采购付款流程及管理

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采购付款制度及流程

标签:文库时间:2024-10-04
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1.目的:

为规范公司各类采购货物(包括工程劳务、租赁吊机、分包、费

用)等支出性合同、付款及采购(或劳务、费用)发票的管理,结合公

司实际情况,制定本制度。

2. 适用范围:

***建筑产品(上海)有限公司/***建筑产品(天津)有限公司、上海

华凌建筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。

3. 操作规定:

第一条、合同管理规定

公司各类货物采购(金额含1万元及以上的)及工程劳务业务均需签订合

同。金额在500元-10000元的,至少需提供采购订单(供应商或我司的报

价单)。

合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执

行参照《公司合同档案管理制度及流程》

第二条、付款管理规定

所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的《付款申请

单》付款。***原材料、运费、加工费、机器设备等使用ERP系统

生成的《付款申请单》,其他公司或其他项目使用公司印发的《付款

申请单》。

下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流

程:

***(上海):

1、全额预付款业务

预付款业务授权审核流程:采购经办人系统导出《付款申请单》,

右上角加盖“预付”章→上海工厂的采购业务需要采购分管部门经理

签字→各地工厂厂长签字→外地工厂的采购业务

采购付款流程

标签:文库时间:2024-10-04
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选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期:月26上日至本月5日 (22对账)间期本:2月6至日月 (3)开底期间:票回传对单至下账月10日 (前)4付款间:下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要:求应商供供提式一联送二单货并把,货 物与货单送送都仓到库,一由统管仓验员收物,货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检:验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质,不量符的拒签绝,并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理,处方式有 退:、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ,品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款, 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符?是

、4签:章仓员管一式三在的 送联货单上名,一签份给送购 采文员、一份理整类归存放,好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订,的应及调出订时单并入库 如,

采购流程及采购流程管理

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一,下单:

1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。

二,跟催:

采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三,入库:

一).实物入库:

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库:

采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四,退货:

采购填写退货单,进行订单退货。

五,对帐:

一),月结表:

每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等

采购与付款业务流程

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*******有限公司采购业务流程

一、 供应商的选择与管理

1、采购部门人员填写供应商基本信息表

供应商网络建设由采购部门负责,初选择供应商时,采购部门应索取供应商资质证明:税务登记证副本复印件(国税)、营业执照副本复印件,如果是新增的供应商,供应商还需提供样品,由质检人员/技术人员/生产人员(或第三方)测试出具测试报告,然后采购部门人员填写供应商基本信息表。

2、 采购、生产技术、财务部门评审供应商

采购部门人员填写供应商基本信息表完后,采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审,从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价,所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。

3、单位负责人或其授权人评定供应商

分管副总经理对供应商评审表的各项信息进行综合评定,并参考综合评审意见,最终确定合格供应商,并在选定的供应商的评审表中书面签字确认。

二、 材料采购 1、计划员填写申购单

计划员根据生产销售计划/项目需求情况,通过查实库存原材料、在途材料,成品存量和最低库存量,计算出采购需要量,填写请购单,然后交分管领导复审。

2、复审申购单

分管领导复审复审申购(表)单的采购材料名

采购与付款流程财务制度

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采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度目的: 一、 目的: 为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的管理, 保证公司资产的安全,特制定本制度。 适用范围: 二、 适用范围: 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限于购买 材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 业务流程说明 流程说明: 三、 业务流程说明: (一)业务流程图:供应商 请款人 釆购 报关 IQC 财务

需求 格 库存资料 请购单 供应商开发

核准

供应商调查 请购单 询价

比价、议价

no

PO 或合同

核准

y

2008 年 10 月 21 日版 页

第 1 页 共 13

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度

PO 或合同

PO 或合同

货物 收货单 不合格单 不合格单 点收、 检验 收货单 不合格单

y报关单 入库 报关单 发票 发票 发票 发票

发票

请款单

请款单

请款单

请款单

(二)业务流程分类说明: (1) 材料采购: 第一步:下定单:釆购 PO 经部门经理批准后下给供应商。 第二步:收货:供应商将货物按时送到 IQC,IQC 在二个工作日内完 成点货、检验。如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开 MRB 会义并取得不合格

合同付款管理流程

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合同付款管理办法以及相关流程

合同付款管理流程

编号: 版号:A/0 页码:第 0 页 共 5 页

编号: 版号: A/0

合同付款管理流程

编制 审核 批准

日期 日期 日期

修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

0

合同付款管理办法以及相关流程

1. 范围

规范合同付款程序,明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。

2. 控制目标

2.1控制目标:保证付款按合同、工程进度计划进行。

3. 主要涉及岗位

3.1流程所有者:财务部经理

3.2相关岗位

相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理

4. 主要控制点

4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料,包括盖供应商公章的付款申请书、向

我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。

4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。

4.3相关部门负责人复核意见,包括施工进度、质量情况及合同执行情况,签署审批意

见。

4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况,签署审批意见。

4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款,则必须由物业或工程使用单位

审核,以确定该工程是否存在质量问题,以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项,并确定最终的扣付金额。

4.

采购管理制度及采购流程

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篇一

一、目的:

规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

(三)采购流程图如下:

四、制度细则

(一)采购需求的提请

1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:
3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

l 请购的部门;

l 请购物品所属项目;

l 请购的用途;

l 请购的物品名;

l 请购的物品数量;

l 请购的物品规格;

l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;

l 请购物品的需求时间;

l 请购如有特殊需要请备注;

l 请购单填写人;

l 请购的部门负责人;

l 请购单的审核人;

l 财务审核人;

l 公司总经理。

4、请购单及其提请规定

l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

l 请购部门在提交

付款流程及计划管理制度1

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山东九九有限公司

资金付款流程及计划管理制度

随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广,不仅面向公司内部各个用款部门,而且还与众多的供应商和客户打交道,各方面处理不好,很容易引起误解,甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑,现根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,对付款流程及计划管理作如下规定: 1 人员组织安排:

1.1财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。

1.2资金处负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。

1.3会计处负责具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况。

1.4 各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员,资金计划员名单应到资金处备案,资金计划员接受资金处业务方面指导,并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况,同时负责客户协调沟通工作。 2 审批内容和审批权限 2.1 资金计划的审批

资金计划原则分为年度计划、季度计

采购管理流程

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运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

(内部资料、严谨外泄)

1

蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送,相关流程如下:

1、普药、中药计划(流程图1)

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收,并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业(升华、信泰恒、腾翔等)各门店电话报计划至相应商业(升华、信泰恒、腾翔等)并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息(批号、效期、电子监管码等)发至益福医药,由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认,将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

2

2、统采产品计划

为了防止断货,降低成本,统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业,故每周六由连锁采购部填写调拨申请单,经代理人同意后,按照2015年益福医药结算价(详见附

采购及付款业务循环审计底稿

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审计工作底稿

被审计单位 被审会计期间

南宁骏业

2005年 审查人员 采购及付款循环审计

张龙,牟玥,宋秋英,曾建璋,唐彩芸,曾瀚瑶,吴琦雯

日期 日期

查验项目

项目类型

复核人员

索引号

采购与付款业务循环内部控制调查表

调查内容 是 否 不适用 评 价 一、总体情况 1.请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职责相分离? 2.请购、采购、验收职责是否相分离? 3.发票传递、应付账款明细账登记与总账登记职责是否相分离? 4.支付准备、批准支付职责与记录现金支付、登记总账分录职责是否相分离? 5.支付批准职责是否与支付职责相分离? 6.记录现金支付分录的职责是否与总账分录职责相分离? 二、请购 1.项目执行单位是否根据批准的可行性研究报告和年度采购计划,进行采购安排或向项目办提交货物采购清单? 2.上报的采购清单是否经授权人员对采购内容、方案和金额等进行审核和批准? 3.项目执行单位和项目办是否对本部门编制的采购清单预先编号并对编号加以控制? 4.请购单位是否在采