公司各项费用报销制度

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篇一:某集团公司费用报销制度

某某集团费用报销制度

1. 报销制度

1.1 总则

为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销.

1.2 报销流程

流程说明:

1、 经办人员按要求填写《费用报销单》《差旅费报销单》(注明用途是项目支出

或其他费用支出),并整齐地粘贴原始单据; 2、 所属部门经理证明确认;

3、 报销单据由副总裁或各事业部总经理审批; 4、 财务部审核票据的合法性、准确性 5、 报销单据上报总裁签批; 6、 出纳员复核后办理付款。

1.3 报销原始凭证内容要求

1、 发票的接受单位要正确,写明XXXX有限公司; 2、 发票日期应如实填写;

3、 内容填写齐全,金额计算正确,大小写数字应一致,如有误,以大写为准; 4、 原始凭证不得涂改、挖补,发现原始凭证有误,应当由开出单位重开; 5、 填开单据单位印鉴清楚、完整;

6、 票据必须真实合法,并印有“税务部门监制”或“财政部门监制”字样;如是

增值税专用发票,必须符合国家有关规定。 7、 及时索取发票,发票不得遗失,若无正当理由,财务部有权不予报销.发生发票遗失

情况须书面向财务部说明,以同类发票替代,若无同类发票,须向财务部咨询以何

公司费用报销制度及报销流程

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费用报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第三条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批; (3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

借款流程图解

第三

公司费用报销制度及报销流程

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费用报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第三条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批; (3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

借款流程图解

第三

公司费用报销制度及报销流程

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第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想, 合理控制费用支出, 特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、 税费支出、 业务相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》 按批准额度办理借款, 出差返回第一个周周五下午或周六办理报销还款手续。

(二) 一般的业务出差原则山不允许借款, 如果因公司事务招待或大客户事务, 所涉及到费用超过1500元时允许借款。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部和总经理备款。

(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销,超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐;

(五) 借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、 借款金额(大小写须完全一致, 不得

某某公司费用报销制度

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某某集团公司

财务审批权限及审批流程的规定(试行)

为加强公司财务支出管理,严格审批权限,规范财务报销程序,提高资金使用效益,根据国家有关规定,结合我公司实际情况,制定本暂行规定。

一、财务支出审批权限及流程

公司所有货币资金支付业务必须进行核准、审核、审批,最后由出纳办理付款手续。对除日常报销外的涉及到固定资产投资和对外投资等重大资金使用事项, 按照公司有关规定和程序上报,按相关制度执行。

(一)审批流程

采取经办人逐级呈报制,经办人首先对票据真实性验证、粘贴、签字?部门负责人签批(业务真实性、合理性与必要性)?财务会计审核(报销单据是否合规、审批手续是否完善、金额是否正确、费用支出是否合规等)?执行副总签批?财务总监签批。

(二)特殊事项审批程序

超过1000 元(含)的预算外支出款项,和预算金额超过1万元(含)的特殊事项,需提交项目预算申请批复(该批复由申请部门领导、执行副总裁和财务总监),报财务部门备案,方可同步执行财务审批借款流程。 二、财务支出付款核查

(一)票据粘贴

经办人首先对票据的真实性、有效性进行网上查验,如果不能确定其真实性时可到财务部进行查验,之后,经办人整理归类合规票据并粘贴,填写原始凭证粘贴单,并

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费用报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第三条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批; (3) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

公司费用报销管理制度

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公司费用报销管理制度

一、公司各部门应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务部,财务部审查平衡后报公司总经理批准下达费用预算。年度费用预算执行过程中,财务部将视情况对费用预算做适当调整。

二、公司各部门的费用开支按预算定额办法执行,年初总预算由财务部平衡后报公司董事会审议,通过后由财务部按照执行。原则上半年做一次预算调整。

费用报销制度 2014

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XX科技费用报销制度

目 的:为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益

原 则:遵循“指令性、系统性、协调性、实用性”四原则 适应范围:本制度适应公司各部门; 内容:

1.日常费用报销流程:

1.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、招聘费等 1.2 费用报销的一般流程:

1)、报销人(或经办人)整理报销单据并填写《费用报销单》。 2)、单据由部门经理审核签字后,交财务部按照费用额度复核。 3)、总经理审批签字。 4)、到出纳处领款签字。

1.3 出差交通费:车程在12小时以内的,员工(包括讲师)选择大巴或者火车

卧铺出行,公司最高报销火车票普卧价格;如果车程在12小时以上,可向市场部经理申请选择飞机出行

1.4 出差住宿费:单人住宿每天不超过120元,两人住宿不得超过180元,多人住宿人均不超过80元;公司如有培训等活动,工作餐人均不超过50元。员工应在回公司后两个工作日之内填写费用报销单

1.5 金额在5000元以上的支出,原则上不采用报销的形式,直接填写《付款申请

单》,审核后由财务部直接转账;

1.6 所有的费用

公司财务费用报销制度

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财务费用报销制度

为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、 总则

第一条 费用审批及报销流程。

各项费用开支,必须经经理以上人员和财务审核后,报董事长、总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理: 粘贴相 应票据 财务预审 负 责 人 签 字 财 务 审 核 签 字 董事长(总经理)签字 出 纳 报 销 ? 未通过 第二条 费用的报销期限。

? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周二或每周五上午由交财务部门核算,核算通过的上交董事长审批,审批后方可办理报销手续。报销时间定为周二和周五下午,其余时间不予报销。

? 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回财务核销。

? 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销二次(除特殊情况外)。

第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条 原

公司费用报销管理制度

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费用报销管理制度

第一章 总则

第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为差旅费、通讯费、业务招待费、办公费等。 第三条:本制度适用公司各部门。

第二章 费用报销制度及流程

第一条:原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证

(1)普通发票,主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务,如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目,如广告费用结算发票,商品房销售发票等。普通发票的基本联次为三联:第一联为存根联,开票方留存备查用;第二联为发票联,收执方作为付款或收款原始凭证;第三联为记账联,开票方作为记账原始凭证。

增值税专用发票,是我国实施新税制的产物,是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的,专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。专用发票既具有普通发票所具有的内涵,同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财