成品出货检验报告的英文

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成品出货检验报告

标签:文库时间:2025-02-15
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成品出货检验报告 验货日期: 客户名称 生产日期 订单编号 抽检数量 公司型号规格 出货数量 客户型号规格 抽样标准 序号 MIL-STD-105E 一次抽样计划表 检验项目 允收标准 尺寸/性能II级,允许水平:0.25 外观II级,允许水平:0.65 品质状况描述 1-1:产品表面平整、无异物 1 外观检查 1-2:产品线材无破损、无漏线、交叉 1-3:产品贴胶、无歪斜、规格符合要求 2-1:符合产品长度规格 2 尺寸规格与包装 2-2:产品标签符合客户要求 2-3:包装方式与数量与客户要求一致 3-1:额定电压下电流参数符合要求 3-2:产品发光、无色差、色弱、死灯、无频闪等 3 电气性能 3-3:芯片不得存在发黑现像 3-4:产品其波长或色温以及箱号符号客户要求 检验方式: 抽检 全检 结论 订单数量 编 号

检验结果: 合格 不合格

检验员

审核

批准

表单号:QC-F-0003-V5

成品出货检验报告

                              验货日期: 表单号:QC-

27成品出货检验程序 - 图文

标签:文库时间:2025-02-15
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***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 1 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 01 部门会签 会签人/日期 分发号 07 总 经 理 工 程 部 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 主题词 文 件 控 制 编 制 审 核 06 批 准 生效日期 12 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ; □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏

27成品出货检验程序 - 图文

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***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 1 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 01 部门会签 会签人/日期 分发号 07 总 经 理 工 程 部 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 主题词 文 件 控 制 编 制 审 核 06 批 准 生效日期 12 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ; □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏

成品电池出货检验报告

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贵州铜仁阳明科技实业有限公司

编号:YM/R-029-A/0

成品检验报告□ 环保 □ 非环保

生产单位: 数 量:

铜仁阳明科技实业有限公司

规格型号: Ni-MH 采购单号:

抽样依据:

GB/T 2828.1-2003 抽样方案

检验依据: 允收质量水准(AQL)

项 外

目 观

一般检验水平 G-Ⅱ / / / 检验标准光滑、平整、无凹陷等

特殊检验水平 / S-3 S-3 S-3

抽样数

轻微 1.5 1.5 1.5 1.5

严重 0.65 0.65 0.65 0.65

轻微接 收数

严重接 收数

电压、内阻 规 格

20℃电性能 检 验 项 目 外 观

检验情况

不合格品数 轻微 严重

判定 结果

开路电压( V ) ≧ 开路内阻(mΩ ) ≦ 总 规格 高(㎜)

直径/厚 宽 线 度 长

(㎜)

(㎜)

(㎜)

~ ~ ~ ~ ~ ~/盒 /箱

包装

内包装 外包装

/盒 /箱

内容

喷码 移印

电性能 备注

C C

≧ ≧

(min)

(min)

□ 允收 最终判定: □ 特采 □ 返工一式两联:第一联品质主管存档,第二联OQC存档

检验: 审核: 批准:

年 年 年编号 :

月 月 月

日 日 (盖 章) 日

成品检验报告

一式两联:第一联品质主管存档,第二联OQC存档

成品出货作业程序(含表格)

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成品出货作业程序

(ISO9001:2015)

1.0目的

规范成品出货作业,确保出货产品满足客户要求。 2.0范围

适用于所有成品出货。 3.0职责

3.1销售部:负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通;负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作;

3.2PMC部:负责跟进成品出货事项;组织成品的发放与搬运工作;编制《成品出仓单》、《放行条》;

3.3财务部:负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作;

3.4人事行政部:负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作;负责内销产品的送货工作。 4.0作业程序

4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况(如客户需要验货的,业务员在产品生产完成前一周与客

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户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容),将可以出货的产品以一周为周期(即本周六至次周五)编制《周出货计划》,要求在周五下午下班前二个小时完成,并报销售部经理审核;

4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。有误,通知业务员进行

出货检验标准书(SIP)

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端子冲压

成品人員配置

通用

抽检黄铜、磷铜

CR MAJ

MIN

1.电镀脱落

2.镀层开裂氧化

5.水渍水印油污

图三(圆盘端子)

结构

√端子类型插入力拉力1拉力3拉力6√110型黄铜1.0-2.5电镀1.0-1.8≥2.5≥1.5≥0.8√187型 1.5-3.0≥5.0≥2.5≥1.5√

205型

1.5-3.0≥5.0≥

2.0≥1.5√

250型 2.5-4.0≥5.8≥2.5≥2.0√187自锁型 M5/M8 1.5-2.0≥10/≥1.5≥1.2√110自锁型 1.2-1.6≥6.5≥5.5/≥0.8√187自锁型

1.5-

2.0≥10≥8.0/≥1.2√205自锁型 1.5-2.0≥10≥8.0/≥1.2√拉力计0-20KG 250自锁型 1.8-2.8≥11

≥9.5/

≥1.5√设备型号圆管端

0.3-1.2

注:单位:KG

2.5次元T-KING008尺寸卡尺√

卡尺0-150MM √电子称0.1-7.5KG √

盐雾测试仪联翔

√相关表单胶件尺寸L=长W=宽T=高D=ØE=侧长其他

测量

√制作:品管课

文控印章检验(标准)要求

用5%NaCL溶液;PH值6.5-7.2之间;喷雾气压为1±0.2KG/CM2,桶内温度为4

QA出货检验日报表

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深圳市保凌影像科技有限公司

QA出货检验日报表

编号: QC/QA-090 B

客户名称 销售( )号 检验数量 □抽检 □全检 抽检标准 产品名称 物料编号 送检数量 规格/型号 检验日期 硬件或软件版本号 允收水准 CR=0 按《嘉尔德企业抽样计划书》执行 AQL值 MA: MI: 检验内容 Ac: Ac: 实际状况 Re: Re: 不良缺陷 状态 CR MA MI 序号 1 2 3 4 检验项目 出货产品是否与订单信息相符 所用机芯 订单: 外观 结构 包装、标签、丝印等 装配结构配和度 自检 视频输出及图像 摇控 实际: 描述 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格

K08-出货检查管理

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对外秘 标 准 申 请 书 标 准 名 分类号码 适用范围 出货检查管理规定 2K1-0008 ■东莞耐迪电子 立 案 审 议 决定 与申请内容一起(□全社 □制品部 ■事业部) 决定权者 指示事项 (□制定 ■改正 □废弃)标准 起案日期 2008年5月22日 实行日期 2008年6月03日 起案部门 品质技术 起 案 者 詹学习 *标 准 管 理 部 门 制定改正 新规制定 废弃理由 起案内容 新规制定 提 要 生产科 制造技术 生产支援 合 议 意 见 有关部门 合 议 生产科 制造技术 生产支援 发送处 备注 *:

※分配日期: 表示是在标准管理部门要记录的, 在起案部门不必记录.

对外秘 改 正 履 历 标 准 名 NO. 0 2008-5-22 出货检查管理规定 制.改正内容 新规定 - 分类号码 起案者 詹学习 2K1-0008 起案部门 品质技术 改正日期 变更管理NO.

■制作者:詹学习 ■部门:品质技术 ■制作日期:2008年5月21日 对外秘 标准名 出货检

原材料、成品、半成品的检验规程

标签:文库时间:2025-02-15
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编号:Q/CY-MC-C023-2005

原材料、半成品及成品的检验规程

1、适用范围

本程序适用于对进厂的原辅材料、过程产品及最终产品的检验和试验。

2、管理职责

2.1 质检科和化验室是检验和试验活动的归口管理部门。

2.2 其他部门配合质检科和化验室的检验和试验活动。

3、程序要求

3.1 进货检验和试验

3.1.1 采购产品进厂后,采购部通知品控部进行检验。

3.1.2 质检科按照检验规程或采购文件,验证产品是否符合或要求,并出具《原辅材料验收记录》,传递给采购部。

3.1.3 确定进货检验和试验的数量和性质时,应考虑供方处所进行的控制程度和所提供的安全卫生证明合格证据。顾客提供产品的检验和试验以确定取样的数量和性质时,也按该检验规程进行。

3.1.4 经检验、试验或验证合格的产品,采购部凭《原辅材料检验验收记录》办理入库手续。

3.1.5 如因生产急需来不及写验证或检验、试验时,由使用部门报告质检科长,并经分管经理批准后使用。例外放行产品由使用部门做出明确标识,并作好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,立即追回或隔离。

3.2 过程检验和试验

3.2.1 加工过程中,验收半成品时,车间负责人和质检员对每批次的半成品要认真检查验收,验收合格的半成品方可进一步使用。

原材料、成品、半成品的检验规程

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编号:Q/CY-MC-C023-2005

原材料、半成品及成品的检验规程

1、适用范围

本程序适用于对进厂的原辅材料、过程产品及最终产品的检验和试验。

2、管理职责

2.1 质检科和化验室是检验和试验活动的归口管理部门。

2.2 其他部门配合质检科和化验室的检验和试验活动。

3、程序要求

3.1 进货检验和试验

3.1.1 采购产品进厂后,采购部通知品控部进行检验。

3.1.2 质检科按照检验规程或采购文件,验证产品是否符合或要求,并出具《原辅材料验收记录》,传递给采购部。

3.1.3 确定进货检验和试验的数量和性质时,应考虑供方处所进行的控制程度和所提供的安全卫生证明合格证据。顾客提供产品的检验和试验以确定取样的数量和性质时,也按该检验规程进行。

3.1.4 经检验、试验或验证合格的产品,采购部凭《原辅材料检验验收记录》办理入库手续。

3.1.5 如因生产急需来不及写验证或检验、试验时,由使用部门报告质检科长,并经分管经理批准后使用。例外放行产品由使用部门做出明确标识,并作好记录,以便一旦发现不符合规定要求时,立即追回或隔离。

3.2 过程检验和试验

3.2.1 加工过程中,验收半成品时,车间负责人和质检员对每批次的半成品要认真检查验收,验收合格的半成品方可进一步使用。