对账确认函

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企业对账函

标签:文库时间:2025-03-01
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对 账 函

敬启者:XX公司 编号:

根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址: Email:

邮 编: 收件人: 电话:

(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。)

金额无误

财务签章: 日期: 经办人及电话:

金额不符及需要说明事项:

对账函模板

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对 账 函

致:※※※※※※※有限公司

非常感谢多年来对※※※※※※有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以 真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好2013年的财务核算工作,确认贵公司与 本公司2013年※月※日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据 出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2013年※月※日前,以最便捷的方式传 送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话: 传 真: 通信地址:※※省※※市※※区※※路※※号 收 信 人:※※※※股份有限公司 邮编: 对 账 人: 财务部 手机: QQ: 谢谢合作!

(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈。 (2)截止2013年※月※日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:

(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字

企业对账函

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对 账 函

敬启者:XX公司 编号:

根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址: Email:

邮 编: 收件人: 电话:

(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。)

金额无误

财务签章: 日期: 经办人及电话:

金额不符及需要说明事项:

确认函

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篇一:确 认 函

附件3:

确 认 函

桐乡市公共资源交易中心:

贵中心于2012年7月 日发出的《关于计算机辅助评标系统软件接口测试有关事项的通知》我公司已收悉。本单位确认参加贵中心于2012年7月27日上午9时举行的评标系统(造价软件)数据接口测试。现予以确认。

单位名称:

盖章:

联系人:联系电话:

单位地址:

传真:

日 期:2012年月日

篇二:确认函

确认函

北京安澜建材科技发展有限公司:

针对北京安澜建材科技发展有限公司在廊坊百年裕丰豪庭1期1号楼项目中,为廊坊润德建筑装饰工程有限公司加工定做的6+9A+6蓝星灰镀膜钢化中空玻璃,在玻璃粘附框打胶过程中出现胶道表面部分不平整、不光滑、玻璃及附框污染等问题,未达到验收要求。甲方多次要求乙方到现场进行修理均未达到验收要求且玻璃与附框间的胶道表面更加凹凸不平。为此经双方多次协商,要解决玻璃与其附框间的胶道凹凸不平等情况必须对其进行修整再重新打胶处理,并保证修理后的胶道在同一平面内的效果(平整、光滑)一致。由于乙方人员问题,现经甲乙双方协商达成以下协议:

1.乙方委托甲方负责组织工人、材料,修理乙方在玻璃粘附框打胶过程中出现胶道表面部分不平整、不光滑,玻璃及附框污染等问题。

2.乙方承担因解决在玻璃粘附框打胶过程中出

企业单位对账函范文

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篇一

公司 : 编号: 为了更好的加强合作,强化财务管理,使双方往来帐相符,避

免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方,以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对,请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址:**********************、邮政编码:**********

收件人:*****************有限责任公司(收)

电话: 传真:

*************有限责任

xxxx年xx月xx日

篇二

______________________公司:

因贵我双方业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符,请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:

单位:元

截止日期:

贵公司欠:

欠贵公司:

备 注:

XXX有限公司

xxxx年xx月xx日

篇三

启者:XX公司 编号:

根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。下列数额出自本公司账簿记录

确认函格式

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篇一:确认函格式范文

______________________管委会:

关于贵方___________日发布的《______________________》,本单位愿意参加该项目的投标。

篇二:确认函

北京信息科技大学文件

校发〔2014〕12号

参赛代表队比赛安排确认函 尊敬的XXXX大学代表队:

祝贺贵学校代表队进入2014年华北五省大学生机器人竞赛决赛! 本次决赛采取评委投票淘汰制,请贵学校代表队注意比赛规则,赛出好成绩! 比赛地点:北京信息科技大学小营校区大学生活动中心 比赛时间:2014年12月20日

若有疑问,请致电010-82426901

特此确认

北京信息科技大学

二O一四年十二月五日

主题词:华北五省机器人竞赛 比赛安排 确认函 主送:北京信息科技大学 2014年12月5日

抄送:XX大学 XX大学 XXX大学 XXXX大学XXX大学 XX大学 XXXX大学XXX大学 XX大学XXXX大学XXX大学 XX大学

(共印36份)

篇三:产品确认函范本

江苏三泉农化有限责任公司:

我局于2009年10月9日在福州闽侯白沙供销社生资门市部水井街 发现标注为你单位生产的产品,基本情况如下:

请你单位于09年11月5日前将确认上述产品是否为你单

供应商对账函模板

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用于与供应商日常业务往来对账

对 账 函

致: XXXXXX有限公司

感谢贵公司多年以来的支持与厚爱!

为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用,非为结算凭证。若款项在截止日期之后,已经结算清讫,仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下:

2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在“数据无误”处加盖公章;若双方账面金额不符时,请在“数据不符,我公司账面余额如下”处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作!

发函单位: XXXXXX有限公司

2015年 5 月 17 日

复函处

供应商对账通知函

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尊敬的供应商朋友:

您好!为了贵我双方合作的更加愉快,配合本公司财务制度改革需要,现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整:

1、自XXXX年5月30日起,所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对,跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期:

因公司财务制度需要,上月对账单应截止在每月月底,在次月前发至我司财务核对确认签名,如在此日期前未发送者,无法满足付款条件,付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期:

并于本月22日前送达我公司,以便结帐。特此顺祝你新年快乐,生意兴隆!海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日篇二:库存对账通知书库存对账通知书编号:______________致:____________________________人民币________________________元,望贵公司将应付______款付给我公司,开户银行:__________________,账号:________________________.(附贵公司收货单壹张)。

公司应收应付往来对账函(模板)

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对账函

发函编号:

致:

感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!

1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处

加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。 (单位:元) 对账截止日期 20xx年xx月xx日

公司(财务专用章或公章)

20xx 年 xx 月 xx日

数额证明无误 签章: 年 月 日 烦请务必填写如下资料

致供应商对账要求函

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鞋厂财务管理必备

致: 友好合作商_____________财务部

为了确保双方账款的准确核对与及时结付,从08年5月份账单起,贵司对账单除列明当月送货金额外,务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。

其核算关系为:

月初应付金额+当月送货金额-当月已付金额=月末累计应付金额 在月末累计应付金额确认无误前,恕不安排货款。

若贵司对账单仅列明当月送货金额,而未标注以上相关金额,我司将以经核对无误后的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。

截至今日,若贵司5月份对账单已传至我司,烦请补充传单核对5月末累计应付金额。

以上请贵司知悉,并予以配合!

谢谢合作!

即颂商祺!

广州市白云区佳程鞋厂财务部 2008年6月3日