销售人员差旅费报销制度
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差旅费报销制度
文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号
一、总则
1、 为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司内部差旅费报销业务,结合本公
司的实际情况,特制订本制度。
2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联,一联用于财务部
办理出差借款及报销差旅费,第二联用于人事统计考勤用,第三联用于行政订票。 如临时出差,不在出差计划内填写【出差申请单】,出差申请单一式三联,第一联用于报销差旅费时,第二联用于人事统计考勤用,第三联用于财务部办理出差借款时用。
3、差旅费借款及报销实行审批管理,审批权限及流程具体如下: 【出差借款审批流程】
文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项,如多人同行,只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清,借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款,并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报
销售人员差旅费报销管理规定
销售人员差旅费报销管理规定
一、 目的及适用范围
1.目的:为规范销售人员出差,同时加强对差旅费的管理,使差旅费报销有章可循。
2.原则:规定标准范围内实报实销,票据真实、合法。 3.适用范围:北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、 差旅费报销包含的内容 1. 固定费用
固定费用包括:午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。
A、午餐费标准:所有销售人员每人每天15元;公休日、节假日、月会、季度会
除外。
B、市内交通费标准:
市内交通费按销售人员具体负责的城市级别(不以Team为单位)不同,分为不同的报销标准,具体如下: (票据要求:省内打车票、公交充值票、公交票)
a.一类城市 TM 800元/人/月 MR 600元/人/月
b.二类城市 TM 600元/人/月
MR 500元/人/月
c.三类城市 TM 600元/人/月
MR 300元/人/月
城市级别:
一级城市:北京、上海、广州、深圳 二级城市:省会城市、重庆、天津、及
广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海
江苏省--常州、苏州、无锡、连云港
关于销售人员差旅费报销的方案
关于销售人员差旅费报销的方案
1、报销范围,差旅费包括长途交通费、住宿费、出差补贴、市内交通费及自驾车出差的同等费用。
2、报销原则,出差日期以车、船、飞机票日期为准。自驾车出差报销差旅费时须附出差证件,以部门第一负责人签字认可的出发和返回日期为准。出差计算天数采用“算尾不算头方式”。如从出发车票时间在上午10点之前,可以计算当天补助。
3、员工出差前必须填写《出差申请单》写清楚出差地点、预计时间、出差目地、出差计划经部门领导审核批准后方可执行若。紧急情况经部门领导口头批准后可以出差,并在出差当日补填《出差申请单》。
4、需事先借款的必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额。凭审批后的《出差申请单》到财务室办理预借差旅费。
5、出差期间若发生业务招待费,需在《出差申请单》上填写清楚,针对业务招待费做出合理的费用额度。
6、出差后,业务人员须在3个工作日内提交报销单,并于报销是退回预借的多余款项。
7、针对乌鲁木齐周边地区,200公里以内可当日返回,公司可以报销往返车票、市内公交票、及餐费。路途大于500公里的针对项目的了解程度,是否需要住宿的项目可否签订的,公司予以报销100元/天住宿费,特殊情况另议。
8、须驾车出差的,经领导批准后,以
公司差旅费报销制度
篇一:差旅费报销制度(小公司实用型)
差旅费报销制度(草稿)
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。
3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。
三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印
差旅费报销标准
篇一
一、定义
差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准
员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下:
1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注: a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派
销售部差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高销售部业务人员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项,大区经理当月可借5000元;区域经理(营销人员)当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时,由业务人员逐级报批到财务部,由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。 6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,特殊情况除外。
8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,
延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部
国内差旅费报销标准
大连思凡服装服饰有限公司文件
文件编号:SF/Q03-F-02-2008
关于国内差旅费报销标准的规定
一、目的
为完善本公司员工因公出差各项支出,现对公司员工出差开支作如下规定。 二、适用范围
本规定适用于大连思凡服装服饰有限公司全体员工。 三、相关条款
(一)乘坐交通工具等级标准
1、董事长、总经理、董事,可以乘坐任何交通工具,但必须本着节约的原则。 2、 副总经理、总经理助理、总监、部门经理赴直辖市可乘坐火车中的软座(须12小时以上),长途客车或二等舱以下客船;赴其他城市可乘坐火车中的硬座、硬卧(须6小时以上),长途客车或高速客轮。乘坐飞机订购五折以下折扣机票无须报批,五折以上机票须经总经理书面批准。机场大巴可以报销。
3、 其他人员出差可乘坐火车中的硬座、硬卧(须6小时以上),长途客车(不包含豪华大巴)或三等舱以下的客船。乘坐飞机所购机票+燃油费+机场建设费金额低于火车票/船票金额无须报批,否则需报部门经理审核,总经理审批。机场大巴可以报销。
4、 员工出差,凡在当地有夕发朝至火车车次的要求一律乘座此车次到达目的地,如不按此规定执行,所发生的住宿及交通费一律自行承担。 (二)差旅费用报销办法
1、出差人员按上述乘坐交通工具等级标准发生
公司差旅费用管理与报销制度
公司差旅费用管理与报销制度
第1条:总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型:
1、当日出差:出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差
1、出差人员应提
公司差旅费用管理与报销制度
公司差旅费用管理与报销制度
第1条:总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型:
1、当日出差:出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差
1、出差人员应提
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定
为了加强公司的财务管理,提高财务管理水平,统一各部门的报销程序,结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限
1、员工因公出差借款或报销,须经该部门的经理签字后,5000元以下的由分管总监批准,财务部审核, 5000元以上的报总经理批准,财务部审核方能借款或报销。
2、员工出差借款应填写“申请书”(见附表1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费.
预支样表:暂 支 单
2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币(大写)伍仟捌佰元正 ¥5800.00 汇款到对方帐户,凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人
3、员工出差返回后,应填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,(返回后5个工作日),并结清出差价款。
4、填写出差报销单时(见附表2),应字体清晰并按分类粘贴与填写,如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后,到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:
领