成品出入库表格模板
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仓库出入库管理表格
序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
品名
厂商货号
内部货号
规格
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
仓库物品出入库管理制度
仓库温、湿度管理规定
仓库物品管理规定
目的:为明确和规范公司仓库物品的进、出手续,避免造成公司财产的损失和工作混乱,便于控制成本及核算。
一、仓库基本管理
1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有标识牌,并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架,确保优先使用前面的、左边的产品)。
3、库房码放产品必须留出进出货通道,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放,不同品类的产品放置相对应的区域,不得混放。
页脚内容
仓库温、湿度
成品出货作业程序(含表格)
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成品出货作业程序
(ISO9001:2015)
1.0目的
规范成品出货作业,确保出货产品满足客户要求。 2.0范围
适用于所有成品出货。 3.0职责
3.1销售部:负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通;负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作;
3.2PMC部:负责跟进成品出货事项;组织成品的发放与搬运工作;编制《成品出仓单》、《放行条》;
3.3财务部:负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作;
3.4人事行政部:负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作;负责内销产品的送货工作。 4.0作业程序
4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况(如客户需要验货的,业务员在产品生产完成前一周与客
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户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容),将可以出货的产品以一周为周期(即本周六至次周五)编制《周出货计划》,要求在周五下午下班前二个小时完成,并报销售部经理审核;
4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。有误,通知业务员进行
血液出入库制度
血液出库制度
1. 交叉配合试验合格后通知医护人员到检验科取血。 2. 取、发血双方必须共同查对姓名、性别、年龄、病案号、急诊/病室、床号、血型、血液品种数量及有效期,交叉合试验结果相合,血液外观符合要求,双方共同签字后方可发出。 3. 凡血袋有下列情况之一者,一律不得发出; 3.1 标签破损,字迹不清; 3.2 血袋有破损,漏血; 3.3 血液中有明显凝块; 3.4 血浆呈乳糜状或暗灰色;
3.5 血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒;
3.6 未经摇动、血浆与细细胞的分层界面不清或界面上出现溶血;
3.7 红细胞层呈紫红色;
3.8 已过期或其它须查证的情况;
4. 血液发出前核对受血者发生费用是否正确。
5. 血液发出同时将血袋标签、手术用血通知单、输血申请单位及记录单存档保存。 6. 血液发出后不得退回。
7. 配血后受血者、供血者的血样应保存于2-6℃冰箱中至少7天,输血完毕后血袋送回血库或留在病区至少保存一天,以便对输血不良反应追查原因。
8. 因各种原因所致血液报废时,应及时向科主任报告,由科主任落实具体情况后决定处理意见并上报医院有关部门。
血液入库制度
1.
出入库流程及管理规范
..............有限公司 出入库流程及管理规范
司规字第26号
原版已签 第一条 目的
本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标,以确物管工作有章可循,持续改善。 第二条 适用范围
适用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。 第三条 工作内容及作业要求
1、 物料的入库
1)入库流程
① 接“送货单”收货 ② 物料检查与物料信息核对 ③ 签收 ④ 报检或送检 ⑤ 摆放、标识
⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致) 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域,要求摆放整齐,便于点数,不得占用通道,要保持好库房或库区的卫生。 3)物料检查物料信息与核对
① 包装检查:采购及调拨物料到库后,物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致,必要时需联系采购人员或检验部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录。 ② 单据核对:仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等,是否是一致,如存在送货单数量大于采购数量情况,物管员按采购物料数量收货。
③ 数量核对:按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物
材料出入库登记表
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材料出入库登记表等报表 如何实现用友ERP-U8、T6 集成展现分析最新范例迈锐思C2集成套件案例
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迈锐思科技
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C2 为你的业务而生
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物资出入库登记台账1
仓库物料入库、出库台账----2013年1月序号 类别 名称 规格型号 单 位数量
当前 库存金额
上月 盘存数量 金额
本月 入库数量 金额 数量
本月 出库金额 数量
1 入金额
1
化水 化水
盐酸 烧碱
30% 31% dk
63.00 54.00 138.00
3800.00 8400.00 1380.00
63.00 3800.00 54.00 8400.00138.00 1380.00
23
化水 阻垢剂
3
138.00 #N/A #N/A #N/A #N/A
1380.00 #N/A #N/A #N/A #N/A
138.00 1380.00
45
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
67
89
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
10
成品出货检验报告
成品出货检验报告 验货日期: 客户名称 生产日期 订单编号 抽检数量 公司型号规格 出货数量 客户型号规格 抽样标准 序号 MIL-STD-105E 一次抽样计划表 检验项目 允收标准 尺寸/性能II级,允许水平:0.25 外观II级,允许水平:0.65 品质状况描述 1-1:产品表面平整、无异物 1 外观检查 1-2:产品线材无破损、无漏线、交叉 1-3:产品贴胶、无歪斜、规格符合要求 2-1:符合产品长度规格 2 尺寸规格与包装 2-2:产品标签符合客户要求 2-3:包装方式与数量与客户要求一致 3-1:额定电压下电流参数符合要求 3-2:产品发光、无色差、色弱、死灯、无频闪等 3 电气性能 3-3:芯片不得存在发黑现像 3-4:产品其波长或色温以及箱号符号客户要求 检验方式: 抽检 全检 结论 订单数量 编 号
检验结果: 合格 不合格
检验员
审核
批准
表单号:QC-F-0003-V5
成品出货检验报告
验货日期: 表单号:QC-
材料出入库登记表
每日材料入库、出库、库存登记表名称 托盘 型号 120×120×4 单位 个 单价 上月 日期 (元) 库存 2.5 100 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 1 2 3 4 5 6 7 8
2012 年 4 月结余 总价 库存 (元) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
每日材料入库、出库、库存登记表 2012 年 4 月
入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库 出库 入库
人员和物品出入公司管理规定
可编辑
人员和物品出入公司管理规定
一、目的:明确物品和人员出入放行程序,建立良好的放行规则,使出入公司人员、车辆、物品
管理有序,维护公司利益,特制定本规定。
二、适用范围:本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、
车辆及物品的管理。
三、物品放行规则
1、物品放行的基本原则
1.1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区,非工作物品不进工作区;
1.2任何本公司物品放行出门均须书面申报,获准并按规定接受保安检查;任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂;
1.3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行,任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品,均须在进本公司时向值班保安员申报,并登记确认作为放行依据;
1.4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则,任何物品放行后均有事后监督;
1.5除成品出货以外,其余物品放行严格实行放行单有效期制度,门禁人员只在该有效期内予以放行,过期无效,对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签;
2、物品出入放行
2.1 A类:固定资产、模具;
2.2 B类:生产物料、成品、半成品、生产辅料;
2.3 C类:员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料;
2.4 D类: