备本身缺陷,以及船舶及船员证书不全或不适当等表面现象的审核,而应透过现象看本质,将重点放在船舶实际管理上,紧扣船舶各岗位职责,抓住船上关键性操作、关键性设备及技术系统维护保养、紧急情况反应及应急演习、船员培训及考核、船岸之间的有效联系以及体系运行特别活动这些审核重点,搜集相关客观证据,找出造成所存在问题的原因及管理上所存在的不足或问题。
在实施船舶审核时,审核员应将现场检查情况和实际操作情况结合起来进行,可采取交谈、询问、抽查记录和通过实际操作来验证等方式。船舶审核应与公司岸基审核紧密结合、相互印证。
船舶审核时一般按照船长、甲板部、轮机部进行审核分工,其中对船长的审核非常重要。在审核过程中,还应了解并考虑船舶的种类、船舶的航行区域、船舶的总吨位(载客定额)、船舶的
机关内部管理规定
篇一:机关内部管理制度
机关内部管理制度
第一章 总则
第一条 为规范机关内部管理,推进效能型机关建设,保证各项工作的顺利开展,依据国家有关法规,结合本单位实际,特制定本制度。
第二条实行主任负责制,由主任组织,办公室实施管理工作。
第二章工作制度
第三条 树立全心全意为人民服务的思想。做到爱岗敬业,自觉服从组织分配,尽职尽责地做好本职工作。
第四条 按时上下班。不迟到、早退,严格考勤,严格执行请销假制度。
第五条 做好上班前的准备工作。工作日的每天早晨整理内务,做好上班前的一切准备工作。
第六条 严格工作纪律。上班时间不许办私事,不许用单位电话闲谈,不许用电脑从事与工作无关的事。不擅离岗位,不随便串岗。
第七条 工作作风严谨。工作尽心、尽力、尽责,养成认真、高效的良好工作作风。
第八条 严格请示、报告制度,不准越级办理。按主管分工责任制,严格机关内部的请示、报告制度。
第九条 必须有深入实际、调查研究的工作作风,掌握第一手材料,为领导当好参谋和助手。
第十条 甘当公仆,树立为领导、机关和基层服务的意识,搞好自身廉政建设。
第十一条 必须有团结奉献、务实高效、拼搏进取、争创一流的精神,高标准、高质量地完成各项工作任务。
第十二条 文明礼貌待人。要主
机关内部安全管理制度
政府机关安全保卫工作制度
第一章 总 则
第一条 安全防范、保卫工作是机关事务管理工作的重要组成部分,为进一步做好政府机关的安全防范、保卫工作,完善和落实各种安全防范、保卫责任制,加强机关内部管理,确保机关的安全,维护机关良好的工作秩序、生活秩序,保证机关正常工作的开展,特制定本规定。
第二条 县政府机关大院内各单位要“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”,所有单位及个人均须遵守执行本规定。
第二章 职 责
第三条 县政府办公室机关事务管理中心承担机关安全防范、保卫的日常监督和管理工作。负责组织指导和检查督促院内各单位的安全防范、保卫工作,承担对本规定执行情况的监督检查工作。加强对机关各部门的检查和巡逻工作,负责对机关重点要害部位进行巡查、监控,遇到情况及时处理。
第四条 各单位主要负责人是本单位安全防范、保卫工作的第一责任人,对本单位的安全防范、保卫工作负总责,必须明确一名单位领导具体抓安全防范、保卫工作,本单位日常的安全防范、保卫工作由一名干部具体负责。并建立由各单位办公室主任(副主任)组成的安全保卫工作联络小组,负责对大院内的安全保卫进行定期或不定期检查。
第五条 安全、保卫工作责任制实行分级管理,各负其责,层层落实;贯彻“预防为主,确保重点,
三体系内部审核报告
成建六司发[2008] 号
关于印发《公司二○○八年第一次
管理体系内部审核报告》的通知
各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:
现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日
主题词:管理体系 审核 报告 通知
存档三份 共印五十五份
2008年度第一次管理体系内部审核报告
编号:2008-01
审核组长:刘永琴
审批人:
1
一、审核目的:
确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围:
Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、
消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O:同上
管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划) 三、审核准则: 1)GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001
2)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版
3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期:
2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员: 审核组组长:刘永琴
分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成
局机关内部管理制度汇编
市XXXX局
内部管理制度汇编
二〇〇八年一月
目 录
党务党建类
1、市局党委会议制度 ...................................................... 1 2、市局党委民主生活会议制度 .............................................. 3 3、市局中心组学习管理制度 ................................................ 5 4、市局党务管理工作制度 .................................................. 7 5、市局党委实施重大事项决策民主化的规定 ................................. 13 6、市局党风廉政建设责任实施办法 ......................................... 15
行政管理类
7、市局机关工作人员守则 ................................................. 24 8、市局接待来访工作规范 .........................
三体系内部审核报告
成建六司发[2008] 号
关于印发《公司二○○八年第一次
管理体系内部审核报告》的通知
各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:
现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日
主题词:管理体系 审核 报告 通知
存档三份 共印五十五份
2008年度第一次管理体系内部审核报告
编号:2008-01
审核组长:刘永琴
审批人:
1
一、审核目的:
确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围:
Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、
消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O:同上
管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划) 三、审核准则: 1)GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001
2)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版
3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期:
2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员: 审核组组长:刘永琴
分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成
内部审核检查记录单
湖北华亿电气有限公司
内部审核检查表
编码:HYES/ZR-801-03
受审核部门 条款 Q4.1 Q4.2.1 领导层 审核项目 管理体系是否符合公司实际? 是否符合标准? 管理体系是否完整,包括四大过程? 对管理体系贯彻情况是否监控、检查? 公司外包过程是什么?如何控制? 为确保体系运行制订了哪些文件? 审核日期 2013-5-27 审核员 审核情况记录 领导层:Q4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1 E/S:4.1,4.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.3, 4.4.4,4.6 1、提问总经理:是/符合要求 2、提问管理者代表:是/符合要求 3、提问副总经理:是/符合要求 1、提问总经理:是/符合要求 2、提问管理者代表:是/符合要求 3、提问副总经理:是/符合要求 1、提问总经理:是/符合要求 2、提问管理者代表:是/符合要求 3、提问副总经理:是/符合要求 1、提问总经理:本公司的外包为壳体加工和铜排镀锡。 出示壳体加工和铜排镀锡外包方评价记录。壳体加工和铜排镀锡的监控记录。/符合要求 提问总经理:手册1本;程序文件
内部审核控制程序
标题: 内部审核控制程序 发文部门 管理者代表 1 目的 制 订 文 件 号:ZZA/QP-015 生效日期: 年 月 日 版本号/修订次:A/0 文件类型:程序文件 审 核 批 准 受控标识 评价公司内部质量管理体系的有效性和符合性,对发现的不合格项采取纠正措施,使整个质量管理体系正常运行。 2 范围
适用于对公司质量管理体系的内部质量审核工作。
3 定义(无) 4 职责
4.1管理者代表任命审核组长,并规定其职责。 4.2审核组长组织公司内部审核工作。 5 工作程序
5.1制定年度内部审核计划(见操作流程步骤①)
5.1.1管理者代表组织制订并审核《年度内审计划》,于每年元月份报公司总经理批准后实
施。
5.1.2对于质量管理体系中每个部门的受审核不少于一次。
5.1.3《年度内审计划》包括的内容有:内审的目的和范围,内审时间安排,内审的部门等。 5.2审核计划的追加(见操作流程步骤②) 5.2.1出现下列情况之一可增加内审: 5.2.1.1重大客户投诉; 5.2.1.2重大质量事故; 5.2.1.3外部审核前;
5.2.1.4上次内审或管理评审出现较多不合格项; 5.2.1.5其他特别情况
5.