产品首件巡检记录表

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首件检验记录表

标签:文库时间:2024-08-12
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生产型企业使用

首件检验记录表代码号 产品名称 首件 □修模首件 □转产首件 信息 □开机首检 □生产参数变更 □材料变更 □其他: 项目 检验标准 1 2 加工工艺 班 组

编号:LT-QR-001 版本:A/0生产日期 检验时间 备注 时 分

□工程图纸 □标准样件 □制 检验依据 程检验标准 □产品标准 □其 它 实测值 判定 3 4 5

检查 记录

尺寸

外观 最终判定结果注意事 项

□少孔 □开裂 □变形 □少焊 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣 □合格 □不合格 是否同意量产: □是 □否 检验员签名:

1、所有项目均需连续检查最少5件。 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新开机生产时,由最终工序准备好5个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。

填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。 4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。

巡检记录表

标签:文库时间:2024-08-12
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适用于制造企业

质量部生产现场检验记录表Production site inspection records

车间名

班别:

白班

夜班

上班时间

日期

现场值班人员

第一替岗人

第二替岗人

生产产品名称

线别

所需零部件投入

产出量(ok品)

生产产品名称

生产余料

不良数

半成品

成品

不良来源

原因分析

生产过程中重大批量不良现象

临时解决方案及对策

巡检员

永久解决对策

主管质量工程师

纠正预防措施

临时

永久

质量部部长/质量副总

需协助部门部长/副总签字确认 生产 开发 采购

常务副总

品质关注:产品、工艺、 品质关注:产品、工艺、设备变更售后不良等共享质量信息附相关图纸与实物

1

签名

2

签名

3 品质建议以及提议

签名

1 巡检员必须认真、无望、真实填写检验记录表 2 该记录的电子档缓存,质量部共享必要对会将电子档审核后发给其他部门领导编制: 编制: 审核: 审核: 批准: 批准:

SHD Inspection recordOctober ,2011

质量部生产现场检验记录表

Production site inspection records

SHD Inspection record

October ,2011

设备巡检记录表

标签:文库时间:2024-08-12
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设备巡检记录表车间: 班组: 年 月 日

项目 设备名称

巡检部位 巡检时间检查方式

存在问题

解决处理

备注

注:检查方式有:看、听、闻、摸、仪器检测;问题表象:滴、漏、松、异味、异响、超温、超压、超电流。巡检人: 车间主任: 设备主管: 页

设备巡检记录表

车间: 班组: 年 月 日注:检查方式有:看、听、闻、摸、仪器检测;问题表象:滴、漏、松、异味、异响、超温、超压、超电流。巡检人:车间主任:设备主管: 页

产品首检、巡检、终检规范

标签:文库时间:2024-08-12
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上海浦东凌宝汽车配件有限公司

关于首检、巡检、专检规定

一、 自检、首检

1、定义: 首检为生产前1~3件产品必须自检、首检; 2、范围:

(1)每一位操作者必须在以下时间进行产品的首检:(①、换人、换机后;②、更换产品型号、规格后;③、每批产品生产前的第一件;④、产品异常改善后第一件;⑤、更换工装夹具或调试设备后第一件产品;⑥、每次上班前的第一件)。 (2)首检表上必须有以下记录

A、品管出具首检报告,列出尺寸要求、功能要求、外观要求、其他要求; B、生产干部须在巡检表上先确认首检内容后再签名; C、生产岗位员工须填写“自检、首检日报表”; 4、违反者参照《质量管理控制程序》执行;

3、车间主管每4小时对制程品质巡检一次(和小组长检验时间错开,如小组长8点检,主管9点检)。 二、 巡检

1、主管/部长每天对每种配件的加工过程当中必须要有至少2次巡查并记录;

2、组长每天对每种配件的加工过程当中必须要有至少4次巡查并记

录;

3、质检员每天对每个机台加工的配件必须至少有8次以上的巡查并记录;

4、确保巡检表的记录是真实的,经巡检后出现质量事故视同巡检未执行,参照《质量管理控制程序》、《质量

产品首检、巡检、终检规范

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上海浦东凌宝汽车配件有限公司

关于首检、巡检、专检规定

一、 自检、首检

1、定义: 首检为生产前1~3件产品必须自检、首检; 2、范围:

(1)每一位操作者必须在以下时间进行产品的首检:(①、换人、换机后;②、更换产品型号、规格后;③、每批产品生产前的第一件;④、产品异常改善后第一件;⑤、更换工装夹具或调试设备后第一件产品;⑥、每次上班前的第一件)。 (2)首检表上必须有以下记录

A、品管出具首检报告,列出尺寸要求、功能要求、外观要求、其他要求; B、生产干部须在巡检表上先确认首检内容后再签名; C、生产岗位员工须填写“自检、首检日报表”; 4、违反者参照《质量管理控制程序》执行;

3、车间主管每4小时对制程品质巡检一次(和小组长检验时间错开,如小组长8点检,主管9点检)。 二、 巡检

1、主管/部长每天对每种配件的加工过程当中必须要有至少2次巡查并记录;

2、组长每天对每种配件的加工过程当中必须要有至少4次巡查并记

录;

3、质检员每天对每个机台加工的配件必须至少有8次以上的巡查并记录;

4、确保巡检表的记录是真实的,经巡检后出现质量事故视同巡检未执行,参照《质量管理控制程序》、《质量

IPQC制程巡检记录表

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IPQC制程巡检记录表客户: 订单/生产单号:巡查项目 1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件,然后对首样生产 2.静电手腕带及其它静电防护是否良好;烙铁温度是否设置正确,有无接地 3.生产员工是否按作业、装配指导书作业,动作方式是否正确 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理 5.抽查人工焊后PCB板有无锡孔,锡珠、锡渣及其它不良 6.抽查插件线是否有漏插元件、错插、极性插反 7.各工位堆放PCB板方式是否正确(有无堆积、员工野蛮作业) 8.锡炉是否按规定温度设置。 9.剪脚成型机振筒是否良好接地及清理干净 10.装配过程有无漏装螺丝、弹垫、套管等 11.焊接工序有无假焊、虚焊、漏焊等、电源线、信号线破皮或刺破等 12.灯杯或灯管产品内有无锡渣、螺丝、弹垫、杂物等未清理干净 13.产品打胶是否按供应商说明书调配;打胶后是否有少胶、多胶、漏打、漏灌 14.打胶灌胶后的产品有无裂缝、脱胶等异常 15.产品振动测试、绝缘电阻测试有无异常 16.信号线、电源线焊接是否正确与订单、排产单是否相符,是否符合安规要求 17.所有产品来料有无不良现象如:尺寸、划痕、变形、变色、电子元件损坏 18.丝印有无印错及划伤等 19.产品功能测试(电流、电压、功率

IPQC制程巡检记录表

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IPQC制程巡检记录表

IPQC制程巡检记录表 表单编号:
生产日期:
生产线:
客户: 订单/生产单号: 产品名称 产品型号/规格:
巡查项目 巡查结果
8:00—10:00 10:00—12:00 13:30—15:30 15:30—17:30 18:30—
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件,然后对首样生产
2.生产员工是否按作业、装配指导书作业,动作方式是否正确,工具等是否正确

污水泵巡检记录表

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污水泵巡检记录表项目:半山艾马仕 内 日 期 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 容 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 控制箱 水泵及管线 自动测试 手动测试 水位(高 运行状况 中低) 巡检人 编号:AMS/GC/009 备注

说明:1、巡视周期:每年防洪汛期(5-9月)每日一次,其他时间每周周三一次,极端天气加强巡视周期,由上级领导不定时现场审核; 2、工作人员需按时要求填写记录表格,运行正常打“√”运行不正常打“×”,并在备注栏注明情况; 3、巡检时需做手自动测试,观察控制箱,管线,阀门等是否正常,有无松动,发烫发热,跑冒滴漏,卡堵等现象,日常 转换在自动状态。 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司成都分公司

污水泵巡检记录表

项目:半山艾马仕

编号:AMS/GC/009 2、工作人员需按时要求填写记录表格,运行正常打“√”运行不正常打“×”,并在备注栏注明情况;

3、巡检时需做手自动测试,观察控制箱,管线,阀门等是否正常,有无松动,发烫发热,跑冒滴漏,卡堵等现象,日常

生产过程产品质量控制巡检记录表(1)

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昆山利威克金属制品有限公司( 车间: 月 日期 日 时 产品名称及型号 抽查质量状况 生产数量 抽查数量 不合格数 合格率 1 2 质量情况及处理 3 4 5 6 操作者 7 8 批判断 )生产过程产品质量控制巡检记录表 )生产过程产品质量控制巡检记录表

注:根据图纸确认抽检的质量情况:如1代表重要尺寸;2代表螺纹深度;3代表毛刺有没有清理等等,作为说明。

昆山利威克金属制品有限公司

( )生产过程产品质量控制巡检记录表

2012配电室巡检记录表

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配电室检记巡录表目 项份月: 境环 查 配 检电 检柜查 巡检人 屋 面否是电 缆沟 是户、窗挡室 内通风 生卫是否 是有配否地面 绝 缘照是否明仪表 号 接信线有 端灭罩是 电护器有无 配电门柜卫生是 否漏 水否清洁 干鼠板否 是是良好否清理干 净电室 无 板是关按 否常正 指示是 无松动过否 否全齐 异常声 是否完整 响期定理 燥清完 好 品 规物定放摆 正 热常象 现闭 关监管人日 1期 32 4 6 75 89 011 112 1 34115 1617 811 29 20 21 23 22 42 26 527 8 229 3031

配电室巡检记录表