生产部内审检查表及审核记录

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仓储部内审检查表

标签:文库时间:2024-11-19
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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员: 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆是否有组织结构图、管理方针? ◆电子形式文件的使用是否有效? 审核日期: 审核员: 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门:仓储部 审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求? (或过程)并符合其要求?要素(或过程)之◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述? 是否清楚? ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对◆管理手册是否包括管理体系的范围? 综合管质量手I

2016内审检查表(行政部)

标签:文库时间:2024-11-19
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深圳市华高光电科技有限公司 深圳市华高芯源科技有限公司

内部审核检查表

受审核部门:行政部 日期:2016年02月26日 条款号 检查内容 检查方法 检查记录 检查结果 1、是否得到了书面的体1、抽查了部分员工,已系文件; 得到了相关体系文件; 2、现场使用的文件是否2、现场无发现有失效文为有效的版本; 件; Q:4.2.文件控制 3、本部门发出的文件是3、该部有外来文件清单。合格 3/E:4.4.5 否得到批准。 4、该部有《适用环境法4、是否有外来文件清单。 律法规及其他要求清单》 1、是否编制了记录控制程序; 2、程序是否符合424要求; 3、查有关记录控制清单。 抽查部门员工是否理解本公司质量/环境方针。 1、本公司编制了记录控制程序; 2、程序符合标准要求; 3、有体系运行及记录一览表。 部门相关人员能很好理解和熟记“创新驱动、服务领先、规范管理、持续改进;节约环保、预防污染、保护地球、持续改善”的质量/环境方针。 1、本部门是否制定了可1、本部门已制订了:新测量的质量/环境目标、员工岗前培训实施率≥指标和管理方案 100%的质量目标。 2、是否分配到

QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表)

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QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表) 受审部门 审核准则 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 审核结果 涉及条款 4.1 审核内容 1. 公司是否识别、确定影响其HSPM 审核记录 Y/N 备注 理解组织及其体系实现HSF目标预期结果的各种环境 外部和内部因素? 2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审? 4.2 1. 公司是否确定了与HSPM体系有 理解相关方的关的所有相关方的HS和相关要求? 需求和期望 2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求,以及相关方HS 要求的更新信息? 4.3 1. 公司是否确定了HSPM体系的范 确定HSPM体系围? 的范围 2. 是否对这些信息形成了成文信息? 4.4 1.公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进HSPM体系? 2.公司内与HSPM体系有关的过程是 HSPM体系及其否被确定和管理? 过程 3.对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑? 4公司是否

QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表)

标签:文库时间:2024-11-19
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QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内审检查表) 受审部门 审核准则 审核员 审核日期 审核组长 IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 审核结果 涉及条款 4.1 审核内容 1. 公司是否识别、确定影响其HSPM 审核记录 Y/N 备注 理解组织及其体系实现HSF目标预期结果的各种环境 外部和内部因素? 2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审? 4.2 1. 公司是否确定了与HSPM体系有 理解相关方的关的所有相关方的HS和相关要求? 需求和期望 2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求,以及相关方HS 要求的更新信息? 4.3 1. 公司是否确定了HSPM体系的范 确定HSPM体系围? 的范围 2. 是否对这些信息形成了成文信息? 4.4 1.公司是否按照标准要求建立、实 施、保持和改进HSPM体系? 2.公司内与HSPM体系有关的过程是 HSPM体系及其否被确定和管理? 过程 3.对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑? 4公司是否

3合1体系内审检查表全套 3,内审检查表(业务部)

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XX有限公司

部门:业务部 NO:001 页码:1 OF1 内审检查表

审核方法 审核要点 ISO14001 检查保留文件 ■ OK □NG 保留文件: 通过编制《岗位说明书》,对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 ■ OK □NG 保留文件: 部门负责人能准确回答公司及部门环境目标,并达成目标。 ■ OK □NG 查部门有识别环境因素 ? 重大环境因素清单保留证据 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; ? 对应公司环境管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位? ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调? ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系? ? 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? ? 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? ? 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? ? 5.3职责和权限 ? 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的

(品管部)内审检查表3

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青岛伟胜电子塑胶有限公司

内部审核检查表

编号:FOR-TX-07

受审核部门/负责人 品管部/ 检查内容 审核员 薛英、丁雪丽 检查记录 审核时间 2009.1.13 审核发现 符合或不符合项报告编号 条款号 4.4.2(E) 1、新入厂员工是否经过三级教育?转 岗员工是否进行转岗培训? 2、本部门的环境因素清单?重要环境4.3.1(E) 因素是如何控制的?查现场固体废弃4.4.6(E) 物的控制?是否进行分类存放并标识 明确? 3、本部门使用的危险化学品有哪些? 现场使用时是否标识明确?其是否建立MSDS清单并被操作人员知悉? 编制:薛英

青岛伟胜电子塑胶有限公司

内部审核检查表

编号:FOR-TX-07

受审核部门/负责人 品管部/ 检查内容 审核员 薛英、丁雪丽 检查记录 审核时间 2009.1.13 审核发现 符合或不符合项报告编号 条款号 8.4/8.5(Q) 本部门对哪些数据进行统计分析?对 5.5.3(Q) 不达标或呈下降趋势的目标、指标采4.4.3(E) 取怎样的措施? 7.5.4(Q) 是否建立《外来技术资料清单》?抽4.2.4(Q) 查其中的技术资料是否进行评审?查 看评审记录。

12年内审(过程方法)审核检查表

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审核员: 过程责任人:

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审核员: 过程责任人:

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过程方法审核检查表

审核员: 过程责任人:

过程名称:产品实现策划 编号:DK-C3-001责任部门:项目部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期:

过程名称:产品实现策划 编号:DK-C3-001责任部门:项目部 涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期:

审核员: 过程责任人:

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审核员: 过程责任人

ISO9内审检查表(含检查记录)

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ISO9001:2015版内审检查表(完整记录)

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 范围 ISO14001、体系文件、适用法律法规 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有? 4.1 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审? 期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。 4.2 理解相关方的需求和期望 1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审? a)与质量管理体系有关的相关方; b)这些相关方的要求; 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满

内审检查表2014.02.27

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内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系;5. 管理职责;6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司质量方针是否体现了顾 客的期望和需求?是否在内 部得到沟通和理解? 02 公司是否在相关职能和层次 上制定了与质量方针保持一 致的、可测量的质量目标? 是否有改善的年度目标&计 划? 公司产品和服务的顾客满意 03 度怎样?对顾客不满意之处 采取了哪些措施,效果如 何? 公司组织架构是否适宜体系 04 运作?各部门与产品质量和 服务有关的工作人员是否规 定了职责和权限? 是否任命了管理者代表?是 05 否定义相应的职权? 公司的人力资源、基础设施 和工作环境等资源配置是否 06 满足体系运作要求? 管理评审是否按计划进行? 07 评审的情况是否符合公司规 定?结论如何?

受审核部门

总经办

审核日期

表单编号:????-QF-QA018B

保存年限:3 年

内 审 检 查 表受审核部门 体系办 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 体系标准 ISO9001:2008

ISO14001-2015内审检查表(完整记录)

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德信诚培训网

ISO14001-2015内审检查表

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 ISO14001-2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据及方法 答: 本公司目前所处的外部环境因素包含: a) 地球资源被大肆开采与破坏,生态平衡遭到严重破坏,多数生物种面临灭绝; b) 全球气候变暖,大气臭氧层被严重破坏; 审核日期 审核员 审核记录 审核发现 4.1理解组织及其所处的环境 ?内部环境有哪些? ?外部环境有哪些? c) 水质被严重污染,森林被大肆砍伐,空气阴霾; d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视; e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度,近年来更是开出高达千万的天价罚单,企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含: a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺; b) 在节能减排方面仍需加大力度; c) 在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强; d) 公司在基础设施配备,合规义务方面亦存在不足。 4.2理解相关方的需求和期望 ?相关方有哪些? ?需求又有哪些? 答: 外部相关方及