审计署年度审计项目计划

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最新审计文书格式(2011审计署)

标签:文库时间:2024-09-11
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主要审计文书参考格式

一、审计通知书参考格式

二、协助查询单位账户通知书参考格式 三、协助查询个人存款通知书参考格式 四、封存通知书参考格式 五、审计报告参考格式

六、专项审计调查报告参考格式 七、审计报告征求意见书参考格式 八、审计决定书参考格式 九、审计移送处理书参考格式 十、审计处罚决定书参考格式

1

****(审计机关全称)

审计通知书

*审**通〔20**〕**号

****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审

计(专项审计调查)的通知

****(主送单位全称或者规范简称):

根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**

年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***

审计组副组长:***

审计组成员:***(主审) *** *** *** 附件:*********

(审计机关印章)

审计署十二五规划

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审计署“十二五”审计工作发展规划

(征求意见稿)

为贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神,充分发挥审计在推动科学发展、促进加快转变经济发展方式中的作用,根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,结合审计工作实际,制定审计署 十二五 审计工作发展规划。

一、审计工作的指导思想。以中国特色社会主义理论为指导,以科学发展观为灵魂和指南,紧紧围绕科学发展这一主题和加快转变经济发展方式这一主线,牢固树立科学的审计理念,坚持 依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实 的审计工作方针,认真履行宪法和法律赋予的职责,全面监督财政财务收支的真实、合法和效益,在推进社会主义经济、政治、文化和社会建设中发挥更大作用。

二、审计工作的总体目标。把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的 免疫系统 功能,努力实现 十二五 期间,审计工作在服务经济社会科学发展,促进深化改革和民主法制建设,维护国家安全和促进反腐倡廉建设方面迈上新台阶;审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建

设迈上新台阶;审计队伍建设迈上新台阶;符合中国国情,与社会主义市场经济体制相适应的中国特色社会主义审计理论和制度建

审计署解读2012年度审计工作报告

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审计署解读2012年度审计工作报告

?

[主持人]:各位网友朋友,大家下午好!感谢大家关注今天的访谈,今天我们非常荣幸地

请到了审计署行政事业审计司司长刘正均和审计署财政审计司副司长、审计署外交外事审计局局长马晓方来参加今天在线访谈工作,欢迎两位来到人民网作客。[14:00] ?

[主持人]:每年的审计报告都会成为社会关注的一个焦点。从您的角度看,您认为公众为

什么会对审计报告如此期待?[14:00] ?

[刘正均]:公众期待审计工作报告,从一定程度上说明大家对审计工作的认可和关注,这

也是对审计工作的一种激励和鞭策。公众关注审计报告,我认为主要有以下原因:[14:01] ?

[刘正均]:一是公众参与国家治理和社会管理的意识在不断增强,审计报告能够为公众参

政议政提供重要的信息,保障了公众的知情权。[14:01] ?

[刘正均]:二是公众对腐败问题和反腐败工作的关注度在不断提高,审计部门作为反腐败

工作的重要力量,其工作结果必然受到公众的期待。[14:01] ?

[刘正均]:三是审计监督与社会监督形成的监督合力在不断加强,随着审计力度的持续加

大,工作报告反映的问题更加全面、细化、具体,与社会监督形成合力,可以发挥更大的震慑作用。[14:01] ?

[刘

《国家审计准则》审计署令第8号

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中华人民共和国审计署令

第8号

议通过,现予公布,自2011年1月1日起施行。 审 计 长

《中华人民共和国国家审计准则》已经审计署审计长会

刘家义

二○一○年九月一日

中华人民共和国国家审计准则

目 录

第一章 总 则

第二章 审计机关和审计人员 第三章 审计计划 第四章 审计实施 第一节 审计实施方案 第二节 审计证据 第三节 审计记录 第四节 重大违法行为检查 第五章 审计报告

第一节 审计报告的形式和内容 第二节 审计报告的编审 第三节 专题报告与综合报告 第四节 审计结果公布 第五节 审计整改检查 第六章 审计质量控制和责任

审计署关于内部审计工作的规定

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审计署关于内部审计工作的规定

中华人民共和国审计署令第4号

《审计署关于内部审计工作的规定》已经2003年2月10日审计署审计长会议通过,现予发布,自2003年5月1日起施行。

审计长 李金华

二○○三年三月四日

审计署关于内部审计工作的规定

第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律,制定本规定。

第二条 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。

第三条 国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。

法律、行政法规规定设立内部审计机构的单位,必须设立独立的内部审计机构。

法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立内部审计机构,配备内部审计人员。

有内部审计工作需要且不具有设立独立的内部审计机构条件和人员编制的国家机关,可以授权本单位内设机构履行内部审计职责。

设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立审计委员会,配备总审计师。

第四条 内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作。

第五条 内部审计人员实行岗位资格和后续教育制度,本单位应当予以支

国家审计署防信息泄漏专用方案

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方案

目 录

1 前言......................................................................................................................................................... 2

2 安全需求分

析......................................................................................................................................... 3

2.1 信息化审计特点以及安全问题............................................................................................. 3

2.2 信息化审计安全需求分析...........................................................................................

审计署计算机中级考试-总复习

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总目录

网络 网络2 审计数据采集分析

计算机基础

会计电算化

用友UFERP 8.21

Visual Basic 6.0

SQL Server 2000

分数结构:

课程名 网络 数据库 会计电算化 审计软件 VB 用友软件 基础知识 ACCESS 合 计 分数 35 25 25 25 20 5 10 5 150 预计 33 22 10 10 18 5 6 4 108 单项选择题(每题0.5分,共计73分);多项选择题(每题1分,共计43 分);填空题(每空0.5分,共计 34分)

第 1 页 共 50 页

网络----35

网络传输介质

01.数字信号相对于模拟信号的优点:抗干扰能力强、传输设备简单。 02.一个信号有效谐波所占的频带宽度,称为信号频宽(带宽)。

一个电缆能够不失真地传输信号的频带宽度,称为电缆频宽。 电缆频宽要大于信号频宽。

03.UTP电缆(非屏蔽双绞线),STP电缆(屏蔽双绞线)。线缆绞扭在一起的目的是相互抵消彼此之间的电磁干扰。

04.

审计署办公厅关于印发《审计报告》文书格式标准的通知

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(审计机关名称)

审计报告

xxxx年第xx号

被审计单位:xxxxxx 审 计 项 目 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx —1—

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。 x、xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

审计署计算机审计实务公告第8号——计算机审计审前调查指南

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计算机审计审前调查指南

第一条 为进一步规范计算机审计行为,确保审计质量,根据计算机审计准则框架体系的要求,参照《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》的有关内容,制定本指南。

第二条 本指南所称的审前调查是指审计机关和审计组在编制审计实施方案前,根据审计项目的规模和性质,安排适当的人员和时间,为了解被审计单位的有关情况所进行的考察。 第三条 本指南适用于下列审计项目的审计调查:

(一)被审计单位使用会计核算软件等信息系统,会计信息以电子数据形式存在的;

(二)被审计单位使用业务管理软件等信息系统,主营业务等经济活动信息以电子数据形式存在的;

(三)独立列入审计计划,对被审计单位信息系统进行检查的; (四)对电子政务等项目实施IT效益审计的。

第四条 计算机审计审前调查应当遵循审计署关于审计项目审前调查的相关要求,关注由于计算机等信息技术应用给审计客体、主体双方带来的实质性变化。

开展计算机审计审前调查的目标,是使审计机关和审计组所编制审计实施方案满足信息化环境下开展审计的需求。

第五条 参与审前调查的人员,应当具有适当的计算机知识和技能。必要时审计机

审计署计算机中级考试笔试题

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一、单选题

1. 我国第一台电子计算机于 年试制成功。 A 1953 B 1958 C 1964 D 1978

2. 将二进制数10101011.1转换成十六进制数是 。 A 253.4 B -2B.8 C AB.8 D -53.4

3. 在计算机中,应用最早、最普遍的字符编码是 。 A BCD码 B ASCⅡ码 C 国标码 D 机内码

4. 下列有关计算机中数据表示的说法正确的是_______。 A 正数的原码和补码相同 B 只有负数才有补码 C 补码等于原码加一 D 补码是对原码的补充

5. CPU的中文名称是_________。 A 中央处理器 B 外(内)存储器 C 微机系统 D 微处理器

6. 某公司的财务管理软件属于 。 A 应用软件 B 系统软件 C 工具软件 D 字处理软件

!7. 微型计算机中PCI是指 。 A 产品型号 B 总线标准 C 微机系统名称 D 微处理器型号

!8. 在下列各种设备中,读取数据由快到慢的顺序为 。 A 软盘驱动器、硬盘驱动器、内存

第 1 页 共 36 页

B 软盘驱动器、内存