吉林省差旅费报销管理办法

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《差旅费报销管理办法》

标签:文库时间:2024-10-03
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目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要,进一步加强成本管理,严格控制费用支出,根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定,并结合公司具体情况,特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司

差旅费报销管理办法

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差旅费报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了适应公司开展业务需要,本着勤俭节约、降低费用开支,规范差旅费报销标

准,特制定本制度。

第二章 报销范围、标准

第二条 市内出差:

1、 市内交通费用是指出差目的地(含国内出差)市区内的交通费用。员工应以公交车、地

铁、中巴等交通工具为主,如遇紧急或特殊情况,需经部门副经理级以上人员批准,一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线,特殊情况下(携带贵重资料、紧急召回、夜晚10:00以后)经部门经理同意可乘坐的士。

2、 员工因公外出用车,应事先由人力资源及财务部安排车辆,以减少公司费用支出。公司

因故未派车,按照公司规定采用外部交通工具的,在本方法限额内据实凭票报销费用。 3、 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条 国内(市外)出差:

1、 报销范围:员工至国内(市外)出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 2、 报销标准:

交通:可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱,城际间交通未经分管领导批

准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

住宿:住宿标准不超过RMB500元/晚,凭票据在额度内实报。陪同

差旅费报销管理办法

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差旅费报销管理办法

一、基本办法

公司因公出差人员的住宿费、误餐补助、交通费等实行分项填报,按标准包干使用,节约归己,超支自负的办法。

(一)下列因公外出人员不实行包干办法。

1、到基层公司实习,支援工作的人员,总、省、市公司抽调出差人员。

2、执行特殊任务的出差人员,根据特殊任务的具体情况经总经理签批凭据报销。

3、外出参加会议及各种培训的人员其途中伙食补助只按途中往返天数进行补贴(食宿自理的按住勤天数报销住勤补助费)。

4、市公司机关员工到支公司出差,原则上不在县上住宿。确需住宿的,凡支公司有招待所的必须住招待所,无招待所的不得安排住高档客房。住宿费由出差人员回市公司后按规定凭据报销,不得让基层公司结算住宿费(住支公司招待所的一律不得报销住宿费)。

5、县公司员工到市公司出差,确需住宿的一律住市公司招待所,不得在外住宿,若在外住宿的支公司不得以任何理由报销住宿费用。

(二)差旅费报销程序及审批权限。

因公出差需事先填写《出差审批表》,逐级审批,严格控制市外出差,市外出差必须经总经理室分管领导批准,市内出差根据工作需要,由分管领导或总经理审批。出差完毕后,填写差旅费报销单,按照费用报销流程逐级审批报销。

(三)出差人员一律不得预借差旅费

xxx公司差旅费报销管理办法

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附1:

XXXXXXX有限责任公司 差旅费管理办法

一、总则

1.为保证出差人员工作和生活需要,根据《中央和国家机关差旅费管理办法》(财政部财行〔2013〕531号文)、《XXXXXXX有限责任公司财务报销和付款制度及办理流程》,并结合公司实际情况,制定本办法。

2、差旅及交通费管理本着“勤俭节约、互惠互利”的原则,严格控制出差规模,坚持“费用双控”的原则,既控制差旅费的各项标准,又控制部门费用总额。

3.工作人员出差,要“定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具”,严格按照公司规定的程序进行申请和审批。

4.差旅费用控制实行“规定标准限额内的费用报销与定额费用补助”相结合办法。交通费和住宿费在规定标准限额内凭票据实报销,伙食补助费与市内交通费实行定额包干。

5.本办法适用于公司工作人员,包括借调人员、返聘人员和聘用人员;返聘人员报销标准按“退休前的职务级别”执行。

二、差旅费管理

1

(一)相关费用开支范围及标准 1.交通费开支范围及标准

(1)出差人员要按照规定级别的标准乘坐交通工具,凭票报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选

差旅费管理办法

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上海送变电工程公司差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为有效控制和压缩差旅费用,根据国家电网财〔2010〕1686号《关于印发〈国家电网公司差旅费管理办法〉的通知》及上海市电力公司上电财(2012)007号《关于印发〈上海市电力公司差旅费管理办法〉的通知》,结合上海送变电工程公司的实际情况,特制定本办法。

第二条 本办法涵盖因公出差、工作调动以及按规定享受探亲等所发生的差旅费用。因公出国(境)的差旅费,不适用本办法。

第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。

第四条 坚持勤俭节约办企业的原则,严格执行出差审批管理制度,从严控制出差人数和天数。

第五条 各部门、各基层单位对本部门、本基层单位员工出差费用的控制实施负直接责任,财务部门是差旅费的监控部门。

第六条 本办法适用于上海送变电工程公司本部,子公司、集体企业参照执行。

第二章 使用计划

第七条 公司年度差旅费使用计划由财务管理部根据公司当年营销规模、各业务子预算和年度财务预算测算编制,报总经理办公会议审定后执行。

第八条 公司本部、各分公司的差旅费根据年初审定的预算控

制使用。年度差旅费使用计划数原则上不允许

差旅费管理办法

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差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了保证XX县县直行政机关和事业单位出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。

第二条 本办法适用于XX县各乡(镇)、县直行政机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度,如实填写“工作人员出差审批单”(见附件),严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律,加强廉政建设,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具和住宿的等级标准见下表: 交通工具 级 别 处级职务人员、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师,文化艺术单位艺术一级人员;职以上的高级工程师,高级经济师,高级会计师,副教授,艺术二级人员,以及相当以上技术职务硬席 二等舱 二等舱 卧) 务工资在五级(含五级)(硬座、硬普通舱 (经济舱) 凭据报销 火车 动车(高速列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机

差旅费标准及报销办法

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差旅费标准及报销办法

一、根据本公司的具体情况,制定差旅费开支标准及报销办法,本办法自公司行文公布之日起生效。

1、公司员工在省外出差,住宿费在规定的标准内实报实销,不包干使用;伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。

2、公司员工出差,执行公司统一补助标准(按所到地类区有所不同);补助标准由公司根据实际情况合理确定。

3、差旅费标准,一般包括交通费、住宿费和伙食补助,主要从所到地类区、公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准进行控制。 4、出差补助标准?? 职务 开支标准 副总经理 部门经理 其他人员 当日往返 在 途 交通工具标准 飞机 普通舱 经总经理批准 经总经理批准 住宿费标准 省外 300 240 240 —— 省内 200 180 180 —— 伙食补助 省外 50 30 30 15 15 省内 50 30 30 15 15 火车 硬卧 硬卧 硬卧 以上标准均为上限额度。 二、差旅费报销、补助标准细则

1、乘火车从晚上8时起至次日晨7时之间,时间超过6小时;或连续乘车时间超过8小时的,可购卧铺票。

2、根据出差补助标准,乘坐飞机、火车或汽车等交通工具,按实报

销。如出差人员由本公司、接待单位或其他单位免费

差旅费管理办法范文

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差旅费管理办法范

1

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

差旅费管理办法

1、目的

为加强公司处理费恩管理,规定差旅费报销流程,依照国家的有关财务法规和《湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度》的有关规定,结合公司经营管理需要,制定本办法。

2、定义

本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。

3、范围

3.1 差旅费开支范围包括:员工因公出差发生的发生的合法、

有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

3.2 因出差发生到车站、码头、机场的武汉市内交通费属于差

旅费开支范围,凭票据实报销:其它的武汉市内交通费均不属于出差费用的报销范畴,应纳入各个部门公务交通费定额管理。

4、原则

4.1 出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包

干,调剂使用,节约归己,超支不补。

4.2 通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用,当月

话费小于合并标准时,据实报销,当月话费超出合并标准时,按标准报销。

5、差旅费标准

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

5.1.1 住宿费、伙食费补助、通讯费、室内交通费标准,按不同地

区,不同职级确定。

5.1.2 公司职级分类,见附表1《全国地区分类表》

5.1

差旅费及业务招待费报销管理办法

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陕西红杉能源有限公司

费 用 报 销 管 理 办 法

财务中心

二0一三年七月二十三日

目录

第一章:总则 ............................................................................................. 1 第二章:财务费用报销基本制度及基本流程 ........................................ 1 第三章:管理费用报销管理办法 ............................................................ 3 第四章:财务费用管理 .......................................................................... 18 第五章:销售费用报销管理 ............................................................

差旅费报销管理规定

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差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理,提高财务管理水平,统一各部门的报销程序,结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销,须经该部门的经理签字后,5000元以下的由分管总监批准,财务部审核, 5000元以上的报总经理批准,财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”(见附表1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币(大写)伍仟捌佰元正 ¥5800.00 汇款到对方帐户,凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后,应填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,(返回后5个工作日),并结清出差价款。

4、填写出差报销单时(见附表2),应字体清晰并按分类粘贴与填写,如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后,到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表: