过程能力spc控制程序

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SPC控制程序

标签:文库时间:2025-01-30
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文件编号 文件名称 A0 文件版本 SPC控制程序 页 数 1 / 1 SPC控制程序 制 订 部 门 品保部 核 准 发行章 审 核 制 订 受控文件,未经许可,不得复印

文件编号 A0 文件名称 SPC控制程序 2 / 2 页 数 一、目的 通过正确运用统计技术,发现生产过程或生产产品的质量趋势,以便能达到对过程或 产品不良的早期预防,及时对产生的变差进行分析,提出纠正及预防措施,从而避免 不良发生所造成的成本浪费和损失。 二、范围 适应于整个产品实现过程中所涉及的原材料、在制品、成品以及外加工品质量数据的 统计。 三、定义 3.1 SPC:Statistical Process Control(统计过程控制)。 3.2 固有变差:仅由于普通原因产生的过程变差。 3.3 总变差: 由于普通和特殊原因所造成的变差。 四、职责 品保课:负

过程能力确认控制程序

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过程能力确认控制程序

1. 目的

对过程能力实施确认,确保过程结果符合策划的要求。 2. 范围

适用于本公司生产和服务提供过程的确认,也适用于对过程预防不合格能力的确认。 3. 职责

生产部:负责归口管理过程能力确认及过程设备的认可。 人力资源部:负责人员资格的鉴定。 4. 程序

4.1 当过程不能由后续的监视和测量加以验证,致使问题在产品投入使用后才显现时,生

产部负责组织对这样的过程(以下称为特殊过程)实施确认。以下特殊过程需实施过程确认: a) 产品灌封;

b) 电路板的焊接(委外)。

4.2 过程确认是证实过程实现所策划结果能力的质量活动。公司应按以下步骤实施过程确

认:

a) 确定评审准则:列出影响过程能力的参数,确定过程确认的评审范围; b) 确定批准准则:针对过程能力评审的各项参数,确定参数的合格标准; c) 确定程序和方法:规定过程确认的时机、频次和使用方法; d) 实施过程确认:按策划的要求,实施过程确认;

e) 人员资格的鉴定:对过程有关人员胜任工作的能力和上岗资格进行规定,并对符

合性进行鉴定。

f) 设备认可:对过程设备的能力和适宜性进行规定,并对符合性进行认可。 g) 保持记录:规定过程确认的记录和评审结果

关键过程控制程序

标签:文库时间:2025-01-30
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关键过程控制程序

1 范围

本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求,目的在于对关键过程实施有效控制。

本程序适用于航空产品生产中关键过程的质量控制。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本程序。

GJB9001A-2001 质量管理体系要求 GJB190 特性分类

GJB467 工序质量控制要求 Q/1DZG2.3 记录控制程序

BD17 关于贯彻“GJB190—86特性分类”的规定 3 术语和定义

本程序采用GJB467和GJB9001A给出的术语和定义。 4 管理职责

4.1 质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。

4.2 设计研究部门对确定的产品关键件(特性)、重要件(特性)的正确性负责。 4.3 工艺、冶金管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。

4.4 供应部门对关键材料、元器件符合技术要求负责

过程质量控制程序

标签:文库时间:2025-01-30
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(二)工程施工过程质量控制程序

一.施工准备

1.技术人员根据施工组织设计大纲及施工图编制施工组织设计、平面布置图、施工网络计划,报请总工程师及主管领导

批准后组织实施。

2.各类工程技术管理人员要熟悉施工图、施工方案、会审纪要及修改核定单,对各自分管的区域、部位,一定要掌握好轴

线位置、标高、纵横尺寸、埋件型号、数量等。要了解分部

分项工程的施工要求和工程量,对有关资料、图纸不清楚或

理解不透的地方要及时询问弄清楚。

3.认真学习有关施工技术规范、规程以及操作工艺标准,作业指导书等有关技术资料。

4.检查施工设备、机具到场数量和机具完好状况。

5.检查进场原材料品种规格、数量和材质证明、合格证、复验报告是否齐全、符合设计要求。

二.技术交底

1.工程师交底

2.参加人员:项目生产副经理、质量经理、施工技术部、质安部、物资部、动力站等有关部门。

3.交底内容:

3.1工程概况和各项技术经济指标要求;

3.2主要施工方法,关键性施工技术问题;

1

3.3特殊部位处理方案和注意事项;

3.4新结构、新工艺、新材料的技术要求;

3.5质量标准和施工安全技术措施;

4.工长交底

4.1成员:参加施工的各作业班组负责人及全体员工。

4.2交底内容:

4.3讲清有关工程的各项技术要求;

4.4有关规范、

生产过程控制程序

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.

生产过程控制程序

编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

会签栏 单位/部门 签名 单位/部门 签名

.

控制状态 实施日期 分发编号 .

1 目的

确保我公司生产的塑料件从投料开始,到产品出厂的整个过程始终处于受控状态,确保产品符合要求。 2 适用范围

本程序规定了生产过程控制的职责和工作程序。 本程序适用于生产全过程的管理。 3 引用文件 4 职责

4.1生产部负责生产过程中组织、协调、调度等全过程的控制管理。 4.2技术部负责生产过程中的技术支持。 4.3质量部负责生产过程中的监视和测量。 5程序

5.1生产准备的控制 5.1.1生产计划

生产部根据项目部下发的《生产计划》安排生产任务,并按要求时间完成交付,当生产部无法按要求的时间完成生产任务时,要立即向项目部通报,由项目部与顾客进行沟通。 5.1.2获取产品信息

1)技术部根据《生产计划》上的产品信息,准备产品的特性的相关信息,包括图纸、零件清单、工艺规范等,并按需要进行分发。

2)根据产品信息,生产部制定相应的产品

生产过程控制程序

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生产过程控制程序

1 目的

本文件规定了公司实现对产品装配、测试、包装过程中各个环节进行控制,确保产品质量充分满足客户的要求。 2 适用范围

本文件适用于公司成车及散件、售后件提供的全过程。 3 术语

3.1 主生产计划(包括成车、散件、售后件):制造系统(制造部、采购部、品技部等,以下同)对销售订单的承诺,主要包含状态、数量、交货期等信息。

3.2 派工计划:在【主生产计划】的基础上,结合零配件保供、产能,进行成套解算后按批次下达生产计划。 4 职责 4.1 销售公司:

4.1.1 负责销售月度预示计划(包括成车、散件、售后件)的编制、下达; 4.1.2 负责销售订单(包括成车、散件、售后件)的编制、下达。 4.2 品技部:

4.2.1 负责提供产品技术图纸;

4.2.2 负责编制检验规程,监督生产过程符合装配工艺要求; 4.2.3 负责入厂检验、过程检验和成品检验。 4.2.4 负责监视和测量装臵的控制。

4.2.5 负责销售订单状态的确认和BOM编制。 4.2.6 负责生产过程质量问题处理。

4.2.7负责编制和完善产品工艺规程,生产用工装设计。 4.3 制造部:

4.3.1 负责销售月度预示计划、销售订单评审,【主生产计划】的审核、编

生产过程控制程序A

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生产发现问点

高先子电(深) 高先电子(深圳)圳限公司有文件号: M编-N-P01

2生 产过 程控 制 程 序版 本1初次 行发修 订 内 容订制日: 20期40//522 版: 1本 订日修 页号期: 16/ 订者

N修O单

1

副 总2

3品

4业

5工67 事人89

10

1

位1总 经 会 签 理 理 经部管 部务

造部 部

程 政 行部

批11

1审

12

1

1拟

核稿

生产发现问点

高电子(深先) 圳高电先(子深圳)限有公司文件编号 M:-N-P102高

先生 产过 程 控 制 程 序制订日期 :200/452/2版本 : 1号: 2/6

页1 .的目 :1、保确生产合质符量求要并能使,产生顺畅 2、。预生产异常防况状生,并改发生产善程过制控提,效升率

。. 2范围 适:用本公司生于过程的产管及制更变。3.权责 :.13 程部门:工负责生产机前种接承投产及后有所关工于的程认及变确更,责生产负程过中 作业导书指制定,的ECN 变更目项导入的及证。验3.2 制造部 门:责负人、员环、境备及生产过设管程制异常的改矫正,善并行执程变更项工 、。目3.3 品管 门:负部检责验标准的定,执行巡制检查及质量审回。核.4 定: 义.14 C(EnEignering

09经营过程控制程序

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福建省晋江市中裕皮革布业贸易有限公司

FUJIAN JINJIANG ZHONGYU LEATHER INDUSTRIAL CO.,LTD.

文件编号:

版 次:

页 数: ISO9001:2008质量管理体系程序文件

经营过程程序

[依据GB/T19001-2008/ ISO9001:2008质量管理体系-要求编制]

ZY/QP7.5-09 编 制: A/0 审 核: 共2页 批 准:

生效日期:2011年7月1日

1.目的

确定与经营服务有关的过程得到有效控制,特制定本程序。 2.范围

本程序适应业务开拓和产品销售过程的管理。 3.定义(无) 4.职责

4.1业务部负责营销计划、市场的开拓和产品销售过程的管理;编制产品说明书、企业宣传册。

4.2业务部业务员负责销售过程活动的作业。 4.3品管部负责相关产品性质信息的提供。 5.工作程序

5.1总经理确定本公司经营项目,业务部根据经营项目确定《日程业务计划》,安排业务员进行市场区域走访顾客,业务员做好当天的《走访顾客情况汇报表》交业务部。采购部制定

统计过程控制程序内容

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编号: 版本号/修改次: 质量管理体系程序 页次:第 页 共 页 实施日期:

统计过程控制程序

受控状态:

受 控 号: 持 有 者: 发放日期:

编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

编号: 1. 目的

统计过程控制程序 版本号/修改次: 页次:第 页 共 页 实施日期: 为了对本公司生产过程实施有效的统计过程控制,以保证生产过程稳定。 2. 范围

适用于本公司生产过程中的SPC。 3. 定义

SPC:统计过程控制英文缩写。 4.职责

4.1 质量保证部负责成立SPC技术小组和组织进行量检具测量系统分析。 4.2 过程评估小组负责确定SPC工序及统计工具,并建立SPC作业指导书。 4.3 生产管理部负责组织评估制造过程能力。

4.4 过程评估小组负责员工上岗前的培训

新产品试制过程控制程序

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新产品试制过程控制程序

1范围

本程序规定了新产品试制过程的控制要求、内容和程序。

本程序适用于公司军工产品新产品试制过程,民用产品可参照使用。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,最新版本适用于本标准。

Q/DZLz003 《质量记录控制程序》 Q/DZLz008 《合同评审程序》 Q/DZLz009 《工艺评审程序》 Q/DZLz010 《产品质量评审程序》 Q/DZZ313 《木模工装制造工作流程》 3 职责

综合管理部负责新产品的合同评审组织工作,负责新产品试制网络计划的编制。

技术质量部负责技术协议的签订,负责组织新产品试制的工艺评审、技术状态准备检查、首件鉴定、产品质量评审、新产品试制过程的控制等工作。

生产管理部负责新产品试制生产的组织工作。 4 程序及要求

4.1 新产品试制的合同评审、签订及网络计划 4.1.1 新产品合同信息输入:

a) 集团总部新产品研制计划和临时性新产品试制任务; b) 集团外的