食品监督检查整改的报告模板

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医院卫生监督检查整改报告2015

标签:文库时间:2024-10-06
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卫生监督检查整改报告

单县卫生局卫生监督所:

2014年5月14日,由州县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗执业、医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理、母婴保健服务工作、依法执业和医疗风险防范方面进行了现场检查,并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,对照监督意见书,对我院存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下:

一、卫生技术人员管理整改措施

(一)全院医务人员开展医疗卫生法律 法规学习,把《执业医师法》《母婴保健法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。

(二)坚持依法执业,规范执业范围 。

1、严禁无证行医 《医疗机构执业许可》按时效验 。

2、各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动,严禁超诊疗科目行医。

3、现有执业医师、执业助理医师32人。其他未取得资格证的人员都在执师、助师的指导下工作,有执业护50人,

护理人员都在执业护士指导下工作。严禁无证及非卫生技术人员单独从事医疗活动。

4、外出急诊及会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行 。

5、2014年调整了未

建设工程质量监督检查整改报告 - 图文

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建设工程质量监督检查整改报告

嘉峪关市质量监督站: 由我公司嘉峪关市金通汽修厂,在主体验收资料检查时存在的问题进行整改: 问题如下: 1、2007年10月10日送检的钢筋无出厂合格证; 2、钢材焊接无二层的取样报告; 3、水泥PB3-35、PB4-37无出 厂检验报告; 4、防水卷材无复试报告; 5、验收记录中无签字; 6、部分分部工程验收记录无总监签字。 整改如下: 1、2007年10月10日送检的钢筋无出厂合格证的已补齐; 2、钢材焊接无二层的取样报告的已补齐; 3、水泥PB3-35、PB4-37无出厂检验报告的已补齐; 4、防水卷材无复试报告的已补齐; 5、验收记录中无签字的已补签; 6、部分分部工程验收记录无总监签字的已补签。 建设单位: 年 月 日 监理单位: 年 月 日 施工单位: 年 月 日

建设工程质量监督检查整改报告

嘉峪关市质量监督站: 由我公司施工的嘉峪关市房管局2011年经济适用住房4#、5#楼住宅楼工程,在 2012年4月12日的监督检查中发现存在以下问题: 1、个别砌体水平灰缝平直度差,竖向灰缝宽度超差。卫生间多孔砖砌体表面平整度差,存在通缝、透亮

巡察整改剖析检查材料模板

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巡察整改剖析检查材料模板

巡察整改剖析检查材料模板针对xxxx统筹巡察组对我镇党委提出具体问题,联系自身的思想.工作和生活实际,重点对照巡视组反馈意见,同时对个人的思想和工作情况进行自查,深刻对照反省,深入查摆自身存在的问题和不足,剖析问题根源,现将对照检查情况汇报如下

一.分析问题找原因,明确措施抓整改。按照巡察组对我镇党委提出具体问题和相关整改建议,针对问题,镇党委召开专题会议.成立了整改领导小组和整改落实工作办公室,将整改任务分解细化,明确时间节点.责任领导.牵头部门和责任人,制定了整改方案和整改措施,并按照整改方案进行了逐项落实,对反馈问题进行了切实整改。

(一)问题梳理分类,明确责任人。镇党委召开专题会议,成立以整改领导小组。同时,对巡察组反馈的问题一一认领,并逐条进行梳理.分类,明确责任人。

(二)查找根源,分析原因,对现有问题进行整改。召开专题民主生活会,责任人针对所认领问题分析产生的原因,在深刻查找问题产生原因的基础上书写剖析材料,列出问题清单,制定整改措施,明确整改时限,限期整改。

(三)全镇范围内对同类问题进行大排查,对所有工作进行自查整改。召开专题会议,安排各线各口主管人员,对照巡察组

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反馈的问题举一反三,认真排

食品生产企业监督检查要点 - 图文

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食品生产企业监督检查要点 检查项目 编 号 SPSC0101 检查主要内容及要求 食品生产许可证、营业执照是否齐全、是否在有效期内,许可生产范围和实际生产范围是否一致。 登记名称、地址是否与实际名称、地址相符;生产条件、生产工艺、生产流程等与办理许可时一致,没有改变;或改变情况已按规定办理 重新变更手续。 是否存在转让、涂改、出借、倒卖或者出租食品生产许可证等行为。 是否建立并规范有效足以保证食品安全的相关制度和规定。 食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料生产商具有相应的生产许可等资质。 采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进行了入厂查验;每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进行检验。 无使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原辅材料;生产用水符合生活饮用水卫生标准。 原辅材料采购、验证记录齐全,记录与实物相吻合。 食品生产过程、场所、设施等是否符合GB14881要求。 人流、物流是否分开,原料、半成品、成品等是否分开堆放,工艺流程避免交叉污染;物料是否分类、离墙、离地堆放,挂牌标识。 备 注 主体资格 SPSC0102 SPSC0103 SPSC0104 SPSC0201 原辅材料 质量控制 SP

食品生产企业监督检查要点 - 图文

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食品生产企业监督检查要点 检查项目 编 号 SPSC0101 检查主要内容及要求 食品生产许可证、营业执照是否齐全、是否在有效期内,许可生产范围和实际生产范围是否一致。 登记名称、地址是否与实际名称、地址相符;生产条件、生产工艺、生产流程等与办理许可时一致,没有改变;或改变情况已按规定办理 重新变更手续。 是否存在转让、涂改、出借、倒卖或者出租食品生产许可证等行为。 是否建立并规范有效足以保证食品安全的相关制度和规定。 食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料生产商具有相应的生产许可等资质。 采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进行了入厂查验;每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进行检验。 无使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原辅材料;生产用水符合生活饮用水卫生标准。 原辅材料采购、验证记录齐全,记录与实物相吻合。 食品生产过程、场所、设施等是否符合GB14881要求。 人流、物流是否分开,原料、半成品、成品等是否分开堆放,工艺流程避免交叉污染;物料是否分类、离墙、离地堆放,挂牌标识。 备 注 主体资格 SPSC0102 SPSC0103 SPSC0104 SPSC0201 原辅材料 质量控制 SP

食品生产企业监督检查表

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安徽省食品药品监督检查表

(食品生产企业)

编号:

名称: 类别: 法人/负责人: 社会信用代码/注册号: 许可/登记证号: 生产/经营地址:

检查类别: 检查机关: 检查人: 检查项目 序号 1.1 1.企业资质变化情况 1.3 *1.2 检查内容 生产许可证与营业执照一致。 食品生产许可证在有效期内。 实际生产场所与食品生产许可证相符。 评分标准(检查方法) 企业食品生产许可证载明的企业名称与工商营业执照一致。 食品生产许可证在有效期内。 企业实际生产场所(含外设仓库)与食品生产许可证内容一致。 1.厂区路面硬化、保持平整,正常天气下无扬尘和积水等现象; 2.厂区内保持清洁卫生,无裸存的垃圾2.1 厂区无

医保检查整改报告

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关于医保检查工作的整改报告

2017年8月15日,贺州市社保局、平桂区社保局医保检查专家组对我院的医保工作例行检查。检查中发现我院存在参保住院患者检查项目过多、治疗项目不合理等问题。针对存在的问题,我院领导高度重视,立即召集医务科、护理部、医保办、财务科及临床各科室召开专题会议,布置整改工作,组织全院进行了自查自纠。通过整改,医院医保各项工作得到了完善,保障了就诊患者的权益,现将有关整改情况汇报如下: 一、存在的问题

(一)参保住院患者检查项目过多、无指征检查(如B超、DR等)、“套餐式”检查。 (二)对参保住院患者开展的中医治疗项目(如推拿、针灸、敷药等)过多。 (三)专项护理(会阴冲洗、口腔护理等)工作实施人群不合理。 (四)部分康复治疗项目使用不合理(住院病人无明显阳性体征支持)。 (五)对儿童康复中心的患儿实行免押金住院。 二、整改措施

(一)严格规范住院患者的各项检查,加大自查、自纠力度

安全检查整改报告 - 图文

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安全检查整改报告

观湖劳动安监办:

贵单位于2016年1月18日9时-11时对我单位进行了安全情况检查,此次检查对我单位提出需要整改的问题如下:1、部分电源插座未接地线,部分电源箱未封盖保护。2、危险化学品仓库电器设备未整体防爆。3、二楼生产车间消防通道堵塞。4、危险化学品仓库无安全警示标志。5、危险化学品仓库无防泄漏措施。并责令我公司于2016年1月25日前整改完毕。我公司十分重视,随后立马动手整改,在提交延迟复查申请的这几日里,对排查出的不安全因素逐项进行了整改,现将此次有关问题的整改情况向贵单位做汇报如下:

1、我公司及时对电源线路进行了改造,电源插座已经接上了地线;并且对缺少电源箱盖的不合格配电箱进行了拆卸更换。(详见下图)

图片1-1 电源箱配电箱整改前图片1-2 电源箱配电箱整改后

1-3电源箱配电箱整改前 1-4 电源箱配电箱整改后

2、二楼生产车间消防通道堵塞问题,我们公司当天下午就安排人员进行了清理,也紧急召开了部门工作会议解决安全问题。现在,车间消防安全通道已经畅通了。(详见下图)

图片2-1 二楼生产车间整改前 图片2-1 二楼生产车间整改后

3、我

医院感染检查整改报告

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××医院

关于××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管

理专项督导检查的整改报告

根据××市卫生和计划生育委员会关于开展××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导工作的实施方案,2016年4月19日,由市医院感染管理质量控制中心督导组,在县卫生计生局××副局长,医政股××的陪同下对我院医院感染管理工作进行了督导检查。督导组一行通过听取汇报和现场查看,就我院医院感染管理工作中的法律法规落实,医院感染管理体系建设,重点环节和重点部门医院感染管理等进行了检查,并对医院感染管理工作提出了要求。通过检查,发现我院医院感染管理存在以下问题:1、医院污水处理记录欠规范,无日常监测;2、检验室布局流程不合理;3、一次性医疗器械采购资质不齐;4医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致;5、院内医院感染管理检查无改进情况反映;6、治疗室物品放置欠规范;7、环境卫生学未按照要求进行监测;8、一线科室防护用品配置不齐;9、医疗废物暂存点无“六防”标示;10、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖。我院就督导组提出的问题高度重视,并讨论和制定了整改措施,现将存在的问题的整改

措施汇报如下:

一、医院污水处理

银行检查整改报告

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某分行关于季度

会计检查的整改报告 a分行: 根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:

一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改