借款管理制度及流程
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借款与报销管理制度
借款与报销管理制度
借款与报销管理制度
目 录
一、借款标准及审批制度
1、借款标准 2、借款程序 3、借款审批人责任 二、费用支付标准及审批制度
1、差旅费报销标准 2、财务核算细则 3、报销程序
借款与报销管理制度
借款标准及审批制度
为进一步完善公司财务管理,严格借款及报销程序。结合公司实际情况,特制定本制度。 一、借款标准
二、借款程序
㈠出差借款信息化程序
1.员工因公出差借款,先在办公室行政办公人员处领取电子档“出差申请单”或到OA网站上下载此单据(见附表1 “出差申请单”);
2.出差人将填写完成的电子档“出差申请单”传给总经理或施工派出人签批; 3.总经理或施工派出人再将签批过的“出差申请单”传给财务主管;
4.出差人员若借款需填写《借款申请单》(见附表三),由总经理依借款标准(见表1)核定借款金额并审批签字;出差者需不需要提交《出差报告》由总经理在《出差申请单》中批示说明。否则,出差者出差归来,必须提交《出差报告》。
5.财务经理见签批过的《借款申请单》安排出纳员付款;
借款与报销管理制度
6.财务经理将最终的“出差申请单”传给出差人(传到OA个人邮箱中),留做出差人出差归来
仓库管理制度及流程
仓库管理制度范本
1、目的:
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。
2、范围:
针对物流部仓库和理货区。
3、内容:
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。
IT管理制度 流程
IT管理制度
目 录
第一章 总则 .................................................................................................... 3
一、目的 ....................................................................................................... 3
二、适用范围................................................................................................. 3
三、原则 ....................................................................................................... 3
四、管理职责划分 .............................................................................
公司内部借款管理制度
****实业有限责任公司
内部借款管理制度
(2018年12月修订)
第一章总则
第一条目的
为了加强和规范****实业有限责任公司(以下简称:“公司”)与公司下属子公司内部借款的管理,强化内部控制,防范资金风险,加速资金周转,提高资金使用效率和经营收益,实现公司经营目标,制定本制度。
第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司日常经营活动和新业务的开展不能用于对外投资含固定资产投资等其他方面的活动。
第三条依据
本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《****实业有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》及其他财务管理方面的有关规定编制。
第四条适用范围
本制度适用于本公司,公司的全资或控股子公司参照本制度制定本单位内部借款管理制度。
第二章管理职责
第五条公司经营班子会/支委会/董事会负责对公司及下属子公司内部借款事项审批。
第六条公司内部借款执行机构为公司财务部,负责根据资金调配需要提出申请,按照制度流程要求逐层审批,向公司内部各级公司出借或借
用资金。
第七条公司审计部负责按照审计计划对内部借款执行情况不定期监督检查。
第三章借款审批程序
第八条内部借款管理原则:严格审批、有偿使用、到期归还。如向集团公司内部其他子公司发放内部借
资产管理制度及流程59437
资产管理制度
一、目的
为了加强管理公司的资产管理,保证资产的安全、完整,合理进行资产配置,充分发挥资产的效能,使固定资产流程化,充分发挥低值易耗品的效能,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于管理公司各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。
三、定义
本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机具设备、电脑及通讯设备、办公设备及器具及炊事设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。
四、管理职能及分工
(一)综合事业部
1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准;
2、制定、审核资产经营管理方案;
3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作;
4、监督管理资产处置情况,指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配,提高利用效率和经济效益;
5、配合财务审计部组织资产清查清理,对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等;
6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。
(二)维修保养人员应当履行下列职责:
1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检;
2、根据安全技术规范和实际使用状况,对游乐设施进行日常保养;
3、对检查
印章管理制度及使用流程
关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知
各部门:
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》,请各部门遵照执行。 特此通知。
附件一:《印章管理制度及使用流程》 附件二:《盖章登记表》 附件三:《印章借用登记表》
二〇一六年四月十九日
附件一:
印章管理制度及使用流程
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定:
一、印章保管
由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章(原章)、法人章(原章)、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员(拓本留底)、造价师(拓本留底)、建造师章等,综合部负责人为第一负责人;
由公司财务部负责人保管公司财务专用章,财务部负责人为第一负责人;
由公司市场部负责人保管公司公章(第二套)、法人章(第二套)、造价员(原章)、造价师章(原章)专门为公司投标使用,市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用
有工作需要需将公司印章带出,需先经公司OA系统审批,所在部门负责人为第一审批人,印章保管部门负责
印章管理制度及使用流程
关于实行《印章管理制度及使用流程》的通知
各部门:
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现我部拟定公司《印章管理制度及使用流程》,请各部门遵照执行。 特此通知。
附件一:《印章管理制度及使用流程》 附件二:《盖章登记表》 附件三:《印章借用登记表》
二〇一六年四月十九日
附件一:
印章管理制度及使用流程
为妥善保管公司印章,保证公司印章安全,规范用印的审批权限和程序,现对我公司印章保管、借用及盖章做如下规定:
一、印章保管
由公司行政主管保管公司及子公司、分公司公章(原章)、法人章(原章)、办公室章、合同章、正副本章、竣工章、造价员(拓本留底)、造价师(拓本留底)、建造师章等,综合部负责人为第一负责人;
由公司财务部负责人保管公司财务专用章,财务部负责人为第一负责人;
由公司市场部负责人保管公司公章(第二套)、法人章(第二套)、造价员(原章)、造价师章(原章)专门为公司投标使用,市场部负责人为第一负责人。 二、印章借用
有工作需要需将公司印章带出,需先经公司OA系统审批,所在部门负责人为第一审批人,印章保管部门负责
信访投诉管理制度及流程
医院信访投诉管理制度及流程
第一章 总 则
第一条 为加强医院信访投诉管理,方便群众信访投诉,规范信访投诉处置,提高工作效率,维护群众合法权益,建立医疗服务社会监督机制,不断提高医疗服务质量和水平,提升医院形象,依据国务院《信访条例》、《医疗事故处理条例》和卫生部《投诉管理办法(试行)》等规定,结合本院实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称信访投诉,主要是指患者及其家属等有关人员(以下简称投诉人)对医院提供的医疗、护理服务及环境设施等不满意,以来信、来电、来访等方式向医院反映问题,提出意见和要求的行为。
第三条 医院信访投诉管理工作坚持依法、公正、及时、便民的原则,以及“谁主管,谁负责”与疏导教育相结合的原则。
第四条 医院坚持“以病人为中心”的服务理念,加强医务人员的职业道德管理教育,增强医务人员服务意识和法律意识,不断提高医疗管理水平和医疗服务质量,努力构建和谐的医患关系。
第五条 医院设立信访办公室(院办),负责医院信访投诉管理工作。医院设置信访投诉专用接待场所,保障工作正常开展。信访投诉管理工作实行“对口受理,集中接待,内部流转,归口办理”工作模式,以方便群众
面试及录用管理制度流程
面试及录用管理制度流程
一、 面试选拔的目的和原则
1. 面试选拔目的:为合适的岗位寻找到合适的人选。
2.面试选拔原则:进行内外部公开选拔、全面考核、择优录取为原则,从价值观、品格、认知能力、综合素质、专业经验等方面全面审核。
3.面试选拔工作分工
3.1候选人资历审核及筛选:
用人部门主管根据申请表上的相关要求对应聘人员资料进行初步资历审核,并将有初步
意向的候选人转达人力资源行政管理中心通知并安排面试。
直线上级也可委托人力资源行政管理中心根据招聘申请表上的相关要求对应聘人员资
历进行审核筛选,并通知有初步意向的候选人与直线上级进行初试。
3.2面试组织:
3.3 非热门、高端或专业型人才,尽量本土化招聘。以使用工成本合理化。
3.4 面试组织方式选择根据岗位特点和评价需要设定,保证低成本和高成效。原则上面谈不
超过3次,时间跨度不超过两周。(面试评价参见表单《候选人面试评估表》)
根据招聘岗位的工作分析,确定岗位关键特征以确定选拔评价工具和方法并做好记录。(具体见《候选人面试评估表》)选拔要做到有效、可靠、客观和广博。
二、 人员录用:
1. 录用审批
1.1各部门确定拟录用的人员必须由空缺岗位直线上级面试、各中心负责人、人力资源行政
管理中心复试通过,关键岗位
企业合同管理制度及流程
企业合同管理制度及流程
第一节 目 的
第一条 为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益,特制定本规范。
第二节 适用范围
第二条 本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。
第三节 合同管理部门及职责
第三条 董事长负责法定代表人授权委托书的签署,资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳
动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条 集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:
(一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 (二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。
(三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并向法定代表人提交审查意见;
(四)监督检查合同履行情况,对履