制造业采购管理制度及流程
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制造业流程大全之采购管理制度
贰、采购管理制度
贰、采购管理制度
目 录
一、采购计划 P01–1 二、询比议价作业 P02–1
三、合约采购订约作业 P03–1
四、订购作业 五、国外订购作业 六、订购变更作业 七、进口作业 八、到货追踪作业 九、验收作业 十、数量验收不符作业 十一、质量验收不符作业 十二、索赔作业 十三、应付帐款作业 十四、非仓储管理物品之请购作业 十五、非仓储管理物品之订购作业 十六、非仓储管理物品之验收作业
P04–1 P05–1 P06–1 P07–1 P08–1 P09–1 P10–1 P11–1 P12–1
制造业公司采购比选流程管理制度
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分
1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报,生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺,采购部门负责办理询价、议价,待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单
组长:薛发正 副总经理、工会主席 成员:易永刚 常务副总经理 侯 兵 生产副总经理 杨 敏 财务经理 三、采购部职责
1、根据申购单采购原、辅料及办公用品;
2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 4、对于紧急请购项目应优先处理;
5、原材料采购项目应了解市场行情后向生
制造业公司采购比选流程管理制度
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分
1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报,生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺,采购部门负责办理询价、议价,待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单
组长:薛发正 副总经理、工会主席 成员:易永刚 常务副总经理 侯 兵 生产副总经理 杨 敏 财务经理 三、采购部职责
1、根据申购单采购原、辅料及办公用品;
2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 4、对于紧急请购项目应优先处理;
5、原材料采购项目应了解市场行情后向生
制造业公司档案管理制度
篇一:制造类企业管理制度
公司名称
供方评价规定
第一条 适用范围
(一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定,依等级的升降,作为外协订制及付款办法的依据。
(二)依协作厂商的要求,对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。
(三)对试用厂商实施考核,当试用期间结束时,其考核评分达到70分以上时,则正式成为本公司的协作厂商,并划分其等级。
(四)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题,经通知亦未能有效改进时,则予以重新考核评定等级。
第二条 目的
(一)掌握协作厂商的经营概况,确保其供应的产品质量符合本公司的需要。 (二)了解协作厂商的能力和潜力,提供外协管理单位选择的依据。 (三)协助协作厂商改善质量,提高交货能力。 第三条 考核及等级评定小组的组成
须由质检部、生产部、仓库管理、生产车间负责人等单位会同进行。 第四条 考核及等级评定的项目与标准 (一)项目
1.质 量 45% 2.交货期 20% 3.价 格 15% 4.管理及其它 20%
(二)对协作厂商或试用厂商每月考核,考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满,协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目,并考核结果划分其等级以及升等、降
采购管理制度及采购流程
篇一
一、目的:
规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
(三)采购流程图如下:
四、制度细则
(一)采购需求的提请
1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
l 请购的部门;
l 请购物品所属项目;
l 请购的用途;
l 请购的物品名;
l 请购的物品数量;
l 请购的物品规格;
l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;
l 请购物品的需求时间;
l 请购如有特殊需要请备注;
l 请购单填写人;
l 请购的部门负责人;
l 请购单的审核人;
l 财务审核人;
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交
制造业企业最实用的薪酬管理制度
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薪酬管理制度
二○一四年五月
目 录
第一章 总则????????????????????2 第二章 薪酬体系??????????????????3 第三章 薪酬结构??????????????????3 第四章 年薪制???????????????????6 第五章 结构工资制?????????????????6 第六章 销售提成工资制???????????????7 第七章 计时/计件工资制 ??????????????7 第八章 工资定级与调整???????????????8 第九章 工资特区??????????????????9 第十章 特别工资调整及工资发放???????????10 第十一章 附则???????????????????11 附:员工工资档级明细表???????????12
第一章 总 则
第一条 适用范围
本制度适用于xxxxx集团有限公司(以下简称公司)全体员工。 第二条 目的
制定本制度的目的在于充分发挥薪酬的作用,对员工为公司付出的劳动和做出的绩效
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度
一、采购部门的划分
1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请
1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 三、采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
四、采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度
一、采购部门的划分
1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请
1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 三、采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
四、采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录
股份有限公司(制造业)财务管理制度
某某(制造业)有限公司
编制者: 签批者:
财 务 制 度
日期:
日期:
目录:
一、 总则
二、 财务管理与会计核算体制 三、 财务计划管理 四、 资金管理
五、 固定资产管理 六、 低值易耗品管理 七、 费用开支管理 八、 财务开支的控制及审批权限
九、 物资采购管理 十、 合同管理 十一、销售管理
十二、关于处理会计核算若干问 题的规定
十三、财务工作交接及其档案 管理
一、总则
第一条 为提高公司财务管理与会计核算水平,逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理,达到对经济活动及收支全过程实行有效监控,同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规,结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条 本制度制定的原则和宗旨是:改制先行、规范管理、稳健高效、
建设工程材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定
为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量
工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划
1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。
2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项