公司差旅费管理办法
更新时间:2023-05-09 15:29:01 阅读量: 实用文档 文档下载
公司文件
〔2007〕40号
公司
差旅费管理办法
1. 目的
为了保证出差人员工作和生活的需要,科学管理与使用差旅费用,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,特制定本办法。
2. 制定依据和适用范围
本办法根据公司《差旅费管理办法》,结合公司实际情况制定。
3、定义
. 差旅费:是指因公经批准到公司所在城市市区(公司所在城市县)以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
. 出差天数:指出发日到返回出发地的日历天数。
. 住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数。
. 差旅费报销总额:指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
3.5 差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。
3.6 出差地分为特殊地区(深圳、珠海、海南、厦门、上海、大连)、一
般地区、当日能返回地区(公司所在城市周边城市群)三类。
3.7关于出差人员在当日往返地区出差,因工作需要当日确实不能返回,差旅费报销按一般地区标准报销。
3.8 请公司车辆外地出差,司机住宿费用按所在职位层级标准报销,费用由请车部门承担。
3.9 同一趟差有多个出差人员,由其中一人负责报销,分类分人粘贴单据;同一趟差需跨部门报销时,按费用归口部门分别报销。
同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
出差途经或中转至特殊地区未发生住宿,差旅费报销按一般地区标准报销。
与本趟出差无关的费用另行报销。
出差外地的的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销,的士票上需部门负责人签字,并扣除当天的住地交通费补助。
4.职责
. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订,财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。
. 出差人员主管负责派遣出差人员,审查、约定《员工出差申请单》,根据本办法审签《差旅费报销单》。各单位、各级领导应坚持原则,严格审批和控制出差人数、地点、时间等,不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差,否则,一经发现,除扣回差旅费外,还要追究单位领导责任。
. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款,审查、结算差旅费报销事项。
5. 具体条款:
. 出差管理:
差旅费管理
按包干标准报销时,实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则。员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准(见附件一),员工适用职务、级别和职称的报销标准时,按照就高不就低的原则执行。
员工出差下列费用以事先请示凭据报销:
在下述控制标准之内凭据报销。
交通工具控制标准
乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜4小时以上或连续乘车时间8小时,才能购同席卧铺票;特殊情况需事先征得分管领导同意,费用报销时需分管领导在卧铺上签字。出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱,按公司总裁授权文件执行。
5..特殊情况的补助
. 差旅费借支、报销、结算:
职工出差回公司后,应在一周内以书面、电子邮件等形式向主管领导汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况,如实填制差旅费报销单,经主管领导审批后连同出差申请单(未借支者),向财务部门申请报销、结算。报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票(指按标准报销者)、业务招待费、和其他可据实报销凭证(如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等)等类别分类分单据粘贴整齐,由本人计算票据张数和总金额,并签字,交财务预审在原始单据上加盖了核销章后,按授权要求执行审批程序,再到财务报销;未按照要求粘贴的,经办会计人员可以不予受理。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到财务部门清算完。前帐未清,后帐不借。
员工出差,乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费(购买公差责任险的人员不再报销保险费用)按批准的出差申请单(第二联)载明的约定内容,凭据核报。未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。
出差期间招待客户的费用,应按公司授权规定,报经有权批准人审核批准,才能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票,应与出差期间其他单据一起报销。
5.3.3.差旅费不按包干标准报销程序:
—交通费标准—伙食费标准(见附件一);住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容,对没有填写完整齐全的发票,财务部门不予受理。
特殊情况,升格住房的经批准凭发票据实报销;未经批准的,超标部分自理。经批准升格住房的住宿发票不超过以下标准报销:决策委员会常委会成员360元/天;决策委员会除常委会外其他成员、工会主席、副总工程师、资深顾问、资深工程师320元/天;业务单元正副职、职能部门正副职或主任工程师280元/天;各业务单元下属部门正副职、高级顾问、高级商务经理或主管工程师240元/天;其他人员200元/天。发生前须事先向部门负责人或公司分管领导申请,报销时由部门负责人审核,分管领导批准;特殊情况超出升格标准需报总裁批准。
已批准凭发票据实报销,不再计发住宿包干费。
出差伙食补助费,依据本办法确定的标准结算,特殊地区30元/天,一般地区20元/天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
出差外地的市内交通费,扣除会议天数,依据本办法确定的标准结算,特殊地区20元/天,一般地区10元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
出差外地的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核,分管领导批准后予以报销。
6.出差高原地区补贴标准:
在海拔二千二百米以上地区出差的员工,除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元。
7.本办法自下发之日起执行,原相关差旅费管理规定自行作废,文件由办公室负责解释。
二○○七年十二月二十七日
主题词:差旅费报销办法
有限责任公司 2007年12月27日印发
附件一:
各类人员国内公差包干标准
注:各类人员国内公差分类报销标准:
交通费:特殊地区20元/天,一般地区10元/天;
伙食费:特殊地区30元/天,一般地区20元/天;
住宿费=包干标准-交通费-伙食费
附件二:
职工出差申请单
编号:
年月日
出差申请人(签名):出差部门负责审定(签名):若有超标情况者的批准人(签名):
附件三:
出差报告部门:
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