财神爷《2011年审计实务三百篇》

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审计实务

财神爷《审计秘籍精萃三百篇》龙年版

2011年岁末,财神爷将天财会计网()和天财会计社区()审计栏目中最精华文章、最实用内容、最热门话题,收集、整理成《审计秘籍精萃三百篇》龙年版,供大家学习!可能有些文章重复或内容过时、失效,希望大家指正,以便今后更正!

会计账簿中虚假十法

会计造假的审计

管理费用的舞弊手段

财务操纵的动机和常用手法

应付账款常见舞弊及审计

期间费用常见的舞弊手段

审计工作财务重点及策略

曝光利润操纵八大手法

房屋出租缴纳税款的四种情况

如何从会计报表判断企业是否舞弊

会计舞弊的种类及内容

作假账的动机、手法和识别方法

会计假账的快速识别

会计报表常见的虚假手法

会计账薄中虚假十法

会计舞弊手法及其鉴别

货币资金造假手法

会计虚假凭证的识别

会计电算化中常见的作假手法

银行存款常见的作假手法

假账常见手法:存货中常见的虚假形式

会计作假:10种常见的虚假会计凭证形式

流动负债常见的作假手法

会计账簿中常见的作假手法

会计作假之货币资金常见的47种虚假形式

其他货币资金的作假手法

货币资金会计假账手法

成本费用中常见的作假手法

利润方面常用的作假手法

固定资产、累计折旧常见的作假手法

会计电算化中常用的作假手法

如何识别现金业务的会计假账

投资中常见的虚假形式

存货中常见的虚假形式

应收及预付款项中常见的虚假形式

原始凭证和记账凭证造假的常见形式

会计报表常见的虚假形式

审计实务

货币资金常见的虚假形式

常见的虚假会计凭证形式

利润方面常用的作假手法

实收资本作假方式

假账常见手法大全

会计假账手法系列——流动负债

会计假账手法系列——长期负债

会计假账手法系列——成本费用

会计假账手法系列——收入

会计假账手法系列——所有者权益

会计假账手法系列——利润

会计假账手法系列——会计报表

会计假账手法系列——会计电算化

开办费长期待摊费用和其他资产假账

货币资金常见的虚假形式

假发票的审计方法及防范对策

我国上市公司财务报告舞弊分析

上市公司会计造假十大招

上市公司假账就是这样做出来的

上市公司制造虚假财务信息常用手法及识别方法的探讨

上市公司虚构收入的常用手法和识别

上市公司操纵本年利润的方法与识别

上市公司财务报表舞弊与发现方法

中国上市公司十大舞弊招数

中国上市公司是如何做假账的

中国上市公司财务报表舞弊的手段

银行存款交易业务常见的主要错弊

检查“小金库”的主要方法

设立“小金库”的常见手法

“小金库”舞弊手段与查证方法

“小金库”的审计技术与方法

揭开“小金库”私设的种种手法

私设“小金库”的八大伎俩

公款私存的资金来源及其查账方法

操纵利润的常见方法

成本费用业务常见的主要错弊

存货交易业务常见的主要错弊

固定资产交易业务常见的主要错弊

流动负债业务常见的主要错弊

三招鉴别“问题”发票

虚假票据的存在形式及审计方法

现场审计范例

原始凭证造假的常见形式及错弊特点

粉饰财务报表的方法

审计实务

审计调账的两种方法

九种舞弊行为的审计查账技巧

会计账簿中常见的假账方法

审计查帐操作实务指南——成本费用的真实性

审计查帐操作实务指南——检查应收款项、其他应收款、坏帐损失、预付帐款是否真实 审计查帐操作实务指南——固定资产类科目审计

查帐常用方法

存货舞弊案例分析

追查“帐外资金”应从六个方面入手

查帐常用技巧

其他重要经营事项审计操作指南

对“往来帐户”的管理已刻不容缓

招待费审计六技巧

甄别假帐的思路和方法

舞弊审计

如何实施审计程序,揭示虚假财务报告

偷逃房产税的手法及审计对策

会计作假账之现金业务

分公司账外账的存在形式

发出材料造假查证

常见的虚假会计凭证形式

检查帐外帐的四大要诀

四种查账技巧经典汇总

往来款项的舞弊形式与审查方法

会计账簿中常见的虚假情况

企业常见利润操纵方法的会计分析

识查假账的主要方法

识别假账的方法

会计做假账方法

如何做假账和查假账

现金造假的查证方法

利用原始凭证造假的形式

企业造假之外部环境预兆信号

会计报表造假的类型和具体防范措施

现金业务常见的会计造假形式

往来款项的舞弊与审计研究

会计报表作弊的各种手段

私营企业逃税面面观

会计报表常见的虚假形式

企业账外经营的查账技巧

会计账簿中常见的会计错弊

制造行业的舞弊表现及应对措施

会计账簿造假的常见形式

“七看法”审计帐外资产

审计实务

企业虚增利润的手段及甄别

原始凭证会计造假的识别技巧

商业贿赂手段及其审计

企业粉饰经营业绩的方法

如何检查会计账簿的造假

跨国公司如何转移在华利润

企业常见利润操纵方法

会计造假手段,你知道多少?

会计作假手法解秘(一)---常见的虚假会计凭证

会计作假手法解秘(二)---会计账簿中常见的虚假情况 会计作假手法解秘(三)---会计报表常见的虚假形式 会计作假手法解秘(四)---货币资金常见的虚假形式 会计作假手法解秘(五)---应收及预付款项中的虚假形式 内部控制不相容岗位汇总

盘点偷逃增值税的主要手法

账簿会计造假的形式和识别技巧

审计财务查账十大技巧

“其他应付款”账户的涉税检查

会计报表造假的类型和防范

货币资金常见的造假形式

固定资产会计假账手法

查处会计"舞弊"行为之我见

从会计资料中发现异常情况的妙招

介绍十种审计查账技巧

13种实用的审计方法

会议费的多种替身形式值得关注

会计报表中虚增利润的识别与调整

记账凭证会计造假的识别技巧

企业增值税审计的重点

企业税收审计应注重八个环节的审查

虚假会计信息与舞弊审计

会计报表审计应把好的八大关

检查账外账的四大要诀

企业账外经营查账技巧

企业会计报表附注审计的思考

如何针对会计造假进行审计

偷逃增值税的十个常用审计查账方法

审计资金私存私放的几个方法

鉴别和审查“假发票”的技术和方法

行政事业单位收入审计要“五查五看”

政府审计流程

行政事业收款收据管理、使用中存在的问题与对策

行政事业单位财务审计的几点做法

政府投资项目审计核减率为何居高不下

审计实务

乡镇财务收支存在的问题、原因及对策

常见经济案件的查帐技巧

建设工程项目审计问题及其风险防范

商业贿赂手段及其审计探讨

内部审计管理流程

某公司内部审计实务指南第9号——任期经济责任审计操作指南 审计工作底稿编制案例介绍——在建工程

审计工作底稿编制案例介绍——主营业务收入

审计工作底稿编制案例介绍——应收账款

审计工作底稿编制案例介绍——应付账款

审计工作底稿编制案例介绍——应付工资

审计工作底稿编制案例介绍——银行存款

审计工作底稿编制案例介绍——预提费用

审计工作底稿编制案例介绍——预付账款

审计工作底稿编制案例介绍——应交税金

审计工作底稿编制案例介绍——应付票据

审计工作底稿编制案例介绍——营业外支出

审计工作底稿编制案例介绍——营业外收入

审计工作底稿编制案例介绍——现金

七大财务骗术与三十种手法

审查货币资金需要注意的方面

内部审计五大流程与方法

集团公司内部审计工作流程

内部审计管理制度

会计账簿中常见的会计错弊

会计账簿造假的常见形式

现金造假的查证方法

内部审计工作流程

广宇集团股份有限公司内部审计制度

大连华锐重工铸钢股份有限公司内部审计工作制

企业最隐蔽巧妙的偷税手法

某企业审计业务约定书

某企业社会团体审计报告

国有企业设立“小金库”的常见手法

股份有限公司年度审计小结

如何审计隐藏未入账的收入

施工企业小金库从哪查起

介绍十种审计查账技巧

审查偷逃增值税方法

粉饰经营业绩的常见方法

审计工作底稿的编制方法及技巧

抽逃注册资本的表现形式

会计报表审计应把好的八大关

盘点偷逃增值税的主要手法

审计实务

在审计中如何发现应收账款的舞弊

收入、利润审查

查帐案例精选精析

存货舞弊案例分析

发票查帐案例

“无问题”企业问题不少的案例分析

审计工作中的18条金科玉律

小规模企业常见错弊与审计策略

快速查账技巧之账外账检查法

快速查账技巧之发现疑点法

快速查账技巧之三查三法

制造行业的舞弊表现及应对措施

企业所得税纳税税金审核要点

验资程序

审计中常见的几种认识误区

银行存款审计需要注意的内容

企业利润表内容的审核的内容

会计分录异常是查找涉税问题的切入点

审计应关注的财务问题

七辨票据真伪

房地产企业借款费用如何审核

房地产开发企业筹资中的常见问题及审计策略 存货账面出现红字应如何审计

虚假财务报表的识别研究

财务报表舞弊的表现方式与形成原因分析

管理费用的审查

从“应收账款”发现账目异常

如何通过审阅会计报表发现企业虚增利润?

做假帐与查假账

假账的疑点及其捕捉

银行存款业务舞弊的几种形式值得一看

审计线索查找6方法

现金盘点八点技巧

房地产内部审计的特点和难点

工业企业会计成本核算步骤及成本费用审查方法 不可告人的会计技巧

账外“私存私放”款物的审计方法

假账的几种账务表现形式及识别

会计账簿中常见的虚假情况

偷逃增值税的十个常用审计查账方法

假帐的几种形式

存货舞弊案例分析

招待费审计的六个小窍门

经济责任审计评价指标体系应包括的内容

审计实务

内部审计工作流程

内部审计报告模板

内部审计管理制度

内部审计工作制度

内部审计实务指南——任期经济责任审计操作指南 内部审计实务指南——成本费用审计指南

内部审计实务指南——固定资产审计指南

内部审计实务指南── 结算业务审计指南

内部审计实务指南── 货币资金收支结存审计指南 内部审计实务指南——内部控制制度评价指南 内部审计实务指南── 工程预、决算审核

内部审计实务指南——流通业务及财务审计指南 内部审计手册——产品销售收入审计目标和程序 内部审计手册——未交税金审计目标和程序

内部审计手册——存货审计目标和程序

内部审计手册——所得税审计目标和程序

内部审计手册——或有损失审核程序

内部审计手册——以前年度损益调整审计目标和程序 内部审计手册——营业外支出审计目标和程序 内部审计手册——营业外收入审计目标和程序 内部审计手册——投资收益审计目标和程序

内部审计手册——其他业务利润审计目标和程序

内部审计手册——产品销售税金及附加审计目标和程序 内部审计手册——财务费用审计目标和程序

内部审计手册——管理费用审计目标和程序

内部审计手册——产品销售费用审计目标和程序 内部审计手册——产品销售成本审计目标和程 社会审计报告模版

各类企业年检的主要内容及其应提交的材料

审计报告范文欣赏

7种新版本验资报告模版

验资指南

抽逃出资的方式主要有哪些

企业注册公司详细流程

个人开公司流程

公司年检

专项审计报告参考样式

验资报告范本精选

舞弊行为预防、检查、汇报制度

某公司内部稽核制度

内部经济效益专题查帐案例(查帐报告)

年终存货盘点情况的审计报告

离任审计与经理离、接任工作交接管理办法

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/yr81.html

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